de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE DEZEMBRO DE 2017,DO VALE NOTICIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 2582.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO NASF,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 593.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS AGENTE ENDEMIAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 12328.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PSF,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 495.33 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS VIGILAN?IA AMBIENTAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 569.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 5802.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PACS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 593.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS,AGENTE ENDEMIAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 4257.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SAUDE BUCAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 23493.18 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 4750.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO EJA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 1915.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 48 BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPA??O POLITICA 2018 - 56? ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREG?O 00052/2017 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 491.00 | 00016088298472 | DENIVALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600 PAES,2 KILOS DE QUEIJO E 2 KILOS DE PRESUNTO,NO VALOR 491,00 REAIS O MESMO FOI COMPRADO PARA A SEMANA CIVICO CULTURAL ESPORTIVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 PARA REFEI??ODOS PARTICIPANTES DESSE EVENTO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 190.00 | 00002382899409 | GEANO TRIGUEIRO HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 740 PAES PARA O PESSOAL DAS BANDAS E EQUIPES,POLICIAIS E BOMBEIROS NOS DIAS 30/01/2017 A 02/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 382.50 | 00033067686934 | ARIOVALDO LEONARDI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.290 SALGADOS E SEIS BOLOS PARA O PESSOAL DAS BANDAS,SEGURAN?AS E POLICIAIS NOS DIAS 30/12/2017 A 02/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 288.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 ALMO?O E 8 REFRIGERANTES PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 1175.00 | 00006878479401 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 280.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 ALMO?O E 6 REFRIGERANTES PARA O PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 252.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 ALMO?O E 6 REFRIGERANTES PARA O PESSOAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 1226.02 | 00006878479401 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS CAMARA DE AR,TROCA DE OLEO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 05 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 1320.00 | 00006878479401 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 1065.00 | 00006878479401 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,TROCA DE OLEO E M?O DE OBRAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 200.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E OS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 1548.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR QUE FORNECEU ENERGIA ELETRICA PARA OS EVENTOS DE FINAL DE ANO E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/12/2017 E 01 E 02/01/2018 NA PRA?A CENTRAL DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A-BAIA DA TRAI??O-PB-NA-126-7,04 UFRPB-CARNAVAL REALIZADO NO PERIODO DE 09/02/2018 A 14/02/2018-AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 300.00 | 00010701407409 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE FORRO DO CAMAROTE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRA?A CENTRAL JOSE BARBOSA NAS FESTIVIDADES NATALINA DE NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 101.33 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 258.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 2100.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DA LOCA??O DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL,OBJETIVANDO AS INTALA?OEE3S E FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 1670.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA QUE SEJA DADO CONTINUIDADE A CONTRU??O DA RESIDEN?IA DO SR. AILTON SOARES PONTES,LOCALIZADO NA RUA JULIA MARIA DA CONCEI??O,NO BAIRRO DO MORRINHO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 258.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTEA AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 20.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DE MULTA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 14.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFEREN?A DE MULTA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, CONFORME DESMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 131.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 25648.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 40%,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO,PAGAMENTO REFENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 6686.40 | 17557614000171 | KIKACARD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (COLETE AGENTE DE SAUDE,CAMISA DE PROTE??O 50% UV,CHAPEU UV,BOLSA AGENTE DE SAUDE,CORD?O PESONALIZADO 15MM,CRACHA,PORTA CRACHA VERTICAL) DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?908 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 2326.20 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (REHIDRAZOL FRANBOESA E LARANJA,SORO FISIOLOGICO,ESPIRONOLATONA,DORMEC INFANTIL,DRAMIN,SELOZOK,HIPERTIL ADULTO,AMIORON E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?001.838 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 51.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 19.20 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPEA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) AUTENTICA?OES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA N?. 1007629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | /IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2017 A 09/01/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00000866104496 | UILDOMAR TEIXEIRA VICENTE | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSTITUI??O DO MOTOR , CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00006650900486 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSTITUI??O DE DIVERSAS TABUAS QUE SE ENCONTRAM COMPROMETIDAS E SERVI?O DE M?O DE OBRA , CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000080 | 16/01/2018 | 62686.50 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A QUARTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB | 00000001 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000097 | 17/01/2018 | 1032.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?27 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000098 | 17/01/2018 | 5112.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2018 | 614.72 | 00076104486487 | CLEDIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO,PARA O PACIENTE;CLEDIO SOUZA DA SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2018 | 2288.00 | 04549011000186 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?38 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2018 | 1625.00 | 07160019000144 | VITALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,COM HENETIX 300-50 ML,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?23.815,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000101 | 17/01/2018 | 5700.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?24 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000102 | 17/01/2018 | 3761.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?28 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 1300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO DURANTE OS EVENTOS , CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA DE N?.004.751 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2018 | 1129.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DA GEST?O E NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DURANTE OS EVENTOS , PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N?.004.752 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2018 | 1400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO DURANTE OS EVENTOS , CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS DO CRAS CONFORME NOTA DE N?.004.750 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2018 | 900.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA BOLSA FAMILIA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2018 | 1185.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO CRIAN?A FELIZ DO MES DE DEZEMBRO 2017,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2018 | 1103.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO CRAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000103 | 17/01/2018 | 1894.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?26 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000110 | 18/01/2018 | 5988.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000107 | 18/01/2018 | 3998.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1137 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2018 | 5994.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000106 | 18/01/2018 | 5994.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1138 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000108 | 18/01/2018 | 2898.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 1135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000111 | 18/01/2018 | 1894.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N1139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000112 | 18/01/2018 | 1492.79 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE,DIVULGA??O DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS A?OES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZANDAS POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE,DIVULGA??O DOS ATOS INTITUCIONAIS DAS A?OES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADA POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 400.00 | 00008380525418 | ALEXSON JOSE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA CARRADA DE ARREIA GROSSA,PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA FUN??O DE OPERADOR/MOTORISTA DA PATROL-CASE NO SERVI?O DE TERRA PLENAGEM DAS ALDEIAS FORTE,GALEGO E S?O FRANCISCO NO PERIODO DE 10 A 18 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 539.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2O17 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 400.00 | 00003276484498 | ELENILTON SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NO DE ALVENARIA DO PREDIO DA SEDE DA SXECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 500.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA NPR 6453,KPQ 4417,OGE 4230,NPX 4901,E NOF 8684 DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 400.00 | 00004794331436 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NO DE ALVENARIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 4750.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO EJA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 4497.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NESTE M?S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NESTE M?S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000119 | 19/01/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 3573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 3853.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2018 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2018 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2018 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2018 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2018 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2018 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2018 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2018 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2018 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2018 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2018 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 60.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2018 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2018 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2018 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2018 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2018 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2018 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2018 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2018 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2018 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2018 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2018 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2018 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2018 | 60.00 | 00006987978417 | EDILENE AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2018 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2018 | 60.00 | 00009113556428 | FERNANDA DE FARIAS FRANCELINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2018 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2018 | 60.00 | 00009558575461 | FRANCISCA CARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2018 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2018 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2018 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2018 | 60.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2018 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2018 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2018 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2018 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2018 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2018 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2018 | 60.00 | 00002452817465 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2018 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2018 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2018 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIOS DE OUTROS EXERCICIOS DA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2018 | 11915.47 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1298 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000221 | 23/01/2018 | 5049.02 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIA INOX, ARAME, TINTA INTERNA, MASSA ACRILICA, DOBRADI?A E OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA MANUNTEN??O DAS ESCOLAS ,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000228 | 23/01/2018 | 4990.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO, CANO 20, TINTA ESMALTE , MASSA ACRILICA, CAL 10KG BRANCO HIDRACOR E OUTROS ) DESTINADO A MANUNTE??O DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA EM ANEXO DEN?344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000223 | 23/01/2018 | 9782.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FERRO 1/2, FECHADURAS, CIMENTO, TINTA ESMALTE E OUTROS ) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?343 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2018 | 60.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO CARRO??O QUE DA SUPORTE A COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2018 | 1425.00 | 00005876042471 | ALEXANDRE AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A REFORMA DO BANHEIRO INTERNO DA PREFEITURA,PISO,PAREDE E AMPLIACA??O DE CERAMICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFI.8735 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1299,VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00036045381491 | LUIZA SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS,PARA A PACIENTE,LUZIA SOARES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2018 | 960.00 | 00001332291490 | CLAUDIO DIEGO DE MELO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE MANUTEN??O NO VEICULO SAVEIRO-TROCA DE CORREIA,JOGO DA PASTILHA E TRABULADOR,NO FIORINO AMBULAN?IA - FREIO E REGULAGEM,TROCA DE FECHADURAS E TROCA DE FILTROS,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2018 | 15.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2018 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2018 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2018 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2018 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2018 | 60.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2018 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2018 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2018 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2018 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2018 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2018 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2018 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2018 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2018 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2018 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2018 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2018 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2018 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2018 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2018 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2018 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2018 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2018 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2018 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2018 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2018 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2018 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2018 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CURSO DE TRANFEREN?IA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTEN?IA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2018 | 668.16 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DA EQUIPE TECNICA E SUPORTE DO I FESTIVAL DA CACHA?A E DO BREGA REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2018 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2018 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2018 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2018 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2018 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2018 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2018 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2018 | 60.00 | 00011696954428 | UIRANI ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2018 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2018 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2018 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2018 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2018 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2018 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2018 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2018 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2018 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2018 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2018 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2018 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2018 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2018 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2018 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2018 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2018 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2018 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2018 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2018 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2018 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2018 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2018 | 60.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 900.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO CARRO??O QUE DA SUPORTE A COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 475.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 586.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 14008.96 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 19947.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMP?RTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 12806.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IM?PORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 7891.20 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA,MEDINDO 6,00 X 4,80 METROS,COM TABLADO EM BLOCO NAVAL DE 15MM E UMA TENDA TIPO PIRAMIDE COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA E LONA PLASTICA VULCANIZADA,MEDINDO 6,00 X 4,80 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 10707.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 6649.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADO DA COTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 27992.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 7866.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018,PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA DO COGEMAS,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 2671.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 16975.17 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMP?NHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002199244490 | EDILSON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIOS E ENBUCHAMENTOS DO VEICULO CELTA DE PLACA NQI 0746 DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 1642.22 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDO FRALDA PAPI ESTAMPADO,PARA O ENXOVAL DAS GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 1575.72 | 00032723172449 | JOSE CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS,PARA O PACIENTE JOSE CAVALCANTE DE SOUZA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002199244490 | EDILSON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIOS E ENBUCHAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA OFD 6618 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002199244490 | EDILSON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIOS E ENBUCHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 21018.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 9794.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 6624.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 20619.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 10897.45 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 668.16 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DA EQUIPE TECNICA E SUPORTE DO I FESTIVAL DA CACHA?A E DO BREGA REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 4599.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 6649.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 40 (QUARENTA) CORTE DE TERRAS NA VILA S?O MIGUEL,S?O FRANCISCO E LAGOA DO MATO,NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 3266.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 6890.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 5249.99 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 18583.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 281.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA?PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 58.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DE TARIFAS BANCARIAS DO/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 39843.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 30399.97 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 933.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 4866.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 8175.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 700.00 | 00002199244490 | EDILSON FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE FREIOS E ENBUCHAMENTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA NQH 6066 E SIENA DE PLACA QFQ 5925 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000377 | 30/01/2018 | 60815.93 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.59 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 16154.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOVENS/ADULTOS-EJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 44833.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 152839.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 362.58 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 367.92 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 100.00 | 00004539412493 | JOSINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA SUA RESIDEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2018 | 5978.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 170.00 | 00008457346440 | LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A AGRICULTOR FAMILIAR PARA REPOSI??O DE PNEU DE MOTO,POR SER O UNICO MEIO DE TRANSPORTE DE CASA PARA O RO?ADO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00005421747409 | LUIZ ANTONIO BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?OS DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA DA EMBARCA??O,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 2133.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SERCRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2018 | 3322.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2018 | 6324.26 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 38.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 404.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 740.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSSOA CARENTE NA REFORMA DA SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O PRECARIA PARA COMPRA DE 1500 TIJOLOS E 10 SACOS DE CIMENTO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MOPRAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 104.49 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO DE CONVIVENCIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 2029.50 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ABADAS PARA USUARIOS DO SCFV DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2018 | 311.61 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2018 | 1139.18 | 00097939552449 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O GRUPO DE SERVI?O DE CONVIVEN?IA NO MES NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000492 | 31/01/2018 | 1405.54 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1149 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000494 | 31/01/2018 | 1202.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2018 | 9556.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DD 2018 CO NFORE GPS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2018 | 900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2018 | 842.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2018 | 4466.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEFM ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2018 | 225.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IM?PORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2018 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERRREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2018 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2018 | 283.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 342.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2018 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2018 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALC?O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2018 | 1055.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL,COM AR CONDICIONADO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 587.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 3053,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 630.85 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE N?OGF 4230,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 448.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA DE N?OGC 5639,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 460.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DFA PLACA NPX NPX 4901,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2018 | 1119.66 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 5250,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2018 | 457.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA 2053,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2018 | 455.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO NQF 8684,CONFORME COMPROVA??O EM, ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2018 | 457.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 6453,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2018 | 759.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA 6066,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2018 | 41581.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2.018, DO FUNDEB 60%, PROFESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ 5925,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2018 | 11867.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS, DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2018 | 3553.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DO EJA, MES DE JANEIRO DE DE 2.018, CONFORME GPS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2018 | 1200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SEVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2018 | 37107.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETERIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.018, CONFORME GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 7040.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 37831.71 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2018 | 12894.92 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2018 | 7606.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2018 | 1780.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANCIA AMBIENTAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2018 | 1780.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 1780.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2018 | 1780.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2018 | 420.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 437.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV MMS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 235.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 1676.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC MUNOICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 1586.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 556.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 5674.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 484.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA VIGILAN?IA AMBIENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 2525.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO GPS NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 614.72 | 00036045381491 | LUIZA SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CINEANGIO CORONARIO GRAFIA,PARA A PACIENTE;LUIZA SOARES BEZERRA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 992.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULAN?IA GRANDE DE PLACA QFF 8177,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 618.17 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA FIORINO AMBULAN?IA DE PLACA OFD 6618,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 761.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ 6356,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 834.17 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE 2673,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2018 | 759.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 0746,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2018 | 36224.71 | 29979036016225 | INSS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2.018, CONFORME GPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 660.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 ALMO?OS E 12 REFRIGERANTES,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADO A A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 700.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMO?OS E 10 REFRIGERANTES,NO PERIODO DE 10 A 30 DE JANEIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2018 | 1400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTEAO PAGAMENTODA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2018 | 2100.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2018 | 1000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000495 | 31/01/2018 | 2065.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000518 | 01/02/2018 | 2810.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000521 | 01/02/2018 | 260.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000523 | 01/02/2018 | 498.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?32 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000524 | 01/02/2018 | 527.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2018 | 588.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO INSS DA VIGILAN?AIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2018 | 4217.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORYTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SUADE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2018 | 588.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMP-ENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA VIGILAN?IA EM SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000525 | 01/02/2018 | 2582.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?35 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000526 | 01/02/2018 | 6475.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?34 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2018 | 479.40 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS,PARA ENFEITAR AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?4.532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2018 | 1227.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ASA DE BORBOLETA DECORADA,COLAR HAVAIANO,FITA METALICA,SOBRINHA BAGAL?O,COLAR DE INDIO,SOMBRINHA (FREVO CABO) DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2018 | 491.00 | 00016088298472 | DENIVALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.600 PAES,2 KILOS DE QUEIJO E 2 KILOS DE PRESUNTO,NO VALOR 491,00 REAIS O MESMO FOI COMPRADO PARA A SEMANA CIVICO CULTURAL ESPORTIVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 PARA REFEI??O DOS PARTICIPANTES DESSE EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2018 | 36.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2018 | 40.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2018 | 19.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2018 | 2.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2018 | 3.24 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000527 | 01/02/2018 | 1274.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?37 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2018 | 3040.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA DE N?.17.666 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2018 | 4560.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O , CONFORME NOTA DE N?17665 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2018 | 16.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2018 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000534 | 05/02/2018 | 1235.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS( GRAMPEADOR, CANETAS, COLA, LAPIS E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000535 | 05/02/2018 | 1593.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS( LIVRO DE PROTOCOLO, PASTA SANFONADA, CANETAS, COLA, LAPIS E OUTROS) DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000536 | 05/02/2018 | 980.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS( CARTOLINAS, PAPEL A4 CX, CANETAS, COLA, LAPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000537 | 05/02/2018 | 1360.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS( FITA DUREX,CARTOLINA COMUM,GRAMPOS, CANETAS, COLA, LAPIS E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2018 | 104.49 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2018 | 476.71 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE HELANCAS ULTRA( DIVERSAS CORES), DESTINADAS A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2018 | 7500.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR (AGUA DESTILADA DEINIZADA,ALCOOL ANTISSEOTICO, ATADURA,CATETER, ETER SULFURICO E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?.001/000.012.237 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2018 | 500.00 | 15837367000131 | OILZON INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA; QFF-8177,MNZ 6356,NQI-0746,OFD-6618 E OFE-2673,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2018 | 400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDA EM CHASSIS DE CARRO??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2018 | 1915.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 48 BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DE REVEILLON E EMANCIPA??O POLITICA 2018 - 56? ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREG?O 00052/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2018 | 18.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2018 | 170.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2018 | 21.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2018 | 1000.00 | 15837367000131 | OILZON INACIO DOS SANTOS | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHANTE DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QFD 5925,NQH-6066-NRF-8684-NPZ-6453-NQA-2053-OGE-5250-OGF-4230-NPX-4901-OGC-5639-OFG-3053,CONFORME NOTA FISCAL DE N?46 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2018 | 200.00 | 00006969587401 | MONICA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2018 | 155.70 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM FAVOR DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2018 | 194.00 | 00003119534412 | DIANA ROBERTO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI?OES SERVIDAS AOS TECNICOS DE PALCO,SOM E LUZ DURANTE O I FESTIVAL DA CACHA?A E DO BREGA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2018 | 1320.54 | 00003377749438 | MARIA DA PENHA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MIE,PARA A PACIENTE MARIA DE PENHA LEANDRO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2018 | 1890.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001967 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2018 | 1665.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 37 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO DE N?1001968 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2018 | 629.56 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CALCIOVITAL KIDS,SINVAMAX,NEPRAZOL,IMBUPROFENO, TORSILAX,METFOMINA E OUTROS) DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 001.864 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2018 | 1.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2018 | 14731.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2018 | 14.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA DIFEREN?AS DE DCTF,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2018 | 20.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA DIFEREN?AS DE DCTF,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2018 | 680.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA DIFEREN?A DO GFIP DO MES DE SETEMBRO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2018 | 1052.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2018 | 1052.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2018 | 1052.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2018 | 1039.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2018 | 1039.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2018 | 1039.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES;SISTEMA DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2018 | 16.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2018 | 349.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2018 | 17257.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2018 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2018 | 1200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE,REFERENTE A LOCA??O DO CAMINH?O ALISCO PARA A LIMPEZA DAS FOSSA SEPLICAIS NA ALDEIA GALEGO,FORTE E ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2018 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONBUS,COM A SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA COMBUSTIVE;DISEL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,INTEGRAL NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O NAS INSTALA?OES DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO NO COLEGIO SAGRADO CORA??O DE JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2018 | 202.50 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SAQUINHOS DE CACHORRO QUENTE (DESCATAVEL) PARA OS USUARIOS DO SCFV R CRAS QUE IRAO PARTICIPAR DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA,DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2018 | 132.31 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CRAS,CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N?51 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2018 | 270.71 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV QUE PARTICIPARAO DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2018 | 418.27 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS E AGUA MINERAL (LANCHE EM GERAL),PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ISUARIOS DO CRAS E SCFV,QUE PARTICIPARAO DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2018 | 420.00 | 00003246737444 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O BLOCO SOCIAL ALEGRIA TAMBEM NO DIA 09/02/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2018 | 2342.05 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ADERE?OS DE CARNAVAL) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DEMAIS GRUPOS DO SCFV E DO PAIF,DURANTE A PRIMEIRA EDI??O DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA,REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2018 | 1608.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (ADERE?OS DE CARNAVAL) PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DEMAIS GRUPOS DO SCFV E DO PAIF,DURANTE A PRIMEIRA EDI??O DO BLOCO SOCIAL ALEGRIA,REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2018 | 800.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 50 AL?AS LATERAIS PARA OS TAMBORES DE LIXO E REPARO DE TELHAS DE ALUMINIO E GRADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2018 | 350.00 | 00003438487403 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 QUENTINHAS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS E FUCIONARIOS DO MUNICIPIO,ENCAREGADOS DA FISCALIZA??O NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2018 | 730.00 | 00003438487403 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 QUENTINHAS PARA O PESSOAL DE CORPO DE BOMBEIROS E AGENTES DE TRANSITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM,NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM,NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM,NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA AGRICOLA/TRATOR,DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E TAMBEM,NA FAIXA DE AREIA (PRAIA) DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO A ESTA POR OUTROS VEICULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 A 12 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2018 | 9404.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( SIL CABO FLEX,FOTOCELULA,COMPOLUX SOQUETE,LUMINARIA E OUTROS) MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2018 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA OS SEGUINTES EVENTOS;FORMATURA (GINASIO) 18/12/2017,ALDEIA CUMARU (REVEILLON) 31/12/2017,PRA?A CENTRAL (ARTE NOSSA) 06/01/2018,PRA?A CENTRAL (ARTE NOSSA) 13/01/2018,PRA?A CENTRAL (ARTE NOSSA) 20/01/2018,PRA?A CENTRAL (ARTE NOSSA)20/01/2018,PRA?A CENTRAL (ARTE NOSSA)27/01/2018,ALDEIA SILVA (FESTA S?O SEBASTI?O) 03/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2018 | 320.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE 40 ADERE?OS DE CARNAVAL PARA A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2018 | 6000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO PARA O PERIODO DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2018 NO EVENTO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2018 | 700.00 | 00093030070425 | FRANCIMAR MAURICIO BARBOSA | IM?RTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRU??O DE UMA JANGADA PARA EXPOSI??O NA PRAINHA NA PONTA DAS TRINCHEIRAS (NO PONTO TURISTICO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS MUSICAL DA ORQUESTRA BOM DE FREVO DURANTE 5 DIAS DE CARNAVAL,NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2018 | 270.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O E PINTURA DA VELA DA JANGADA PARA EXPOSI??O NA PRAINHA NA PONTA DAS TRINCHEIRAS (NO PONTO TURISTICO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2018 | 5562.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 90 (NOVENTA) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCOS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/DE 02 DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2018 | 1890.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADES MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001981 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2018 | 1665.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 37 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001982 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2018 | 19.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO D TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2018 | 10.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2018 | 420.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CAPAS PARA COLCH?O, LEN?OL DESTINADO AO POSTO DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.000.000.001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000632 | 19/02/2018 | 2345.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1162 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000642 | 19/02/2018 | 8696.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?40 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000643 | 19/02/2018 | 7264.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?41 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000635 | 19/02/2018 | 1653.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUSI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2018 | 984.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000636 | 19/02/2018 | 1688.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000641 | 19/02/2018 | 10912.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2018 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEGURAN?A E VIGILAN?IA DURANTE O CARNAVAL,NO PERIODO DO DIA 09/02/2018 A 13/02/2018,TOTALIZANDO 100 PLANTOES,COM DIARIA A 70,00 REAIS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2018 | 3000.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE VIGILAN?IA POR CAMERAS DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000633 | 19/02/2018 | 2248.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE A AQUISI??O COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2018 | 19.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000631 | 19/02/2018 | 2970.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1164 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000637 | 19/02/2018 | 5979.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DED N?1163 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2018 | 46105.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000704 | 20/02/2018 | 49629.00 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.000.060 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2018 | 152839.53 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2018 | 1292.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLENTA??O DO INSS DO EJA DO MES DE JANEIRO DE DE 2.018, CONFORME GPS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2018 | 17848.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2.018, DO FUNDEB 60%, PROFESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2018 | 3700.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA?AO DO INSS, DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0000721 | 20/02/2018 | 3788.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?44 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2018 | 170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2018 | 130.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALC?O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2018 | 263.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2018 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2018 | 129.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2018 | 289.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2018 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RIDRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2018 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2018 | 700.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2018 | 279.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2018 | 1857.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF M ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2018 | 259.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2018 | 717.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000645 | 20/02/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?3722 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2018 | 18.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2018 | 3853.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2018 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2018 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2018 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2018 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2018 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2018 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2018 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2018 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2018 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2018 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2018 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2018 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2018 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2018 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2018 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2018 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2018 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2018 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2018 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2018 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2018 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2018 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2018 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2018 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2018 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2018 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2018 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2018 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2018 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2018 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2018 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2018 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2018 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2018 | 526.00 | 00033067686934 | ARIOVALDO LEONARDI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A ALIMENTA??O/COMPLEMENTO PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2018 | 7800.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADO AOS FESTEJOS DE REVEILLON E EMANCIPA??O POLITICA 2017/2018-QUINQUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO,QUE OCORREU EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2018 | 1000.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS DURANTE O ACOMPANHAMENTO DA EXECU??O DA OBRA E CONFEC??O DE VIDEO DE DIVULGA??O DA CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O DA RUA UBIRAJARA BRAND?O,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2018 | 2268.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ELEMENTO DO FILTRO TRANS,ELEMENTO FILTRO DE AR,FILTRO DE COMBUSTIVE,FILTRO DE OLEO DIESEL) DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?12721 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2018 | 13220.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAC A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2018 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE UMA ARQUITETA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO,REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000722 | 20/02/2018 | 1585.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2018 | 4134.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000709 | 20/02/2018 | 841.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2018 | 2437.15 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM AVIAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2018 | 3643.35 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?4542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2018 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2018 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2018 | 413.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2018 | 1593.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2018 | 1574.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2018 | 505.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2018 | 1575.72 | 00040769135749 | RONALDO DE AZEVEDO VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANAS,PARA O PACIENTE; RONALDO DE AZEVEDO VIRIATO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SA?DE | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000705 | 20/02/2018 | 44109.57 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, REFORMA DO PSF MUNICIPAL Dr.ANTONIO PALITOT-BAIA DA TRAI??O-PB,CONTRATO DE N?.00146/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.000.061 | 00092017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2018 | 224.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CASIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO PALIO DE PLACA QFI-8735 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2018 | 610.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (OLEO HID.MOBIL E OLEO MOBIL DELVAC) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2018 | 4800.00 | 00006064420499 | SERGIO LUIZ CARVALHO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 6 CARRADAS DE PEDRA A R$ 800,00 REAIS CADA,DESTINADO A CONTEN??O DO AVAN?O DO MAR NA RUA MATIAS FREIRE COM A ALDEIA FORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000748 | 21/02/2018 | 7020.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 03 DIARIAS DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS DESTA CIDADE NO VALOR DE R$1.540,00 CADA E LOCA??O DE 03 DIARIAS DE GERADOR DE 180 KVA NO VALOR DE R$ 800,00 CADA CONFORMECONTRATO NUMERO 00027/2018 E DISPENSA NUMERO DP 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2018 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE SEGURAN?AS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000757 | 21/02/2018 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATO DA BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAI??O NO DIA 11/02/2018 CONFORME CONTRATO NUMERO 00021/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2018 | 2000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCA,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM A SEGUINTE ATRA??O;LUCIANO XOTE CHOW-DIA 09/02/2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2018 | 8000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCA,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM A SEGUINTE ATRA??O;JO?O LIMA-DIA 12/02/2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2018 | 12000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM A SEGUINTE ATRA??O RANNIERY GOMES- DIA 09/02/2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2018 | 6000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS,LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM A SEGUINTE ATRA??O;FILIPE SANTOS - DIA 11/02/2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2018 | 6000.00 | 00005259637402 | DOUGLAS LUIZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM A SEGUINTE ATRA??O;DODO PRESS?O-DIA 12/02/2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000777 | 21/02/2018 | 3000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA EM A?O MEDINDO 9X7 METROS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCAS DESTA CIDADE NOS DIAS 11,12 E 13/02/2018,CONFORME CONTRATO NUMERO 0027/2018,E DISPENSA NUMERO0005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000778 | 21/02/2018 | 28000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,O PRESENTE CONTRATO DE EMPRESA ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALHESCA,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA,COM AS SEGUINTES ATRA?OES;PARA AS FESTIVIDADES CARANAVALHESCA,QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA COM AS SEGUINTES ATRA?OES;DJ MIX E AS PODEROSAS,ISRAEL MUNIS E BALADA DE PATR?O - DIA 13/02/2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2018 | 46.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2018 | 2.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2018 | 68.04 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2018 | 2200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1320 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1064 NO PERIODO DE JANEIRO 2018,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1318 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2018 | 1160.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (OLEO MOBIL DELVAC,OLEO UNIVERSAL EP SAE E SPEEDY ATF 1LT TIPO A) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?517 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2018 | 4790.00 | 00014382219833 | EDINILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORRO DE GESSO R$ 22,00 M2 QUE NO TOTAL R$ 4.092,00,16 M2 DE DIVISORIA DE GESSO EM UMAS DAS SALAS R$ 45,00 M2 NO TOTAL 700,SERVI?OS FEITO NA ESCOLA PAULA EUFRAZIO RODRIGUES NA ALDEIA S?O MIGUEL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2018 | 1940.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A INTRU??O TREINAMENTO,ORIENTA??O PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?381 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2018 | 15398.83 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOVENS/ADULTOS -EJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2018 | 41421.76 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2018 | 36133.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2018 | 14260.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2018 | 19.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2018 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2018 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2018 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2018 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2018 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2018 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2018 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2018 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2018 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2018 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2018 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2018 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2018 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2018 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2018 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2018 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2018 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2018 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2018 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2018 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2018 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2018 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2018 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2018 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2018 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2018 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2018 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2018 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2018 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2018 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2018 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2018 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2018 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2018 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2018 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2018 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2018 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2018 | 4760.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2018 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2018 | 40950.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATDOS DA SECREATRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2018 | 11316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2018 | 30346.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE GAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2018 | 11648.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2018 | 21148.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2018 | 23099.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000932 | 23/02/2018 | 4987.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1172 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000942 | 23/02/2018 | 2954.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIETE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1171 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2018 | 13220.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2018 | 29974.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2018 | 15200.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000935 | 23/02/2018 | 1498.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2018 | 13254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETERIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000936 | 23/02/2018 | 1482.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2018 | 4134.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2018 | 18616.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2018 | 3752.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2018 | 8300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000941 | 23/02/2018 | 996.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2018 | 4900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2018 | 10208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000934 | 23/02/2018 | 1496.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2018 | 8189.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2018 | 5408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2018 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2018 | 60.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2018 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2018 | 60.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2018 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2018 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2018 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2018 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2018 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00069016445404 | DAMIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE REPARO NO CADO DO CONVES DA EMBARCA??O E REPARO NA CAIXA DE COMANDO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00000009314466 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O E M?O DE OBRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00003992359492 | FRANCISCO HERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE REPARO NO CASCO DA EMBERCA??O COMANDO E AQUISI??O DE UMA BATERIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2018 | 60.00 | 00061008230472 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2018 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2018 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2018 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2018 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2018 | 60.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2018 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2018 | 19500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIOS-PARCELA 05/34,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2018 | 8742.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2018 | 45398.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2018 | 680.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ADITIVO CONCENTRADO ANTICORROSIVO VERMELHO,CORREIA,SOLENOIDE VALVULA ELETOMAGNETICA D20 E OUTROS E BOMBA AGUA MB) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2018 | 600.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( CRUZETA,LONA FREIO TR VW CONSTELATION,RESERVATORIO EXPANS?O AGUA VW TITAN) DESTINADO AO VEICILO DE PLACA OFG 3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2018 | 1800.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (EMBREAGEM VW) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA 2053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000933 | 23/02/2018 | 12982.52 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1168 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2018 | 1242.66 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2018 | 332.22 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2018 | 62.24 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2018 | 256.43 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2018 | 78.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2018 | 596.95 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2018 | 300.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A9O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NO MERCADINHO CENTRAL,DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2018 | 668.02 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BOBINA MP BOSCH,ROLAMENTO,AUTOMATICO MP DENSO,ROLAMENTO-MP DELCO,PORTA ESCOVAS MP DENSO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4298 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2018 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2018 | 15.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2018 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2018 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2018 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2018 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2018 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2018 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2018 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2018 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2018 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2018 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2018 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2018 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2018 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2018 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2018 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2018 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2018 | 60.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2018 | 60.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2018 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2018 | 60.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2018 | 60.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2018 | 60.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2018 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2018 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2018 | 60.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2018 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2018 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2018 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2018 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2018 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2018 | 1050.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA UTILIZA??O COM OS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF,DURANTE AS ATIVIDADES FISICAS,ATRAVES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA DO MES DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1006904 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001003 | 27/02/2018 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO DIA 11 DE FEVEREIRO NO TRADICIONAL CARNAVAL 2018 DE BAIA DA TRAI??O EM PRA?A PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?81 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2018 | 2619.72 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (MESAS E CADEIRAS) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVEN?IA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIALM,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2018 | 2063.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA REFORMULA??O DA BANDA DE MUSICA DO SCFV E COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E RENOVA??O DOS INTRUMENTOS MUSICAIS JA EXISTENTES NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2018 | 180.00 | 00009111925736 | JOSINALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CANOS DE AGUA PARA LIGA?AO EM SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRAESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente aos servi?os de assessoria juu8ridica prestada a esta edilidade,referente ao mes de janeiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001007 | 27/02/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDOASSESSORIA E E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001008 | 27/02/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2018 | 36.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUNTE??O DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2018 | 339.10 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001022 | 28/02/2018 | 11271.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?47 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2018 | 550.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMO?OS E 10 REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018.PARA O PESSOAL VINCULADO A EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001026 | 28/02/2018 | 3768.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?48 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001030 | 28/02/2018 | 7673.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CIMENTO,FERRO,ASSENTO BRANCO VASO PARATI,PIA INOX,CADEADO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO EUFRANIO RODRIGUES DA SECRETARIA DA EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001031 | 28/02/2018 | 2981.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTINADO AO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1176 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1320 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2018 | 50686.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS DO MAGISTERIO 60%, MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2018 | 13210.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2018 | 14215.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2018 | 1.46 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2018 | 660.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 ALMO?OS E 12 REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADO AS FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTI DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2018 | 21.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTI DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2018 | 194.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2018 | 40405.19 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2018 | 10579.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A- EVENTO CULTURAL- 31 DE MAR?O- 5 UFRPB-MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O-PB-DNS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2018 | 450.00 | 26814670000135 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O E INTALA??O DA PORTA DE VIDRO INCOLOR 1080 X 2070 PARA O POSTO DE SAUDE DR. FRANCISCO PORTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2018 | 400.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMO?OS E 10 REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADOS A SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001027 | 28/02/2018 | 7048.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?49 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2018 | 38370.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2018 | 350.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES E REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 FEVEREIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADOS A ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2018 | 190.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ALMO?OS E 4 REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADOS AO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001028 | 28/02/2018 | 725.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2018 | 440.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 ALMO?OS E 8 REFRIGERANTES NO PERIODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA O PESSOAL VINCULADOS A A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE,OBJETIVANDO AS INTALA?OES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001043 | 28/02/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/12/17 A 07/01/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017.1-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO,CAMINH?O BASCULANTE,CA?AMBA,CAMINH?O CARROCERIA ABERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2018 | 300.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE DISISTALA??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DA DP VELHA PARA NOVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2018 | 1424.73 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DA MDM VIAGENS PARA -EUCLIDES SERGIO LIMA JUNIOR-DESTINO-BRASILIA-DF A SERVI?O DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2018 | 9.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2018 | 2750.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS,FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2018 | 1521.76 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA,NO TRECHO JOAO PESSOA/MACEIO,MACEIO/JOAO PESSOA,PARA PARTICIPA??O DA GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-NORDESTE,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A13 DE ABRIL DE 2018,EM MACEIO AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2018 | 500.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 COCOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?013569 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2018 | 1746.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE 15 MANUTEN?OES EM AR CONDICIONADO,CONCERTOS E REPOSI?A? DE GAS E TROCA DE TERMO EXTRATO (GELA AGUA) SERVI?O DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001079 | 07/03/2018 | 19908.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1178 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2018 | 540.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE MACEIO PARA PARTICIPA??O DA GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEN?IA SOCIAL-NORDESTE,A SERREALIZADO NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2018,EM MACEIO AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2018 | 764.37 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (AMOXILINA+CLAV GERMED,NASONEX,ALENIA,UTROGESTAN,HIPERTIL ADULTO,CLINFAR,CIPROFLOX E OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1.903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001093 | 08/03/2018 | 7865.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?50 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001094 | 08/03/2018 | 5633.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (TINTA 18 LT,TINTA INTERNA HIDRACOR,TINTA ESMALTE,BRITA 19,CIMENTO ELIZABETH) MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001088 | 08/03/2018 | 745.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001087 | 08/03/2018 | 887.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS PARA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?52 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001086 | 08/03/2018 | 5339.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?54 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001092 | 08/03/2018 | 17300.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CIMENTO ELIZABETH,FERRO,TELHA,TIJOLO,PORTA MADEIRA,BRITA,TINTA INTERNA,MASSA ACRILICA E OUTROS) METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2018 | 224.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O STAFF DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS PARA USAR NO CARNAVAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001085 | 08/03/2018 | 10432.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?51 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532017 | 0001104 | 09/03/2018 | 7981.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ESTANTE EM A?O C/06 PRATELEIRAS E APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 1.187 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2018 | 2091.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,MACACHEIRA,COENTRO E BATATA DOCE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.158 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2018 | 148.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER A DESPESA COM (ORING DE BORRACHA NITRIL,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO LB,OLEO ACDELCO) TROCA EFETUADA NO CARRO DOBLO-PLACA-QFE 4926,CONFORME NOTA FISCAL DE N?522 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2018 | 15329.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2018 | 525.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.157 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001105 | 09/03/2018 | 15288.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CABO FLEX,PARAFUSO MAQUINA,FOTOCELULA,BASE PARA FOTOCELULA,NITROLUX REMANCI REFLETOR E OUTROS) MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?906 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2018 | 240.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO NO CARRO;AMBULAN?IA-PLACA OFF-8177 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 523 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2018 | 649.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (TERMINAL DE BATERIA SAPAO,ELETROVENTILADOR ASTRA,LAMADA SUPER PING?O,LAPADA 1034 2 CONTATOS 12V 21/5WMM E CORREIA DO ALT.8PK1800 GATES,PARA AMBULAN?IA DE PLACA QFF 8177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2018 | 1890.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS E UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL 1001967 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 3/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA BRASILIA NO DIA 05 A 08 DE MAR?O DE 2018,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2018 | 126.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2018 | 1000.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS QUE OFERECEM TURMAS DO PROGRAMA EJA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001976 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2018 | 346.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?2.167 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2018 | 185.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.169 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2018 | 1150.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA E MAM?O HAVAI PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?015242 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2018 | 100.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEI??O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR A CAPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2018 | 60.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2018 | 60.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2018 | 60.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2018 | 60.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2018 | 60.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2018 | 60.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2018 | 60.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2018 | 60.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2018 | 60.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2018 | 60.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2018 | 60.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2018 | 60.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2018 | 60.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2018 | 60.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2018 | 60.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2018 | 60.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2018 | 60.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2018 | 60.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2018 | 60.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2018 | 60.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2018 | 60.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2018 | 60.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2018 | 60.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2018 | 60.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2018 | 60.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2018 | 60.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2018 | 60.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2018 | 60.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2018 | 60.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2018 | 60.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2018 | 60.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2018 | 60.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2018 | 60.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2018 | 60.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2018 | 60.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2018 | 60.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2018 | 60.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2018 | 60.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2018 | 60.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001146 | 13/03/2018 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001151 | 13/03/2018 | 31675.59 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO TAVARES DE MELO DE ACORDO COM TOMADA DE PRE?OS 00003/2017. | 00000001 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2018 | 500.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA COMPLETA E 2/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANFEREN?IA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTEN?IA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015-FNAS-MDS,PROMOVIDO PELA CONSIST- CONTABILIDADE EMPRESARIAL EM PARCERIA CO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL-ADES E MISTRADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2018 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA GUARABIRA NO DIA 06 DE MAR?O DE 2018,PARA PARTICIPAR DO VII OFICINA DE ADES?O AO SISAN,CUSTEANDO A DESPESA COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2018 | 614.72 | 00016088700491 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO;CATETERISMO CARDIOCO,PARA A PACIENTE;MARIA MARGARIDA DOS SANTOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2018 | 60.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2018 | 60.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2018 | 60.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2018 | 60.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2018 | 60.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2018 | 60.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2018 | 60.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2018 | 60.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2018 | 60.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2018 | 60.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2018 | 60.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2018 | 60.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2018 | 60.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007618089493 | IRACI SOARES ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2018 | 60.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2018 | 60.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2018 | 60.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2018 | 60.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2018 | 60.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2018 | 60.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2018 | 5920.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O NAS ESCOLA,ANTONIO AZEVEDO,CELINA FREIRE RODRIGUES,CENTRO SOCIAL S?O MIGUEL,JO?O BEZERRA FALC?O,JO?O EUGENIO BARBOSA,NAIDE SOARES DA SILVA,PAULO EUFRASIO RODRIGUES,CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS,MANOEL FERREIRA PADILHA,MARIA DAS DORES BORGES,SAGRADO CORA??O DE JESUS,CRECHE CURUMIM E DR,ANTONIO ESTIGARRIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2018 | 647.01 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (FARRINHA DE MANDIOCA,FEIJ?O,TEMPEROS,ARROZ PARBORIZADO,A?UCAR,BISCOITO MARIA E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2018 | 798.00 | 00007463105440 | EDNILSON LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDI??O DO GESSO NA ESCOLA PAULA EUFRANIO,38 MTS E M?O DE OBRA X 21.00M798. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2018 | 343.00 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2018 | 133.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2018 | 183.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2018 | 404.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2018 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2018 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2018 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2018 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALC?O,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2018 | 697.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2018 | 246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2018 | 573.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PM BAIA DA TRAI??O ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2018 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA PM DA BAIA DA TRAI??O SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME CONPROVA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2018 | 147.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2018 | 267.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR.ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2018 | 60.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2018 | 60.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2018 | 60.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009034063496 | JUSSIEL FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2018 | 60.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001251 | 15/03/2018 | 540.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O (TIJOLO, CIMENTO ELIZABETH E RACHINHA) PARA ADAPTA??O/MELHORIA DO ACESSO (CAL?ADA)AO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2018 | 60.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2018 | 60.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2018 | 60.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2018 | 60.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2018 | 60.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2018 | 60.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2018 | 60.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2018 | 60.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2018 | 60.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2018 | 60.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2018 | 60.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2018 | 60.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2018 | 60.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2018 | 60.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2018 | 60.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2018 | 60.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2018 | 60.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2018 | 60.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2018 | 60.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2018 | 60.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ADMINISTRA??O,COMFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2018 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE COBERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2018 | 720.00 | 00007163595450 | Laura Baetriz Gomes Pinto Da Costa | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE N?59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001345 | 16/03/2018 | 5483.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?57 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2018 | 4069.77 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N?58 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA?AO DE 1 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM ) COCO SECO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?016143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001341 | 16/03/2018 | 5485.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?55 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001342 | 16/03/2018 | 4169.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL DE N?56 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2018 | 60.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2018 | 60.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/03/2018 | 60.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/03/2018 | 60.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/03/2018 | 60.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2018 | 330.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3X0,70M DA PLACA DE INDENTIFICA??O DO PREDIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2018 | 330.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3X0 70M DA PLACA DE INDENTIFICA??O DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001350 | 19/03/2018 | 4069.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPEHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE N?59 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2018 | 148.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO;OLIVA PRETA PVC-BIC,PERA INSUFLADORA P/TERCIOMETRO-PREMIUM E MANNGUITO ADULTO 02 SAIDAS-PREMIUM,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?8351 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001349 | 19/03/2018 | 720.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPEHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE N?59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2018 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DAS A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE MAR?O DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4718347 ENVIADO EM 20/03/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE4 SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0001375 | 20/03/2018 | 5633.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (TINTA 18 LT,TINTA INTERNA HIDRACOR,TINTA ESMALTE,BRITA 19,CIMENTO ELIZABETH) MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF DO MORRINHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?369 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2018 | 322.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALAN?AS COMERCIO E SERVI?OS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SELAFORA SELAMULT PEDAL S/CONTROLE 300MM,PRODUTO FORNECIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM AN EXO DE N?4.432 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2018 | 7950.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 50 UNIDADES DE PROTESES,PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000128 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2018 | 500.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA NO FESTIVAL MOTOBEACH NA PRA?A JOSE BARBOSA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2018 | 60.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2018 | 213.20 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA A COMEMORA??O DO DIA DA MULHERE NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2018 | 555.43 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?61 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001382 | 20/03/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAR?O/2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?3883 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO D TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO D TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO D TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2018 | 1471.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.169 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?25 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2018 | 1313.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2018 | 19009.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO 60%, MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2018 | 4175.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001410 | 21/03/2018 | 12542.52 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACHOCOLATADO EM PO,ACUCAR REFINADO,ALHO PESO MEDIO,AMIDO DE MILHO MAIZENA,ARROZ COMUM,ARROZ PARBORIZADO,BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO DOCE MARIA,CAFE TORRADO E MOIDO,CALDO DE CARNE E DE GALINHA,CANELAEM PO E OUTROS) MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.490 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001411 | 21/03/2018 | 5572.78 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( CARNE BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO,FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO) MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.491 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001413 | 21/03/2018 | 1745.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJU,ABACAXI,ACEROLA,GOIABA E BATATA DOCE,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.173 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001414 | 21/03/2018 | 59733.17 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.000.066 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2018 | 300.00 | 00071419353470 | MAYRE DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CONTRU??O DE SUA RESIDENCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001404 | 21/03/2018 | 574.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CARNE BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA C/OSSO E PEITO DE FRANGO) MERCADORIA DESTINADA A A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001405 | 21/03/2018 | 3695.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( ACHOCOLATADO EM PO,A?UCAR REFINADO,ALHO PESO MEDIO,AMIDO DE MILHO MAIZENA,ARROZ COMUM,BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO DOCE MARIA E OUTROS) MERCADORIA DESTINADA A A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2018 | 1950.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE,DIVULGA??O DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS A?OES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2018 | 931.72 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA,PARA MARCHA DOS PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA DO MES DE MAR?O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1006970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001420 | 22/03/2018 | 5371.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?63 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001423 | 22/03/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/02/2018 A 23/03/2018,DE CAMINH?O CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001419 | 22/03/2018 | 1570.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?62 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2018 | 89.49 | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (NUTREN) PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DEBILITADA E PRECISA DESSE COMPLEMENTO ALIMENTAR,CONFORME LAUDO DA NUTRICIONISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2018 | 237.00 | 07255739000193 | DUCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CUBITAN MORANGO 200ML) PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DEBILITADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2018 | 420.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM PLACA DE SINALIZA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?201093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2018 | 60.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001415 | 22/03/2018 | 1800.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU?AO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/03/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001421 | 22/03/2018 | 7875.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?60 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001422 | 22/03/2018 | 1892.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZEER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?61 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2018 | 1700.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ZINCO 043 MM GA 1200MM,PARA CRECHE CURUMIM NA RUA MATIAS FREIRE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DED N?266. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,NO PERIODO DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2018 | 210.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORYANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,PAGAMENTO REFENTE A A INSCRI??O DA PARTICIPA??O DA GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL-NORDESTE,A SER RESLIZADO NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2018,EM MACEIO AL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00001961298422 | JO?O MARIA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS E M?O DE OBRA DE FIBRAGEM DA EMBERCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00054353777491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PE?AS E M?O DE OBRA DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00004513945427 | JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?OS DE CALAFETO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00042419220404 | JOSE FERREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS E M?O DE OBRA DE FIBRAGEM DE EMBARCA??O,DE ACORDO CO A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2018 | 130.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM E DESLOCAMENTO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS,CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2018 | 6744.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2018 | 300.00 | 00006926706700 | MARIA DORISVANDA SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PORTA E 20 TELHAS BRASILITE PARA SUA RESIDENCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251//2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2018 | 260.00 | 00003246737444 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS VARIADOS PARA AS COMEMORA?OES DO INTERNACIONAL DA MULHER NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIOS-PARCELA 06/34,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2018 | 16218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS EDUC. JOVENS/ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2018 | 96877.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2018 | 126048.75 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2018 | 34200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2018 | 46548.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2018 | 44801.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2018 | 154983.73 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO CONTRATADO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2018 | 13858.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2018 | 8150.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2018 | 13399.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2018 | 30430.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2018 | 20626.64 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2018 | 11448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2018 | 29756.02 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0001488 | 27/03/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2018 | 13254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2018 | 4180.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2018 | 8300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTRILADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001510 | 28/03/2018 | 410.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?.70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2018 | 18616.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2018 | 4102.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2018 | 25499.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2018 | 16186.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2018 | 12838.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001521 | 28/03/2018 | 1814.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2018 | 20821.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2018 | 6900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2018 | 4666.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2018 | 4454.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2018 | 8698.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001516 | 28/03/2018 | 2076.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?67 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001518 | 28/03/2018 | 4642.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?66 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001502 | 28/03/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2018 | 18500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2018 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001513 | 28/03/2018 | 462.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?68 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 10350.82 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 3853.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 1057.18 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 1044.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 56.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2018 | 38405.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2018 | 203.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 69696.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS DO MAGISTERIO 60%, MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2018 | 30679.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL NA RUA ROSA PADILHA DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,DAS INTALA?OES DA SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2018 | 34298.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001540 | 29/03/2018 | 462.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?68 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2018 | 3000.00 | 19722668000170 | FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO,PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,COM AS SEGUINTES ATRA??O; FELIPE E BANDA METEORO NO DIA;31.03.2018 QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2018 | 3000.00 | 29983754000190 | JOSE ISAAC ROOSEVELT SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO SETOR ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO,COM A SEGUINTE ATRA??O;ISAAC ROOSEVELT & FORRO SURREAL NO DIA;31.03.2018 QUE OCORRER?O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2018 | 800.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS - JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE PALCO MEDINDO 8 METROS DE FRENTE,05 METROS DE FUNDO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001555 | 02/04/2018 | 2300.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR E SOM,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2018 | 520.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EWERTHYNHO E BANDA SWING TOP,NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2018 | 647.01 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (FARRINHA DE MANDIOCA,FEIJ?O,TEMPEROS,ARROZ PARBORIZADO,A?UCAR,BISCOITO MARIA E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2018 | 3550.00 | 00010248484427 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O RELATIVO A ENSAIO FOTOGRAFICO PROFISSIONAL/REVELA??O DE BOOK FOTOGRAFICO DAS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2018 | 160.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO PARA A FESTA DE ENTREGA DE ENXOVAL DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2018 | 720.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS MULHERES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2018 | 380.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS MULHERES NO GRUPO DE IDOSAS (VIVENDO A VIDA FELIZ) DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2018 | 985.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS MULHERES NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2018 | 95.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA ( CRAS ) CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2018 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA ( CRAS ) CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001568 | 03/04/2018 | 5575.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (KIT DE EMBREAGEM,MOLA DIANTEIRA,CUICA DE FREIO,MANCAL DO EIXO,PNEU DE FAB.NACIONAL) PARA O ONIBUS -NQF-8684,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001569 | 03/04/2018 | 6285.20 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BATERIA 150 HAMPERES,PNEU DE FABRICA??O NACIONAL,MOLA DIANTEIRA,MOLA SEGUNDA) PARA O ONIBUS NPX-4901,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001570 | 03/04/2018 | 6407.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BLOCO DO RADIADOR,PNEU DE FAB.NACIONAL,MOLA DIANTEIRA,MOLA SEGUNDA) PARA O MICRO ONIBUS NPR-6453,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001571 | 03/04/2018 | 4189.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CONJUNTO COROA E PI?O,PNEU DE FAB.NACIONAL) PARA O MICRO-ONIBUS OGC-5639,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001572 | 03/04/2018 | 5592.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BATERIA 150 HAPERES,PNEU DE FAB.NACIONAL,KIT DE EMBREAGEM) PARA O MICRO-ONIBUS OGF-4230,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001564 | 03/04/2018 | 8696.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?40 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2018 | 3300.00 | 00001452745439 | GABRIELA AQUINO GOUVEIA CAGLIARI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEDICA,DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL,EM SISTEMA DE PLANT?O DE 24 HS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2018 | 3300.00 | 00007939147447 | JOSE CASSIO FALC?O DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEDICO,DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL,EM SISTEMA DE PLANT?O DE 24 HS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE 02 CARGA DE AR CONDICIONADO,02 INSTALA?OES DO AR CONDICIONADO DO FRANCISCO PORTO,01 INTALA??O DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE,03 INTALA?OES DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO MORRINHO E 01 CARGA DE GAS DO BEBEDOURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2018 | 2400.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL DA AVENIDA PEDRO II DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001585 | 04/04/2018 | 9882.49 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1194 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2018 | 280.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VEICULO AMBULAN?IA DE PLACA QFE-8177,LOCAL; DE BAIA DA TRAI?AO PARA JO?O PESSOA,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2018 | 700.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA RUA S?O MIGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017,OBJETIVANDO AS INSTALA?OES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001589 | 04/04/2018 | 881.11 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2018 | 150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE PARA O VEICULO TRATOR DE BAIA DA TRAI??O PARA MARCA??O,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001590 | 04/04/2018 | 2913.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENCVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?1197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001593 | 04/04/2018 | 12000.00 | 00013710230420 | STELA MONTEIRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA MATIAS FREIRE-S/N-CENTRO-BAIA DA TRAI?AO-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001591 | 04/04/2018 | 12820.38 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1193 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001588 | 04/04/2018 | 887.78 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?1195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA 716-CENTRO-BAIA DA TRAI?AO-PB,OBJETIVANDO AS INSTALA?OES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFEREN?IA DA ASSISTEN?IA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2018 | 1400.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DAS INTALA?OES DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2018 | 8400.00 | 00091676240497 | JOÃO BATISTA VERÍSSIMO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL-S/N-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,OBJETIVANDO AS INTALA?OES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO;CONCELHO TUTELAR DA CRIAN?A DO ADOLECENTE,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2018 | 7200.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-497-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,OBJETIVANDO AS INSTALA?OES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001609 | 04/04/2018 | 8400.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA S?O MIGUEL,S/N-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2018 | 6600.00 | 00089337824434 | MARIA DE FATIMA AMARO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,716-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,OBJETIVANDO AS INTALA?OES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA;CENTRO DE REFEREN?IA DA ASSISTEN?IA SOCIAL-CRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2018 | 100.00 | 00008316911400 | JONATHAN GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA VIAGEM PARA RECIFE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2018 | 1500.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA PARA O ONIBUS DE PLACA NPX-4901,VEICLO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 74 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2018 | 1500.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM BATERIA DO ONIBUS DE PLACA OFG-3053,VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?73 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2018 | 900.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO CARRO??O QUE DAR SUPORTE A COLETA DO LIXO,NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2018 | 250.00 | 00005063257410 | ANDRE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA O SENHOR ANDRE VICENTE DOS SANTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2018 | 2956.36 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO,DENOMINADO DE FECHAMENTO DE COMUNICA??O ITARATRIAL PARA A PACIENTE IRACI FELICIANO NEVES,RESIDENTE NA ALDEIA SAO MIGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2018 | 8.65 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2018 | 3000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS JOGOS INDIGENAS NA PARAIBA TEM COMO OBJETIVO,RESGATAR E VALORIZAR OS ESPORTES INDIGENAS PROMOVENDO CONGRA?AMENTO E INTERCAMBIO ENTRE AS ALDEIAS PARTICIPANTES,FORTALECIMENTO DA INDENTIDADE CULTURAL DESSES POVOS E CONFRATERNIZA??O DIGNA E RESPEITO DAS ALDEIAS COM A SOCIEDADE NAO INDIGENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS TRAVES PARA SER COLOCADA NO CAMPO DA ALDEIA TRACOEIRA PARA OS JOGOS INDIGENAS E ASSIM FICAR PERMANENTE PARA A MELHORAMENTO DAQUELE ESPA?O PARA TODO DESPORTISTA DAQUELA ALDEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/04/2018 | 475.00 | 07255739000193 | DUCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA PELO FORNECIMENTO DE LEITE CUBITAN BAUNILHA 200 ML, COMFORME NOTA FISCAL 1190 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2018 | 1980.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE 330 OVOS DE PASCOA , OS QUAIS SERAO OFERTADOS AOS USUARIOS (CRIANCAS ,ADOLESCENTE , JOVENS E IDOSOS)DOS GRUPOS DO CRAS\PAIF E SCFV , QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM COMEMORA?AO A PASCOA , REALIZADA NOS DIAS 10 A 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/04/2018 | 600.00 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 OVOS DE PASCOA , OS QUAIS SERAO ENTREGUES AOS USUARIOS (CRIAN?AS E GESTANTES) DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , NO DIA 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2018 | 1980.60 | 00005868598458 | TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM SERVI?O EVENTUAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE 330 OVOS DE PASCOA , OS QUAIS SERAO OFERTADOS AOS USUARIOS (CRIANCAS ,ADOLESCENTE , JOVENS E IDOSOS)DOS GRUPOS DO CRAS\PAIF E SCFV , QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM COMEMORA?AO A PASCOA , REALIZADA NOS DIAS 10 A 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2018 | 192.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( KIT REL TRANSMISS?O POP 110,SAPATA FREIO TRAS JG,OLEO GENUINO HONDA CX M) PARA O VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?89 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2018 | 116.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2018 | 16025.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2018 | 10776.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 10/04/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS,5 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/03/2017 A 09/04/2018,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 10/04/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/02/2017 A 09/03/2018,CONFORME CONTRATO 063/2017 E O PREG?O P?RESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001660 | 10/04/2018 | 260.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?85 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001661 | 10/04/2018 | 7070.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?78 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001662 | 10/04/2018 | 4197.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?72 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMP?NHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIASTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001658 | 10/04/2018 | 848.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?83 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2018 | 250.00 | 00005063257410 | ANDRE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA O PACIENTE ANDRE VICENTE DOS SANTOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001655 | 10/04/2018 | 2149.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?79 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001656 | 10/04/2018 | 1805.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?73 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 10/04/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/01/2018 A 07/02/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001659 | 10/04/2018 | 6985.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?84 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2018 | 570.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE 19 VINHETAS DE ANUCIOS DESTE MUNICIPIO PARA VEICULAREM EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001657 | 10/04/2018 | 1110.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?81 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSIST?NCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00004210251402 | MAURILIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 40 (QUARENTA) CORTE DE TERRA NA ALDEIA S?O FR5ANCISCO E CUMARU,NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001668 | 11/04/2018 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2018 | 45.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001721 | 12/04/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001731 | 12/04/2018 | 2982.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2018 | 1170.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | importancia empenhada pra fazer face a despesa,referente a loca??o de um veiculo tipo;onibus,com as seguintes caracteristicas minimas;capacidade para 44 passageiros,177 cavalos de poten?ia,combustivem;disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio no periodo de 09 a 15 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2018 | 5850.00 | 00008199557443 | WILLIAN FARIAS DA SILVA | importancia empenhada pra fazer face a despesa,referente a loca??o de um veiculo tipo;onibus,com as seguintes caracteristicas minimas;capacidade para 44 passageiros,177 cavalos de poten?ia,combustivem;disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio no periodo de 07 de agosto a 07 de setembro de 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de 01 veiculo tipo;onibus com a capacidade para 43 passageiros,potencia a pqrtir de 170 cavalos,combustivel disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de mar?o a 02 de abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001711 | 12/04/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo a 02 de mar?o a 02 de abril de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001718 | 12/04/2018 | 700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de um caminh?o a vacuo para a limpeza da fossa seplica da escola municipal antonio azevedo,conforme nota em anexo de n?230 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004302411430 | JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS COMPLETA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA MACEIO NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2018,PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS EM MACEIO,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001732 | 12/04/2018 | 2993.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001716 | 12/04/2018 | 640.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de banheiro quimicos para semana santa 2018 em pra?a publica,conforme nota fiscal em anexo de n?231 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001723 | 12/04/2018 | 14103.65 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDI??O DE N? 6 DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO TAVARES DE MELO DE ACORDO COM TOMADA DE PRE?OS 00003/2017 E CONTRATO 0093/2017 | 00000001 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001725 | 12/04/2018 | 9324.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/M2,MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001727 | 12/04/2018 | 17398.15 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDI??O DE N? 7 DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DAVID FALC?O DE ACORDO COM TOMADA DE PRE?OS 00003/2017 E CONTRATO .0093/2017 | 00000001 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001730 | 12/04/2018 | 925.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2018 | 350.00 | 00001332291490 | CLAUDIO DIEGO DE MELO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE BICO,LIMPEZA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,TROCA DE FREIOS DA SAVEIRO DE PLACA MNZ 6356 DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0001714 | 12/04/2018 | 11933.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a aquisi??o de materiais de expedientes para o fundo municipal de saude,conforme nota fiscal em anexo de n?1214 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2018 | 1030.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONSERTO DE AQUIPAMENTOS ODOTOLOGICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?174 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001765 | 12/04/2018 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMNETO DE 50 UNIDADES DE PROTESES (PRE?O UNITARIO R$150,00)PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1000131 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2018 | 950.00 | 00001332291490 | CLAUDIO DIEGO DE MELO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SEREVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCA??O DE CAIXA DE MARCHA DA AMBULAN?IA FIORINO,LIMPEZA DE VELA,LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL,EMBUCHAMENTO E REVIS?O DA SUSPENS?O DOS FREIOS,CONCERTO DEFECHA DURA DA P?RTA E TAMPA TRAZIRA DA AMBULAN?IA FIORINO DE PLACA-OFD 6618 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2018 | 1843.76 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1.950 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2018 | 80.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI??O NA 1? ETAPAA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2018,A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2018 | 80.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI??O NA 1? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2018,A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2018,CONFORME CONPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2018 | 80.00 | 00058901167468 | ADAILTON VENANCIO NERE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI??O NA 1? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2018,A SER REALIZADO NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4750819 ENVIADO EM 13/04/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/04/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/04/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2018 | 70.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/04/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/04/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/04/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/04/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/04/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/04/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/04/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/04/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/04/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2018 | 540.00 | 00007012054409 | JOAO CASSIMIRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAME, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001829 | 13/04/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/04/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2018 | 46.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2018 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FECE AS DESPESAS,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA COM EMEF JO?O BEZERRA FALC?O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2018 | 411.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2018 | 212.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2018 | 165.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2018 | 1320.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2018 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2018 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2018 | 199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2018 | 837.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2018 | 353.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2018 | 2595.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2018 | 369.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/04/2018 | 546.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIM,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001897 | 16/04/2018 | 6995.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?86 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001898 | 16/04/2018 | 4093.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?87 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/04/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/04/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/04/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/04/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/04/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/04/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/04/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/04/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/04/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/04/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/04/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/04/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/04/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/04/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/04/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/04/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/04/2018 | 1624.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/04/2018 | 170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/04/2018 | 326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/04/2018 | 437.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2018 | 1606.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001894 | 16/04/2018 | 2056.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?88 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/04/2018 | 250.00 | 00025190172449 | ANTONIO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/04/2018 | 1100.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE 06 BARRACA-TIPO OCA CONFECCIONADO EM TUBO GALVANIZADO 3/4 DESTINADO A II FESTIVAL INDIGENA,REALIZADO NA PRA?A CENTRAL JOSE BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2018 | 9500.00 | 00008411868478 | ANA CLAUDIA BARBOSA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIORA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA QUADRILHA JUNINA (NA??O POTIGUARA),POR SE TRATAR DE ENTIDADE DEDICADA AO INCENTIVO DA CULTURA LOCAL DA CIDADE,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001922 | 17/04/2018 | 4900.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A E VIGILAN?IA DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00005336286443 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO NO CONVES E NAS BORDAS DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00004208084421 | ALZANAN SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE CALAFETO DO CALADO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001924 | 17/04/2018 | 6929.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS (PAULO EUFRASIO-ALDEIA DA VILA,CRECHE CURUMIN,MARIA DAS DORES BORGES E OUTROS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2018 | 1305.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERECEM TURMAS DO PROGRAMA DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001996 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/04/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001946 | 20/04/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2018,CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2018 | 6393.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE DENSENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,CONFORME NOTA DE N?1000800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2018 | 168.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2018 | 12.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2018 | 1079.82 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE G?S GLP 13KG ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.4160 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2018 | 1680.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE G?S GLP 13KG ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.4161 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2018 | 300.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA; NPX-4901 E DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?546 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2018 | 148.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO EFETUADA NO CARRO DOBLO DE PLACA QFE-4926 E DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?548 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2018 | 750.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS NESTA INTITUI??O COMO TECNICO EM REFRIGERA??O NO PERIODO DE 12/03 DO CORRENTE ANO,REFERENTE A 3 INTALA??O DE AR CONDICIONADOS NA E.M.E.F PAULO EUFRASIO RODRIGUES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2018 | 1180.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS NESTA INSTITUI??O COMO TECNICO EM REFRIGERA??O,NO PERIODO DE 16/03 A 18/03 DO CORRENTE ANO,FORAM -3 INSTALA?OES DE AR CONDICIONADO NO VALOR DE 250,00 X 3 =750,00 R$ E 02 REPOSI??O DE GAS NO VALOR DE 150,00 X 2 =300,00 R$ E UM CONCERTO DE TROCA DE PLACA,VALOR 130,00 R$ SERVI?O DESTINADO A ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001944 | 20/04/2018 | 1525.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA,MAM?O HAVAI E MACACHEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?022807 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001953 | 20/04/2018 | 10850.52 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO,A?UCAR REFINADO,ALHO MEDIO,AMIDO DE MILHO E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.611 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001954 | 20/04/2018 | 2436.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ COMUM,CAFE TORRADO E MOIDO,A?UCAR REFINADO,ALHO MEDIO,AMIDO DE MILHO E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.613 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001955 | 20/04/2018 | 6849.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.612 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001956 | 20/04/2018 | 479.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA COM OSSO,CARNE BOVINA MOIDA E OUTROS) PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.614 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2018 | 299.96 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE G?S GLP 13KG ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.4162 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2018 | 196.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE ?GUA MINERAL 20 L ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.4163 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2018 | 1800.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EVENTUAL ATRAVES DA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DE FAMILIAS,NO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2018 | 70.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2018 | 242.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO EFETUADA NO CARRO AMAROK,PLACA; QFS-9958 E DESTINADA AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?547 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001957 | 20/04/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,COM LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/03/2018 A 23/04/2018,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001948 | 20/04/2018 | 2350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?89 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2018 | 2956.36 | 00042101468468 | EURIDES BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE COMUNICA??O INTERATRIAL,PARA A PACIENTE EURIDES BARROS DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2018 | 900.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA MEDINDO 3,5M X 1,25M,DE ESTRUTURA METALICA,COM ESTRUTURA DE FIXA??O DE 3M DE ALTURA E IMPRESS?O EM LONA PARA A SEDE DA PATRULHA INDIGENA,CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE O MUNICIPIO COM A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2018 | 500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DE JULIO CESAR E BANDA,NO FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA,NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA PRA?A JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2018 | 500.00 | 00006093634418 | AYRON VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DA BANDA FALANGE NORDESTINA,NO FESTIVAL INDIGENA POTIGUARA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA PRA?A JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2018 | 300.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SONORIZA??O NO EVENTO MOTO BEACH REALIZADO NO DIA 03/02/2018 NA PRA?A JOSE BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001966 | 23/04/2018 | 41800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO 0KM,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAI??O,CONSIDERANDO A PROPOSTA N?13923.732000/1170-01-MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ESPECIFICA?OES DOTERMO DE REFEREN?IA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001967 | 23/04/2018 | 41800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO 0KM,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAI??O,CONSIDERANDO A PROPOSTA N?13923.732000/1170-01-MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ESPECIFICA?OES DOTERMO DE REFEREN?IA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001968 | 23/04/2018 | 41800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO 0KM,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAI??O,CONSIDERANDO A PROPOSTA N?13923.732000/1170-01-MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ESPECIFICA?OES DOTERMO DE REFEREN?IA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001970 | 23/04/2018 | 1065.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?91 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001969 | 23/04/2018 | 720.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2018 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2018 | 97.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/04/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002025 | 24/04/2018 | 7190.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?93 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/04/2018 | 1680.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4161 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2018 | 359.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ADESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2018 | 524.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ADESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2018 | 400.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2018 | 269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2018 | 80.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2018 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2018 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2018 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2018 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2018 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2018 | 79.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/04/2018 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/04/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/04/2018 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/04/2018 | 84.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2018 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 18 DE ABRIL DE 2018,PARA AUDIEN?IA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NACIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE ABRIL DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2018 | 900.00 | 00002496623453 | PAULO ARISTEU SOUTO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO CARRO??O QUE DA SUPORTE A COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2018 | 255.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A PEDRO II,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2018 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A PEDRO II,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2018 | 221.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A DOM PEDRO II,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2018 | 961.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2018 | 1008.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2018 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2018 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA PORTAL DA BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2018 | 202.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2018 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2018 | 206.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM A ENERGISA DA PRA?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2018 | 212.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PR?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2018 | 79.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DE BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DE BAIA DA TRAI?AO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2018 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DE BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002022 | 24/04/2018 | 5372.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2018 | 204.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 AHUA MINERAL DE 20L PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4164 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2018 | 1464.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2018 | 418.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2018 | 1424.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ADESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORMR COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2018 | 144.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2018 | 423.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002017 | 24/04/2018 | 1065.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IM?PORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?91 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/04/2018 | 163.27 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (FRUTAS,P?O DE FORMA,REQUEIJ?O BOLACHA E OUTROS) DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/04/2018 | 165.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 CAIXA TERMICA 26LT PARA UTILIZAR AS VACINAS DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?02 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/04/2018 | 7500.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 50 UNIDADES DE PROTESES,PARA PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000129 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2018 | 200.00 | 00070864455410 | DJAIR ALVES CLEMENTINO | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA BATID?O DE LUXO ,NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 31 DE MAR?O DO CORRENTE ANO NA PRA?A CENTRAL JOSE BARBOSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2018 | 1150.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 10 MESAS X 3 R$ POR DIA =150,00 E 200 CADEIRAS X 1,000 R$ POR DIA =1.000,00,DESTINADO AOS JOGOS INDIGENAS NAS ALDEIAS TRACOEIRA E SANTA RITA NOS DIAS 12/12/14 E 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA DO MES DE ABRIL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1007037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2018 | 234.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2018 | 454.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2018 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002041 | 26/04/2018 | 24887.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1229 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002042 | 26/04/2018 | 1909.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/032018 A 20/042018 REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAR?O,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXETO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS ) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 910.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS DIVERSOS PARA FESTA EM ALUS?O A PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV REALIZADA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 560.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS PARA FESTA EM ALUS?O A PASCOA COM GRUPO DE IDOSAS DO CRAS (VIVENDO A VIDA FELIZ ) REALIZADA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 680.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO CONFEITADO,DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZA??O E ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL COMPLETO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2018 | 151.92 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (SOYMIX ORIGINAL S/L 300G) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?796 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2018 | 18280.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2018 | 8300.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2018 | 4346.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEDRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2018 | 13254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CO PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2018 | 12806.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2018 | 24599.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2018 | 9664.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM A FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2018 | 4454.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COM OS FUCIONARIOS CMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2018 | 6900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM A FOLHA DE PAGAMENO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2018 | 3381.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2018 | 620.00 | 00009377316413 | JEANE FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE TOLDO PARA A AFIXA??O EM PREDIO ONDE FUCIONAM A?OES RELATIVAS AO CRAS/PAIF E AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VISANDO A MELHORIA E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTES PROGRAMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2018 | 6648.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002094 | 27/04/2018 | 2596.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS( FITA DUREX,CARTOLINA COMUM,GRAMPOS, CANETAS, COLA, LAPIS,TESOURA, ENVELOPES E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002095 | 27/04/2018 | 1981.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA( DETERGENTE LIQUIDO,ESCOVA DENTAL,SAB?O EM P?, DESINFETANTE, E OUTROS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002097 | 27/04/2018 | 2040.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROTETOR SOLAR FATOR 60, EMBALAGEM C/200 ML, DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002098 | 27/04/2018 | 2996.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1231 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002099 | 27/04/2018 | 1772.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1235 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2018 | 309.21 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2018 | 3800.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA AQUISI??O DE MESA PROCOP SNOOKER C/4 TACOS/BOLAS TAQUEIRA E GIZ,MESA PANGUE PEBOLIM EMBUTIDO CX.SUPERIOR 710,MESA PROCOPIO T/MESA 15MM 2,74X1 52X0,76M, KIT T/M SPEEDO RAQ+REDE 768102 DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.3249 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2018 | 189745.52 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2018 | 46198.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2018 | 46548.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2018 | 36046.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002084 | 27/04/2018 | 32778.35 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1000006 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2018 | 15264.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOVENS/ADULTOS -EJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002093 | 27/04/2018 | 675.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA,,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?000.002.274 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002096 | 27/04/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL,REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2018 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2018 | 18500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2018 | 54.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2018 | 84.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIOS-PARCELA 07/34,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2018 | 40341.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2018 | 223.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 134528.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 99357.70 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002120 | 30/04/2018 | 3649.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?94 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2018 | 79426.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2018 | 31700.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2018 | 10240.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2018 | 10097.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2018 | 250.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE TROFEUS PIAZZA, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA POR OCASI?O DA COMEMORA??O DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 19258.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002122 | 30/04/2018 | 5004.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 680.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONCERTO E CARGA DE GAS E INSTALA??O,CARGA DE GAS R-22-AR CONDICIONADO 18000 BTUS E GAS CAPACITOR DE PARTIDA,PARA SECRETARIA DE FINAN?AS,ADMINISTRA??O E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002123 | 30/04/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2018 | 9562.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 13316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 30963.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2018 | 20352.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002121 | 30/04/2018 | 2069.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?95 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2018 | 30339.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 21699.98 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2018 | 12427.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2018 | 22048.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2018 | 13725.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8592,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA 8542,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8482 ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR?O DO ANO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFRERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CAMPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2018,REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2018 | 300.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CAPEONATO BAIENCE DE FUTEBOL 2018,REALIZADO NO 01 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2018 | 2.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/05/2018 | 2250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS,LICITA??O E CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002160 | 03/05/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002163 | 03/05/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de abril a 02 de maio de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002164 | 03/05/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de 01 veiculo tipo;onibus com a capacidade para 43 passageiros,potencia a pqrtir de 170 cavalos,combustivel disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de abril a 02 de maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2018 | 318.50 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2018 | 374.74 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002188 | 03/05/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2018 | 179.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTE DA PASCOA DO CSFV DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2018 | 291.60 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (MA?A,BANANA,BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO MARIA E OUTROS) DESTINADO A FESTA DA PASCOA DO SCFV,DA ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002177 | 03/05/2018 | 2853.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGEL DA RESIDEN?IA DA SRA.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADODE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002185 | 03/05/2018 | 7901.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( CIMENTO,FERRO,AREIA,BRITA E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002196 | 04/05/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2018 | 2.58 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2018 | 500.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS MAES,USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS,QUE IRAO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2018 | 950.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS (VIVENDO A VIDA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2018 | 720.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS MAES,USUARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS,QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2018 | 2177.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL RECREATIVO PARA AS CRIAN?AS DO CENTRO DE CONVIVEN?IA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2018 | 2497.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FORNECIMENTO DE (SABONETEIRA DECORADA,BANHEIRA,SABONETE CH CARINHO ROSE,LAVANDA INGLEZINHA E OUTROS) PARA O ENXOVAL DAS GESTANTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002203 | 07/05/2018 | 9324.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO,DESTINADOS AOS CAL?AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/05/2018 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH 8099,DESTINO;ENTRADA DA MIRIRI PARA SAPE,CONFORME NOTA FICAL DE N?223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002223 | 08/05/2018 | 5388.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DENSENV.URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/05/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002219 | 08/05/2018 | 3361.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?101 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002210 | 08/05/2018 | 400.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO) DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002213 | 08/05/2018 | 1160.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIX?O ADULTO,SERVI?O DE HIGIENIZA??O DO CORPO SIMPLES,TRANSLADO DE MANMANGUAPE A BAIA DA TRAI??O E COROA DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002216 | 08/05/2018 | 2859.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACUCAR REFINADO,ALHO,AMIDO DE MILHO,ARROZ COMUM,BISCOITO,CAFE TORRADO E OUTROS) DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVEN?IA,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/05/2018 | 8720.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BEM DE CAPITAL (MATERIAL PERMANENTE),PARA MELHORIA E QUALIDADE NA DA GESTAO DO SUAS,QUANTO A OFERTA E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002224 | 08/05/2018 | 434.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?104 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002215 | 08/05/2018 | 975.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (MACAXEIRA E ACEROLA) DESTINADO A MERENA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2341 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002217 | 08/05/2018 | 850.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (GOMA DE MANDIOCA E MAMAO HAVAI ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?027996 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002220 | 08/05/2018 | 2530.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?100 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002221 | 08/05/2018 | 76.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME A NOTA FISCAL DE N?99 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002222 | 08/05/2018 | 7199.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?98 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2018 | 420.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 24 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=360,00 E 06 REFRIGENTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=60,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,NO PERIODO DE 01/03 A 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2018 | 1054.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2018 | 12144.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES 03/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2018 | 1067.81 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2018 | 1067.81 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2018 | 1054.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2018 | 261.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2018 | 16025.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002232 | 10/05/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/04/2017 A 09/05/2018,CONFORME CONTRATO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2018 | 1305.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE OFERECEM TURMAS DO PROGRAMA DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1001996 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2018 | 610.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=510,00 R$ E 10 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=100,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PERIODO DE 21/03/2018 A 01/05/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002243 | 10/05/2018 | 62700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS PADRONIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1001006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2018 | 1620.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS,SERVI?OS DE SOLDA,CONCERTO DE PNEUS,COLOCA??O DE MACARR?O E OUTROS REPAROS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGF-4230,OFG-3053,OGE-5250,NPX-4901,NPR-6453,NQF-8684,VEICULOS VINCULADOS A SECRTETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002254 | 10/05/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002255 | 10/05/2018 | 3768.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?48 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002264 | 10/05/2018 | 1568.30 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE DEZ VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,CONFORME NOTA FISCAL DE N?241,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2018 | 60.00 | 00008829167428 | ODETE MARIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECARGA DO GAS DE COZINHA DE SUA RESIDEN?IA,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2018 | 60.00 | 00012662793422 | CECILIA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2018 | 29342.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2018 | 650.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 38 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=570,00 E 8 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=80,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 01/03 A 10/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002241 | 10/05/2018 | 3361.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?101 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2018 | 1320.54 | 00032383550400 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID,PARA O PACIENTE EDSON DA SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2018 | 1191.28 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (VOXX MIX,CLOFEN,CELESTONE,NASONEX,VENALOT,KOLLAGENASE,EPISOL WHITE GEL E OUTROS) DESTINADO AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1.987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2018 | 360.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 20 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=300,00 R$ E 06 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=60,00 R$ PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO PERIODO DE 01/03 A 10/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2018 | 250.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=210,00 E 4 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=40,00 R$,NO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 30 DE ABRIL,PARA O PESSOAL VINCULADO A A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002252 | 10/05/2018 | 6000.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002231 | 10/05/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/02/2018 A 07/03/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002237 | 10/05/2018 | 9608.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2018 | 500.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO TRATOR,MARCA VALMET 718,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 30 DE JANEIRO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Espa?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002271 | 10/05/2018 | 34938.48 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,DA 3? E ULTIMA MEDI??O REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTRU??O DO PAVILH?O EM DIVERSAS ALDEIAS( ALDEIA TRACOEIRA)-AREA INDIGENA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?.100007 | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00023340934835 | ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL TECNICO E ESPECIALIZADO PARA CONFEC??O DE DOIS 02 CARRINHOS DE FERRO E MADEIRA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; 1.50 DE COMPRIMENTOS POR 0.80 CM DE LARGURA,DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2018 | 7800.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRTA??O DE UM PROFICIONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONFEC??O DE 01 (UM) CARRO??O DE MADEIRA E FERRO COM 06 (SEIS) RODAS PARA TRANPORTE DE BARCOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; SEIS METROSDE COMPRIMENTOS POR 2.50 DE LARGURA,DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2018 | 300.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FRACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EM OCASI?O DOS JOGOS INDIGENAS E ESCOLHA DA GAROTA E GAROTO INDIGENA NA ALDEIA TRACOEIRA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2018 | 440.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 26 ALMO?OS A 15,00 R$ C ADA,TOTAL=390,00 R$ E 05 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=50,00 R$,REFERENTE AO ATENDIMENTO A UFPB E A SECRETARIA DE TURISMO PARA ELABORA??O DO INVENTARIO TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 4/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018 E NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO,PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMA??O DE EMPRENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENTAVEL,NO CENTRO DE EDUCA??O EMPREENDEDORA DO SEBRAE,NOS BAIRRO DO ESTADOS,JO?O PESSOA-PB,CUSTEAND A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO?O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2018 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?O DE REBOQUE PARA O VEICULO AMAROK DE CABEDELO A JO?O PESSOA,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?226 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00026235480482 | LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUSA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O-PAZ SENHOR Z1,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002282 | 15/05/2018 | 2500.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?110 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002283 | 15/05/2018 | 6166.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?105 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2018 | 250.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O DE AR CONDICIONADO E MANUTEN??O NAS ESCOLAS ANTONIO AZEVEDO E SAGRADO CORA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002352 | 15/05/2018 | 7571.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO,MOLA 2? E 4? TRASEIRA,CONJ COROA E PI?O,KIT EMBREAGEM E OUTROS) PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.276 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002353 | 15/05/2018 | 2139.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A M?O DE OBRA E SERVI?O NO SISTEMA DE FREIOS,MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,MAO DE OBRA E SERVI?O NA SUSPENS?O,MAO DE OBRA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,MAO DE OBRA E SERVI?O NO DIFERENCIAL,PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1360 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002296 | 15/05/2018 | 459.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?111 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00005121349440 | EDVALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?OS DE CALAFETO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00033853690459 | FRANCISCO DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE CALAFETO DA EMBARCA??O DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ESCRI??O PARA O ENCONTRO DO COEGEMAS DE INTERESSES DOS MUNICIPIOS PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTEN?IA SOCIAL-SUAS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS E DIRETRIZES DA LEI ORGANICA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/05/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/05/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/05/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/05/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2018 | 70.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002284 | 15/05/2018 | 2846.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?113 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002285 | 15/05/2018 | 1314.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCA DE N?112 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2018 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DIVERSOS DE UM VEICULO TIPO VAN,CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS,ANO/FABRICA??O 2011/2011,CONBUSTIVEL;DISEL PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE;SAINDO DE JO?O PESSOA A BAIA DA TRAI??O,IDA E VOLTA,PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002294 | 15/05/2018 | 747.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002348 | 15/05/2018 | 984.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IMOVEL NA RUA ROSA PADILHA DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,DAS INSTALA?OES DA SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2018 | 1950.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O,MEDI?OES,ELABORA??O DE PROJETOS,ALIMENTA?A? DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS,REFERENTE AO PERIODO DE 03DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002293 | 15/05/2018 | 2473.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002295 | 15/05/2018 | 1389.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2018 | 350.00 | 00005916058489 | DJAILTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOSSA,NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA PRA?A CENTRAL JOSE BARBOSA,EM OCASIA? AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002366 | 16/05/2018 | 2511.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE M?O DE OBRA E TROCA DE BARRA DE DIRE??O,MAO DE OBRA E SERVI?O NA DIRE??O,MAO DE OBRA E SERVI?O DE CAMBIO,M?O DE OBRA E TROCA KIT DE EMBREAGEM,MAO DE OBRA E TROCA DE CILINDRO DE EMBRTEAGEM,MAO DE OBRA E TROCA DE RETENTORES,PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE N1361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002367 | 16/05/2018 | 7565.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BARRA DE DIRE??O,CILINDRO DE ENBREAGEM,CUBO REDULTOR DIANTEIRO E TRASEIRO,KIT DE EMBREAGEM,RETENTOR DA RODA E BATERIA 150 AMP) PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/05/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/05/2018 | 5854.28 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE (CONJ.DE COPOS BRASILIS,PANELAS DE PRESS?O 4,5L,CONJ.DE POTES P,M,G RETANGULAR,CONJ POTE OVAL P,M,G)BRINDES DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES QUE VAI SER REALIZADA NO DIA 27/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2018 | 300.00 | 00001148942483 | CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANPORTE CONDUZINDO MERCADORIAS DESTA EDILIDADE NO PERCURSO DE GUARABIRA A BAIA DA TRAI??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002362 | 16/05/2018 | 9967.27 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TIPO (ACHOCOLATADO EM PO,ACUCAR REFINADO, ALHO MEDIO,AMIDO DE MILHO,ARROZ PARBORIZADO,AVEIA EM FLOCOS E OUTROS) PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 5.710 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002363 | 16/05/2018 | 8299.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI?OES DE (CARNES BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO E FILE DE PEITO DE FRANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.711 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/05/2018 | 484.26 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO (COENTRO,PIMENT?O,TOMATE,CEBOLA,BATATINHA E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 68 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2018 | 31494.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2018 | 9095.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2018 | 343.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/05/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/05/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2018 | 280.00 | 00089333055487 | ROSILDA MARIA BRAZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2018 | 1918.27 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DAS ROUPAS DAS IDOSAS (USUARIOS DO SCFV) QUE PARTICIPAR?O DAS FESTIVIDADE JUNINAS,JUNTO AOS DEMAIS PROGRAMAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4615 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2018 | 250.00 | 00096716614400 | ZILDETE BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA A PACIENTE ZILDETE BANDEIRA DA SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2018 | 750.00 | 00025190172449 | ANTONIO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEBROS (SUPERIORES E INFERIORES) CONFORME LAUDO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002468 | 17/05/2018 | 31201.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (AMINOFILINA,AMOXILINA,ANLODIPINO,ATROVENT,AZITROMICINA,BEROTEC E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL DE N?53844 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002482 | 18/05/2018 | 16899.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5985 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2018 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA CO 1/2 DIARIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2018,O FOMENTA SAN-CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO A ALIMENTA??O ADEQUADA,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/05/2018 | 500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 4 MEIAS DIARIAS REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DEE3 MAIO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE CABEDELO,REGI?O METROPOLITANA DE JO?O PESSOA EM PARCERIAS COM A SECRETARIA DE TURISMO DA BAIA DA TRAI??O,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO COM O PRESIDENTE GESTOR DO PROJETO ORLA AFIM DE IMPLANTAR AS ATIVIDADES DO CONCELHO NA BAIA DA TRAI??O,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/05/2018 | 1253.21 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO VIVENDO A VIDA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?878 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/05/2018 | 876.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DO CRAS MULHER ARTESA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?879 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/05/2018 | 534.44 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCOES DAS ROUPAS JUNINA DOS IDOSOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 880. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2018 | 70.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/05/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENT0 DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENT0 DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002483 | 18/05/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2018,CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002502 | 21/05/2018 | 6630.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?114 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/05/2018 | 969.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE CARIBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?839 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2018 | 70.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/05/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/05/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/05/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/05/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/05/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA) JUNTO AO ADOLECENTES,JOVENS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV DURANTE O MES DE MAR?O DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS LUDICAS DE ARTESANATO (UTILIZANDO TODO MATERIAL DA OFICINEIRA) JUNTO AO ADOLECENTES,JOVENS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2018 | 1550.00 | 00004386714499 | ANDRESSA KASSANDRA SALDANHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE COSTURA DE ALGUNS INTENS QUE IR?O COMPOR OS ENXOVAIS DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002534 | 22/05/2018 | 2109.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?115 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002553 | 22/05/2018 | 1909.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/04/2018A 22/05/2018,REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXCENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002523 | 22/05/2018 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DAS A?OES E ATOS DA PREFEITURA DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE MAIO DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002524 | 22/05/2018 | 340.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002525 | 22/05/2018 | 3635.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002526 | 22/05/2018 | 1685.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/05/2018 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE REBOQUE PARA A F4000 DA CIDADE DA BAIA DA TRAI??O PARA SAPE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002527 | 22/05/2018 | 1901.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?116 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002533 | 22/05/2018 | 1062.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?117 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2018 | 816.07 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a aquisi??o de medicamentos destinados aos pacientes das unidades de saude deste municipio,conforme nota fiscal de n?2.011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2018 | 3000.00 | 16815371000161 | edilson ezequiel de lima | valor que se empenha para fazer face a despesa com plano municipal de saude-pms,plano plurianual de saude-ppa,programa??o anual de saude-pas,relatorio anual de gest?o-rag,os tres qudrimestrais referente ao ano de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2018 | 40.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente ao pagamento aos servi?os com 4 (quatro) troca de pneus para os veiculos vinculados a secretaria de saude. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2018 | 6971.89 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a realiza??o de exames laboratoriais a pre?o de tabela sus,conforme relatorios enviados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2018 | 630.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a despesa com servi?os de camara de ar,concertos de pneus,troca de rolamento,solda e outros, servi?os destinados aos veiculos vinculados a secretaria de infra-estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA DO MES DE MAIO 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1007087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2018 | 4500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a 4 meias diaria realizada da baia da trai??o para brasilia no dia 21 a 24 de maio de 2018,para XXI marcha dos prefeitos em defesa dos municipios,custeando a despesas com alimenta??o e locomo??o na cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2018 | 9.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 8? PARCELA DA RESTITUI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2018 | 780.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a despesa com servi?os prestados com troca de oleo do onibus de placa kf 0212,concerto de pneus,camara de ar,solda e outros,servi?os destinados aos veiculos vinculados a secretaria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002570 | 24/05/2018 | 2190.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | importancia empenhada para fazer face a despesa com goma de mandioca,destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002571 | 24/05/2018 | 957.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | importancia empenhada para fazer face a despesa com mamao havai e macacheira para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2018 | 3500.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de 500 pratos e talheres,travessas richold mais colheres e conhas,100 conj.de mesas e 1000 cadeiras e servi?os de gar?ons para festa das maes que sera realizado no dia 27/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/05/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2018 | 580.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA DE INDENTIFICA??O DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,MEDINDO 3 X 0,70M DE ESTRUTURA METALICA E IMPRESS?O EM LONA COM VERNIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2018 | 250.00 | 00007623721410 | ROSANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA A OFERTA DE ALMO?OS,REFRIGERANTES E AGUA PARA EQUIPE TECNICA DO GOVERNO FEDERAL,VINCULADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,QUE ESTARA REALIZANDO VISITA AO MUNICIPIO,NA INTEN??O DE REALIZAR A?OESCONJUNTAS COM A SUPERVIS?O DO PROGRAMA E SEUS VISITADORES,NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOM NA ALDEIA CUMARU NO DIA 24/03/2018 PARA A FESTA DA PADROEIRA,NA ALDEIA SANTA RITA DIA 28/04/2018 PARA A FESTA DA SOLTEIRINHA,NO DIA 05/05/2018 PARA O ALTO DO TAMBA,FESTA DO TRABALHADOR,NA ALDEIA S?O FRANCISCO NO DIA 13/05/2018 FESTA DAS MAES,ALDEIA SILVA NO DIA 19/05/2018 FINAL DO TREINO DO FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2018 | 360.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO DIA NACIONAL DE PREVE??O AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL,TOTALIZANDO 2 HORAS NO DIA 18/05/2018,DIA 24 E 26 PARA ANUCIAR A FESTA DAS MAES REALIZADA DIA 27/05/2018 TOTALIZANDO 7 HORAS,SENDO 40,00 R$ A HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2018 | 440.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente ao pagamento de fogos de artificios da entrega dos carros,realizado no dia 1? de maio do correne exercicio,entrega esta de 3 veiculos da secretria de saude e comemora??o ao dia do trabalhador. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2018 | 6900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2018 | 4454.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2018 | 8698.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2018 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DE VIDEO,DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DEAS MAES,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2018 | 18616.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2018 | 11800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2018 | 11754.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2018 | 24.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002584 | 29/05/2018 | 10459.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU?AO DIVERSOS PARA O DIQUE-LAVA-JATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?453 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002586 | 29/05/2018 | 9141.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO PARA INFRA-ESTRUTURA, CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO AMACIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2018 | 24832.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2018 | 30223.44 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2018 | 13294.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2018 | 21732.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2018 | 248.82 | 01486101000349 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE NUTREN SENIOR 740 G, SOYMIX ORIGINAL S/3 300G DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.000.937 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2018 | 28580.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2018 | 13816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAUDE BUCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA AMBIENTAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2018 | 14052.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2018 | 21980.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002585 | 29/05/2018 | 1778.57 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ( PORTA 60 SEMIOCA,FORRA PARA PORTA,VASO ACOPLADO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2018 | 9.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2018 | 92.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2018 | 40092.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002587 | 29/05/2018 | 3904.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,PARA CRECHE CURUMIN,CONFORME NOTA FISCAL DE N?450 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2018 | 143638.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2018 | 102728.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2018 | 47548.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2018 | 35080.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2018 | 45787.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2018 | 161938.97 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2018 | 10460.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2018 | 32673.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2018 | 75804.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00039313832453 | FRANCISCO SOARES DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBISTITUI??O DE CONVES E FUNDO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2018 | 500.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUBSTITUI??O DE QUILHA E REPAROS DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO-NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00048643408468 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE CALAFETO E A QUILHA DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017- PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2018 | 10392.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2018 | 300.00 | 00012771634481 | MANOEL LAURENTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZAR TRASPORTE DE MUDAN?A RESIDEN?IAL,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2018 | 100.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CAPEONATO (FESTIVAL DE SURF ARRECIFES) REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO NA PRAIA DE ITAPUANA EM PERNAMBUCO,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2018 | 521.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2018 | 147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2018 | 224.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2018 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2018 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2018 | 178.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2018 | 753.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2018 | 497.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2018 | 361.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2018 | 5563.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2018 | 2055.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2018 | 671.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M.DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2018 | 490.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002678 | 30/05/2018 | 1941.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?126 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002679 | 30/05/2018 | 2190.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?125 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002682 | 30/05/2018 | 55.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FLUIDO DE FREIOS VARGA DOT,GT OIL ATF HIDRAULICO TIPO A,PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?124 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2018 | 2108.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2018 | 232.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2018 | 20652.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2018 | 12432.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2018 | 19212.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2018 | 208.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A PEDRO II,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2018 | 534.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002680 | 30/05/2018 | 5378.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002681 | 30/05/2018 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2018 | 1900.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE,DIVULGA??O DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS A?OES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 14 DE OUTUBROA 14 DE NOVEMBRODE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002701 | 30/05/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002704 | 30/05/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0002705 | 30/05/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2018 | 800.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE LONA AGRICOLA AZUL MEDINDO 3X4,LONA AGRICOLA PRATA 3X4,MERCADORIA DESTINADA A DECORA??O DO S?O JOAO DO LITORAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2018 | 458.49 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA DECORA??O DO S?O JOAO DO LITORAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2018 | 522.00 | 12551653000148 | JOSE GENUINO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?O JUNINO BRASIL SIMPLES E BANDEIRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2018 | 539.97 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS CHIT?O FLEX PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.898 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2018 | 1013.20 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FORMA COLA BRANCA,TABUA PINUS BRUTA,MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA??O DO S?O JOAO DO LITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002712 | 04/06/2018 | 513.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCA DE N?1276 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002713 | 04/06/2018 | 292.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/06/2018 | 300.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ALUGUEL DE PULA PULA,MAQUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA PARA A FESTA DOS DIA DAS MAES,QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002723 | 04/06/2018 | 1948.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002715 | 04/06/2018 | 2860.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002717 | 04/06/2018 | 934.48 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/06/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FIASCAL DE N?1008441 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002716 | 04/06/2018 | 963.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/06/2018 | 750.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DE BAIA DA TRAI??O PARA BAYEUX,CONFORME NOTA FISCAL DE N?239 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002714 | 04/06/2018 | 3996.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1268 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002724 | 04/06/2018 | 3924.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FIASCAL DE N?1275 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/06/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0002718 | 04/06/2018 | 2817.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002719 | 04/06/2018 | 947.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/06/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002737 | 05/06/2018 | 4868.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?134 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002738 | 05/06/2018 | 3050.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?135 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002739 | 05/06/2018 | 3610.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA DE N?138 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002740 | 05/06/2018 | 839.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?137 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002743 | 05/06/2018 | 1400.53 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7? E ?LTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DATRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1000022 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002745 | 05/06/2018 | 42931.85 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL , PARA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR, ALDEIA LAGOA DO MATO -BAIA DA TRAI??O-PB, CONTRATO DE N?.00145/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1000023 | 00102017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002741 | 05/06/2018 | 434.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A?AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?133 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002734 | 05/06/2018 | 1139.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?129 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002735 | 05/06/2018 | 2156.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?130 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002736 | 05/06/2018 | 2123.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?131 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/06/2018 | 1716.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAMINA USE 5J6971,PARAFUSO DE LAMINA E PORTA SEXTAVADA,PARA O TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/06/2018 | 2216.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARAFUSO RODA DIANTEIRA,PORCA DA RODA-VAL,CILINDRO MESTRE,CONCHA P/TODOS OS BANCOS,TELA FRONTAL,PARAFUSO RODA TRAZ.85A118 E PORCA DA RODA TRAZ.85A118 PARA O TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002726 | 05/06/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/06/2018 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS,NO MES DE MAIO/2018,REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAIS INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002742 | 05/06/2018 | 1205.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002747 | 06/06/2018 | 9324.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA CONTRU??O DE CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO AMACIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002750 | 06/06/2018 | 1505.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002751 | 06/06/2018 | 4437.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002755 | 06/06/2018 | 2230.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CATETER JELCO N?22 E N?24,EQUIPO MACRO FLEXIVEL C/INJ LATERAL,MASCARA DESCARTAVEL PCT/50 E SCALP N21G) MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002748 | 06/06/2018 | 225.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO) MERCADORIA DESTINADA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002749 | 06/06/2018 | 3801.33 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACHOCOLATADO EM PO,A?UCAR REFINADO,ALHO MEDIO,AMIDO DE MILHO,ARROZ COMUM,BISCOITO CREAM CRAKER E OUTROS) MERCADORIAS DESTINADAS PARA OS GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/06/2018 | 82.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS (CRAS),CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCA??O DE PE?AS DE ROUPAS E ADERE?OS (13 SAIAS MATUTA,13 BLUSAS MATUTA MASCULINA,13 BLUSAS MATUTA FEMININA,15 COLETES MENINO,15 CAL?AS MENINO,2 MARIA BONITA E LAMPI?O,2 ROUPAS REI E RAINHA,2 ROUPAS DO NOIVOS,03 PE?AS TEMA DA QUADRILHA,02 PARES DE ROUPAS DO CANGA?O MASCULINO E FEMININO) PARA COMPOR A VESTIMENTA DOS GRUPOS DE JOVENS E ADOLECENTES DO SCFV,QUE PARTICIPAR?O DAS FESTIVIDADES/APRESENTA?OES RELATIVAS AO PERIODO JUNINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002759 | 06/06/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de maio a 02 de junho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002760 | 06/06/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002763 | 07/06/2018 | 16589.04 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1285 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002764 | 07/06/2018 | 975.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE IN NATURA E ACEROLA,PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE N?2.342 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2018 | 182.00 | 11390949000161 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?69 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002776 | 07/06/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002779 | 07/06/2018 | 8950.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA MOTO HONDA MODELO CG 160 START ANO MODELO 2018, CONFORME NOTA FISCAL 146991 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2018 | 120.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE UM EXAME,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002767 | 07/06/2018 | 17400.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE 116 UNIDADES DE PROTESES (PRE?O UNITARIO R$150,00),PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002775 | 07/06/2018 | 8950.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB;2018;COMBUSTIVEL GASOLINA,RENAVAM;0022898,MOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?146989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/06/2018 | 3000.00 | 16815371000161 | edilson ezequiel de lima | valor que se reempenha para fazer face a despesa com plano municipal de saude-pms,plano plurianual de saude-ppa,programa??o anual de saude-pas,relatorio anual de gest?o-rag,os tres qudrimestrais referente ao ano de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/06/2018 | 210.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO TRATOR VALMET 780,SERVI?OS FEITO NA PROCA MAX,NO DISTRITO MECANICO EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA A INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002778 | 07/06/2018 | 8950.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA CG 160 START,ANO 2018,COMBUSTIVE;GASOLINA,MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?146992 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/06/2018 | 98.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFFE BRAKE NA PALESTRA DO SEBRAEI-SEMANA SEI,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2018 | 415.00 | 00009211644402 | VALDECI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA A EDIFICA??O DE ADERE?OS PARA CIDADE CENOGRAFICA POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2018 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002802 | 08/06/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,COM LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/04/2018 A 23/05/2018,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002804 | 08/06/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/03/2018 A 07/04/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002801 | 08/06/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S -ANO/MODELO;2015/2015-PLACAS;QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DIESEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2018 | 184.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA PARA ESCOLA DE CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL DE BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002782 | 08/06/2018 | 2965.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (FUROSEMIDA,IBUPROFENO,METRONIDAZOL,PARACETAMOL E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?160 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002783 | 08/06/2018 | 1239.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (ALBENDAZOL COMPRIMIDOS,ALBENDAZOL 40MG/ML SUS PL E AMPICILINA 500MG CAPSULAS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?156 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2018 | 500.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRATELEIRAS DE GRANITO,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FICAL DE N?75 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002805 | 08/06/2018 | 4124.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE (AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL,APARELHO PARA MONITORIZA??O DE GLICOSE,ATADURA DE CREPOM E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?14334 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002806 | 08/06/2018 | 16721.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (ACETATO DE DEXAMETASONA,AMOXILINA,AMPICILINA,CAPTOPRIL,COMPLEXO B E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?14341 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/06/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE MAIO PERIODO 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DA RESIDENCIA DA S?.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOACALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SERPESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2018 | 276.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2018 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,COMFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/06/2018 | 3541.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/06/2018 | 273.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/06/2018 | 1255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2018 | 219.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2018 | 128.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002807 | 08/06/2018 | 1768.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA C/OSSO PARA MERENDA ESCOLAR,COMFORME NOTA FISCAL DE N?5.834 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002808 | 08/06/2018 | 2662.08 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.835 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002809 | 08/06/2018 | 6900.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.833 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002810 | 08/06/2018 | 11477.33 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.832 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/06/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2018 | 16025.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2018 | 164.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/06/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/06/2018 | 230.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO SIENA DE MARCA??O PARA MAMANGUAPE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?243 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/06/2018 | 2600.00 | 00002452817465 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE REALIZA??O DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELELEIRO (CORTE,ESCOVA E SELAGEM) OFERTANDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COMO PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DESTES USUARIOS AO MERCADO DE TRABALHO E POSTERIOR GERA??O DE RENDA,O PERIODO DO CURSO SE DEU DE 05 A 08 DE JUNHO,MANHA E TARDE DO CORRENTE ANO,FOI USADO TODO MATERIAL DO PRESTADOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/06/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/06/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/06/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/06/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/06/2018 | 70.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/06/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/06/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/06/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/06/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/06/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/06/2018 | 2000.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL),CONFORME NOTA FISCAL DE N?1459 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/06/2018 | 384.23 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.038 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/06/2018 | 7800.00 | 00009123909480 | HUGO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO,TIPO CAMINHONETE ABERTA,HILUX,PLACA JO?O PESSOA-PB MOV 0300,CABINE DUPLA,DIESEL PARA TRANSPORTE DAS BOMBAS DE BORRIFA??O,EQUIPAMENTOS DE PROTE??O,VENENOS,TRANSPORTES DE ANIMAISE DEMAIS ACESSORIOS AO COMBATE DA LEISHMAINOSE (CALAZAR) NAS ALDEIAS INDIGENAS INFECTADAS,COMO TAMBEM,O TRASPORTE DOS AGENTES DE VIGILAN?IA EM SAUDE E MEDICO VETERIANARIO,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/06/2018 | 6000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA AOS SERVI?OS MEDICO VETERINARIO NO SENTIDO DE COMBATER/CONTROLAR/DIAGNOSTICAR/EUTANASIA/EXAMINAR AREAS AFETADAS/PALESTRAS EDUCATIVAS DE MODALIDADE EMERGENCIAL NA CIDADE E ALDEIAS INDIGENAS CONTRA A LEISHMAIONOSE (CALAZAR) QUE VEM ALASTRADO-SE EM ANIMAIS E HUMANOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/06/2018 | 200.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE O SISTEMA DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JOA? DO LITORAL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (FNS/SUS/PAB/FNS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002834 | 12/06/2018 | 5840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE SPLINT AGRATO 9.000 MIL BTUS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?870 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002833 | 12/06/2018 | 3017.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROJETOR BENQ SVGA 3300 ANSI LUMENS DLP E SPLIT AGRATTO HW 9K 220/1,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?871 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/06/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/06/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/06/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/06/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/06/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/06/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/06/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/06/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/06/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/06/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/06/2018 | 125.00 | 00003246737444 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS PARA OFERTAR AS FAMILIAS DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DE REUNI?O TECNICA JUNTO A EQUIPE DO PCF,CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/06/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/06/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/06/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/06/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/06/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/06/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/06/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/06/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/06/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/06/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/06/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/06/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/06/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/06/2018 | 1255.00 | 00084077719453 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 2.500 TIJOLOS NO VALOR DE R$370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS) O MILHEIRO,TOTALIZANDO R$925,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) E 15 SACOS DE CIMENTO NO VALOR DE R$22,00 9VINTE E DOIS REAIS) CADA TOTALIZANDO O VALOR DE 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/06/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/06/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/06/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/06/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002831 | 12/06/2018 | 2222.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOMA DE MANDIOCA E MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?37768 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002832 | 12/06/2018 | 1425.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACHEIRA,POLPA DE ACEROLA E GOIABA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.400 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/06/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2018 | 9393.69 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2018 | 1060.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2018 | 1073.07 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2018 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2018 | 512.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2018 | 368.30 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2018 | 366.95 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2018 | 512.85 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS DIFEREN?AS DE PASEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/06/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/06/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/06/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/06/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/06/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/06/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/06/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/06/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/06/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/06/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/06/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/06/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/06/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/06/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/06/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/06/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/06/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2018 | 1875.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAR?TER EVENTUAL.ONDE FOI REALIZADO O CORTE, COSTURA E BORDADO DE 25 PE?AS DE ROUPAS/VESTIDOS DE QUADRILHAS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSAS DO SCFV, QUE PARTICIPARAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAR?O APRESENTA??ES ALUSIVAS AO REFERIDO PERIODO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2018 | 401.15 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2018 | 95.97 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2018 | 385.15 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ACEBROFILINA,DEXIMINE,PIROXICAM,SORO FISIOLOGICO,ESPIRONOLACTONA E OUTROS) DESTINADO AO PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1.869 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2018 | 101.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8542 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.1038808 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2018 | 101.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8592 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.1038809 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2018 | 226.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30,FILTRO COMB, FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGA 8592 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.113515 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2018 | 226.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30,FILTRO COMB, FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGA: 8542 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.113514 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/06/2018 | 250.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE O SISTEMA DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JOA? DO LITORAL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2018 | 500.00 | 00008678107421 | BRUNO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a apresenta??o artistica da banda quarteto nordestino ocorrida no dia 09/06/2018 no sao jo?o do litoral-ano II,no ginasio de esporte. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2018 | 500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a despesa com 4 meias diarias realizada da baia da trai??o para jo?o pessoa nos dias 21 e 22 de maio de 2018 e nos dias 04 e 05 de junho,para participar do curso forma??o de empeendedores em vis?o territorial sustentavel,no centro de educa??o empreendedora do sebrae,no bairro dos estados,jo?o pessoa-pb,custeando a despesas com alimenta??o e locomo??o na cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2018 | 500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 4 DIARIAS IDAS DE JO?O PESSOA-PB SENDO NOS DIAS 30 DE MAIO E 08 DE JUNHO PARA AQUISI??O DE ADERE?OS PARA DECORA??O DO EVENTO S?O JO?O DO LITORAL,E NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO PARA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/06/2018 | 376.00 | 00002382899409 | GEANO TRIGUEIRO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PAES PARA ALIMENTA??O DA POLICIA MILITAR,CIVIL,CPTRAN,CAPITANIA DOS PORTOS,EQUIPES DE APOIO E BANDAS DO CARNAVAL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2018 | 1260.00 | 00092799647472 | MAGNALDO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 21 (VINTE UM ) PLANTOES DOS CONTROLES DOS ONIBUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2018 | 226.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A REVIS?O OBRIGATORIA DO VEICULO DE PLACA OGA 8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA DE N?113541 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2018 | 101.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTEN??O E REPRA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA OGA 8592,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA DE N?1038848 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003071 | 14/06/2018 | 3422.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?146 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003072 | 14/06/2018 | 1324.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?145 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/06/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/06/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/06/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/06/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/06/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/06/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/06/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/06/2018 | 70.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/06/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/06/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/06/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/06/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/06/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/06/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/06/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/06/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/06/2018 | 70.00 | 00071419353470 | MAYRE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/06/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003038 | 14/06/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003042 | 14/06/2018 | 1475.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22/05/2018 A 14/06/2018,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE MAIO,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003043 | 14/06/2018 | 7760.50 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | REFERENTE A CONTRATA??O DE UM (01) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIV?L E MANUTEN??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO, NO TRAJETO: ALDEIA GALEGO, ALDEIA FORTE VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIR? PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003044 | 14/06/2018 | 5403.30 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATA??OMENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 9QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTEN??O,OBJETIVANDO OS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUIEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,PARA ALDEIA S?O FRANCISCO E VICE VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANDO 62 KM DIARIO,REFERENTE DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003045 | 14/06/2018 | 2070.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/05/2018 A 09/06/2018,CONFORME O CONTRATO 063/2017 EO PREGAO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003048 | 14/06/2018 | 1725.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/05/2018,ONDE NESSE PERIODO FORAM TRABALHADOS APENAS 25 DIAS,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003049 | 14/06/2018 | 6028.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?141 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003050 | 14/06/2018 | 622.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRATARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003051 | 14/06/2018 | 1835.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?142 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003073 | 14/06/2018 | 15313.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE N?1286 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/06/2018 | 1680.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4171 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/06/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/06/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE MAIO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DEA RESIDEN?IA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO N?153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTARAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/06/2018 | 180.00 | 00002467027457 | IVANILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DO TUBO COM UMA CARGA DE GAS RSS DO AR CONDICIONADO 1800 BTUS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA REALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 30 DE FEVEREIRO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003079 | 15/06/2018 | 48898.48 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO TAVARES DE MELO E RUA DAVI BEZERRA FALC?O DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE?O N?0003/2017 | 00000001 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/06/2018 | 388.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA?OES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (ROLAMENTO KOYO,TAMPA DO TANQUE,AMORTECEDOR DO CAPUZ,ROLAMENTO PRO,CORREIA CONTIN,DULUB HIDRAULICO 20L AMORTECEDOR DE BORRACHA DA LA) CONFORME NOTA FISCAL DE N?5596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003082 | 18/06/2018 | 1630.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?149 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003084 | 18/06/2018 | 4082.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003083 | 18/06/2018 | 640.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/06/2018 | 674.00 | 03775655000472 | SERVI?O SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O DE 13 A 14/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003628451400 | WILLAME JOSE DA CON?EICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FGACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ANE SILVA E FORRO DESEJO OCORRIDA NO DIA 23/06/2018 NO S?O JO?O DO LITORAL-ANO II NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/06/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003081 | 18/06/2018 | 6449.10 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/06/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/06/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/06/2018 | 780.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA MINERAL 20L E GAS GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4173 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003104 | 19/06/2018 | 4470.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 3 REFRIGERADOR DOMESTICO 280 LT,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003106 | 19/06/2018 | 5548.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?150 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003107 | 19/06/2018 | 157.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (FLUIDO DE FREIOS VARGA,GT OIL 4 TEMPOS,GT OIL ATF HIDRAULICO E OUTROS) DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?152 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de 01 veiculo tipo;onibus com a capacidade para 43 passageiros,potencia a pqrtir de 170 cavalos,combustivel disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de maio a 02 de junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/06/2018 | 500.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 4 DIARIAS E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NO DIA 04 DE MAIO DE 2018,PARA REUNI?O DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS MAIS ALFABETIZA??O E NOVO MAIS EDUCA??O,DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAE NA ESTA??O,CUSTEAND A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003102 | 19/06/2018 | 2918.24 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR DOMESTICO,REFRIGERADOR DOMESTICO E VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N?264 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2018 | 70.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/06/2018 | 500.00 | 00001691016497 | LEONARDO LUIZ LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA TURMA DO FORRO EM OCASI?O AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO (S?O JO?O DO LITORAL ANO II),NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/06/2018 | 80.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA MINERAL 20L,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003112 | 19/06/2018 | 4682.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?151 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE JUNHO DE 2018,DO VALE NOTICIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/06/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4840334 ENVIADO EM 19/06/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4840327 ENVIADO EM 19/06/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4840321 ENVIADO EM 19/06/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2018 | 340.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA?OES LTDA-ME | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CILINDRO DE FREIO PARA O TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N?5616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003126 | 20/06/2018 | 6216.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003127 | 20/06/2018 | 3750.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003128 | 20/06/2018 | 3750.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2018 | 500.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A INSTALA?AO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2018 | 250.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A INSTALA?AO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003124 | 20/06/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003131 | 20/06/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2018,CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2018 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003146 | 21/06/2018 | 2046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SRVI?OS NO SISTEMA DE FREIOS NA SUSPENS?O E ELETRICO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1372 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003147 | 21/06/2018 | 4522.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053,VEICULO DA SECRETRIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.308 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003149 | 21/06/2018 | 1960.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA E MAMAO HAVAI) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?041027 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2018 | 424.00 | 20244575000167 | RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES,SOBREMESAS E REFRIGERANTES PARA OS AGENTES DE EDEMIAS,VIGILANCIA SANITARIA COMO TAMBEM OS REPRESENTANTES DO HOSPITAL GERAL DE MAMANGUPE E A PRIMEIRA GEREN?IA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003144 | 21/06/2018 | 4959.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA RETROESCAVADEIRA DA INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003145 | 21/06/2018 | 1953.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS NA CAIXA DE MARCHA E MAO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTOS,BOMBA D?AGUA,E RADIADOR NA RETROESCAVADEIRA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1007133 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003160 | 25/06/2018 | 7182.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/06/2018 | 170.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TROCA DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA OFD-6618 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?577 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003164 | 25/06/2018 | 3221.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?155 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/06/2018 | 500.00 | 00066066638491 | MARIA DA CONCEI??O DAS NEVES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORRO DE ANJO OCORRIDA NO DIA 23/06/2018 NO S?O JOAO DO LITORAL-ANO II,NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003151 | 25/06/2018 | 980.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA E MAMAO HAVAI) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?041351 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/06/2018 | 214.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TROCA DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA-NQB-9652 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?576 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/06/2018 | 5900.50 | 17623449000109 | JOK LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS,PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO,DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003162 | 25/06/2018 | 4308.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?153 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003163 | 25/06/2018 | 1405.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?154 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/06/2018 | 42.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE MANUNTE??O BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003173 | 26/06/2018 | 998.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?1298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/06/2018 | 350.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 20 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=300,00 E 5 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=50,00 R$,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 9? PARCELA DA RESTITUI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/06/2018 | 97.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/06/2018 | 27632.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/06/2018 | 9999.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/06/2018 | 700.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 40 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=600,00 E 10 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=100,00 R$,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2018 | 160.00 | 00092929222468 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOSE PEDRO DO NASCIMENTO,PARA DESPESAS DE ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO EM ENCONTRO TECNICO DO PNAE DO ESTADO DA PARAIBA,CAPACITA??O DO PROGRAMA DO PNAE,REALIZADO NOS DIAS 13 E 14DO CORRENTE MES EM JO?O PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2018 | 7800.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA AO VEICULO MOD.SIENA,PLACA QFA 5925 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2018 | 160.00 | 00001207301469 | MARIA CLEONICE DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA MARIA CLEONICE DE MORAES,PARA DESPESAS DE ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO EM ENCONTRO TECNICO DO PNAE DO ESTADO DA PARAIBA,CAPACITA??O DO PROGRAMA DO PNAE,REALIZADO NOS DIAS 13 E 14DO CORRENTE MES EM JO?O PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2018 | 505.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE OLEO MOBIL, FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LNX-1437 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA DE N?.578 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2018 | 70.00 | 00005575152464 | MARIA DA PENHA CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECARGA DE BOTIJAO DE G?S, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO( doc.01) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2018 | 70.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECARGA DE BOTIJAO DE G?S POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2018 | 400.00 | 00009117205450 | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE SUA MOTO POR SER SEU MEIO DE TRABALHO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/06/2018 | 520.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DO S?O JO?O DO LITORAL EM CARRO DE SOM,SENDO;DIA 09/06/2018 4 HORAS,DIA 16/06/2018 4 HORAS E 23/06/2018 5 HORAS,TOTALIZANDO 13 HORAS DE DIVULGA??O,13 HORAS X R$ 40,00,TOTALIZANDO O SERVI?O EM R$ 520,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003168 | 26/06/2018 | 294.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/06/2018 | 300.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE REBOQUE DE EMBARCA??O DE PESCA DA BAIA DA TRAI??O PARA A CIDADE DE SAP?-PB PARA SER REALIZADA A MANUNTE??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003167 | 26/06/2018 | 3977.62 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1295 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003175 | 26/06/2018 | 2978.51 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CPONFORME NOTA FISCAL DE N?1296 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2018 | 550.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CORRESPONDENTE A 30 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=450,00 E 10 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=100,00 R$,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003197 | 26/06/2018 | 20392.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?70931 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2018 | 614.72 | 00090039068404 | ANITA CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE UM CAETERISMO CARDIACO PARA ANITA CIRIACO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SA?DE | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003205 | 26/06/2018 | 19198.54 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, REFORMA DO PSF MUNICIPAL Dr.ANTONIO PALITOT-BAIA DA TRAI??O-PB,CONTRATO DE N?.00146/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1000028 | 00092017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/06/2018 | 1950.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O,MEDI?OES,ELABORA??O DE PROJETOS,ALIMENTA??O DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS,REFERENTE AO PERIODO DE 03 DEFEVEREIRO A 03 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003169 | 26/06/2018 | 999.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( SACO PLASTICO C/ALCA 12 LT,60 LT,100 LT,VASSOUR?O PIACAVA ) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/06/2018 | 1950.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O,MEDI?OES,ELABORA??O DE PROJETOS,ALIMENTA??O DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS,REFERENTE AO PERIODO DE 03 DEMAR?O A 03 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/06/2018 | 1950.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O,MEDI?OES,ELABORA??O DE PROJETOS,ALIMENTA??O DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS,REFERENTE AO PERIODO DE 03 DEABRIL A 03 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/06/2018 | 1950.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS,ACOMPANHAMENTO,FISCALIZA??O,MEDI?OES,ELABORA??O DE PROJETOS,ALIMENTA??O DO SISTEMA SIMEC E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS,REFERENTE AO PERIODO DE 03 DEMAIO A 03 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA REALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE MAR?O A 30 DE ABRIL,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA REALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA REALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 30 DE JUNHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA REALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 30 DE JULHO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2018 | 2062.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO TRATOR,MARCA VALMET 718,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXCU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003174 | 26/06/2018 | 993.34 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2018 | 200.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 10 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=150,00 E 05 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=50,00 R$,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003170 | 26/06/2018 | 989.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2018 | 580.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 32 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL=480,00 E 10 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA,TOTAL=100,00 R$,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003213 | 27/06/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/05/2018 A 23/06/2018,DE CAMINH?O CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E O PREGAO DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003217 | 27/06/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/01/2018 A 07/02/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2018 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA,CONFORME DECLARA?OES EM ANEXO,AS VISITAS FORAM A CONSULTORIA UM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2018 | 346.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650 PAES R$130,00 E 24 KG DE BOLO R$ 216,00 PARA O LANCHE DAS JUNINAS,EQUIPE DE APOIO E BANDAS NOS DIAS 9,16 E 23 DE JUNHO NO S?O JO?O DO LITORAL ANO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPARENCIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2018 | 100.00 | 00001686325436 | JOSICLAUDIO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE TORNEIO TRADICIONAL NO BAIRRO DE MORRINHO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2018 | 970.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BAL?O JUNINO ESPECIAL ESTAMPADO,BALAO JUNINO ESPECIAL COLORIDO,BANDEIRA DECORADA E OUTROS) DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVEN?IA,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2018 | 750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BAL?O JUNINO ESPECIAL,BAL?O JUNINO ILUSTARDO,BANDEIRA FARDO COM 10 UNIDADES,ABANO MATUTA) MATERIAL DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2018 | 855.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BAL?O JUNINO ESPECIAL,BAL?O JUNINO ILUSTRADO,BANDEIRA FARDO COM 10 UNIDADES,ABANO MATUTA,PENEIRA MATUTA) DESTINADO A BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00060218711468 | MARCOS DE CAMPOS PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O NO MOTOR DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00023791624415 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DO MOTOR DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O NO MOTOR E NO CASCO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00006764396400 | ANTONIO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE CALAFETO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2018 | 700.00 | 00007463105440 | EDNILSON LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE REPARO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00091777372453 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE MOTOR DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2018 | 500.00 | 00002366964404 | NAEDSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE COMANDO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2018 | 500.00 | 00008887835403 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE REPARO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE CALAFETO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00007108950464 | ISAIAS LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE COMANDO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2018 | 700.00 | 00099200112404 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE REPAROS DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2018 | 700.00 | 00087442612415 | LUIZ ANTONIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2018 | 700.00 | 00005315973425 | FABIO ALVES BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2018 | 800.00 | 00013942131404 | VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2018 | 500.00 | 00046123024434 | ANTONIO LOPES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O DE COMANDO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2018 | 1400.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA NO SERVI?O E MATERIAIS DO COMANDO DA EMBARCA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2018 | 850.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZA??O DA OBRA E PRODU??O DO VIDEO DE CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO AMACIO,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BAIADA TRAI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2018 | 3098.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (PANAGEM MONO BOTINHO,NYLON GRILON,CORDA PLASMODIA TORCIDA AZUL,CHUMBO PLURIMETAIS E OUTROS) DESTINADO O 2? FESTIVAL DOS PESCADORES,QUE VAI SE REALIZADO NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003232 | 28/06/2018 | 8950.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB;2018;COMBUSTIVEL GASOLINA,RENAVAM;0022898,MOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?146989. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2018 | 950.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DA PARTE ELETRICA DO TRATOR WALMET 780,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2018 | 25166.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2018 | 12366.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2018 | 19117.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003326 | 29/06/2018 | 977.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA ASSISTEN?AI SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2018 | 17662.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/06/2018 | 11800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003327 | 29/06/2018 | 1975.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/06/2018 | 4346.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2018 | 11954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003324 | 29/06/2018 | 1975.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2018 | 14403.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2018 | 23054.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2018 | 14892.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2018 | 23946.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2018 | 28046.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DOS ( AGENTES EM EDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA (VIGILAN?IA SANITARIA) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2018 | 13816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2018 | 31246.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2018 | 20836.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003321 | 29/06/2018 | 4805.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1302 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003322 | 29/06/2018 | 2951.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1306 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/06/2018 | 800.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTA??O ARTISTA DE LUZINETE (A RAINHA DO BREGA) EM OCASI?O AO FESTIVAL DO PESCADOR ANO II,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018,NA PRA?A JOSE BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2018 | 582.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE 05 ANCORA PARA O 2? FESTIVAL DE PESCADORES QUE SERA REALIZADO NA PRA?A JOSE BARBOSA,NESTE DIA 29/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/06/2018 | 300.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETORNO DE TRANPORTE DE UMA CARRO?A PARA TRANSPORTAR BARCO QUE FOI PARA (MANUTEN??O),NA CIDADE DE SAPE PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/06/2018 | 300.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA CARRO?A (COM FABRICA??O NOVA) PARA TRANSPORTAR BARCO,DE SAPE PARA A BAIA DA TRAI??O-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE ASSUSNTOS INDIGENAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2018 | 8698.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2018 | 4454.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2018 | 6900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/06/2018 | 400.00 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTA??O DE OQUESTRA NA PROCISS?O TERRESTRE E MARITIMA,EM COMEMORA??O AO DIA DO PESCADOR,NO FESTIVAL DOS PESCADOR,ANO II,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003328 | 29/06/2018 | 492.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/06/2018 | 468.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PRANCHA LUMINA DUO ION PLUS E SECADOR FOX ION,DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?23.313 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2018 | 2230.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MAQUINA DE COSTURA PREMIUM ELETRONICA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?23.314 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2018 | 10126.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2018 | 421.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PRANCHA LUMINA DUO ION PLUS E SECADOR FOX ION TAIFF,MERCADORIA DESTINADA AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?23.313 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003261 | 29/06/2018 | 1090.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FRIGOBAR COM 01 PORTA CAPACIDADE PARA 20 LT COR BRANCA,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?780 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL( CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/06/2018 | 6521.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00000009314466 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SERVI?O DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O E M?O DE OBRA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2018 | 40161.35 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2018 | 2426.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2018 | 135.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUNTE??O DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003325 | 29/06/2018 | 1907.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETRIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/06/2018 | 12534.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/06/2018 | 9858.92 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/06/2018 | 12699.80 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2018 | 3247.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM CUMPRIMENTO DE DETERMINA?AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N?.99990000140052, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003248 | 29/06/2018 | 9148.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a aquisi??o de um ar condicionado 12.000 btus,um forno microondas capacidade total minima 28 litros,destinado a secretaria municipal de educa??o,conforme nota fiscal de n?779 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/06/2018 | 5705.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/06/2018 | 73423.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/06/2018 | 19747.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/06/2018 | 10460.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2018 | 46241.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2018 | 160415.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2018 | 47548.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2018 | 34940.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2018 | 83458.97 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2018 | 146470.57 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE EDUCA??O (FUNDEB 60%) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2018 | 25936.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (EDUC.JOVENS E ADULTOS EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003323 | 29/06/2018 | 14973.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1309 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003336 | 29/06/2018 | 35560.27 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1? (PRIMEIRA)MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , NAS ALDEIAS INDIGENAS :GALEGO, LARANJEIRA E TRACOEIRA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME CONTRATO DE N?.00099/2018 E NOTA FISCAL DE N?.000642 | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003339 | 29/06/2018 | 6847.50 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTEN??O,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO;ALDEIA GALEGO,ALDEIA FORTE,VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIRO,PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA,NOS TURNOS,MANHA,TARDE E NOITE,TOTALIZANDO 55 KM DIARIO,REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE ABRIL E 21 DIAS DO MES DE M | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003340 | 29/06/2018 | 13512.40 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE MAR?O,ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003341 | 29/06/2018 | 11321.20 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA PARA A ALDEIA SAO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANMMDO 62 KM DIARIO.REFERENTE A 2 DIAS DE MAR?O,21 DIAS DE ABRIL E 21 DIAS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003345 | 02/07/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/07/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o dos sistemas de tributos e licita??o publica referente ao mes de junho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003346 | 03/07/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003347 | 03/07/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de junho a 02 de julho de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003351 | 03/07/2018 | 5690.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ( REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,REDE DE VOLEI DE QUADRA,MARCADOR PARA PLACAR DE MESA,FITA DE MARCA??O E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5863 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/07/2018 | 7920.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL DA RUA MATIAS FREIRE-N?1415-CENTRO- BAIA DA TRAI??O-PB OBJETIVANDO AS INSTALA?OES E FUCIONAMENTO DO PROGRAMA; SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/07/2018 | 140.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/07/2018 | 210.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00009562752496 | VILMARA PATRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO ENQUANTO INTRUTORA/COREOGRAFA DOS ADOLECENTES E JOVENS QUE COMPOEM A QUADRILHA JUNINA DO SCFV,DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003371 | 04/07/2018 | 567.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?164 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003356 | 04/07/2018 | 4387.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?160 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003357 | 04/07/2018 | 2309.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?161 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/07/2018 | 115.20 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) AUTENTICA?OES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003355 | 04/07/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4861395 ENVIADO EM 04/07/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4861439 ENVIADO EM 04/07/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003360 | 04/07/2018 | 1476.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?163 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003358 | 04/07/2018 | 5519.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/07/2018 | 776.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA?OES LTDA-ME | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS ( BORRACHA DE VEDA??O, DISCO SINT.FREIO,SILICONE NEUTRO ALTA TEM COOPER.) PARA O TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N?5643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003359 | 04/07/2018 | 6988.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?162 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/07/2018 | 375.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EDSON FARRAD?O EM OCASI?O AS FESTIVIDADES DA ALDEIA BEM FICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO( DOC.01) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/07/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/07/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/07/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003373 | 05/07/2018 | 1189.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS,PARA UTILIZA??O NA ADAPTA??O E MELHORIA ESTRUTURAL DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O CRAS E OS DEMAIS SERVI?OS SOCIOASSIST?NCIAIS ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?481 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/07/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/07/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/07/2018 | 710.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES (750 UND.SALGADOS SORTIDOS,01 BOLO CONFEITADO E 04 KG DE SALPIC?O DESTINADOS AOS USUARIOS ADOLESCENTES DO SCFV E PARA O GRUPO DE IDOSAS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO GIN?SIO DE ESPORTES DA CIDADE DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003386 | 06/07/2018 | 5989.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1311 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003387 | 06/07/2018 | 5951.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1312 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/07/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/07/2018 | 400.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESS?O E AMPLICA??O DE ADESIVO CALANDRADO 09 EM ALTA RESOLU??O E RESOLU??O DE VERNIZ EM TRATOR DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003382 | 06/07/2018 | 8950.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB;2018;COMBUSTIVEL GASOLINA,RENAVAM;0022898,MOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?146989 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003395 | 09/07/2018 | 2817.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (SIL CABO FLEX BRANCO,AZUL E VERDE,CORRUGADO THOR/COBRAFLEX AMARELOLO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1011 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2018 | 100.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA EM OCASI?O A PALESTRA DE ORIENTA??O NUTRICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003394 | 09/07/2018 | 23000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/01/2018 A 07/02/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?43 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003397 | 09/07/2018 | 10977.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (CORRUGADO THOR/COBRALEX AMARELO,BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON,ISOLADOR ROLDANA E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA,CONFORME NOTA DE N?1009 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4867645 ENVIADO EM 09/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2018 | 200.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV E PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2018 | 530.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO S?O JO?O DO LITORAL ANO II,NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/07/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003393 | 09/07/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2017 A 09/02/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?44 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003396 | 09/07/2018 | 4011.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (SIL CABO FLEX 2,5 AZUL E VERMELHO,NITROLUX/GOLDEN LAMPADA LED ALTA POTEN?IA 20W E27-FOXLUX E OUTROS)MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DA EDUCA??O ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003433 | 10/07/2018 | 8609.34 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.983 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003434 | 10/07/2018 | 5175.32 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI?OES DE CARNE BOVINA TIPO BIFE,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO,FILE DE PEITO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.984 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003436 | 10/07/2018 | 1326.61 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI?OES DE CARNE BOVINA C/OSSO E FIGADO BOVINO,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.985 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003437 | 10/07/2018 | 1997.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.986 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2018 | 16025.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2018 | 46.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?A? DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2018 | 407.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JUNHO PERIODO 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DA RESIDENCIA DA S?.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOACALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2018 | 300.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA O ATLETA PRO/AM PARATICIPAR DO CAMPEONATO BRASILERO PROFISSIONAL,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO NO ESTADO DE PERNANBUCO NA PRAIA DO CUPEBORETE/IPOJUCA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2018 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/07/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JUNHO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DA RESIDEN?IA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO N?153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTARAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/07/2018 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A DE LAZER E ESPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/07/2018 | 300.00 | 00071310190461 | WESLEY ALVES DA COSTA | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE WESLEY BALADEIRO EM OCASI?O AO DIA DO TRABALHADOR JUNTAMENTE COM A ENTREGA DOS CARROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2018,NA PRA?A MANOEL TAVARES DE MELO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003439 | 10/07/2018 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA SEGURAN?A E VIGILAN?IA DURANTE O CARNAVAL,NO PERIODO DO DIA 09/02/2018 A 13/02/2018,TOTALIZANDO 100 PLANTOES,COM DIARIA A 70,00 REAIS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/07/2018 | 4900.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A E VIGILAN?IA DURANTE A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/07/2018 | 2240.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A E VIGILAN?IA DURANTE AS FETIVIDADES DO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2018 | 400.00 | 00007705939410 | ALCIDEMI SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 8 DIARIAS 8 X 50 =400,NA FUN??O DE ELETRICISTA NAS ALDEIAS VILA BENFICA,LARANJEIRA E TRACOEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2018 | 450.00 | 15837367000131 | OILZON INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTES DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA OGA-8542,OGA 8482,OGA 8592,CONFORME NOTA FISCAL DE N?47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00006149462471 | ELY VICTOR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,COM SISTEMA DE SOM PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE,DIVULGA??O DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS A?OES,PROGRAMAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003410 | 10/07/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2018 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2018 | 352.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2018 | 158.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SEC.DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003435 | 10/07/2018 | 168.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI?OES DE CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO,DESTINADO A A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003438 | 10/07/2018 | 2856.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/07/2018 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/07/2018 | 732.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A JOSE BARBOSA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/07/2018 | 266.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA PRA?A PEDRO II,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/07/2018 | 435.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AS DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA E CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,PROTETOR,MACARRAO E SERVI?O DE SOLDA DE ALUMINIO NO RADIADOR PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2018 | 305.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2018 | 364.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2018 | 1237.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2018 | 1213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2018 | 305.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003444 | 11/07/2018 | 4623.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?170 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003442 | 11/07/2018 | 3593.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0003466 | 11/07/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2018 | 120.00 | 00089326016404 | REGIVAL BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CANOS DE AGUA PARA SUA RESIDEN?IA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003443 | 11/07/2018 | 5509.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?169 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2018 | 231.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2018 | 516.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2018 | 3607.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2018 | 334.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2018 | 1692.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2018 | 309.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2018 | 969.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE CARIBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?839 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2018 | 632.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2018 | 672.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2018 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2018 | 213.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2018 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2018 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2018 | 163.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003463 | 11/07/2018 | 1385.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?171 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2018 | 1015.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM MAO DE OBRA E CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR,PROTETOR,MACARRAO E SERVI?O DE SOLDA DE ALUMINIO NO RADIADOR PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2018 | 200.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE S EEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?4189 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2018 | 1050.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE GAS GLP 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4188 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003469 | 11/07/2018 | 5291.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O MICRO-ONIBUS OGF-5230 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.332 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003470 | 11/07/2018 | 3931.24 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS PARA O VEICULO ONIBUS NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.331 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003471 | 11/07/2018 | 4090.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O VEICULO ONIBUS-OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.329 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003472 | 11/07/2018 | 3019.20 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA SECRETRIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2,333 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003473 | 11/07/2018 | 3370.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O ONIBUS-NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.330 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003474 | 11/07/2018 | 1023.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVI?O NA SUSPENS?O,MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,MAO DE OBRA E SERVI?O DE SISTEMA DE FREIOS E MAO DE OBRA E SERVI?O DE CAMBIO PARA O VEICULO DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1377 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003475 | 11/07/2018 | 1023.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVI?O NA DIRE??O,MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,MAO DE OBRA E SERVI?O DE MOTOR DE PARTIDA,MAO DE OBRA E SERVI?O NA TURBINA NO VEICULO DE PLACA NQF-8684,DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1378 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003476 | 11/07/2018 | 1209.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVI?O NO SISTEMA DE FREIOS,MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS,MAO DE OBRA E SERVI?O NO DIFEREN?IAL,MAO DE OBRA E TROCA DE AMORTECEDERES E MAO DE OBRAS E SERVI?O NO ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA;ONIBUS OGF-4230 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1379 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003477 | 11/07/2018 | 930.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZEER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO,MAO DE OBRA E SERVI?O DE SUSPENS?O,MAO DE OBRA E SERVI?O DE MOTOR DE PARTIDA E MAO DE OBRA E TROCA DE ROLAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA-MICRO-ONIBUS OGE- 5250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1380 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003478 | 11/07/2018 | 1116.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVI?O NA SUSPEN??O,MAO DE OBRA E SERVI?O DE CAMBIO,MAO DE OBRA E TROCA DE MOLAS E MAO DE OBRA E TROCA KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO DE PLACA;ONIBUS OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1376 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003483 | 12/07/2018 | 400.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACHEIRA,COENTRO ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2490. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 0003498 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003479 | 12/07/2018 | 2181.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASOURA,SACO PLASTICO PARA LIXO, PAPEL HIGI?NICO E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA DE N?.1320 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003480 | 12/07/2018 | 2302.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DID?TICO DIVERSOS( COLA BRANCA, TESOURA ESCOLAR, CARTOLINA,PAPEL CREPOM E OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ CONFORME NOTA DE N?.1318 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003481 | 12/07/2018 | 2446.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DID?TICO DIVERSOS( LAPIS DE COR GRANDE, COLA DE ISOPOR, TINTA GUACHE E OUTROS) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1319 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003484 | 12/07/2018 | 2640.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 04 CAIX?O ADULTO,SERVI?O DE HIGIENIZA??O DO CORPO SIMPLES,COROA DE FLORES,TRANSLADO DE MANMANGUAPE A BAIA DA TRAI??O E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAI??O, CONFORME NOTA DE N?.147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2018 | 4380.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?311 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2018 | 160.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 AGUA MINERAL DE 20L PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4190 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2018 | 40.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL DE 20L PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4190 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/07/2018 | 336.55 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?O DE MANUTEN??O B?SICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.1039540 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2018 | 256.55 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?O DE MANUTEN??O B?SICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.1039542 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2018 | 247.45 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( FLUIDO DOT, FILTRO DE COMBUST E OUTROS) DESTINADOS A MANUTEN??O B?SICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.114156 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2018 | 247.45 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( FLUIDO DOT, FILTRO DE COMBUST , FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTEN??O B?SICA NO VEICULO DE PLACA OGA 8542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.114153 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003504 | 13/07/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Import?ncia que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de 01 veiculo tipo;onibus com a capacidade para 43 passageiros,potencia a pqrtir de 170 cavalos,combustivel diesel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de junho a 02 de julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003507 | 16/07/2018 | 28437.98 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2? (SEGUNDA)MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( MARIA DAS DORES BORGES, NAIDE SOARES DA SILVA E JOAO BEZERRA FALCAO) NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME CONTRATO DE N?.00099/2018 E NOTA FISCAL DE N?.000648. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003515 | 16/07/2018 | 3664.30 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BEBEDOURO GELAGUA TIPO COLUNA E VENTILADOR DE PAREDE 60CM ,MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCA DE N?272 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/07/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/07/2018 | 100.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/07/2018 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/07/2018 | 294.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA,56 COPIAS PRETO,139 COPIA COLORIDA,27 IMPRESSAO PRETO,ENCADERNA??O,GRAVA??O EM CD,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1004382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003508 | 16/07/2018 | 7568.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA ROSA GONCALVES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003509 | 16/07/2018 | 4191.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA PEDRO POTI,CONFORME NOTA FISCAL DE N?485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003510 | 16/07/2018 | 2718.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO AMANCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003511 | 16/07/2018 | 5223.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA MANOEL TAVARES DE MELO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003512 | 16/07/2018 | 12310.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,MATERIAL DESTINADO A RUA PEDRO POTI-VARZEA-CENTRO,CONFORME NOTA FIASCAL DE N?119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003513 | 16/07/2018 | 22130.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,MATERIAL DESTINADO A RUA ROSA GONCALVES DE SOUZA-VARZEA-CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003514 | 16/07/2018 | 16865.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,MATERIAL DESTINADO A RUA MANOEL TAVARES DE MELO-VARZEA-CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2018 | 70.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA DE DA BAYEUX PARA BAIA DA TRAI??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/07/2018 | 510.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE EXIBI??O DE FILMES PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVEN?IA (SCFV) LEVADO AO CINEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003568 | 17/07/2018 | 1993.43 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (GRIPALCE,FLUCONAZOL,CEFRIAXONA,ESPIRORONALACTONA E OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.108 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SA?DE | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003573 | 17/07/2018 | 25930.92 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU??O CIVIL, PARA REFORMA E AMPLIA??O DO PSF MUNICIPAL Dr.ANTONIO PALITOT , LOCALIZDA NA ZONA URBANA- MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O-PB,CONTRATO DE N?.00146/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.1000029 | 00092017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/07/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/07/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/07/2018 | 70.00 | 00000903916401 | BARBARA DE FATIMA PEREIRA SANTOS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/07/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/07/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/07/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/07/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/07/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/07/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/07/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/07/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/07/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/07/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/07/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/07/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/07/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/07/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/07/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/07/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/07/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/07/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/07/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/07/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/07/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/07/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/07/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/07/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/07/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/07/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/07/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/07/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/07/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/07/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2018 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DO ONIBUS OGF-4230 DA BAIA DA TRAI??O PARA SAPE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?262 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003571 | 17/07/2018 | 1445.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BATATA DOCE,POLPA DE GOIABA E CAJU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.516 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003621 | 18/07/2018 | 4769.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003623 | 18/07/2018 | 6750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003638 | 18/07/2018 | 7689.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NTA FISCAL DE N?6.372 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/07/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/07/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/07/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/07/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/07/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/07/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/07/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/07/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/07/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/07/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/07/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/07/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/07/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/07/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/07/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005155678412 | JOSELMA CICERO DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/07/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/07/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003639 | 18/07/2018 | 7082.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.375 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003620 | 18/07/2018 | 1396.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003619 | 18/07/2018 | 445.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003618 | 18/07/2018 | 7658.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMNFORME NOTA FISCAL DE N?6.374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART SOBRE O CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003641 | 18/07/2018 | 685.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010175646473 | ROBSON DUARTE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA BENTO,REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001686308426 | ANDERSON FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREN TE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MINI CAMPO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA BENTO,REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/07/2018 | 100.00 | 00011614172498 | ALAN TIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2018-TORNEIO DE AMIZADE,REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/07/2018 | 50.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CAPEONATO DE FUTEBOL 2018-TORNEIO DE AMIZADE,REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/07/2018 | 350.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MC BYANOO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA AKAJUTIBIRO NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/07/2018 | 350.00 | 00071310190461 | WESLEY ALVES DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA WESLEY BALADEIRO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA BENTO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2018 | 460.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE ENTRETENIMENTO,ATRAVES DO ACESSO A FILME CINEMATROGRAFICO,PARA 46 ADOLECENTES QUE S?O USUARIOS DO SCFV,NO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009558402443 | LAIZA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/07/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/07/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/07/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/07/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/07/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/07/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/07/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/07/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/07/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/07/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/07/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/07/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/07/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/07/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/07/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/07/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/07/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/07/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003338094400 | IVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAME ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/07/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/07/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003695 | 20/07/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/07/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/07/2018 | 672.00 | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE JO?O PESSOA A BAIA DA TRAI??O,CONDUZINDO DEVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/07/2018 | 665.00 | 00003432586418 | ANA LUCIA SOARS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE JO?O PESSOA A BAIA DA TRAI??O,CONDUZINDO DEVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/07/2018 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CAPACITA??O PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DA ASSISTEN?IA SOCIAL NO MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/07/2018 | 900.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DE 06 MOTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?13128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003731 | 23/07/2018 | 2870.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS ERGOPLAX FIXA, MESA 15 mm SLIM DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT - MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.002.265 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003733 | 23/07/2018 | 269.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LIXEIRA SUPER , MESA 1,20 COM 4 CADEIRAS INCOMEL, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT - MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.002.266 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CAPEONATO MUNDIAL DE VETERANO DE FUTEBOL DA BAIA DA TRAI??O EM PARCERIA COMA PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,REALIZADO NO CAMPO PEGA NO DIA 21 DE JULHO DE2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00003141300470 | IVONILDO FREIRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CAPEONATO MUNDIAL DE VETERANO DE FUTEBOL DA BAIA DA TRAI??O EM PARCERIA COM A PREFEITURA E SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO,REALIZADO NO CAMPO PEGA NO DIA 21 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/07/2018 | 500.00 | 00070500375402 | NIBSON FELICIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 3? LUGAR DO CAPEONATO MUNDIAL DE VETERANO DE FUTEBOL DA BAIA DA TRAI??O EM PARCERIA COM A PREFEITURA E SCRETARIA DE ESPORE DO MUNICIPIO,REALIZADO NO CAMPO PEGA NO DIA 21 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/07/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/07/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/07/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/07/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/07/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/07/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/07/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/07/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/07/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/07/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/07/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/07/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/07/2018 | 70.00 | 00011702336433 | PRISCILA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/07/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/07/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/07/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/07/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/07/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/07/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/07/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/07/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/07/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/07/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/07/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/07/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/07/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/07/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003735 | 23/07/2018 | 8035.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS GIR OPER , FOGAO IND, LIQUIFICADOR BR ,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.002.264 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/07/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/07/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/07/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003777 | 24/07/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/07/2018 | 1410.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O 3000 (TRES MIL) TIJOLOS E 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO PARA SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00001030832439 | DAMI?O DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PE?AS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA EMBRCA??O,DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/07/2018 | 800.00 | 00006811475471 | MARCOS ADRIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PE?AS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/07/2018 | 70.00 | 00002461311447 | MARIA ELIETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRAS DE GAS DE COZINHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/07/2018 | 984.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O ( ALMO?O ) PARA ALUNOS E ACOMPANHANTES, PROFESSORES DO SCFV EM PASSEIO A GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?95 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/07/2018 | 1032.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O ( ALMO?O ) PARA ALUNOS E ACOMPANHANTES, PROFESSORES DO SCFV EM PASSEIO A GUARABIRA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?96 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/07/2018 | 100.00 | 00005761945495 | ANTONIO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,RERFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA ACAJUTIBIRO,REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/07/2018 | 150.00 | 00000169952444 | EREGILDO GOMES CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA LAGOA DO MATO,REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/07/2018 | 200.00 | 00070882188445 | ROMUALDO LEONCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEEIAS,NA ALDEIA AKAJUTIBIRO,REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/07/2018 | 100.00 | 00006595300400 | IDIAHUME SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA LAGOA DO MATO,REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/07/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DAS A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE JULHO DE 2018,DO VALE NOTICIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003779 | 24/07/2018 | 8521.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003786 | 25/07/2018 | 3105.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (ASSENTO BRANCO SOFT,VASO SIMPLES BRANCO,CAIXA DE DESCARGA COMPLETA,LAVATORIO DE LOU?A E OUTROS) DESTINADO AO POSTO FRANCISCO PORTO E POSTO S?O MIGUEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?517 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003792 | 25/07/2018 | 2951.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1306 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003795 | 25/07/2018 | 2870.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA ERGOPLAX FIXA PRETO PLAXMETAL,MESA 15MM SLIM CINZA,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE ANTONIO PALITOT,FRANCISCO PORTO,CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.265 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003796 | 25/07/2018 | 269.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE LIXEIRA SUPER C/PEDAL,MESA 1,20 COM 04 CADEIRAS INCOMEL,MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE ANTONIO PALITOT,FRANCISCO PORTO,CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.266 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/07/2018 | 3500.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA TIPO (GRIP ACTE,SONOPULSE I E III,BOLA DE GINASTICA,ORTESE (BOLA FISIOTERAPIA) ESFERA C/PONTOS E OUTROS), MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE N?54 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/07/2018 | 4938.50 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA - MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PIAS E BALCOES DE GRANITO-VERDE UBATUBA PARA POSTO ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?76 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003799 | 25/07/2018 | 10690.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ELETROCARDI?GRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT-MUNICIPIO DE BA?A DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.17611 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342018 | 0003800 | 25/07/2018 | 5880.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350 P, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT-MUNICIPIO DE BA?A DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.17612 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003802 | 25/07/2018 | 25468.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICI.SPLIT,BEBEDOURO DE COLUNA, COMPUTADOR, ESCADA COM 2 DEGRAUS EM A?O INOX,SUPORTE PARA SORO,TELEVISOR 43P, VENTILADOR TETO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT-MUNICIPIO DE BA?A DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/07/2018 | 549.20 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E MALHAS PARA USO EM ORNAMENTA?OES DURANTE AS A?OES/EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,JUNTO A TODOS OS SERVI?OS E PROGRAMAS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/07/2018 | 324.50 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA USO NAS OFICINAS DE GERA??O DE RENDA ATRAVES DA CONFEC??O DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE PE?AS/ARTESANATOS,JUNTO AS MULHERES E IDOSOS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/07/2018 | 296.46 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA USO NAS OFICINAS DE GESTANTES (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.316 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003794 | 25/07/2018 | 4124.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (CAIBRO,TINTA 18LT INTERNA,TINTA EXTERNA,BRITA 19,CIMENTO ELIZABETH,AREIA MT,CAL 10KG BRANCO HIDRACOR,TRINCHA 3/4 CEDA ROMA E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O CONCELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/07/2018 | 790.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ENCHOVAL COM O GRUPO DE GESTANTE DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5.112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0003788 | 25/07/2018 | 4671.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (CIMENTO ELIZABETH,BRITA 19,CAL 10KG BRANCO HIDRTACOR,JOELHO 100 ESGOTO,CANO 20 SOLDAVEL,TINTA PVA 18LT E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CELINA FREIRE DA ALDEIA CUMARU,CONFORME NOTA FISCAL DE N?515 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003790 | 25/07/2018 | 5385.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO ( ARMARIO EM A?O,CADEIRA LONGARINA DE 03 LUGARES E 6 ESTANTE EM A?O COM 06 PRATELEIRAS) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,A ESCOLA SAGRADO CORA??O,LAGOA DO MATO,CRECHE CURUMIM,LARANJEIRAS,TRAVOEIRA E VILA SAO MIGUEL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?616 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003791 | 25/07/2018 | 1587.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHAADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E MACACHEIRA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?49794 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/07/2018 | 700.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONSALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA QUEIMA DE 20 CAIXAS DE FOGUETES 12X1 E UMA GIRANDOLA DE 1080 TIROS NA INAUGURA??O DA ESCOLA LAGOA DO MATO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000031 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003804 | 25/07/2018 | 8035.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O COM (CADEIRA GIR OPER SECR PLUS,FOG?O INDUSTRIAL,LIQUIDIFICADOR,MATERIAL DESTINADO A ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLA MARIA DAS DORES,CONFORME NOTA FISCALDE N?2.264 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/07/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUTEN??O BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/07/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/34 DA DEVOLU??O DE RECURSOS FEDERAIS (FNAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/07/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003811 | 26/07/2018 | 2083.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22/06/2018 A 26/07/2018,REFERENTE A 24 DIAS DO MES DE JUNHO,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXCETO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/07/2018 | 120.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE COM 3 DI?RIAS E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O I SEMIN?RIO DE DIREITOS HUMANOS-DIREITO DA INF?NCIA E ADOLESC?NCIA, CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/07/2018 | 120.00 | 00005996454408 | ELIANE DA CONCEICAO VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE COM 3 DI?RIAS E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA O I SEMIN?RIO DE DIREITOS HUMANOS-DIREITO DA INF?NCIA E ADOLESC?NCIA, CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/07/2018 | 4000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/07/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL DE 1545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/07/2018 | 3600.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 20 HORAS DE SERVI?O DE TERRAPLENAGEM COM UMA MOTONIVELADORA ( SERVI?O REALIZADO NO LIX?O DE BAIA DA TRAI??O),CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO E NOTA FISCAL DE N?1015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/07/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4891521 EM 26/07/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/07/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 4891508 ENVIADO EM 26/07/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/07/2018 | 560.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM,SENDO;02 HORAS-FESTA DO PESCADOR,02 HORAS-ENTREGA DAS MOTOS,04 HORAS/02 DIAS-FINAL DO CAPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS,06 HORAS/DOIS DIAS-FESTIVAL DAS ALDEIAS LAGOA DO MATO/INAUGURA??O DA ESCOLA DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/07/2018 | 250.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI?OS DE CONCERTO DE 02 (DUAS) TENDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/07/2018 | 560.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O EM CARRO DE SOM,SENDO 02 HORAS-FESTA DO PESCADOR,02 HORAS-ENTREGA DAS MOTOS,04 HORAS/02 DIAS-FINALDO CAPEONATO DE FUTEBOL VETERANOS,06 HORAS/02 DIAS-FESTIVAL DAS ALDEIAS LAGOA DO MATO/INAUGURA??O DA ESCOLA DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/07/2018 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SENDO 01 REFERENTE A IDA AO SPU/PB DIA 12/07/2018 E A VIAGEM PARA O EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES REALIZADO DIA 24/07/2018 EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/07/2018 | 391.70 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLDER BAIA DA TRAI??O EM COUCHE FOSCO FSC 250 4X4 290X270 MM PERSONALIZADO OP DIG 7827,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1035993 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/07/2018 | 300.00 | 00070856352403 | GUILHERME DONATO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA ALDEIA LARANJEIRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/07/2018 | 520.00 | 00078979919468 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE RODA DE ARAME,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/07/2018 | 200.00 | 00006493638410 | SPARTACUS SOUSA DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 18 E 25 DO CORRENTE MES,PARA APLICA??O DO PROJETO PROERD NA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS,PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPL DA BAIA DA TRAI??O (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O) E A POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA,VISANDO DESENVOLVER UMA A?AO PEDAGOGICA DE PREVEN??O AS DROGAS E A VIOLEN?IA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATRAVES DO TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/07/2018 | 250.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O A UM FOG?O INDUSTRIAL,PERTENCENTE A ESTA INSTITUI??O DE ENSINO (ESCOLA MUN.ENS.FUND.ANTONIO AZEVEDO) NO DIA 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/07/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (TESOUREIRO, CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO) DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2018 | 41144.57 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2018 | 146752.93 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2018 | 160484.18 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS (PROFESSOR,DIRETOR E VICE DIRETOR),DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2018 | 200.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO HIDRAULICO DA DIRE??O PARA O VEICULO; ONIBUS DE PLACA;NPX 4901 DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD-1154 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018,DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 1064 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018,DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2018 | 10479.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2018 | 75328.81 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2018 | 19103.19 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2018 | 3777.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2018 | 9973.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2018 | 350.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MC BYANOO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA FORTE NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2018 | 350.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EDSON FARRAD?O NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA LAGOA DO MATO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2018 | 6900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (COORDENADOR,SECRETARIO) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2018 | 600.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE TROFEUS DE PREMIA??O E CHEQUES SIMBOLICOS DO CAPEONATO VETERANO DE FUTEBOL 2018 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO E COORDENADOR),DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2018 | 8698.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO ADJUNTO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2018 | 13830.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CONTROLADOR GERAL E CONTROLADOR ADJUNTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2018 | 11800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,ASSESSOR DE GABINETE,ASSESSOR DE COMUNICA??O) GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003835 | 30/07/2018 | 7950.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE CONFECCIONAMENTO DE 53 UNIDADES DE PROTESES (PRE?O UNITARIO R$ 150,00),PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000144. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2018 | 10064.87 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (ODONTOLOGOS (A) E AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO-SAUDE BUCAL),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (AGENTE EM EDEMIAS),DA SECREATARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA (VIGILAN?IA AMBIENTAL),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (AGENTE EPIDEMIOLOGICO),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2018 | 27612.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR DE UNIDADE DA SAUDE,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,COORDENADOR,SECRETARIO,SECRETARIA ADJUNTA E VICE DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (AGENTES COMUNITARIOS-PACS),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2018 | 36563.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS ( ENFERMEIROS,TECNICO EM ENFERMAGEM E MEDICO DO PSF),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2018 | 27143.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS ( TECNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO(A) E ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU ),DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS ( AGENTES COMUNITARIOS- PACS ) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS ( FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,NUTRICIONISTA E ASSISTENTE SOCIAL DO NASF ) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2018 | 10494.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLFA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS ( MOTORISTA,AUX.DE SERVI?O GERAIS,VIGILANTE,AUX.DE FARMACIA,E RECEPCIONISTA- ATEN??O BASICA) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 8735 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003877 | 30/07/2018 | 2520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299 LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?823 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2018 | 19078.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2018 | 17650.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2018 | 13107.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2018 | 23622.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2018 | 21891.16 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,VIGILANTE,AGENTE ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2018 | 376.07 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,MANUTEN??O BASICA E LAVAGEM SIMPLES,PARA O VEICULO DE PLACA- OGA-8595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1039922 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0003933 | 31/07/2018 | 3480.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PROJETOR BENQ MS531 SVGA BIV,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?939 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003938 | 31/07/2018 | 4924.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.393 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2018 | 257.93 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?114570 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2018 | 500.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2018,PARA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE DEBITOS E PARCELAMENTOS DO MUNICIPIO,CUSTEANDO A DESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003929 | 31/07/2018 | 600.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2018 | 17662.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADORA,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,MERENDEIRA) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003930 | 31/07/2018 | 560.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003919 | 31/07/2018 | 3000.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2018 | 18672.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (GARI E OPERADOR DE MAQUINAS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2018 | 12048.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS (GARI,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,OPERADOR DE MAQUINAS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2018 | 23266.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003915 | 31/07/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,NO PERIODO DE 24/06/2018 A 23/07/2018,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003934 | 31/07/2018 | 11141.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003935 | 31/07/2018 | 1745.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.401 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003931 | 31/07/2018 | 872.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FFAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2018 | 8174.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETRIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR TECNICO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2018 | 5822.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (OFICINEIRO,PSICOLOGO,COORDENADOR DO SERVI?O DE CONVIVEN?IA) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,CORDENADOR DO CRAS),SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ,SUPERVISORA) DEA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSI??O - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (GESTOR BOLSA FAMILIA,ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2018 | 5088.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FRAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS (CONCELHEIRO TUTELAR) ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2018 | 290.58 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2018 | 140.00 | 00003246737444 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS DIVERSOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003883 | 31/07/2018 | 29100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 1500 CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA,MATERIAL DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001078 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2018 | 42171.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2018 | 33080.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (DIRETOR ESCOLAR,DIRETOR PEDAGOGICO,VICE DIRETOR,COORDENADOR PEDAGOGICO) DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2018 | 48110.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIA,ASSESSOR) SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2018 | 17172.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (EDUC.JOVENS E ADULTOS EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2018 | 83521.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003927 | 31/07/2018 | 2574.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.399 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003928 | 31/07/2018 | 10645.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.398 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0003945 | 31/07/2018 | 1921.80 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UM LIQUIDIFICADOR,02 MESAS DE REUNI?O EM MDP E PES DE A?O E 02 MESA DE UNI?O TODA EM MDF,CONFORME NOTA FISCAL DE N?40 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2018 | 2492.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO) SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2018 | 1078.33 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERL DA REPUBLICA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2018 | 1065.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2018 | 192.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/08/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/08/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2018 | 460.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA AQUISI??O DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO PARA SUA RESIDEN?IA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003951 | 01/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBULAN?IA TIPO;A SIMPLES REMO??O FURGONETA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?183759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003953 | 01/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBULAN?IA TIPO A SIMPLES REMO??O FURGONETA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?183758. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2018 | 4313.86 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ENTRE 01/05/2018 E 30/06/18 A PRE?O DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIOS ENVIADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?233 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2018 | 270.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPA PRENSAVEL 1/2 DESCASQUE 2 TRAMAS/UNICA MANGUEIRA HIDR.PRENSAVEL-RTB-12X2R,PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?77 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003958 | 02/08/2018 | 10217.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1336 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0003959 | 02/08/2018 | 13330.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1335 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003960 | 02/08/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003961 | 02/08/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de julho a 02 de agosto de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O DO OFICIO 4901738 ENVIADO EM 02/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA?AO DO OFICIO 4901690 EVIADO EM 02/08/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O DO OFICIO 4901635 ENVIADO EM 02/08/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2018 | 970.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A INSTALA?OES DOS AR CONDICIONADO DOS PSF FRANCISCO PORTO II,FRANCISCO PORTO I,SECRETARIA DE SAUDE,E MANUTEN??O DE 02 AR NO PSF DE S?O MIGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003980 | 06/08/2018 | 3040.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM,(FUROSEMIDA,HIDROXIDO DE ALUMINIO,IBUPROFENO,METOCLOPAMIDA,METRONIDAZOL,NEOMICINA E OUTROS),MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?302 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003983 | 06/08/2018 | 19100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOCLAVE 12LD PLUS ,DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P, FOCO CLINICO (LED)MIKATOS,SELADORA SELAPACK SM PLUS 220V BCA DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE ANTONIO PALITOT, CONFORME NOTA DE N?.00.001.167 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0003986 | 06/08/2018 | 7200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BIOSCALER SD, CONJTO ULTRA-SONICO RPX, DETECTOR FETAL MD, FOCO CLINICO (LED)MIKATOS,H16 48 CM VERMELHO COM SUPORTE DE SORO DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE ANTONIO PALITOT, CONFORME NOTA DE N?.00.001.168. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICA??O DO OFICIO 4901763 ENVIADO EM 02/08/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003978 | 06/08/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/08/2018 | 380.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA?OES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADESIVO P/JUNTA DE MOTOR 75G-BOMBA ALIMENTADORA,DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/08/2018 | 1414.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003984 | 06/08/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2017 A 09/08/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?46 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/08/2018 | 1890.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS,DESTINADO A CONFEC??O DE ENCHOVAIS NO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/08/2018 | 300.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA E FAIXA EM OCASI?O A INAUGURA??O DA ESCOLA INDIGENA DA ALDEIA LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003989 | 07/08/2018 | 1210.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAM?O HAVAI E MACACHEIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?54048 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/08/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/08/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003996 | 07/08/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003997 | 07/08/2018 | 9989.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?71.911 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003998 | 07/08/2018 | 1415.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?71.904 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/08/2018 | 400.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE DANILO VAGNER E BANDA EM OCASI?O AO FESTIVAL DO SURF BT 2018 NA PRA?A JOSE BARBOSA,NO DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/08/2018 | 350.00 | 00010241050405 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MAGIAS DA PAIX?O EM OCASI?O AO FESTIVAL DAS ALDEIAS,DA ALDEIA SILVA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/08/2018 | 100.00 | 00009608673410 | EDILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA SILVA,REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/08/2018 | 50.00 | 00070494127406 | RONALDO BENTO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA SILVA,REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004015 | 08/08/2018 | 7679.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/08/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/08/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/08/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/08/2018 | 1300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 GAS GLP 13 KG,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4194 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/08/2018 | 115.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O 5 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/08/2018 | 260.00 | 00004161563477 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE SUA MOTO,POR SER SEU MEIO DE LOCOMO??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2018 | 71.76 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DOS PAIS PARA USUARIOS DO SCFV NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2018 | 476.39 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ARMAZEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DOS PAIS PARA USUARIOS DO SCFV NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2018 | 160.00 | 00001207301469 | MARIA CLEONICE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,PARA O 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES (CONCELHO MUNICIPAIA DE EDUCA?OES),CUSTEANDO ADESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2018 | 160.00 | 00092929222468 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,PARA O 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES (CONCELHO MUNICIPAIA DE EDUCA?OES),CUSTEANDO ADESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2018 | 375.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,PARA O 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES (CONCELHO MUNICIPAIA DE EDUCA?OES),CUSTEANDO ADESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2018 | 160.00 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,PARA O 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES (CONCELHO MUNICIPAIA DE EDUCA?OES),CUSTEANDO ADESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2018 | 160.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM 1 DIARIA E MEIA REALIZADA DA BAIA DA TRAI??O PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,PARA O 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES (CONCELHO MUNICIPAIA DE EDUCA?OES),CUSTEANDO ADESPESAS COM ALIMENTA??O E LOCOMO??O NA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004025 | 09/08/2018 | 12392.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004026 | 09/08/2018 | 965.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004027 | 09/08/2018 | 3731.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2018 | 100.00 | 00070500359474 | AILTON MODESTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DUAS DIARIAS NA LIMPEZA DO RIO SINIMBU,LOCALIZADO NA BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2018 | 50.00 | 00070272851426 | JONATHAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA NA LIMPEZA DO RIO SINIBMBU,LOCALIZADO NA VARZEA,NA BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2018 | 50.00 | 00011216974454 | ALCEDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA DIARIA NA LIMPEZA DO RIO SINIMBU,LOCALIZADO NA VARZEA,NA BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004051 | 10/08/2018 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,LOCA??O MENSAL REFERENTE AO PERIODO 08/05/2018 A 07/06/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017,01-CAMINH?O COMPACTADOR HIDRAULICO- 02- CAMINH?O BASCULANTE-,CA?AMBA- 03-CAMINH?O CARROCERIA ABERTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2018 | 255.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO REFEI?OES (ALMOCOS) PARA O PESSOAL VINCULAO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2018 | 340.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?OS) PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO PERIODO DE 12/06 A 12/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2018 | 590.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?OS) PARA A SECRETARIA DE TURISMO,NO PERIODO DE 01/07 A 0108/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2018 | 182.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2018 | 16025.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2018 | 2459.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2018 | 250.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?OS) PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,NO PERIODO DE 12/06 A 12/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2018 | 480.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1600 PAES NA INAUGURA??O DA ESCOLA LAGOA DO MATO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2018 | 70.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2018 | 450.00 | 00008621768402 | WELLIGTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA FAZER O MOTOR DA MOTO,SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER MOTO TAXISTA RESIDENTE NO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,N? 153, CENTRO DA BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JULHO A 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO,DA RESIDENCIA DA SRA. VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00005576542460 | VALDECI DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CANOS PARA LEVAR AGUA AO SEU RO?ADO,POR SER AGRICULTOR FAMILIAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2018 | 230.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2018 | 600.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE CIMENTOS E TIJOLOS PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003294972431 | ELIAS JOSE BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DE MOTOR DE SU VEICULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRABALHO,POR SER COMERCIANTE INFORMAL E UTILIZAR O MESMO PARA TRANSPORTE DE PEIXE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2018 | 665.58 | 00010764366416 | GERLANE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA A ESTUDANTE FAZER SUA REMATRICULA NA FACULDADE NO CURSO DE DIREITO,POR SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDI?OES FINAN?EIRAS,POR SER PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?OS) PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00052663132420 | ROLD?O EVANGELISTA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE ENTABUAMENTO E CALAFETO DA EMBACRCA??O, DE ACORDO COM A LEI N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00006752181446 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE ENTABUAMENTO E FIBRAGEM DA EMBACRCA??O, DE ACORDO COM A LEI N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/08/2018 | 80.00 | 00004601691494 | LIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI?AO NA 1? ETAPA GUL SUPER KIDS DE SURF, S SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/08/2018 | 80.00 | 00010991117492 | ISMALHE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI?AO NA 1? ETAPA GUL SUPER KIDS DE SURF, S SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004064 | 13/08/2018 | 470.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE IN NATURA E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.002.626 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/08/2018 | 1000.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER HP ,MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DE IMPRESSORA HP E OUTROS , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1002087 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/08/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FIASCAL DE N?1008775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/08/2018 | 390.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?OS) PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000532017 | 0004062 | 13/08/2018 | 1999.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( FITA ADESIVO, PASTA CLASSIFICADOR, LIVRO DE ATA, ENVELOPES E OUTROS)DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1553 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004063 | 13/08/2018 | 3989.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ( DETERGENTE LIQUIDO, SAB?O EM P?,AGUA SANITARIA,ALCOOL 70,SABONETE LIQUIDO E OUTROS)DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1554 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/08/2018 | 4500.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (CAMA SEMI, CARRO CURATIVO,ARMARIO ,MACA COM RODIZIOS)DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000.058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/08/2018 | 3400.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS INSTALA??O DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADO DE 12.00 BTUS A 250,00 R$ CADA E DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NO VALOR DE 200,00 R$ CADA,PARA O POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT, CONFORME NOTA DE N?.186 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/08/2018 | 750.00 | 00009008946440 | JOSE LEONARDO DE LIMA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 5(CINCO)ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA AS PLACAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, COMO TAMB?M A CONFEC??O DE 5(CINCO) URNAS DESTINADAS A OUVIDORIA DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/08/2018 | 500.00 | 00006358211412 | SEVERINA LOUREN?O DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE UMA ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR,PARA A PACIENTE: SEVERINA LOUREN?O DE LIMA DA SILVA ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/08/2018 | 500.00 | 00076772942787 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE UMA ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR,PARA O PACIENTE:JOS? MARCULINO DOS SANTOS ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004088 | 14/08/2018 | 1487.62 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS( CEFADROXILA, DEXAMEX CREME,DIAZEPAM G 10MG, POLARADEX XPE E OUTROS),DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/08/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL DE 1598 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/08/2018 | 100.00 | 00009117225485 | JOSE ANTONIO NAZARIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCU??O DO TORNEIO DE FUTEBOL , REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR(01/05/2018)NA PRA?A AMO BT E NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANO DE 2018 NO CAMPO PEGA, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/08/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/08/2018 | 350.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EWERTINHO E SWING TOP NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA SANTA RITA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2018 | 625.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE A IDAS AO SEBRAE NOS DIAS 30,31 DE JULHO, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018, A SERVI?O DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004078 | 14/08/2018 | 700.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAM?O HAVAI, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?056315 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004093 | 14/08/2018 | 1768.82 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (CARNE BOVINO C/OSSO, FIGADO BOVINO)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , CONFORME NOTA N?.006.170. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004094 | 14/08/2018 | 11477.33 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ARROZ COMUM, ACU?AR REFINADO,FEIJ?O ,OLEO DE SOJA, BISCOITRO DOCE E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , CONFORME NOTA N?.006.168 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004095 | 14/08/2018 | 2662.08 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ACU?AR REFINADO, BISCOITRO DOCE,LEITE EM P? INTEGRAL E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , CONFORME NOTA N?.006.171 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004096 | 14/08/2018 | 6900.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA , FIGADO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL , CONFORME NOTA N?.006.169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/08/2018 | 80.00 | 00006509930471 | ELIDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI?AO NA 1? ETAPA GUL SUPER KIDS DE SURF, S SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/08/2018 | 100.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAME PARTICULAR DE EMERG?NCIA ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/08/2018 | 150.00 | 00039525813487 | MARIA MARTA CALDAS BARRETO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA BATERIA DE MOTO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/08/2018 | 80.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI?AO NA 1? ETAPA GUL SUPER KIDS DE SURF, S SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/08/2018 | 80.00 | 00004223920499 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA BAIA DA TRAI?AO NA 1? ETAPA GUL SUPER KIDS DE SURF, A SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/08/2018 | 100.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM CARRO DE M?O SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/08/2018 | 300.00 | 00051520192487 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE ENTABUAMENTO DA EMBACRCA??O, DE ACORDO COM A LEI N?.245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/08/2018 | 250.00 | 00013524462430 | PAULO VALBER FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 4? ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO CLALLEGER DE V?LEI DE PRAIA QUE ACONTECERA NA PRAIA DE PIEDADE RECIFE-PE NOS DIAS 16 E 19 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2018 | 114.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 06 LATA DE LEITE SOYMIX ORIG PARA PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004104 | 15/08/2018 | 2827.02 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ACU?AR REFINADO, CAFE, FEIJ?O CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, OLEO DE SOJA E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.006.173 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2018 | 2222.50 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TEXTOLEEN ESTAMPADO, TECIDO FRALDA PAPI, TECIDO FUTURO TINTO DESTINADOS AS DOA?OES DE ENXOVAIS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.2321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2018 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE ?GUA MINERAL 20 L ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.4195 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004122 | 15/08/2018 | 834.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CARNE MOIDA E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N?.6174 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2018 | 963.24 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS FEDERAIS NA CONTA 18.811-4, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2018 | 78.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/08/2018 | 200.00 | 00004988835405 | ANTONIO GOMES LEANDRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS, NA ALDEIA SANTA RITA , REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2018 | 63.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2018 | 380.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2018 | 432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2018 | 352.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2018 | 342.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/08/2018 | 334.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/08/2018 | 368.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2018 | 432.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2018 | 416.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2018 | 463.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2018 | 2931.00 | 47960950077930 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS( BELICHE MADRI, POLT DECORATIVA UP MATRIX) DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2018 | 78.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004128 | 16/08/2018 | 8441.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.434 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004131 | 16/08/2018 | 948.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004129 | 16/08/2018 | 1234.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004130 | 16/08/2018 | 14710.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.431 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004132 | 16/08/2018 | 4671.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (CIMENTO ELIZABETH,BRITA 19,CAL 10KG BRANCO HIDRACOR,JOELHO 100 ESGOTO,CANO 20 SOLDAVEL,TINTA PVA 18LT E OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CELINA FREIRE DA ALDEIA CUMARU,CONFORME NOTA FISCAL DE N?515 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004133 | 16/08/2018 | 7064.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.432 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/08/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/08/2018 | 36.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/08/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/08/2018 | 163.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004137 | 17/08/2018 | 8433.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.435 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0004148 | 20/08/2018 | 3672.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCI EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O COM ARMARIO DE A?O,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DE N?983 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/08/2018 | 336.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/08/2018 | 380.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/08/2018 | 414.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/08/2018 | 387.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/08/2018 | 278.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2018 | 343.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2018 | 200.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA?AO ELETRICA E TROCA DE FIA??O DE LAMPADAS PARA MOTONIVELADORA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/08/2018 | 404.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE DENTE CENTRAL USA, PARAFUSO DE LAMINA E OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA DE N?.16.427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2018 | 100.00 | 00070272660400 | ROSILDO LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PREMIA?AO DO 2? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS,NA ALDEIA SANTA RITA,REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2018 | 100.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AJUDAR NA INSCRI??O NO FESTIVAL DE SURF ARRECIFES NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO NA PRAIA DE GAIBU EM PERNAMBUCO REPRESENTANDO A BAIA DA TRAI??O,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004149 | 20/08/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2018 | 800.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS DE INSTALA?AO ELETRICA E TROCA DE FIA??O DE LAMPADAS PARA ONIBUS DE PLACA OFG 3053,ONIBUS DE PLACA NPX 4901-MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0293,MICRO ONIBUS NPR 6453,ONIBUS DE PLACA NQF 8684,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2018 | 25418.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2018 | 7122.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2018 | 1340.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR,MACARRAO,SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA DIREITO/ESQUERDO PARA OS VEICULOS DE PLACA NPX 4901,OFFG 3053,NOF 8684,NPR 6453,OFG O293 PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2018 | 150.00 | 00052964558434 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAME ECO-CARDIGRAMA A SER REALIZADO COM URGENCIA PELO PACIENTE,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/08/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/08/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/08/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/08/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/08/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/08/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/08/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/08/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/08/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/08/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/08/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/08/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/08/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/08/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/08/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/08/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/08/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/08/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/08/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/08/2018 | 200.00 | 00011702336433 | PRISCILA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente para compra de vasilhame com gas,conforme comprova??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00005646015430 | JOSE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE SUBSTITUI??O DO MOTOR DE EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/08/2018 | 80.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA REGULARIZA??O DO FORNECIMENTO DE AGUA QUE SE ENCONTRA-SE CORTADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/08/2018 | 500.00 | 00011901424499 | JUNIOR CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RETIFICA DO MOTOR DE SUA MOTO,SEU UNICO MEIO DE TRABALHO POR SER MOTO-TAXISTA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/08/2018 | 900.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE ALONGAMENTO E REFORMA GERAL DE EMBARCA??O DE PESCA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004235 | 21/08/2018 | 398.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS ADQUIRIDOS PARA SCFV E SEUS USUARIOS,PARA O SCFV E SEUS USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004239 | 21/08/2018 | 159.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/08/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMP?RTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004202 | 21/08/2018 | 1475.00 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26/07/2018 A 20/08/2018,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JULHO,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/08/2018 | 4458.35 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | importancia empenhada para fazer face,Referente a loca??o de 01 veiculo tipo;onibus com a capacidade para 43 passageiros,potencia a apartir de 170 cavalos,combustivel disel,destinado ao transporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de julho a 02 de agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/08/2018 | 240.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4196 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004223 | 21/08/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004232 | 21/08/2018 | 5625.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARUFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARUFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARUFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/08/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/08/2018 | 13432.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DO MES 06/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/08/2018 | 260.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4197 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/08/2018 | 1665.00 | 16660436000147 | HOSPITAL OFTAMOLOGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE QUADRO DE OCLUS?O DE RAMO DE VEIA CENTRAL DA RETINA EM HEMIRRETININA INFERIOR DE OLHO DIREITO E EDMA MACULAR CISTOIDE,NECESSITANDO DE APLICA??O INTRA-VITREA DE ANTI-VEGF NESTE OLHO,SOB O RISCO DE PEDRA VISUAL GRAVE E IRREVERSIVEL,TRATAMENTO DESTINADO AO PACIENTE LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/08/2018 | 921.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/08/2018 | 986.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/08/2018 | 752.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/08/2018 | 1040.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/08/2018 | 1550.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/08/2018 | 1066.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/08/2018 | 403.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/08/2018 | 325.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00020606303472 | MARIA APARECIDA PATROCINIO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS DA SENHORA MARIA APARECIDA PATRICIO DE LUCENA,CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/08/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/08/2018 | 433.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/08/2018 | 715.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/08/2018 | 346.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO CACIQUE DANIEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/08/2018 | 354.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/08/2018 | 376.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/08/2018 | 422.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/08/2018 | 334.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhda para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa do posto cacique daniel santana,conforme comprova??o em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/08/2018 | 1591.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/08/2018 | 378.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/08/2018 | 1486.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/08/2018 | 1488.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/08/2018 | 343.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente ao pagamento da energisa do posto de saude antonio palitot,conforme comprova??o em anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/08/2018 | 1465.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004291 | 22/08/2018 | 10008.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?72.181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0004292 | 22/08/2018 | 5300.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?72.180 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0004293 | 22/08/2018 | 3538.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?15.968 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/08/2018 | 1011.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/08/2018 | 817.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0004306 | 22/08/2018 | 3850.98 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ARQUIVO EM A?O, BIOMBO EM A?O, ESTANTE, CADEIRA TIPO LONGARINA, MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.001.104 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/08/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA SERIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1007227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/08/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/08/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO A INTERNET DA ADMINISTRA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/08/2018 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA SERIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1007249 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/08/2018 | 500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VISAO TERRITORIAL SUSTENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/08/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA P?RCELA 11/34 DE RESTITUI?AO DE COVENIO DEVOLVEVIDO AO ORGAO ACIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/08/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/08/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/08/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/08/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/08/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/08/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/08/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/08/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/08/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/08/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/08/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/08/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/08/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/08/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/08/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/08/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/08/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/08/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/08/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/08/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/08/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/08/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/08/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/08/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/08/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/08/2018 | 70.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/08/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/08/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/08/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/08/2018 | 70.00 | 00042101468468 | EURIDES BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/08/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/08/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/08/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/08/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/08/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/08/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/08/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/08/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/08/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/08/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/08/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/08/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/08/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/08/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004525375418 | ELZENEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/08/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/08/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/08/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/08/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/08/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/08/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/08/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/08/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/08/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/08/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007618089493 | IRACI SOARES ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004352 | 23/08/2018 | 1740.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1367 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/08/2018 | 800.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES DE SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE N?97 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004354 | 23/08/2018 | 2060.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1369 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004355 | 23/08/2018 | 2240.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1370 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004356 | 23/08/2018 | 1570.93 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1368 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2018 | 3390.00 | 00010248484427 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O RELATIVO A ENSAIO FOTOGRAFICO DAS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF,REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/08/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004358 | 23/08/2018 | 5951.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2018 | 1.85 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/08/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/08/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/08/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/08/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/08/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/08/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/08/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/08/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/08/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009905258485 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/08/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/08/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/08/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/08/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/08/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/08/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/08/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/08/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/08/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/08/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/08/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/08/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/08/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/08/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/08/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/08/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/08/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/08/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/08/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/08/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/08/2018 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/08/2018 | 750.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA,PASSADO POR SITUA?OES DE RISCO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/08/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/08/2018 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/08/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/08/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/08/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/08/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/08/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/08/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/08/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/08/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/08/2018 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/08/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/08/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/08/2018 | 156.18 | 00002227514442 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGA??O DE SUA ENERGIA QUE ENCONTRA-SE CORTADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/08/2018 | 100.00 | 00009050583482 | AMILSON LAURENTINO MARTINS DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGA??O DE SUA AGUA QUE ENCONTRA-SE CORTADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/08/2018 | 950.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/08/2018 | 400.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE EXIBI??O DE FILMES PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE N?823 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/08/2018 | 100.00 | 00002970315467 | TEREZINHA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/08/2018 | 100.00 | 00028562461415 | ROBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/08/2018 | 600.00 | 00011609651456 | ROSILDO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA SERVI?O DE MECANICA DO SEU UNICO MEIO DE TRANSPORTE DE CASA PARA O RO?ADO POR SER AGRICULTOR FAMILIAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/08/2018 | 1369.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONCLUS?O DE SUA RESIDENCIA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/08/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE MANUNTE??O DA CONTA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/08/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DAS A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE AGOSTO DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/08/2018 | 9.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 0004456 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/08/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/08/2018 | 235.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ADAP M 1/4NPT ANN-8-4 HALTBAR,CONECTOR R BOLSA AR,MANGUEIRA DE AR PRETA E TERMINAL EMENDA,CONFORME NOTA FISACL DE N?90 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/08/2018 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DE VIDEO DA CONTRU??O DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALDEIA LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/08/2018 | 1199.80 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GAS GL 13KG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL DE N?4199 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022018 | 0004455 | 28/08/2018 | 3500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO,CORRESPONDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004443 | 28/08/2018 | 12006.84 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004444 | 28/08/2018 | 5672.34 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,DESTINADO AO CALCAMENTO DA TRAVESSA EDMILSON DE MEDEIROS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/08/2018 | 1160.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA,MUDA DE PALMEIRA MEXICANA,MUDA DE IXORIA,TERRA PREPARADA,PRODUTOS DESTINADOS A OBRA DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT,COFORME NOTA FISCAL DE N?991 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/08/2018 | 250.00 | 00070856352403 | GUILHERME DONATO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM APOIO CULTURAL PARA I FESTA DA LARANJA REALIZADA NA ALDEIA LARANJEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/08/2018 | 350.00 | 00071310190461 | WESLEY ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE WESLEY BALADEIRO NO FESTIVAL DAS ALDEIAS DA ALDEIA BEM FICA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/08/2018 | 350.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE LUCIANO AMADO E BANDA EM OCASI?O A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018,NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/08/2018 | 308.00 | 00003158933462 | SIMONE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM APOIO NA PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DO I TORNEIO MISTO DE VOLEI QUE ACONTECERAR NO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 26/08/2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004499 | 29/08/2018 | 1485.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO,COSTURADA A MAQUINA,COM 32 GONOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/08/2018 | 200.00 | 00003158933462 | SIMONE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM APOIO NA PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DO I TORNEIO MISTO DE VOLEI QUE ACONTECERAR NO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 26/08/2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSESSOR,SECRETARIO E COORDENADOR) DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2018 | 7316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSESSOR ADMINISTATIVOS E SECRETARIO) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2018 | 5198.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSESSOR E SECRETARIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO E ADJUNTO) DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2018 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (COORDENADOR E SECRETARIO) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO,ASSESSOR ADJUNTO,TECNICO E ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2018 | 28046.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,DIRETOR,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO E VICE DIRETOR) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2018 | 27642.65 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS (TECNICO DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO,ENFERMEIRA PLANTONITA DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2018 | 20283.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/08/2018 | 19864.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2018 | 233.23 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO,FLUIDO DOT4 E OLEO PARA O VEICULO FORD CAR DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?115086 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2018 | 482.77 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO,LAVAGEM SIMPLES E SERVI?O DE BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8482,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1040436 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2018 | 2300.00 | 00002832260489 | JOSE HUMBERTO PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVESTIMENTO ESPELHADO AZUL EM 54 JANELAS E UMA PORTA COM DOIS LADOS NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE EM EDEMIAS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/08/2018 | 13858.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PACS ( AGENTES COMUNITARIOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF (FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,NUTRICIONISTA E ASSISTENTE SOCIAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/08/2018 | 39580.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF (ENFERMEIROS,MEDICOS E TECNICOS DE ENFERMAGEM) DO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/08/2018 | 13232.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS E AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA ( VIGILAN?IA AMBIENTAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIO CONTRATADO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004537 | 29/08/2018 | 1128.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.107 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2018 | 15316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2018 | 15116.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CHEFE DE DEPARTAMENTO, SECRETARIO, COORDENADOR E ACESSOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CONTROLADOR GERAL E ADJUNTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2018 | 13650.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURAN?A,PROCURADOR GERAL E ASSESSOR) DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004470 | 29/08/2018 | 1917.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N?060410 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2018 | 950.00 | 00002832260489 | JOSE HUMBERTO PAULINO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REVESTIMENTO FUME EM 44 JANELAS NA ESCOLA SAGRADO CORA??O DE JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004500 | 29/08/2018 | 1581.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA,EM TROCA DE MOLAS E NA TURBINA, NO ONIBUS DE PLACA-NPX-4901,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1419. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2018 | 75148.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004503 | 29/08/2018 | 1674.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA,NA TRASMISS?O E NO SISTEMA DE FREIOS,NO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1421 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2018 | 3546.97 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004505 | 29/08/2018 | 1767.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE, MAO DE OBRA,NA TROCA DE AMORTECEDORES DIANT/TRASEIRO,KIT DE EMBREAGEM E MAO DE OBRA E SERVI?O ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA NPR-6453,DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1422 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004506 | 29/08/2018 | 1209.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTEAOS SERVI?OS E MAO DE OBRA E TROCA DE ARMOTECEDORES DIANT/TRAS,NO HIDRAULICO E NO ALTERNADOR NO ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1420 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004507 | 29/08/2018 | 5285.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BATERIA 150 AMP E KIT DE EMBREAGEM ) PARA O ONIBUS NPR-6453,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.425 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004509 | 29/08/2018 | 1866.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( CABO DE EMBREAGEM,COXIM DA CAIXA DE MARCHA,ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO,FREZADO TRANSMISS?O,GARFO DA EMBREAGEM,HELICE VENTULINA E JOGO DE PASTILHA) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053,DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.422 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2018 | 10688.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004514 | 29/08/2018 | 4854.10 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANT/TRASEIRO,ANEL CICRONIZADOR,BALDE DE OLEO HIDRAULICO,BUCHA DE MONOBLOCO E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.419 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2018 | 3900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS DE FAB.NACIONAL,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.421 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2018 | 32227.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2018 | 1988.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS DE FAB.NACIONAL PARA OVEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.424. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/08/2018 | 3530.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) PNEUS,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.423 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/08/2018 | 3184.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE (CUBO DE RODA TRASEIRA,EIXO 23 ESTRIAS,ROLAMENTO DE EMBREAGEM,TERMINAL PEQUENO E OUTROS) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.420 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSFEREN?IA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2018 | 118.76 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N?.20137-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2018 | 41345.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/08/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA EMPRESA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004495 | 29/08/2018 | 298.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ADQUIRIDAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E NOS USUARIOS DO PAIF,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2018 | 580.00 | 00026281443870 | CRISTIANO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA DE IDENTIFICA??O DO PREDIO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,MEDINDO 3,00X0,70M COM IMPRESSAO EM LONA E APLICA??O DE VERNIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ,SUPERVISORA) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2018 | 9832.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2018 | 250.00 | 00007618089493 | IRACI SOARES ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SALVADOR PARA BAIA DA TRAI??O PARA QUE A NORA POSSA RETORNAR A CIDADE NATAL, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2018 | 6042.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2018 | 2208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/08/2018 | 95.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUNTE??O BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2018 | 182.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2018 | 1109.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2018 | 1070.70 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2018 | 33080.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% ( DIRETOR,DIRETOR PEDAGOGICO,VICE DIRETOR,COORDENADOR PEDAGOGICO) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2018 | 149656.23 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% ( PROFESSOR,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E PROFESSOR AUXILIAR E PROFESSOR DO EJA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2018 | 42171.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,AGENTE ADMINISTRATIVO,TELEFONISTA E MOTORISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2018 | 161243.77 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ( PROFESSORES,DIRETOR E VICE DIRETOR). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2018 | 16186.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (EDUC.JOVENS E ADULTOS EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2018 | 103459.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2018 | 48586.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIA,ASSESSOR) SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/08/2018 | 368.06 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004579 | 30/08/2018 | 13611.48 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3? (TERCEIRA )MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( EMEF. JOAO BEZERRA FALCAO) ZONA RURAL -TRACOEIRA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N?.000718. | 00012018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2018 | 13502.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (GARI,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,OPERADOR DE MAQUINAS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2018 | 18799.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS E OPERADOR DE MAQUINAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2018 | 25082.68 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2018 | 21676.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,TECNICO DE LABORATORIO,VIGILANTE,AGENTE ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/08/2018 | 13737.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004578 | 30/08/2018 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.106 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004585 | 31/08/2018 | 13593.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO,AMBROXOL,AMOXILINA,CAPTOPRIL,CIMETIDINA,COMPLEXO B E OUTROS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?9080 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004615 | 31/08/2018 | 2380.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.466 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004616 | 31/08/2018 | 1944.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.465 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004617 | 31/08/2018 | 3307.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.467 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004586 | 31/08/2018 | 2702.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA E NOTA FISCAL DE N?6.482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004590 | 31/08/2018 | 734.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 6.485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004591 | 31/08/2018 | 1471.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004592 | 31/08/2018 | 1475.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.491 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004595 | 31/08/2018 | 2137.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004596 | 31/08/2018 | 3670.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004597 | 31/08/2018 | 1289.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.495 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004599 | 31/08/2018 | 2165.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2018 | 1150.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO CRUCIAL PARA FINALIZAR A PONTE SOBE O RIO SILVA,NA ALDEIA SILVA LOCALIZADA NA BAIA DA TRAI??O,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004593 | 31/08/2018 | 1084.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,NOTA FISCAL DE N?6.464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004588 | 31/08/2018 | 493.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.471 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004589 | 31/08/2018 | 1202.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA N? 6.472 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004601 | 31/08/2018 | 1867.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004602 | 31/08/2018 | 481.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.470 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004603 | 31/08/2018 | 1047.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.479 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004604 | 31/08/2018 | 1901.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.476 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004605 | 31/08/2018 | 1147.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.475 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004606 | 31/08/2018 | 740.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.507 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004607 | 31/08/2018 | 1020.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.469 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004608 | 31/08/2018 | 710.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.474 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004609 | 31/08/2018 | 554.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.508 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004610 | 31/08/2018 | 483.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.510 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004611 | 31/08/2018 | 1101.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.480 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004612 | 31/08/2018 | 1234.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.478 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004613 | 31/08/2018 | 1101.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.473 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004587 | 31/08/2018 | 1198.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2018 | 50.00 | 00087887290449 | WILSON LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/09/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004621 | 03/09/2018 | 11639.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1405 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004622 | 03/09/2018 | 8577.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1404 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004623 | 03/09/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de agosto a 02 de setembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004624 | 03/09/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM A CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA APARTI DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004626 | 03/09/2018 | 5532.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1403 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004628 | 03/09/2018 | 4512.81 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1402 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162018 | 0004636 | 04/09/2018 | 5840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE SPLINT AGRATO 9.000 MIL BTUS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?870 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/09/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004631 | 04/09/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/09/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/09/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/09/2018 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE BOTIJ?O DE G?S, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/09/2018 | 200.00 | 00006926706700 | MARIA DORISVANDA SOARES ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA COMPARECIMENTO EM AUDI?NCIA JUDICIAL, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/09/2018 | 150.00 | 00000170056473 | VANUCIA GOMES BARBOSA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/09/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00002415317489 | GIOMAR BECK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM SERVI?O DE COFFE BREAK PARA 500 PESSOAS A SER OFERTADO DURANTE INAUGURA??O DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/09/2018 | 100.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCXEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO OLINDA ADVENTURE 2018 NO PERIODO 24 A 26 DE AGOSTO DE 2018,NA PRAIA DE ZE PEQUENO EM OLINDA-PE,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/09/2018 | 970.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU EM ACRILICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER,CONFORME NOTA FISCAL DE N?81 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0004642 | 06/09/2018 | 2870.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS ERGOPLAX FIXA, MESA 15 mm SLIM DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT - MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI?AO-PB, CONFORME NOTA DE N?.002.265 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2018 | 430.95 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004644 | 06/09/2018 | 317.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2018 | 70.00 | 00009117063485 | JOSE GOMES NAZARIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE G?S, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2018 | 500.00 | 00097939048449 | MAURIO BETO MODESTO SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI?AO DE CANOS DE IRRIGA??O POR SER AGRICULTOR FAMILIAR, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/09/2018 | 3150.00 | 00009611299486 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONCLUS?O DE SUA RESIND?NCIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?.251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/09/2018 | 300.00 | 00042419220404 | JOSE FERREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGA??O DE SUA ENERGIA QUE ENCONTRA-SE SUSPENSA, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2018 | 500.00 | 00010652517420 | IDALMO ROBERTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DE TRADICIOMAL FESTA DO CAMAR?O DA ALDEIA CUMARU , AJUDANDO NO CUSTEIO DOS BANHEIROS QUIMICOS A SEREM INSTALADOS, CONFORME COMPROVA??OEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/09/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE AGOSTO PERIODO 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,N?153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/09/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE JULHO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO,DA RESIDEN?IA DA SRA.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/09/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/09/2018 | 111.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/09/2018 | 17454.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/09/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004655 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 COCO SECO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?063157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/09/2018 | 400.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETROVISORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/09/2018 | 650.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW PIROTECNICO COM 20 CAIXAS DE FOGUETES 12X1,01 CAIXA DE GIRANDOLA E 02 UNIDADES DE PAPEL PICADO,PARA A INAUGURA??O DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME NOTA FISCAL DEN?1000034 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/09/2018 | 2840.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SEVI?OS DE CORE??O DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO,CORRE??O DE VAZAMENTO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA,CORRE??O DE VAZAMENTO DO TANQUE HIDRAULICO,SERVI?O EXECUTADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1698 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004672 | 10/09/2018 | 1485.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS MAGAZINE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 03 (TR?S) DIARIAS REFERENTES A IDA A BRASILIA NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/09/2018 | 1739.19 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADAS A VIAGEM DO SECRETARIO DE TURISMO E EVENTOS A CAPITAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2018 | 350.00 | 00005129076419 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MC BYANNO NO EVENTO FERIAD?O DA INDEPENDENCIA REALIZADO NA PRA?A CENTRAL NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/09/2018 | 350.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EDSON FARRAD?O NO EVENTO FERIAD?O DA INDEPENDEN?IA REALIZADO NA PRA?A CENTRAL NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2018 | 350.00 | 00008433405411 | DANILLO WAGNER LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE DANILLO WAGNER E BANDA NO EVENTO FERIAD?O DA INDEPENDENCIA REALIZADO NA PRA?A CENTRAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/09/2018 | 350.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE APRESENTA??O ARTISTICA DE LUCIANO XOTE SHOW NO EVENTO FERIAD?O DA INDEPENDEN?IA REALIZADO NA PRA?A CENTRAL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/09/2018 | 300.00 | 00045576033434 | MARIANO FAUSTINO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE DESMONTAGEM DO PAVILH?O VELHO DA ALDEIA S?O FRANCISCO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/09/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004680 | 11/09/2018 | 1691.68 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS( PRELONE,TAPAZOL,ALGINAC,NOVAMOX,DIOSMIN E OUTROS),DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.198 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/09/2018 | 400.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE SOM NOS SEGUINTES EVENTO;07/09-INAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E 07/09 A NOITE-PRA?A CENTRAL JOSE BARBOSA FESTIVIDADES DO FERIAD?O DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2018 | 300.00 | 00058900322400 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONCLUS?O DE SUA RESID?NCIA , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N?.251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004675 | 11/09/2018 | 287.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS FRUTAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/09/2018 | 80.00 | 00073754919415 | SANDRO ROGERIO BEZERRA DE PAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZA??O DA FESTA DAS CRIAN?AS DA ALDEIA GALEGO , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/09/2018 | 70.00 | 00008789426452 | ANTONIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/09/2018 | 70.00 | 00009119495420 | REGINALDO NAZARIO FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE G?S , CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2018 | 250.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE OCULOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004692 | 12/09/2018 | 4893.87 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.276 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004693 | 12/09/2018 | 843.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.277 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/09/2018 | 375.00 | 00003436242497 | JO?O CASSIMIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA RELIGA??O DA ENERGIA QUE ENCONTA-SE CORTADA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004694 | 12/09/2018 | 11300.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO E FILE DE PEITO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004696 | 12/09/2018 | 15437.47 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.274 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2018 | 1150.00 | 00070300516452 | GIL ANTONIO LIMA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE 02 (DOIS) CAVALETES EM A?O GALVANIZADO DE 6X1 METROS,COM CHAPA 20 GALVANIZADA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2018 | 872.57 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PE?AS E REPRESENTA?OES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO C8 BD 20LT-MOBIL,MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20 LT,DESTINADO AS MAQUINAS DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A-BAIA DA TRAI?AO,PARA O EVENTO CULTURAL-BAIA FANTASY 208 NO DIA 13/10/2018 DAS 20 HORAS AS 23 HORAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/09/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/09/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004702 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 COCO SECO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?063157 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/09/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/09/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/09/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMP?RTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/09/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2018 | 3427.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOA??O PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/09/2018 | 1500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE E REDIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/09/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/09/2018 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4204 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004711 | 14/09/2018 | 1487.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 595 MAMAO HAVAI NO VALOR UNITARIO DE 2,50 R$, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?65986 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/09/2018 | 250.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 50 AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4203 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004715 | 14/09/2018 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.426 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004716 | 14/09/2018 | 5720.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITAR DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 72.642 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004717 | 14/09/2018 | 5897.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N?72.643 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004718 | 14/09/2018 | 4568.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16.427 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004740 | 17/09/2018 | 2338.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA-OGA 8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.537 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004741 | 17/09/2018 | 710.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ABULAN?IA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6541 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004742 | 17/09/2018 | 2114.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA-OGA 8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.538 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004743 | 17/09/2018 | 2112.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA-OGA 8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.539 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004744 | 17/09/2018 | 922.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OFD- 6613 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.540 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004720 | 17/09/2018 | 795.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CELTA PLACA NQI-0746 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004721 | 17/09/2018 | 2568.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CA?AMBA OFE-2673 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004722 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO F400- PLACA -8099 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.530 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004723 | 17/09/2018 | 1413.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO SAVEIRO PLACA-OGC 4237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004724 | 17/09/2018 | 2765.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO MOTONIVELADORA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004745 | 17/09/2018 | 1975.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO-NMF 8890 DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004746 | 17/09/2018 | 2568.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004747 | 17/09/2018 | 790.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DA INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004725 | 17/09/2018 | 1648.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOBLO PLACA QFE-4926 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6544 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004726 | 17/09/2018 | 1408.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO GOL PLACA-NQB-9652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6543 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004727 | 17/09/2018 | 1171.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO PALIO DE PLACA-OGA-6647 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6545 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004728 | 17/09/2018 | 939.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CELTA DE PLACA-NQH-6066 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6546 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004729 | 17/09/2018 | 988.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS NPR-6453 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6549 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004730 | 17/09/2018 | 2370.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO 2182 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6557 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004731 | 17/09/2018 | 2379.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA KKF-0212 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6556 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004732 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA LNX-1437 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6555 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004733 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS DE PLACA NGF-8684 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6554 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004734 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA OFG-3053 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6553 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004735 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA NPX -4901 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6552 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004736 | 17/09/2018 | 1585.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS MDI-2849 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6551 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004737 | 17/09/2018 | 1580.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6550 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004738 | 17/09/2018 | 1571.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6547 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004739 | 17/09/2018 | 995.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-QFG 0293 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6548 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/09/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/09/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/09/2018 | 610.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS PARA O SCFV EM COMEMORA??O A FESTA DOS PAIS DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO PARA OS BENEFICIRIOS DO BPC E SUAS FAMILIAS,RORAM REALIZADOS VISITAS DOMICILIARES PARA REALIZAR CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O CADASTRAL DAS FAMILIAS NAS ALDEIAS INDIGENAS DURANTE DOIS MESES NO CADASTRO UNICO,CONFORME DETERMINA O DECRETO 8.805/2016,PORTARIA INTRMINISTRIAL MDSA/MP/MF N?2/2016 E PORTARIA CONJUNTA MDSA/INSS N?1/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/09/2018 | 168.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/09/2018 | 193.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/09/2018 | 130.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE HIDR.PRENSAVEL-RTB-5 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE N?.106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/09/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/09/2018 | 57.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/09/2018 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162018 | 0004757 | 18/09/2018 | 1168.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SPLIT AGRATTO HN 9K 220/1 DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOT, CONFORME NOTA DE N?.1009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004759 | 18/09/2018 | 2178.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALARES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/09/2018 | 377.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/09/2018 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/09/2018 | 138.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA QUADRA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/09/2018 | 222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUADRA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/09/2018 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/09/2018 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/09/2018 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/09/2018 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/09/2018 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/09/2018 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CORTE E COSTURA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/09/2018 | 151.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/09/2018 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/09/2018 | 167.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/09/2018 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/09/2018 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/09/2018 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PORTAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/09/2018 | 238.00 | 00011675604428 | JOSICLER GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA CONCERTO DE SUA MOTO POR SER RESIDENTE EM ALDEIA AFASTADA E ESTE SER SEU UNICO MEIO DE TRANSPORTE,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/09/2018 | 780.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DAS OFICINAS DE ARTESANATOS , CONFORME NOTA DE N?.940 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/09/2018 | 654.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE JOGOS EDUCATIVOS,QUEBRA CABE?A, BOLA INFLAVEL E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME NOTA DE N?.5.172 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/09/2018 | 611.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE POTE QUAD,COLHER DE MESA,JARRA DE VIDRO, CALDEIRAO E OUTROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA DE N?.5.171 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/09/2018 | 691.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PRATO,COLHER DE MESA,CA?AROLAS E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA DE N?.5.170 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/09/2018 | 1279.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CAFETEIRA ,COLHER DE MESA,JARRA DE VIDRO, CALDEIRAO E OUTROS, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SEC.DE ASSIST?NCIA SOCIAL , CONFORME NOTA DE N?.5.169 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/09/2018 | 660.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO MULHER ARTES? DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.939 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/09/2018 | 218.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/09/2018 | 212.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/09/2018 | 223.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/09/2018 | 293.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/09/2018 | 550.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VIVENDO A VIDA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE N?.941 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/09/2018 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO CONCELHO TUTELAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/09/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/09/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/09/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DEVOLU??O DE RECURSOS DE CONVENIOS DE OUTROS EXERCICIOS DA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004795 | 19/09/2018 | 1500.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.808 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004800 | 20/09/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | MPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2018 A 09/09/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?49 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/09/2018 | 800.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS DE INSTALA?AO ELETRICA E TROCA DE FIA??O DE LAMPADAS PARA ONIBUS DE PLACA OFG 3053,ONIBUS DE PLACA NPX 4901-MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0293,MICRO ONIBUS NPR 6453,ONIBUS DE PLACA NQF 8684,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/09/2018 | 67.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA QFE 4926 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?615 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/09/2018 | 325.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A TROCA DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?614 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004818 | 20/09/2018 | 10956.00 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE UM (01) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIV?L E MANUTEN??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO, NO TRAJETO: ALDEIA GALEGO, ALDEIA FORTE VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIR? PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 21 DIA NO MES DE J | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004819 | 20/09/2018 | 12350.40 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA PARA A ALDEIA SAO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANMMDO 62 KM DIARIO.REFERENTE A 21 DIAS EM JUNHO,22 DIAS EM JULHO E 5 DIAS EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004820 | 20/09/2018 | 13205.30 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JUNHO,22 DIAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004802 | 20/09/2018 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/09/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 0004817 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00006617754450 | Adilson Alves da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/09/2018 | 360.00 | 00012190087457 | RICARDO JACINTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRU??O DE SUA RESID?NCIA, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/09/2018 | 80.00 | 00002693085470 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 3? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA BARRA DE CAMARATUBA NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/09/2018 | 80.00 | 00010881788473 | YORRANA MARIA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 3? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA BARRA DE CAMARATUBA NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/09/2018 | 120.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 3? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA BARRA DE CAMARATUBA NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/09/2018 | 80.00 | 00008054357435 | THIAGO MACHADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 3? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA BARRA DE CAMARATUBA NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/09/2018 | 80.00 | 00004601691494 | LIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPETIR NA 3? ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,QUE OCORRERA NA BARRA DE CAMARATUBA NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004799 | 20/09/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,NO PERIODO DE 24/07/2018 A 23/08/2018,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004814 | 20/09/2018 | 4340.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1,MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DA ALDEIA CUMARU,CONFORME NOTA FISCAL DE N?566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/09/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL N?.1688 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/09/2018 | 2517.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO PALITOT,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2018 | 482.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO PSF IV FMS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2018 | 1479.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PORTO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/09/2018 | 450.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO POSTO DE SAUDE CACIQUE DANIEL SANTANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/09/2018 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VEICULO AMBULAN?IA FIURINO DE PLACA OFD-6613 CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?308 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/09/2018 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPTA??O DE IMAGENS E PRODU??O DE VIDEO PROMOCIONAL DAS NOVAS INSTALA?OES DA USF DR. ANTONIO PALITOT, CONFORME NOTA DE N?.35 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/09/2018 | 280.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?309 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/09/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/09/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/09/2018 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DO MICRO ONIBUS NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL DE N?310 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004837 | 24/09/2018 | 5060.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O (CIMENTO ELIZABETH,PORTA DE MADEIRA LISA PRENSADA,REPARO PARA CAIXA DESCARGA,TIJOLO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?572 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004835 | 24/09/2018 | 3911.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O (CIMENTO ELIZABETH,ASSENTO SANITARIO,BOIA PARA CAIXA ACOPLADA,CAL 10 KG,MASSA ACRILICA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTEN??O DOS PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE N?574 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004836 | 24/09/2018 | 4097.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O (ASSENTO SANITARIO,VASO SANITARIO,TUBO PARA DESCARGA,VEDA CALHA,ENGATE E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS DA A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/09/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4981001 ENVIADO EM 25/09/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4981030 ENVIADO EM 25/09/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4980933 ENVIADO EM 25/09/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA?A? DO OFICIO 4980944 ENVIADO EM 25/09/2018,CONFORME CONPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/09/2018 | 15.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/09/2018 | 11002.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP DO MES 07/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004899 | 25/09/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/09/2018 | 710.00 | 00006878479401 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS EM CONCERTO PNEUS,CAMARA DE AR E E PROTETOR,MACARRAO,SERVI?OS DE FEIXO DE MOLA DIREITO/ESQUERDO PARA OS VEICULOS DE PLACA OGA 6647,MQH 6060, NPX 1901,KUI 4671,KUI 4677,MOL 2849,MOI 2849 NPX 4901 ,MNE 8890 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/09/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/09/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/09/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/09/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/09/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/09/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/09/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/09/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/09/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/09/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/09/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/09/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/09/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/09/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/09/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/09/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/09/2018 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/09/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/09/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/09/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/09/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/09/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/09/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/09/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/09/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/09/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/09/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/09/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/09/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/09/2018 | 380.00 | 00005407776413 | JOSE SEVERINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DO MILHEIRO DE TIJOLO PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00073954659468 | JOAO HELIS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA A ORGANIZA??O DA TRADICIONAL VAQUEJADA DE S?O MIGUEL QUE ACONTECERA NO MES DE DE SETEMBRO NO DIA 22,NO PARQUE BERNADO NA ALDEIA S?O MIGUEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/09/2018 | 400.00 | 00035487062404 | SEVERINO IZAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONCERTO DO MOTOR DO VEICULO SEU UNICO MEIO DE TRANSPORTE DE CASA PARA RO?ADO E CONDUZIR PRODUTOS PARA VENDA POR SER AGRICULTOR FAMILIAR,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004907 | 26/09/2018 | 5040.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAO GORDO,CAIXAO ADULTO SIMPLES,COROA DE FLORES,HIGIENIZA??O DE CORPO SIMPLES,ORNAMENT??O DE INTERIOR DA URNA COM FLORES NATURAIS,CORTEJO CEMITERIO LOCAL,TRANSLADO DE JO?O PESSOAA BAIA DA TRAI??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/09/2018 | 100.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSERTO DO SECADOR DE CABELO POR SER SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO,POR SER CABELEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/09/2018 | 290.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004911 | 26/09/2018 | 300.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FRUTAS ADQUIRIDAS PARA OS USUARIOS DO SCFV,CONFORME NOTA FISCAL DE N?269 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/09/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/09/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/09/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/09/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/09/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/09/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/09/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL( LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/09/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/09/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/09/2018 | 5920.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM DEDETIZA??O EM GERAL,PREVEN??O CONTRA PRAGAS (INSENTOS,BARRATAS,FORMIGAS,RATOS E OUTROS) SERVI?OS REALIZADOS NA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CELINA FREIRE RODRIGUES,CENTRO SOCIAL S?O MIGUEL,JO?O EUGENIO BARBOSA,NAIDE SOARES DA SILVA,PAULO EUFRASIO RODRIGUES,CACIQUE MANOEL SANTANA DOS SANTOS MANOEL FERREIRA PADILHA,MARIA DAS DORES BORGES,SAGRADO CORA??O DE JESUS,CRECHE CURUMIM E DR ANTONIO ESTIGARRIBA,CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/09/2018 | 2256.80 | 00099200112404 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/08/2018 A 26/09/2018,REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE AGOSTO,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/09/2018 | 4000.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA AO VEICULO MOD.SIENA,PLACA QFA 5925 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/09/2018 | 3800.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA AO VEICULO MOD.SIENA,PLACA QFA 5925 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/09/2018 | 256.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DA CHAVE DE SETA DO PALIO/SIENA DE PLACA QFQ-5925,VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?281 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/09/2018 | 115.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/09/2018 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E NA REVIS?O DE QUILOMETRAGEM NO VEICULO DE PLACAOGA 8592,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?115606 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004905 | 26/09/2018 | 17101.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O (CIMENTO ELIZABETH,AREIA GROSSA,BRITA,TUBO 100 ESGOTO,TINTA PVA) MATERIAL DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/09/2018 | 12516.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GARI,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,OPERADOR DE MAQUINAS E OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2018 | 24199.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (DIRETOR DE DIVIS?O, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO E CHEFE DE EDEPARTAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/09/2018 | 19753.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ( GARI,OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/09/2018 | 15316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/09/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/09/2018 | 14162.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ADESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/09/2018 | 4134.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/09/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/09/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMP?RTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL (CONTROLADOR E CONTROLADOR ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/09/2018 | 18900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURAN?A,PROCURADOR GERAL,ASSESSOR DE COMUNICA??O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/09/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2018 | 344.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUNTE?AO B?SICA, SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8592, CONFORME NOTA DE N?.1040942 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/09/2018 | 104.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/09/2018 | 29936.48 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (CHEFE DE DEPARTAMENTO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,COORDENADOR ESPECIAL,SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO,DIRETOR E VICE DIRETOR DA UNIDADE DE SAUDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/09/2018 | 28755.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (TECNICO DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/09/2018 | 20722.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,VIGILANTE E TELEFONISTA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/09/2018 | 20960.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/09/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO (SECRETRIO,SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR TECNICO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/09/2018 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR,SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/09/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/09/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA ( ASSESSOR,COORDENADOR E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/09/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/09/2018 | 5198.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( SECRETARIO ADJUNTO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/09/2018 | 7316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/09/2018 | 1.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/09/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/09/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/09/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/09/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOUREIRA,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/09/2018 | 2208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2018 | 42348.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/09/2018 | 1300.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GAS GL 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4206 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/09/2018 | 16218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (EDUC.JOVENS E ADULTOS EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2018 | 170243.55 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVO FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/09/2018 | 42139.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,VIGILANTE,AGENTE ADMINISTRATIVO,TELEFONISTA E MOTORISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2018 | 31400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% ( DIRETOR,DIRETOR PEDAGOGICO,VICE DIRETOR,COORDENADOR PEDAGOGICO) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/09/2018 | 107434.90 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/09/2018 | 151695.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/09/2018 | 78277.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/09/2018 | 33053.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/09/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/09/2018 | 10636.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/09/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/09/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/09/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/09/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/09/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/09/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/09/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/09/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/09/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ,SUPERVISORA) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/09/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADOR DO CRAS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/09/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (OFICINEIRA E PSICOLOGO-PAIF,COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVEN?IA,OFICINEIRO-SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2018 | 6042.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/09/2018 | 9622.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/09/2018 | 380.00 | 00012044231484 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE NA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070499459431 | JOANDERSON LOREN?O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE NO PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/09/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/09/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/09/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/09/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/09/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/09/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/09/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/09/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/09/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/09/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/09/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/09/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/09/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/09/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/09/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/09/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/09/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/09/2018 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/09/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/09/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/09/2018 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/09/2018 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/09/2018 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/09/2018 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/09/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/09/2018 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/09/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/09/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/09/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/09/2018 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/09/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/09/2018 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/09/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/09/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/09/2018 | 300.00 | 00011675604428 | JOSICLER GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA CONCERTO DE SUA MOTO POR SER RESIDENTE EM ALDEIA AFASTADA E ESTE SER SEU UNICO MEIO DE TRANSPORTE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005073 | 28/09/2018 | 5625.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/09/2018 | 48348.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICEN?IAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOFWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASNPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/09/2018 | 1076.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/09/2018 | 1114.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/09/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/09/2018 | 162.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/09/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2018 | 4705.71 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ENTRE 01/07/2018 E 31/08/2018,CONFORME RELATORIOS ENVIADOS E NOTA FISCAL DE N?260 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/09/2018 | 13520.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS-AGENTE COMUNITARIOS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/09/2018 | 13816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ODONTOLOGO,AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/09/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,NUTRICIONISTA,ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/09/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/09/2018 | 14310.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,VIGILANTE,AUXILIAR DE FARMACIA,RECEPICIONISTA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/09/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO-PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/09/2018 | 39780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (ENFERMEIRO,TECNICO DE ENFERMAGEM,MEDICO DO PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/09/2018 | 20293.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE SETEMBRO DE 2018,DO VALE NOTICIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/09/2018 | 20.00 | 00003438487403 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005173 | 01/10/2018 | 2523.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO MOTONIVELADORA CASE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.598 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005174 | 01/10/2018 | 1132.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CAMINH?O MNF-8890 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005175 | 01/10/2018 | 1830.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CA?AMBA OFE 2673 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005176 | 01/10/2018 | 1185.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO COLETOR DE PLACA NQK-4427 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005177 | 01/10/2018 | 790.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO F4000 DE PLACA OFH-8099 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005178 | 01/10/2018 | 1190.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.602 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005179 | 01/10/2018 | 2195.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005195 | 01/10/2018 | 1992.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORETANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI?AO DE SACO PLASTICO DE 100 LT,VASSOR?O E BALDE C/AL?A 12 LT,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005193 | 01/10/2018 | 1489.62 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005172 | 01/10/2018 | 1087.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CELTA NOI 0746 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005196 | 01/10/2018 | 5497.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005188 | 01/10/2018 | 1996.87 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,MATERIAL DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O,CONFORMR NOTA FISCAL DE N?1448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/10/2018 | 160.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O DE CAES EM CARRO DE SOM,TOTALIZANDO 4 HORAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005185 | 01/10/2018 | 5996.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITARIA,PAPEL HIGI?NICO E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.1447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005186 | 01/10/2018 | 718.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO DE PLACA OFD 6613 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.612 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005187 | 01/10/2018 | 1671.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8592 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.608 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005189 | 01/10/2018 | 965.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO AMBUL?NCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.615 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005190 | 01/10/2018 | 1641.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8542 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.610 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005192 | 01/10/2018 | 957.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO AMBUL?NCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.613 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005191 | 01/10/2018 | 493.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/10/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005194 | 01/10/2018 | 2497.49 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E GIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005165 | 01/10/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de setembro a 01 de outubro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005166 | 01/10/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005168 | 01/10/2018 | 1175.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO GOL DE PLACA NOB-9652 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.614 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005169 | 01/10/2018 | 941.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO SIENA DE PLACA -OFO 5925 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.611 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005170 | 01/10/2018 | 1174.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOBLO DE PLACA- OFE 4926 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.616 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005171 | 01/10/2018 | 936.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO CELTA NOH 6066 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.617 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005180 | 01/10/2018 | 900.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6453 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.606 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005181 | 01/10/2018 | 2200.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF 0212 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.595 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005182 | 01/10/2018 | 1112.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 4901 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.590 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005183 | 01/10/2018 | 1107.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 2849 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.603 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005184 | 01/10/2018 | 1102.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 3053 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.604 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005197 | 01/10/2018 | 2205.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182,DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.601 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005198 | 01/10/2018 | 1100.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS-KUI 4671 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.599 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005199 | 01/10/2018 | 1100.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS-LNX 1437,DA SECETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.600 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005200 | 01/10/2018 | 918.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS-OFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.609 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005202 | 01/10/2018 | 910.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5250 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.607 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/10/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/10/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/10/2018 | 100.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 20 AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LT, DO FUNDO MUNICIPAL DE A?AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4207 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005216 | 02/10/2018 | 230.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS,DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/10/2018 | 183.96 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/10/2018 | 359.90 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/10/2018 | 76.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005208 | 02/10/2018 | 1626.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA PLACA OGA-8482 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.605 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005209 | 02/10/2018 | 1702.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ESFIGMOMANOMETRO ALDULTO, MESA GINECOLOGICO,REANIMADOR PULMONAR E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE ANTONIO PALITOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.020827 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/10/2018 | 204.33 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A REVIS?O DE QUILOMETRAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 8542,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?115736 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/10/2018 | 391.67 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUNTE?AO B?SICA, SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8542, CONFORME NOTA DE N?.1041096 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/10/2018 | 234.33 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A REVIS?O DE QUILOMETRAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA 8482,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?115766 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/10/2018 | 613.67 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUNTE?AO B?SICA, SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8482 CONFORME NOTA DE N?.1041127 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/10/2018 | 140.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE PARA REGULARIZA??O DA SUSPENS?O DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/10/2018 | 500.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA P?SSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONCLUS?O DE SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/10/2018 | 224.00 | 00003345079445 | MARCONES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONCLUS?O DE SUA RESIDEN?IA DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/10/2018 | 70.00 | 00004373929459 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFEREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/10/2018 | 174.00 | 00005069163400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA REGULARIZA??O DE DOCUMENTA??O JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011228663483 | ANDREANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM OS CONCELHEIROS DO CONCELHO TUTELAR PARA MAMANGUAPE NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/10/2018 | 150.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO SERVI?O DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/10/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/10/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/10/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/10/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/10/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/10/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/10/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/10/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/10/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/10/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/10/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFEREBTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005243 | 09/10/2018 | 300.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO SECO PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?073556 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005244 | 09/10/2018 | 800.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?073587 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/10/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005247 | 09/10/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?OES E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi??o de Ve?culos para a Sec. de Industria e Com?rcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005248 | 09/10/2018 | 8900.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2018 | 620.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =480,00 R$ E 14 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=140,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO,NO PERIODO DE01/08/2018 A 29/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2018 | 375.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A 03 (TR?S ) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2018 | 400.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =300,00 R$ E 10 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=100,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,NO PERIODO DE 01/08/2018 A 29/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =420,00 R$ E 18 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=180,00,PARA O PESSOAL VINCULADO AO GABINETE,NO PERIODO DE 01/08/2018 A29/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005269 | 10/10/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2018 | 612.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2018 | 740.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =600 R$ E 14 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=140,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/08/2018 A 29/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2018 | 498.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005311 | 10/10/2018 | 18947.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINA??O PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2018 | 450.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL = 390,00 R$ E 06 REFRIGERANTES A 10,00 R$ CADA, TOTAL=60,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2018 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPLICAS DA UNIDADE DE SA?DE DR.ANTONIO PALITOT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL N?.1717 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2018 | 160.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O DE CAES EM CARRO DE SOM,TOTALIZANDO 4 HORAS CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005303 | 10/10/2018 | 3987.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1111 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2018 | 500.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8482 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?24898 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2018 | 250.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8592 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?24899 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2018 | 500.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8542 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?24900 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009554883463 | MARIA JOSE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO EXAME HOLTER 24H PARA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DO CARMO VIANA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2018 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2018 | 433.54 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO SAGRADO CORA??O DE JESUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2018 | 433.54 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005304 | 10/10/2018 | 5833.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1110 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2018 | 23.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2018 | 17461.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2018 | 370.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMO?OS A 15,00 R$ CADA,TOTAL =300,00 R$ E 7 REFRIGERANTES DE 2 LT A 10,00 R$ CADA, TOTAL=70,00,PARA O PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS,NO PERIODO DE 01/08/2018 A 29/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN?AS ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2018 | 142.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2018 | 4.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2018 | 3159.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DESTA EDILIDADE , CONFORME DESMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE UMA PORTA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2018 | 400.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONCLUSAO DE SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2018 | 380.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2018 | 200.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE VASILHAME DE GAS COMPLETO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2018 | 345.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2018 | 100.00 | 00007618089493 | IRACI SOARES ALVES BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A FESTA DAS CRIAN?AS DE SUA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2018 | 1240.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONTRU??O DE SUA RESIDEN?IA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO PERIODO 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO,DA RESIDENCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TRIGUEIRO,N?153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE,DETERIORADA PELAS FORTES CHUVAS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005194538405 | GERALDO LUIZ BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA PESSOA CARENTE PARA CONSERTO DA SUA MOTO,SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO E POR SER MOTO TAXISTA E RESIDENTE NO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/10/2018 | 300.00 | 00008572035419 | LUCIANA EDITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA MELHORIA HABITACIONAL,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2018 | 200.00 | 00039525503453 | SEVERINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EVENTO CULTURAL-VAQUEJADA DA ALDEIA GALEGO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2018 | 300.00 | 00011652828443 | JERFESON ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE PARA CONCERTO DA MOTO,SER SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO E POR SER MOTO TAXISTA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO PERIODO DE 03 DE A 03 DE OUTUBRO,DA RESIDEN?IA DA SRA.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/10/2018 | 50.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/10/2018 | 50.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/10/2018 | 100.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/10/2018 | 200.00 | 00009412254458 | JOSE FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO DE MOTO POR SER MOTO TAXISTA E POR ESSE SER SEU MEIO DE TRABALHO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/10/2018 | 150.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DA BAIA DA TRAI??O PARA JO?O PESSOA PARA CONSULTA MEDICA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/10/2018 | 100.00 | 00001075891418 | ROBERTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/10/2018 | 150.00 | 00010896784444 | ALISON ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO DE MOTO POR SER MOTO TAXISTA E POR ESSE SER SEU MEIO DE TRABALHO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/10/2018 | 100.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXCURS?O DO GRUPO DE IDOSOS ?VIVENDO A VIDA FELIZ`PARA POUSADA POTIGUARA EM BARRA DE CAMARATUBA,ONDE SER?O OFERTADOS AOS USUARIOS,UM DIA DE LAZER NO PARQUE AQUATICO ONDE SERA OFERTADO ALMO?O E QUARTO A DISPOSI??O NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2018 | 100.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2018 | 1835.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXCURS?O DO GRUPO DE IDOSOS ?VIVENDO A VIDA FELIZ`PARA POUSADA POTIGUARA EM BARRA DE CAMARATUBA,ONDE SER?O OFERTADOS AOS USUARIOS,UM DIA DE LAZER NO PARQUE AQUATICO ONDE SERA OFERTADO ALMO?O E QUARTO A DISPOSI??O NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/10/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/10/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/10/2018 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/10/2018 | 720.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/10/2018 | 670.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/10/2018 | 167.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/10/2018 | 388.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/10/2018 | 468.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/10/2018 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/10/2018 | 292.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/10/2018 | 1681.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/10/2018 | 269.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/10/2018 | 2305.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/10/2018 | 160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADOLHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/10/2018 | 3091.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DO ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/10/2018 | 548.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/10/2018 | 4294.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/10/2018 | 346.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/10/2018 | 185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2018 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2018 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2018 | 285.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2018 | 561.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2018 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2018 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2018 | 237.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM A CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA APARTI DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2018 | 545.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2018 | 530.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROTETOR ARO 24 RALFLEX,CAM AR ARO 24 TERRAP KM24 TR220A PARA MOTONIVELADORA DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?21455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTYE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005368 | 15/10/2018 | 49950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( ALT JET 1,AUTOCLAVE, COMPRESSOR DE AR, CADEIRA DE DENTISTA E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1.249 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0005369 | 15/10/2018 | 49950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( ALT JET 1,AUTOCLAVE, COMPRESSOR DE AR, CADEIRA DE DENTISTA E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1.250 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005358 | 15/10/2018 | 8426.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.6.391 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005359 | 15/10/2018 | 13073.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ARROZ, LEITE EM P?, BISCOITO DOCE,FEIJ?O E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.6.390 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005360 | 15/10/2018 | 980.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.6.393 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005361 | 15/10/2018 | 6019.47 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ACU?AR,MACARR?O,OVOS,BISCOITO,MACARR?O E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.6.392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/10/2018 | 717.98 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MORT.FRANGO,REFRIGERANTES, AGUA MINERAL DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO EM COMEMORA?AO DA SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/10/2018 | 7.56 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/10/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005362 | 15/10/2018 | 843.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV, CONFORME NOTA DE N?.6.395 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005378 | 16/10/2018 | 4893.87 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS( AC??AR, BISCOITO, ARROZ,FEIJ?O, LEITE EM P? E OUTROS)DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DEN?6.394 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/10/2018 | 229.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/10/2018 | 2600.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 66 PARES DE SAPATOS CONFECCIONADOS PARA COMPOR O UNIFORME DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS USUARIOS DO SCFV E DO GRUPO DE IDOSAS DO PAIF VIVENDO A VIDA FELIZ OS QUAIS IR?O FAZER DIVERSAS APRESENTA??ES NOS PROJETOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/10/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005371 | 16/10/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017 EO PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?50 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005387 | 16/10/2018 | 1284.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL,PARA O ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.655 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005389 | 16/10/2018 | 2370.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL,PARA O ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.654 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005393 | 16/10/2018 | 716.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.671 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005395 | 16/10/2018 | 1195.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.669 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005397 | 16/10/2018 | 720.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.667 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005399 | 16/10/2018 | 1002.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-0293 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.662 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005401 | 16/10/2018 | 1209.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.673 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005403 | 16/10/2018 | 1380.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.659 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005405 | 16/10/2018 | 1382.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.656 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005407 | 16/10/2018 | 1408.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.658 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005409 | 16/10/2018 | 1267.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARTA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.653 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005410 | 16/10/2018 | 1006.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS NPR-6453,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.660 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005411 | 16/10/2018 | 2370.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.657 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005412 | 16/10/2018 | 1422.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.661 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005413 | 16/10/2018 | 485.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.665 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005374 | 16/10/2018 | 1644.99 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS( AEROLIN,BUTALAB,BUSONID E OUTROS),DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.237 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/10/2018 | 1950.00 | 05830842000194 | TECCHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVI?OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ROLAMENTO DE ALTA ROTA??O,O-RING,KIT REPOSI??O PLACA UNIC KOMFORT E PLACA CNATUS,MATERIAL DESTINADO A UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?262 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA ?RA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA ?RA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/10/2018 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE 07/08 A 07/09 DE 2018,CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/10/2018 | 1665.00 | 16660436000147 | HOSPITAL OFTAMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE QUADRO DE OCLUS?O DE RAMO DE VEIA CENTRAL DA RETINA EM HEMIRRETININA INFERIOR DE OLHO DIREITO E EDMA MACULAR CISTOIDE,NECESSITANDO DA SEGUNDA APLICA??O INTRA-VITREA DEANTI-VEGF NESTE OLHO,SOB O RISCO DE PEDRA VISUAL GRAVE E IRREVERSIVEL,TRATAMENTO DESTINADO AO PACIENTE LUCIANO FREIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005415 | 16/10/2018 | 1219.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA AMBULAN?IA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.672 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005416 | 16/10/2018 | 1565.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.664 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005417 | 16/10/2018 | 486.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA AMBULAN?IA DE PLACA OFD-6613,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.663 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005418 | 16/10/2018 | 1942.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIV?L PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL DE N?.6.670 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005419 | 16/10/2018 | 1697.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O FORD-KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.666 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005420 | 16/10/2018 | 1449.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABULANCIA DE PLACA QSE-1077,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.668 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005414 | 16/10/2018 | 803.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO DE N?6.675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005390 | 16/10/2018 | 988.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVELPARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA DE A?AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005394 | 16/10/2018 | 886.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IM?PORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SAVEIRO OGC-4237 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005396 | 16/10/2018 | 1123.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO MNF-8890 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005398 | 16/10/2018 | 551.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O COLETOR NQK-4427 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005400 | 16/10/2018 | 1502.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.649,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005402 | 16/10/2018 | 1975.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005404 | 16/10/2018 | 1539.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CA?AMBA OFE-2673 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005406 | 16/10/2018 | 1006.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA ?PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA F4000 OFG-8099 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/10/2018 | 2000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAI?AO NAS DATAS 03,09,16,23 E 24 DE JUNHO 04,11,12 E 19 DE AGOSTO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/10/2018 | 960.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 80 CAMISAS PERSONALISADOS PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NO EVENTO BAIA FANTASY REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE BAIA DA TRAI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/10/2018 | 600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 6 BANHEIROS QUIMICOS PARA A O EVENTO BAIA FANTASY REALIZADO NO DIA 13/10/2018, CONFORME NOTA DE N?.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPEN?A DE LI?EN?A DA II FEIRA DA CACHA?A E DO BREGA,NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/10/2018 | 66.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/10/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4213 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/10/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4212 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/10/2018 | 13.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/10/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/10/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/10/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/10/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005425 | 18/10/2018 | 1500.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.948 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005426 | 18/10/2018 | 801.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.951 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005427 | 18/10/2018 | 4996.81 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1456. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005433 | 18/10/2018 | 8954.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1458 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005435 | 18/10/2018 | 607.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.950 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2018 | 323.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS EM CONCERTO DE PNEUS,TROCA DE PNEUS,TROCA DE OLEO DA MOTO,VAVULA E M?O DE OBRA DOS VEICULOS DE PLACA NPR-5463,KKG-0212,NPX-8901,OGG-5953,NPX-4901,NPR-6453,OGA-6647,CFG-3053,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/10/2018 | 620.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTOS DE FREEZER (GAS),BEBEDOURO INDUSTRIAL E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO NA ESCOLA NA ALDEIA S?O FRANCISCO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/10/2018 | 960.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTOS DE FREEZER (GAS),BEBEDOURO INDUSTRIAL E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005429 | 18/10/2018 | 4943.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/10/2018 | 17.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005441 | 18/10/2018 | 8876.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1459 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/10/2018 | 1890.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONCERTO DE PNEUS,TROCA DE CAMARA DE AR,SERVI?O DE SOLDA NO ESCAPAMENTO,CAMARA DE AR USADA,PROTETOR USADO E MAO DE OBRA E SERVI?O DE SOLDA,NOS VEICULOS (CASE,PATROL,RETROESCAVADEIRA,PATRONIVELADORA,CAMINH?O,CA?AMBA,F400 E COLETOR) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005443 | 19/10/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE 02( DOIS) VEICULOS, 05 (CINCO) PASSAGUEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2018 A 09/10/2018,CONFORME O CONTRATAO 063/2017E O PREG?O PRESENCIAL 013/2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?50 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2018 | 5.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/10/2018 | 2.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/10/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/10/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005453 | 22/10/2018 | 4943.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS(DETERGENTE LIQUIDO,SAB?O EM P?,DESIFETANTE E OUTROS) ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/10/2018 | 3500.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS ( BOLAS INFLAVEL BICO DE JACA OFICIAL ) DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA??O AO DIAS DAS CRIAN?AS REALIZADO NO DIA 27/10/2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?851 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/10/2018 | 4000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (BONECA DEBBY FASHION 704) DESTINADO A FESTA EM COMEMORA??O AO DIAS DAS CRIAN?AS REALIZADO NO DIA 27/10/2018 CONFORME NOTA FISCAL DE N?617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/10/2018 | 3427.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOA??O PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/10/2018 | 623.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AAQUISI??O DE BARRA COMPLETA,FILTRO EXTERNO E FILTRO INTERNO,DESTINADO AO TRATOR DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?16661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005522 | 23/10/2018 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 08/06/2018 A 07/07/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017-CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO-CAMINHAO BASCULANTE-CA?AMBA-CAMINHAO CARROCERRIA ABERTA-VEICULO CAMINHONETE ABERTA,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?51 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/09 A 07/10 DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/10/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/10/2018 | 10241.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES 08/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/10/2018 | 613.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005491 | 23/10/2018 | 1649.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/09/2018 A 23/10/2018,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO,COM DIARIA NO VALOR DE86,80 R$ (EXENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/10/2018 | 800.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE FIBRAGEM DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00043967647404 | MANOEL MANDÚ DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE CALAFETO DO CASCO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017-PROGRAMA BARCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/10/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/10/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/10/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/10/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/10/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/10/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/10/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/10/2018 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/10/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/10/2018 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/10/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/10/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/10/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/10/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/10/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/10/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/10/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/10/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/10/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/10/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/10/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/10/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/10/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/10/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/10/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/10/2018 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/10/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/10/2018 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/10/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/10/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/10/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/10/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/10/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/10/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/10/2018 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/10/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/10/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/10/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/10/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/10/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/10/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/10/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/10/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/10/2018 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005573 | 24/10/2018 | 2157.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1467 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005574 | 24/10/2018 | 1074.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1464 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/10/2018 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/10/2018 | 1715.00 | 03151290000162 | CAMARATUBA TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXCURS?O PARA PARQUE AQUATICO,ONDE SERA OFERTADO UM DIA DE LAZER E ENTRETENIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLECENTES DO SCFV,COMO TAMBEM SER?O SERVIDOS ALMO?OS PARA OS REFERIDOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO SENDO ESTE,REALIZADO NO DIA 24 DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005578 | 24/10/2018 | 1789.27 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1466 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005580 | 24/10/2018 | 1263.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1463 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005581 | 24/10/2018 | 1955.71 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1465 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005582 | 24/10/2018 | 1564.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1462 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/10/2018 | 4000.00 | 31390301000100 | AILSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 CAMISAS PARA A SEMANA CIVICO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/10/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/10/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1009184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5024220 ENVIADO EM 24/10/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/10/2018 | 4194.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O COM MACAC?O MOD I SAMU-192,BOTA HUMER PRETO,CAMISAS BASICAS SAMU-192,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1474 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/10/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/10/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE MANUNTE??O DA CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/10/2018 | 200.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE (UM) 1 FOG?O INDUSTRIAL COM (DUAS) 2 BOCAS,PERTECENTE A ESSA INTITUI??O DE ENSINO ACIMA MENCIONADA,NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/10/2018 | 400.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO DE RECUPERA??O A DOIS FOGOES INDUSTRIAIS,PERETENCENTE A ESTA INSTITUI??O DE ENSINO NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005632 | 25/10/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005635 | 25/10/2018 | 300.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 150 COCO SECO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?078500 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/10/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/10/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2018 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2018 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/10/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/10/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/10/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/10/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/10/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/10/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/10/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/10/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/10/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/10/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/10/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/10/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/10/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/10/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/10/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/10/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/10/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/10/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/10/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/10/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/10/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/10/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/10/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/10/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/10/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/10/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/10/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/10/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/10/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/10/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/10/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/10/2018 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/10/2018 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/10/2018 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/10/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/10/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/10/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/10/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/10/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/10/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/10/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/10/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/10/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/10/2018 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/10/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/10/2018 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/10/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/10/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/10/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005703 | 26/10/2018 | 5625.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/10/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/10/2018 | 515.48 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O,LIP.SISTEMA DE ARREFECIMENTO,SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,NO VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?66272 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/10/2018 | 824.98 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO,CORREIA MOTOR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO E FLUIDO DOT,PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?116285 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/10/2018 | 2982.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE CORRE??O DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO,CORRE??O DE VAZAMENTO DA RDA TRASEIRA ESQUERDA,CORRE??O DE VAZAMENTO DO TANQUE HIDRAULICO,SERVI?O EXECUTADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/10/2018 | 4050.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM ARRUELA MOLA EIXO DIANTEIRO 4X4 SATELITE,FILTRO CARTEPILAR 320D E BOMBA DE ENGRENAGEM,SERVI?O DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/10/2018 | 644.02 | 27782670000163 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS,MUSSARELLA,APRESUNTADO,GUARDANAPO,AGUA MINERAL INDAIA E OUTROS,PRODUTOS DESTINADO AOS LANCHES DOS SEGURAN?A,POLICIAIS E PESSOAL DA BANDA,PARA A FESTA DO BAIA FANTASY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/10/2018 | 1600.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA ASAS DA AMERICA POR OCASI?O DO BAIA FANTASY REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2018 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/10/2018 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO,OLEO 5W30,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE N?116320 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/10/2018 | 366.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O BASICA,LAVAGEM SIMPLES,SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8482,CONFORME NOTA FISCAL DE N?66310 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005722 | 29/10/2018 | 10549.30 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA PARA A ALDEIA SAO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANMMDO 62 KM DIARIO.REFERENTE A 17 DIAS EM AGOSTO,19 DIAS EM SETEMBRO E 5 DIAS EM OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005723 | 29/10/2018 | 10449.50 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE UM (01) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIV?L E MANUTEN??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO, NO TRAJETO: ALDEIA GALEGO, ALDEIA FORTE VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIR? PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 17 DIAS NO MES DE A | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005724 | 29/10/2018 | 12898.20 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE AGOSTO,19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/10/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2018 | 300.00 | 00010198734425 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENS?O ALIMENTICIA,CONFORME MANDADO DE CITA??O-DEBITO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2018 | 60.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESOOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( GESTOR E ENTREVISTADOS DO BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV OFICINEIRO,PSICOLOGO,COORDENADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL,COORDENADOR) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2018 | 6042.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004433454494 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005784 | 30/10/2018 | 5989.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ (VISITADORES,SUPERVISORA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2018 | 9622.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2018 | 31400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,COORDENADOR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2018 | 32640.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2018 | 77746.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2018 | 10636.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2018 | 106067.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,SECRETARIO, CUIDADORA,VIGILANTE E OUTROS) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2018 | 165806.07 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (PROFESSOR,SUPERVISOR ESCOLAR E AUXILIAR DE SERVI?OS ) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2018 | 41231.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MERENDEIRA,VIGILANTE,TELEFONISTA ) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2018 | 48348.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO,DIRETOR DE DEPARTAMENTO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2018 | 151926.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (PROFESSORES) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESOUREIRO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2018 | 43376.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2018 | 2208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2018 | 152.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2018 | 20672.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ( MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,TELEFONISTA,TECNICO DE LABORATORIO ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2018 | 20639.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2018 | 40212.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005725 | 30/10/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/09/2018 A 23/10/2018,DE CAMINH?O CARROCERIA ABERTA,F400,CONFORME CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2018 | 12532.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,OPERADOR DE MAQUINAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/10/2018 | 19562.40 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE,OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2018 | 23699.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( DIRETOR DE VIS?O,ASSESSOR ADMINISTRATIVO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005780 | 30/10/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCA??O MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 24/08/2018 A 23/09/2018,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F400,CONFORME O CONTRATO E O PREG?O DE NUMERO DE NUMERO 001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2018 | 15316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (SECRETARIO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5032534 ENVIADO EM 30/10/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE OUTUBRO DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2018 | 350.00 | 00005501877406 | ELVANI DA SILVA MORAIS | importancia empenhada para fazer face a despesa,refrerente a loca??o do pula-pula de pipoca e maquina de algod?o doce na festa das crian?as no dia 27/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2018 | 4314.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SERCRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/10/2018 | 14162.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIA,COORDENADOR,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00006147377450 | NALEIDE APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEIS,PULA-PULA E MINIE BARCA EM OCASI?O A FESTA DAS CRIAN?AS,REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2018 | 24900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE ( CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURAN?A,ASSESSOR DE GABINETE,ASSESSOR DE GABINETE PROCURADORIA,PROCURADOR GERAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL ( CONTROLADOR GERAL E ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE ( PREFEITO E VICE PREFEITO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2018 | 350.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAFAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DJ JANIO NA FORMA BALADINHA KIDS NA FESTA DAS CRIAN?AS,QUE FOI REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2018 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (COORDENADOR E SECRETARIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO ( SECRETARIO,SECRRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ( SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2018 | 7316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2018 | 4244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SECRETARIO E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/10/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA ( ASSESSOR ADIMINISTRATIVO,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS ( SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005854 | 31/10/2018 | 814.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVI?O) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2018 | 4134.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005855 | 31/10/2018 | 645.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6731 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005831 | 31/10/2018 | 1018.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-400- DE PLACAOFH -8099 DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005832 | 31/10/2018 | 1629.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6702 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005833 | 31/10/2018 | 2842.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO DISEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005834 | 31/10/2018 | 2862.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005835 | 31/10/2018 | 1220.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO DISEL PARA O VEICULO COLETOR NQK-4427 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6705 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005836 | 31/10/2018 | 1299.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CAMINH?O MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6706 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005837 | 31/10/2018 | 1235.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO OGC-4237 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA AMBIENTAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2018 | 39776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF (ENFERMEIROS,TECNICO DE ENFERMAGEM E MEDICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2018 | 12816.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL-ODONTOLOGO,AUXILIAR ODONTOLOGO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2018 | 14297.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,AUXILIAR DE FARMACIA E RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF (FISIOTERAPEUTA,PSICOLOGO,NUTRICIONISTA,ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2018 | 19572.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2018 | 1050.00 | 08973539000139 | PROCRADIO INTITUTO DE CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CPRE A SER REALIZADO NA PACIENTE;TANIA BERNADO DE ARAUJO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?1008832 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO-PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2018 | 30999.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTROENTEROLOGICA PRONTOGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CPRE NA PACIENTE TATIANA BERNADO DE ARAUJO,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?1000895 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2018 | 30635.91 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2018 | 13858.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2018 | 350.92 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O BASICA,LAVAGEM SIMPLES,SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592,CONFORME NOTA FISCAL DE N?116350 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2018 | 497.08 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O BASICA,LAVAGEM SIMPLES,SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA O VEICULO DE PLACA OGA-8592,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1041678 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005875 | 31/10/2018 | 2188.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6724 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005876 | 31/10/2018 | 1697.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARAO VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6725 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005877 | 31/10/2018 | 1119.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORMR NOTA FISCAL DE N?6726 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005878 | 31/10/2018 | 494.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA OFD-6613 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6727 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005879 | 31/10/2018 | 1126.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6728 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005880 | 31/10/2018 | 1408.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6729 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 13/34 PARCELA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2018 | 5.67 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICEN?IAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEFTWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRASPAREN?IA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/10/2018 | 1119.75 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROV?O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/10/2018 | 1081.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/10/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005796 | 31/10/2018 | 10499.50 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE REEMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE UM (01) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIV?L E MANUTEN??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO, NO TRAJETO: ALDEIA GALEGO, ALDEIA FORTE VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIR? PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 17 DIAS NO MES D | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2018 | 16218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O- JOVENS E ADULTOS-EJA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005838 | 31/10/2018 | 1498.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?6708 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005839 | 31/10/2018 | 2422.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6709 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005840 | 31/10/2018 | 1409.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETRAIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6711 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005841 | 31/10/2018 | 2454.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS KXO-2182 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005842 | 31/10/2018 | 971.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6719 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005843 | 31/10/2018 | 1366.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL NQB-9652 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6720 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005844 | 31/10/2018 | 1699.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO QFE-4926 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6721 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005845 | 31/10/2018 | 988.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6722 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005846 | 31/10/2018 | 1119.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6723 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005847 | 31/10/2018 | 1220.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6717 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005848 | 31/10/2018 | 2446.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6718 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005849 | 31/10/2018 | 1306.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6716 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005850 | 31/10/2018 | 1216.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6715 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005851 | 31/10/2018 | 1421.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6714 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005852 | 31/10/2018 | 1421.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6710 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005853 | 31/10/2018 | 1417.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6713 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2018 | 240.00 | 00010787257486 | YSLENA PAIXAO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO COM BOLOS DIVERSOS PARA CELEBRA??O DO OUTUBRO ROSA E ENTREGA DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005818 | 31/10/2018 | 1564.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1462 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005819 | 31/10/2018 | 2157.41 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0005824 | 31/10/2018 | 1955.71 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1465 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005825 | 31/10/2018 | 1074.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1464 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/11/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/11/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/11/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/11/2018 | 10000.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS GALVANIZADO PARA FORMA??O DE UMA ACADEMIA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?22 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/11/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) AGUA MINERAL SUBLIME 20LT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4222 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005901 | 06/11/2018 | 5900.00 | 00075352915468 | RUBENS NOBREGA SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,VEICULO TIPO;CAMINHONETE/VW AMAROK CD 4X4 S-ANO/MODELO 2015/2015-PLACA QFS 9958-PB-COMBUSTIVEL;OLEO DISEL,NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005896 | 06/11/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/11/2018 | 1.28 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/11/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005890 | 06/11/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005892 | 06/11/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de outubro a 01 de novembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/11/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA ) AGUA MINERAL DE 20LT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/11/2018 | 1110.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 MIL PAES,15KG DE MORTADELA E 6 KG DE BOLO INGLES PARA INAUGURA??O DA ESCOLA LAGOA DO MATO E SEMANA CIVICO CULTURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/11/2018 | 1159.80 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4223 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/11/2018 | 441.42 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/11/2018 | 173.36 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/11/2018 | 100.12 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/11/2018 | 1.92 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/11/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/11/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BRINQUEDO TIPO PULA PULA,MAQUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOQUEIRA,REALIZADO DIA 27/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/11/2018 | 960.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE N?.000.957 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/11/2018 | 231.28 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/11/2018 | 198.24 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/11/2018 | 1100.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXCU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 30 DE AGOSTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHODE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/11/2018 | 531.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/11/2018 | 5500.00 | 00007511094449 | EUGENIO FERREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 110 (CENTO E DEZ ) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE?O DE R$ 50,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) EXAMES REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/11/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/11/2018 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/11/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/11/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM A CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA APARTI DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 100022018 | 0005917 | 08/11/2018 | 228912.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE),CONFORME NOTA DE N?.000412964 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/11/2018 | 50.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/11/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO PERIODO DE 03 DE A 03 DE OUTUBRO A 3 DE NOVEMBRO,DA RESIDEN?IA DA SRA.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/11/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO M?S DE SETEMBRO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO, DA RESID?NCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LICALIZADA OSVALDO TRIGUEIRIO, N?.153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005931 | 09/11/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFRENTE A LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/10/2018,A 09/11/2018,CONFORME O CONTRATO 063/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005941 | 09/11/2018 | 12281.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.496 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005942 | 09/11/2018 | 5832.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FIGADO BOVINO E FILE DE PEITO DE FRANGO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.497 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005943 | 09/11/2018 | 2505.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA S/OSSO,CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FILE DE PEITO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/11/2018 | 323.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS EM CONCERTO DE PNEUS,TROCA DE PNEUS,TROCA DE OLEO DA MOTO,VAVULA E M?O DE OBRA DOS VEICULOS DE PLACA NPR-5463,KKG-0212,NPX-8901,OGG-5953,NPX-4901,NPR-6453,OGA-6647,CFG-3053,VEICULOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005948 | 09/11/2018 | 739.80 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.076 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005949 | 09/11/2018 | 400.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.077 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005950 | 09/11/2018 | 652.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.079 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0005951 | 09/11/2018 | 1125.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA,MACACHEIRA E COENTRO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.078 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/11/2018 | 203.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/11/2018 | 17468.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/11/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/11/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/11/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/11/2018 | 14326.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005932 | 09/11/2018 | 3780.19 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (DEXADOR,CLENIL,TRAVATAM,DORMEC INFANTIL,CARMAZEPINA,PREBICTAL E OUTROS) DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2018 | 5920.36 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO,A PRE?O DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIOS ENVIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005945 | 09/11/2018 | 24900.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O MENSAL,REFERENTE AO PERIODO 08/06/2018 A 07/07/2018,CONFORME O CONTRATO 0047/2017 E O PREG?O 0011/2017-CAMINHAO COMPACTADOR HIDRAULICO-CAMINHAO BASCULANTE-CA?AMBA-CAMINHAO CARROCERRIA ABERTA-VEICULO CAMINHONETE ABERTA,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?55 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005946 | 09/11/2018 | 2448.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO ELIZABETH,AREIA MT) DESTINADO AO CAL?AMENTO DA TRAVESSA EDMILSON DE MEDEIROS ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/11/2018 | 3840.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTA??O SERVI?OS DE N?.MT000239/2018 , CONFORME NOTA DE N?.1001071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005954 | 12/11/2018 | 2707.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ACU?AR REFINADO,ARROZ COMUM, BISCOITO E OUTROS)DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.000.006.502 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005955 | 12/11/2018 | 810.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE N?.000.006.503. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/11/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CRAS,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/11/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO BOLSA FAMILIA ,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN?IA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/11/2018 | 703.00 | 12677522000101 | ALUCIAM COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE N?.000.958 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005961 | 12/11/2018 | 315.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.6.505 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005962 | 12/11/2018 | 2951.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS( ARROZ COMUM, FEIJ?O,OLEO DE SOJA, BISCOITO DOCE E OUTROS)DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000.006.504 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005972 | 13/11/2018 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1009284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/11/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/11/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005977 | 13/11/2018 | 7500.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.003 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/11/2018 | 172.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/11/2018 | 776.00 | 00039456787818 | TATIANE CINESIO SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)MANILHAS E 02(DUAS) TAMPAS DESTINADAS A CONSTRU?AO DE FOSSA S?PTICA NA ALDEIA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0005973 | 13/11/2018 | 735.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS( ARRAME GALVANIZADO,TINTAS E OUTROS)DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO BA?A BREGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000.612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE COFFE BREACK SERVINDO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DO S.E.I EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2018 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE STAND NO FESTIVAL DE TURISMO DE JO?O PESSOA REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2018 | 400.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE MARINALDO SHOW NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2018 | 300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE CAWNO DIA 15 DE COWBOY DO BREGA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE TEODORIO E BANDA 28 GRAUS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/11/2018 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE ALTOMIR NASCIMENTO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/11/2018 | 1600.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE CARLOS ALEXANDRE J?NIOR E BANDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2018 | 800.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE LUZINETE-A RAINHA DO BREGA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2018 NO II BA?A BREGA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00048863343420 | JOSE DAVI DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 08 (OITO) CAVALETES NOVOS , 04(QUATRO) CAVALETES PARA REFORMA E 04 (QUATRO)GRADES DE BUEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005994 | 14/11/2018 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O EM MATERIAL GRAFICO (BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001179 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005995 | 14/11/2018 | 8700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O EM MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO,E FORMULARIOS DIVERSOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001178 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005998 | 14/11/2018 | 8000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O EM MATERIAL GRAFICO ( ESUS FICHAS DIVERSAS ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/11/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005992 | 14/11/2018 | 5030.25 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS( TAL?ES DIVERSOS,CAPA P/PROCESSO, BLOCO GABINETE E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005996 | 14/11/2018 | 7175.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O EM MATERIAL GRAFICO ( DIARIO ESCOLAR DIVERSOS TAM.OFICIO COM 72 PAG E COPIAS DE M,ATERIAIS DIVERSOS ) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001181 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005997 | 14/11/2018 | 7550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O EM MATERIAL GRAFICO ( DIARIO ESCOLAR DIVERSOS TAM. OFICIO COM 72 PAG,TESTE DIVERSOS TAM.OFICIO ENCADERNADOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001180 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006000 | 19/11/2018 | 1500.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.121 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006002 | 19/11/2018 | 814.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA F4000 OFG-8099 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6773 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006003 | 19/11/2018 | 2015.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA CA?AMBA OFE-2673 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.774 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006005 | 19/11/2018 | 1218.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006006 | 19/11/2018 | 876.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF-8890 DA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/11/2018 | 2100.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO NA SEGURAN?A, REALIZADA NO BAIA BREGA NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO,NO TOTAL DE 30 X 70,00 = 70,00 R$. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/11/2018 | 75.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA POLICIAIS E EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O BAIA FANTASY 2018,REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006040 | 20/11/2018 | 1440.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 6 BANHEIROS QUIMICOS PARA O BAIA BREGA 2018,NOS DIASD 15,16 E 17 DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/11/2018 | 2790.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 ALMO?OS,120 JANTARES,E 24 REFRIGERANTES PARA O POLICIAMENTO,BOMBEIROS E SEGURAN?A PRIVADA,BANDAS E EQUIPES DE APOIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DURANTE O BAIA BREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/11/2018 | 100.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA PRENSAVEL 1 C/DESCASQUE 4 TRAMAS 6030-T 16-16 FEMEA JIC 1.5/16X1,CONFORME NOTA FISCAL DE N?128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/11/2018 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/11/2018 | 156.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/11/2018 | 280.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE REBOQUE NO VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 CONFORME NOTA EM ANEXO DE N?309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/11/2018 | 66.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/11/2018 | 30.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FONTE 9V 3A PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6419 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/11/2018 | 60.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FONTE 9VDC 3A C+ CHAVEADA MXT MX-09V3A PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2934 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/11/2018 | 1100.00 | 05830842000194 | TECCHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVI?OS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE 1 GABINETE ODONTOL?GICO, 1 JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM,1 NEGATOSC?PIO E 1 RAIO X NO PASF ANTONIO PALITOT E MONTAGEM DE 1 GABINETE ODONTOL?GICO,1 JATO DE BICARBONATO COM ULTRASSOM,1 NEGATOSC?PIO E 1 RAIO X NO PSF SAO MIGUEL ,CONFORME NOTA DE N?.1000568 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00011173204482 | LUCAS VIANA ARTUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FA CILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/11/2018 | 320.00 | 00007848162478 | LILIANE FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/11/2018 | 1912.50 | 00012163608476 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/11/2018 | 1080.00 | 00064091414400 | IVANILDA DA ROCHA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/11/2018 | 450.00 | 00009698214410 | WANDSON DA SILVA LUNA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/11/2018 | 1080.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/11/2018 | 960.00 | 00007902490490 | MIGUEL EUGENIO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00006194334428 | IONATA BARBOSA SOARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/11/2018 | 2700.00 | 00036045330404 | RAIMUNDO FRANCISCO FIDELIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00068991045472 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/11/2018 | 1440.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHO? FERREIRA GON?ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00070761142401 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/11/2018 | 1440.00 | 00012684181454 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/11/2018 | 900.00 | 00006917457493 | ALEXANDRO GALVAO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00061008001449 | JOAO BARBOSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/11/2018 | 1440.00 | 00028162625453 | JOANA MARIA DA CONCEI?AO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/11/2018 | 720.00 | 00011943727406 | CHARLLEY GABRIEL MENDON?A DE LUNA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/11/2018 | 960.00 | 00070499914490 | TALISSON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/11/2018 | 720.00 | 00008789425480 | DANUBIO JOSE MAXIMIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/11/2018 | 720.00 | 00007365302402 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/11/2018 | 900.00 | 00029960568415 | IVANILDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/11/2018 | 560.00 | 00009097383439 | KATIANE ALVES BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDIZAGEM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00009714822416 | JOSE MARCOS GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00005275275480 | GABRIELA CARNEIRO FALC?O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/11/2018 | 640.00 | 00007117729406 | ANA CRISTINA RESENDE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/11/2018 | 960.00 | 00010216431492 | PAULO CESAR GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00007233006407 | TATIANE RESENDE DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/11/2018 | 51237.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006052 | 20/11/2018 | 1475.60 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/10/2018 A 20/11/2018,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE OUTUBRO,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXENTO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/11/2018 | 71.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/11/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/11/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/11/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/11/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/11/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/11/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070856577405 | TERCIO DO RAMO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CRENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU?AO,DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N? 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00080487556453 | NATANAEL JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA PARA SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE TABUAS E CALAFETO DA EMBARCA??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?245/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/11/2018 | 189.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COONTRU??O,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2017-PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006059 | 20/11/2018 | 449.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/11/2018 | 529.80 | 25028842000182 | ALEXSANDRA LIMA FLORIANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PIPOCAS,BALAS,SACO DE PAPEL PARA PIPOCA,PIRULITOS E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE N?.16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/11/2018 | 100.00 | 00001803888784 | MARCONI PEDRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/11/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/11/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/11/2018 | 5.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006069 | 21/11/2018 | 5799.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA PEJA-PROGRAMA EDUCA??O JOVENS E ADULTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1488 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006071 | 21/11/2018 | 1949.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1489 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006072 | 21/11/2018 | 2849.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1490 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5061943 ENVIADO EM 21/11/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/11/2018 | 100.00 | 00010093984405 | MIGUEL CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ARBRITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/11/2018 | 100.00 | 00006948060480 | JOSE FAUSTINO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/11/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/11/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/11/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/11/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/11/2018 | 286.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO ONIBUS PERTENCENTE DE EDUCA??O, CONFORME NOTA DE N?.319 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2018 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO,OLEO MOTOR HELIX DESTINADOS A MANUNTE??O DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-1077 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.187788 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/11/2018 | 167.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUNTE??O DO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-1077 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE N?.1063513 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/11/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL N?.1810 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/11/2018 | 3000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?52403 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/11/2018 | 950.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUCIONAL WIIFI DIRECT,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?52405 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/11/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/11/2018 | 1536.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSI??O DE ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS , CONFORME NOTA DE N?.52407 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/11/2018 | 1070.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/11/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/11/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/11/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/11/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/11/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/11/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/11/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/11/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/11/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/11/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/11/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/11/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/11/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/11/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/11/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/11/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/11/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/11/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/11/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/11/2018 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/11/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/11/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/11/2018 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/11/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/11/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/11/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/11/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/11/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/11/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/11/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/11/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/11/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/11/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/11/2018 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/11/2018 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/11/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/11/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/11/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/11/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/11/2018 | 70.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/11/2018 | 70.00 | 00011542548446 | JAILSON DOS SANTOS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/11/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/11/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/11/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/11/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/11/2018 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/11/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/11/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/11/2018 | 2025.00 | 00009700734455 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/11/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/11/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/11/2018 | 360.00 | 00049728180420 | ROBSON IVANHO? FERREIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/11/2018 | 450.00 | 00009698214410 | WANDSON DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/11/2018 | 360.00 | 00008801298404 | JESICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/11/2018 | 360.00 | 00008801298404 | JESICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/11/2018 | 1080.00 | 00008119891430 | IAPINARI GABRIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/11/2018 | 2025.00 | 00009016576460 | TAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/11/2018 | 70.00 | 00002144602743 | JOSE ROBERVAL BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/11/2018 | 2160.00 | 00006509925478 | AZEILTON CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/11/2018 | 2160.00 | 00071120494400 | LUCAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/11/2018 | 675.00 | 00003636465406 | IRATAN CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/11/2018 | 1350.00 | 00004638811418 | FERNANDO DUARTE BAALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2018 | 960.00 | 00011722668407 | CLEITON DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/11/2018 | 320.00 | 00007701735437 | BRENO XAVIER DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2018 | 1350.00 | 00009552965446 | JUNIOR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2018 | 643.20 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O METALOM 20MMX20MM 0,95MMGA 600MM,MATERIAL DESTINADO PARA ESCOLA DA ALDEIA LAGOA DO MATO DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?788 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/11/2018 | 550.00 | 13622343000130 | DURVAL DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DO BLOCO MECANICO NA IMPRESSORA EPSON 1355,MANUTEN??O CORRETIVA COM A TROCA DO PINCK ROLER E CARTUCHO TONER NA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1000171 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O A 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A IDAS 30? REUNI?O NAC.DOS INTERLOCUTORES EST.DO PROG.DE REGIONALIZA??O DO TURISMO EM BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/11/2018 | 1120.08 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASAGEM AEREA DA PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO PARA O SENHOR ALUIZIO JOSE DE LORENA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006227 | 28/11/2018 | 791.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADOR,PASTA PLASTICA,GRAMPEADOR E OUTROS)DESTINADOS A SEC.DE TURISMO, CONFORME NOTA DE N?.1510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006226 | 28/11/2018 | 826.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE,AGUA SANITARIA,PAPEL HIGI?NICO E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, CONFORME NOTA DE N?.1514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/11/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE NOVEMBRO DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006237 | 28/11/2018 | 2086.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADOR,LAPIS,GRAMPEADOR CLIPS,PAPEL A4 CAIXA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006236 | 28/11/2018 | 1345.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADOR,GRAMPEADOR, CLIPS,PAPEL A4 CAIXA E OUTROS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N?.1508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006228 | 28/11/2018 | 1825.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( ENVELOPES,PAPEL A4 CAIXA,GRAMPEADOR,LAPIS, PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.1509 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006233 | 28/11/2018 | 4428.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA( SAB?O EM P?,AGUA SANITARIA,VASOURA,DESIFENTANTE E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1512 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006234 | 28/11/2018 | 4804.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADOR,LIVRO DE PROTOCOLO,PASTA SANFONADA, CLIPS,PAPEL A4 CAIXA E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA DE N?.1505 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/11/2018 | 675.00 | 00008801298404 | JESICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/11/2018 | 1080.00 | 00011542548446 | JAILSON DOS SANTOS AURELIANO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/11/2018 | 360.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006229 | 28/11/2018 | 5998.37 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE,PAPEL TOALHA,VASSOURA,AGUA SANITARIA E OUTROS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1511 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006230 | 28/11/2018 | 250.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 125 COCO SECO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?088112 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006239 | 28/11/2018 | 12799.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ISOPOR, GRAMPEADOR,APAGADOR,LAPIS DE COR,CLIPS,PAPEL A4 CAIXA E OUTROS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DEN?.1504 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/11/2018 | 2025.00 | 00002144602743 | JOSE ROBERVAL BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/11/2018 | 0.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006224 | 28/11/2018 | 933.51 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DETERGENTE LIQUIDO,DESINFETANTE,PAPEL HIGI?NICO E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NOTA DE N?.1513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006225 | 28/11/2018 | 2161.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADOR,PASTA SUSPENSA,GRAMPO,LASPIS E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NOTA DE N?.1506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006232 | 28/11/2018 | 3400.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADOR PORT.15.6(NOTEBOOK) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.021599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/11/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/11/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/11/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/11/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/11/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/11/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/11/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/11/2018 | 70.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/11/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/11/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/11/2018 | 2400.00 | 00003148749847 | PEDRO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL NA RUA MARIA ROSA PADILHA-147-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,OBJETIVANDO AS INTALA?OES E FUCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,REFERENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBROE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005200291437 | LEIDEJANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2018 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2018 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/11/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/11/2018 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/11/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/11/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2018 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2018 | 13.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2018 | 7500.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC??O DE PROTESES DENTARIA PARCIAL SUPERIOR,PARCIAL INFERIOR,DESTINADA AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2018 | 20477.30 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,VIGILANTE,TECNICO DE LABORATORIO,MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2018 | 28400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2018 | 31930.94 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2018 | 31311.32 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF (ENFERMEIROS,TECNICO DE ENFERMAGEM E MEDICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILAN?IA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE COMUNITARIO-PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2018 | 11320.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2018 | 13013.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PACS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2018 | 12528.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SA?DE BUCAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2018 | 4362.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAUDE E SANEAMENTO (FARMACIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILAN?IA AMBIENTAL) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2018 | 4674.60 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EM EDEMIAS) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTE EPIDEMIOLOGICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N?4229 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006399 | 30/11/2018 | 2510.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DE PLACA OFD-6613 E A DE PLACA QSE-1077 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006401 | 30/11/2018 | 6000.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,QUILOMETRAGEM;LIVRE,PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANPORTES DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006403 | 30/11/2018 | 3237.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/10 A 07/11 DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2018 | 18740.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2018 | 19291.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2018 | 650.00 | 16660436000147 | HOSPITAL OFTAMOLOGICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA-MONOCULAR E TOMOGRAFIA DE COETENCIA OPTICA-MONOCULAR,PARA O SENHOR LUCIANO FREIRES DE QUIROZ,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2018 | 167.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VEICULO DE PLACA-QSE-1077,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1063513 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2018 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO NO VEICULO AMBULAN?IA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?187788 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2018 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2018 | 21900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURAN?A,CHEFE DE GABINETE PROCURADORIA,PROCURADOR GERAL E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL (CONTROLADOR GERAL E ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006454 | 30/11/2018 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958,CONFORME NOTA FISCAL DE N?184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2018 | 13822.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA E MERENDEIRA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2018 | 6042.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2018 | 16816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO ( SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (TELEFONISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2018 | 250.00 | 00000782311407 | LILIAN CISTINA PEDROZA DA CUNHA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENYR A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NO CURSO DE CAPACITA??O PRESENCIAL DO SICONV-MODULO A-ATOS PREPARAT?RIOS-DA PROPOSI??O A CELEBRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5078117 ENVIADO EM 30/11/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICEN?A-OF.89/2018-EVENTO CULTURAL-5-UFRRPB-DATA 29 DE DEZEMBRO 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2018 | 26732.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s janeiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2018 | 746.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s janeiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2018 | 38603.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s fevereiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2018 | 735.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s fevereiro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2018 | 34105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s mar?o de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2018 | 723.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s mar?o de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2018 | 43858.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s abril de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2018 | 693.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s abril de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2018 | 33404.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s maio de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2018 | 633.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s maio de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2018 | 30862.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s junho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2018 | 601.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s junho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2018 | 31420.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s julho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2018 | 626.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s julho de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2018 | 32526.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s agosto de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2018 | 622.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s agosto de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2018 | 31320.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s setembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2018 | 593.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servi?os de arrecada??o da contribui??o de ilumina??o p?blica no m?s setembro de 2018, conforme conv?nio firmado com esta empresa para arrecada??o RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2018 | 12148.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( GARI,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,OPERADOR DE MAQUINAS ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2018 | 27266.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2018 | 21247.80 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARI,VIGILANTE,OPERADOR DE MAQUINAS,MOTORISTA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ( SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2018 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO ( SECRETARIO,SECRRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS IDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2018 | 7254.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE PESCA (ASSESSOR,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2018 | 4244.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2018 | 7316.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2018 | 16500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESSOREIRA,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2018 | 2208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2018 | 250.00 | 00007163595450 | Laura Baetriz Gomes Pinto Da Costa | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENYR A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NO CURSO DE CAPACITA??O PRESENCIAL DO SICONV-MODULO A-ATOS PREPARAT?RIOS-DA PROPOSI??O A CELEBRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2018 | 3.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2018 | 1.17 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2018 | 44175.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DAS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA ?PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM O PASEP,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006446 | 30/11/2018 | 6800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) NOTEBOOK,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS,CONFORME NOTA FISCAL DE021630 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2018 | 203.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2018 | 152963.41 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60 % (PROFESSOR,PROFESSOR AUXILIAR E PROFESSOR EJA ) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2018 | 32900.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,DIRETOR PEDAGOGICO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2018 | 46848.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,SECRETARIO ADJUNTO,SECRETARIA,ASSESSOR) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2018 | 165543.39 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (PROFESSOR,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E DIRETOR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4228 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006400 | 30/11/2018 | 400.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?089248 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2018 | 500.00 | 00002321013451 | ROGERIO ELIAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FORRO DE PVC NA ESCOLA LAGOA DO MATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2018 | 16218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOVENS E ADULTOS-EJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2018 | 105177.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,CUIDADORA,CUIDADORA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2018 | 10306.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2018 | 77618.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2018 | 32402.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2018 | 40647.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,MERENDEIRA,TELEFONISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2018 | 360.00 | 00004223920499 | JOSE ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APRENDISAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2018 | 2025.00 | 00009700734455 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O,ATUANDO COMO MEDIADOR OU FACILITADOR DE APREDIZAGEM. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2018 | 70.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2018 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N? 250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2018 | 234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA NA RUA CACIQUE DANIEL SANTANA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2018 | 4800.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-(PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E CORDENADOR) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ-(VISITADOERES,SUPERVISORA) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-(GESTOR BOLSA FAMILIA E ENTREVISTADOR) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2018 | 6776.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-SCFV (OFICINEIRO,PSICCOLOGO E COORDENADOR) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2018 | 216.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONFEC??O DE BOLOS ARTESANAIS PARA O EVENTO AMOSTRA DE CULTURA E SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2018 | 9530.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006478 | 03/12/2018 | 445.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA-OFG-3053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006479 | 03/12/2018 | 660.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?199 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006480 | 03/12/2018 | 306.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?197 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006481 | 03/12/2018 | 425.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-LNX-1437 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?196 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006482 | 03/12/2018 | 700.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?195 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006483 | 03/12/2018 | 398.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?194 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006485 | 03/12/2018 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?193 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006486 | 03/12/2018 | 527.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KUI-4671 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?192 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006487 | 03/12/2018 | 488.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOI 2849 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?191 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006488 | 03/12/2018 | 381.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-OFG 0293 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?190 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006489 | 03/12/2018 | 597.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-QSE 4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?189 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006490 | 03/12/2018 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA-NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?185 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/12/2018 | 1.62 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2018 | 7.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/12/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/12/2018 | 13.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/12/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006473 | 03/12/2018 | 440.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA-OGA-8542,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?188 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006476 | 03/12/2018 | 374.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA-OGA-8592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?187 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006477 | 03/12/2018 | 450.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA-OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/12/2018 | 5250.00 | 00007511094449 | EUGENIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 105 (CENTO E CINCO) EXAME DE ULTRASONOGRAIA AO PRE?O DE R$ 50,00 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 5,250,00 (CINCO MIL DUZENTOS E CIQUENTA REAIS),EXAMES REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/12/2018 | 60.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NO VEICULO FORD KA-DE PLACA-OGA 8482- FORD KA-OGA-8542 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 04/12/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/12/2018 | 440.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A VEICULA??O DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NOS DIA 27/11-SEC.DE SAUDE-3 HORAS-28/11-SEC.DE SAUDE-2 HORAS-29/11-SEC.SAUDE-2 HORAS-28/11-SEC DE TURISMO-2 HORAS-30/11-SEC.INDUSTRIA E COMERCIO-2 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/12/2018 | 1921.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS,TROCA DE PNEUS,PROTETOR,OLEO,CAMARA DE AR,SERVI?O NO CANO DE ESCAPE,MONTAGEM E DESMONTAGE,TROCA DE TERMINAL DE DIRE??O,SERVI?O DE SOLDA E SERVI?O DE SOLDA PARA OS VEICULOS SAVEIRO OGC-4237- CA?AMBA-OFE 2575- RETRO-F4000-OGH 8099-MOTONIVELADORA-CAMINHAO-COLETOR, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006505 | 04/12/2018 | 1517.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE MAO,VASSOURAO,ENCHADA E PA QUADRADA,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/12/2018 | 500.00 | 00010241050405 | CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA MAGIAS DA PAIXAO NA CAVALGADA DO DIA 02/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/12/2018 | 1118.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS,CONCERTO DE PNEUS E TROCA DE OLEO,CAMARA DE AR,TROCA DE ROLAMENTO DIANTERIO,PROTETOR E CONCERTO,SERVI?O DE SOLDA NO ESCAPE E SOLDA NO CAMBAO,OLEO PARA O ONIBUS DE PLACA HUX-1437-KLK-8960-SIENA-ONIBUS-NPX4901-LNX-1437-QEG-0293-NPR 6453-OFE-8920-OFG3053-PALIO-OGA6647,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/12/2018 | 199.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPRA DE BOBINA CAMPO MP BOSCH R78 12V-MB PARA O VEICULO ONIBUS-NPR 6453 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4969 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/12/2018 | 10306.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA REEMPENHADA RELATIVO AO EMPENHO DE N?.6424 CORRIGIDO NESTA DATA,REFERENTE AS DESPESAS AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006500 | 04/12/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO REFERENTE A0 PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006511 | 05/12/2018 | 8400.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | importancia empenhada para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 02 de novembro a 03 de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006512 | 05/12/2018 | 4200.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 05/12/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 05/12/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 05/12/2018 | 60.00 | 00070374513473 | LINDALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 05/12/2018 | 100.00 | 00011675604428 | JOSICLER GONÇALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/12/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FECE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5085105 ENVIADO EM 05/12/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/12/2018 | 86.60 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/12/2018 | 129.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/12/2018 | 69.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/12/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/12/2018 | 500.00 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006526 | 06/12/2018 | 2950.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECU??O E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E PREGOES NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006530 | 06/12/2018 | 4887.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO ELIZABETH E ARREIA,DESTINADO A PAVIMENTA??O DA RUA SIQUEIRA CAMPOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006539 | 06/12/2018 | 3108.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PARALEPIPEDO GRANITICO,DESTINADO A REPOSI??O DE CAL?AMENTO E RECONTRU??O DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006540 | 06/12/2018 | 6603.06 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO,DESTINADO A VAVIMENTA??O NA RUA TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N?235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/12/2018 | 257.68 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS,DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS RUAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4.926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/12/2018 | 1887.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORT. E EXPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADO A ORNAMENTA??O DFAS RUAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/12/2018 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O A 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A IDA,DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CONSULTORIA UM NOS DIAS 05 E 06 DESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/12/2018 | 399.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE INTENS PARA SEREM ENTREGUES A IDOSAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO PAIF DURANTE A CONFRATERNIZA??O E AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/12/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ASSISTEN?IA SOCIAL-BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/12/2018 | 94.90 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA ASSISTEN?IA SOCIAL-CRAS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/12/2018 | 1889.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DESPESA COM INTENS ADQUIRIDOS PARA A CONFEC??O DE MATERIAIS DIVERSOS,OS QUIS FORAM UTILIZADOS PARA COMPOR OS INTENS EXPOSTOS NA I AMOSTRA DE CULTURA E SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/12/2018 | 844.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE INTENS PARA REALIZAR ORNAMENTA??O NATALINA NO LOCAL ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL,ONDE SERAO REALIZADAS A?OES NO PERIODO DE NATAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/12/2018 | 975.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA REALIZAR ORNAMENTA??O NATALINA NO LOCAL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ONDE SERAO REALIZADAS A?OES NO PERIODO DE NATAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA??O BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/12/2018 | 1246.37 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE BORDADOS EM GERAL PARA A CONFEC??O DE ARTESANATOS DIVERSOS PARA SEREM NA AMOSTRA DE CULTURA DO SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/12/2018 | 192.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 06/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/12/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/12/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/12/2018 | 599.90 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) GAS GLP 13KG DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006525 | 06/12/2018 | 250.00 | 00005883765408 | IRACEMA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO) COCO SECO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?091211 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006542 | 07/12/2018 | 3029.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA KKF-0212, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??OCONFORME NOTA FISCAL DE N?6.781 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006545 | 07/12/2018 | 3164.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.784 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006547 | 07/12/2018 | 1424.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.780 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006549 | 07/12/2018 | 3059.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-QSE 4496,DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.816 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006551 | 07/12/2018 | 1417.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-LNK-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006553 | 07/12/2018 | 1424.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI-4671,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.782 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006555 | 07/12/2018 | 1382.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.786 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006557 | 07/12/2018 | 729.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA-NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.792 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006558 | 07/12/2018 | 1004.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCA?AO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.787 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006559 | 07/12/2018 | 1028.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OGE-5250 DA SECRETARIA DEEDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.788 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006561 | 07/12/2018 | 1410.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG--293 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.789 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006563 | 07/12/2018 | 1216.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.793 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006565 | 07/12/2018 | 475.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTADE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.794 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006578 | 07/12/2018 | 733.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6795 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006580 | 07/12/2018 | 242.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA CO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA--6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FSCAL DE N?218 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006582 | 07/12/2018 | 907.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISACLA DE N?207 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006583 | 07/12/2018 | 315.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI 4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?208 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006584 | 07/12/2018 | 440.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA OFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?220 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006585 | 07/12/2018 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MKF-0212 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?216 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006586 | 07/12/2018 | 255.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?215 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006587 | 07/12/2018 | 330.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?214 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006588 | 07/12/2018 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006589 | 07/12/2018 | 420.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NFR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?212 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006591 | 07/12/2018 | 867.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?A?,CONFORME NOTA FISCAL DE N?211 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006592 | 07/12/2018 | 1300.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?210 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006594 | 07/12/2018 | 221.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006595 | 07/12/2018 | 153.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SERCRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?219 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006598 | 07/12/2018 | 294.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFE-4926 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA DE N?.217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006599 | 07/12/2018 | 831.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIV?L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA DE N?.209 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/12/2018 | 60.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2018 | 233.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/12/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Espa?os P?blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006596 | 07/12/2018 | 29679.25 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE (01) PRIMEIRA MEDI??O DA CONSTRU??O DE PAVILH?O NA ALDEIA S?O FRANCISCO NO MUNICIPIO DE BA?A DA TRAI??O, CONFORME NOTA DE N?.1000015 | 01402018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2018 | 5500.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A EXCU??O DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS,NA FICALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006612 | 07/12/2018 | 2327.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006613 | 07/12/2018 | 2208.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFOPRME NOTA FISCAL DE N?6.775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006615 | 07/12/2018 | 1017.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O COLETOR NQK-4427 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO,OR?AMENTO,ESPECIFICA??O E ACESSOS DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS,DRENAGEM E SINALIZA??O VERTICAL EM DIVERSAS RUAS,REFERENTE AO CR1052465-44/2018 PLANEJAMENTO URBANO,NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO,OR?AMENTO,ESPECIFICA??O E ACESSOS DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS,DRENAGEM E SINALIZA??O VERTICAL EM DIVERSAS RUAS,REFERENTE AO CR 1059618-70/2018 PLANEJAMENTO URBANO,NOMUNICIPIO DE BAIA DA TRAI??O-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/12/2018 | 485.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA NQI-0746 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006610 | 07/12/2018 | 615.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA-QFS 9958,DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006567 | 07/12/2018 | 1695.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.796 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006569 | 07/12/2018 | 1937.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.803 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006571 | 07/12/2018 | 1695.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULAN?IA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.799 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006573 | 07/12/2018 | 1443.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ABULAN?IA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6800 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006576 | 07/12/2018 | 1458.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.792 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006579 | 07/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB.2O18 ANO MOD.2019,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?158165 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006600 | 07/12/2018 | 1381.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-MYE-0512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006602 | 07/12/2018 | 574.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A ABULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006604 | 07/12/2018 | 523.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULAN?IA DE PLACA QSE 1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?202 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006605 | 07/12/2018 | 630.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULAN?IA DE PLACA OFD-6613 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?203 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006606 | 07/12/2018 | 270.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA 8482,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006607 | 07/12/2018 | 260.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?205 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006608 | 07/12/2018 | 290.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?206 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2018 | 2180.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.841 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2018 | 1696.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.842 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006648 | 10/12/2018 | 1947.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.843 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/12/2018 | 1697.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULAN?IA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.844 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006682 | 10/12/2018 | 3501.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/12/2018 | 8349.23 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018,A PRE?O DE TABELA SUS,CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL DE N?290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006690 | 10/12/2018 | 1746.54 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS TIPO ( NUTRIVIT,NITRATO DE MICONAZOL,CLENIL,VENALOT,TIORFAN,BUSONID E OUTROS),MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.336 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006697 | 10/12/2018 | 16714.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2452 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006708 | 10/12/2018 | 492.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS E M?O DE OBRA NA SUSPENSAO,TROCA KIT DE EMREAGEM,TROCA DE ROLAMENTO E SERVI?O NA DIRE??O,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNZ-6356 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1478 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006644 | 10/12/2018 | 1033.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006639 | 10/12/2018 | 328.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVI?O NO ALTERNADOR,NO SISTEMA DE FREIOS E NO MOTOR DE PARTIDA,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1479 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006643 | 10/12/2018 | 748.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.846 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/12/2018 | 1220.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/12/2018 | 150.00 | 00003268323430 | MIGUEL BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO MES DE SETEMBRO NA FUN??O DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006671 | 10/12/2018 | 972.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006673 | 10/12/2018 | 610.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006674 | 10/12/2018 | 814.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR NQK-4427 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.826 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006676 | 10/12/2018 | 814.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006677 | 10/12/2018 | 814.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006679 | 10/12/2018 | 1628.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA?AMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006681 | 10/12/2018 | 1014.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F400 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006683 | 10/12/2018 | 15949.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006689 | 10/12/2018 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA?AO MENSAL REFERENTE AO PERIODO 24/10/2018 A 23/11/2018,DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,F4000,CONFORME O CONTRATO E OPREGAO DE NUMERO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/12/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2018 | 17475.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA P?RA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A COFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/12/2018 | 101.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/12/2018 | 9.90 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006618 | 10/12/2018 | 2046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA,REFERENTE AO SERVI?OS E MAO DE OBRA NO HIDROAR,NO DIFERENCIAL,NA SUSPENS?O,NO ALTERNADOR E NA TRANSMISSAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DEN?1473 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006621 | 10/12/2018 | 691.20 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO SAVEIRO MNZ-6356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.545 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006622 | 10/12/2018 | 1396.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM BOMBA DE COMBUSTIVEL,BOMBA DAGUA,JOGO DE VELA,KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA E TERMINAL DIRE??O PARA O VEICULO SIENA DE PLACA OGE-8177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?02.541 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006624 | 10/12/2018 | 1808.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BATERIA 60 AMP,ESTATOR ALTERNADOR,CILINDRO MESTRE,PASTILHA DE FREIO,INDUZINDO M/P E PORTA ESCOVA M/P PARA O VEICULO SAVEIRO MNZ-6356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.542 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006628 | 10/12/2018 | 1360.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BATERIA 60 AMP E KIT DE EMBREAGEM P?RA O VEICULO CELTA DE PLACA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.543 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006629 | 10/12/2018 | 1382.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA?A? NACIONAL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA OGE-8177,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.544 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006630 | 10/12/2018 | 5850.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU NACIONAL PARA O VEICULO ONBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.540 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006631 | 10/12/2018 | 2026.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA 4230 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.536 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006632 | 10/12/2018 | 4207.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA (COM CABO DO ACELERADOR,CILINDRO DO HIDROAR,BATERIA 150AMP,FRANGE DO CARDAN TRASEIRO E DIANTEIRO,LUVA DO DIFERENCIAL,ESTICADOR DA CORREIA COMPLETO E OUTROS),PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.535 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006633 | 10/12/2018 | 1988.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-OGE-2550 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.534 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006634 | 10/12/2018 | 2026.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053,DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.533 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006635 | 10/12/2018 | 5390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA (COM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BATERIA 150 AMP,RADIADOR COMPLETO,TAMBOR DE FREIO TRASEIRO,TERMINAL DE TRASMISSAO E OUTROS),PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.532 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006636 | 10/12/2018 | 4306.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA (COM COMPRESSOR AR COMPLETO,MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA,ROLAMENTO DE EMBREGEM,MOLA TERCEIRA,BASE DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS),PARA O VEICULO ONIBUS-NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.531 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006637 | 10/12/2018 | 3900.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU NACIONAL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.530 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006638 | 10/12/2018 | 1220.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2547 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2018 | 5350.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM A CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA APARTI DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2018 | 3012.04 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA (COM BATERIA 150 AMP,DISCO DE EMBREAGEM,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA,ROTOR ALTERNADOR,COXIM DA CAIXA DE MARCHA,CORREIA DO MOTOR E OUTROS),PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.529 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006651 | 10/12/2018 | 727.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA OGA-6647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.840 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006652 | 10/12/2018 | 727.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.839 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006654 | 10/12/2018 | 728.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO QFE-4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.838 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006655 | 10/12/2018 | 977.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.837 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006657 | 10/12/2018 | 970.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA- QFQ-5925,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.836 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006658 | 10/12/2018 | 2459.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.835 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006661 | 10/12/2018 | 1227.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.834 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006662 | 10/12/2018 | 2050.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCFIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.833 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006664 | 10/12/2018 | 1450.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.832 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006665 | 10/12/2018 | 1421.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.831 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006667 | 10/12/2018 | 1646.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.830 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006669 | 10/12/2018 | 1421.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.829 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/12/2018 | 105177.10 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,MOTORISTA,CUIDADORA,CUIDADORA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006692 | 10/12/2018 | 3712.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.592 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006695 | 10/12/2018 | 5625.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006696 | 10/12/2018 | 5832.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO (CARNE BOVINA C/OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,FIGADO BOVINO E FILE DE FRANGO),DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.593 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006698 | 10/12/2018 | 819.18 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.594 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006700 | 10/12/2018 | 2684.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS(TAF CAIXA MED POLIF,SIL CABO FLEX,VICAP ELETRODUTO E OUTROS)DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.1174 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006701 | 10/12/2018 | 4140.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOC??O MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS,05 (CINCO) PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 10/11/2018 A 09/12/2018,CONFORME O CONTRATO 063/2017 E OPREGAO PRESENCIAL 013/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006705 | 10/12/2018 | 574.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA SUSPENSAO,TROCA KIT DE EMBREAGEM,TROCA DE ROLAMENTOS E SERVI?O NA DIRE?A? NO VEICULO SIENA OGE-8177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1477 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006706 | 10/12/2018 | 2046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA,NO ALTERNADOR,NA TROCA DE ROLAMENTOS E NO SISTEMA DE FREIOS,PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1476 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006707 | 10/12/2018 | 362.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006709 | 10/12/2018 | 1953.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA EM TROCA DE MOLAS,NA CAIXA DE MARCHA,NA SUSPENSAO E TROCA DE ESCAPAMENTO,NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1475 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006710 | 10/12/2018 | 2139.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NOS ARMOTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO,SERVI?O NO SISTEMA DE FREIOS,SERVI?O NA TRANMISSA?,SERVI?O DE CAMBIO,NO DIFERENCIAL E NA SUSPENSAO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1474 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006685 | 10/12/2018 | 6500.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO POP 110 ANO FAB.2O18 ANO MOD.2018,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE N?158166 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004095344474 | WELLITON VIANA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAME,CONFORM COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/12/2018 | 250.00 | 00001369783477 | VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO PERIODO DE 03 DE A 03 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO,DA RESIDEN?IA DA SRA.VERA LUCIA CARMELITA DE LIMA LOCALIZADA NA ALDEIA S?O MIGUEL,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/12/2018 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAR O ALUGUEL DO M?S DE OUTUBRO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO, DA RESID?NCIA DA SRA.FERNANDA DA SILVA LICALIZADA OSVALDO TRIGUEIRIO, N?.153,CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,POR SER PESSOA CARENTE,E SUA CASA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/12/2018 | 10408.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO ( SECRETARIO,SECRETARIO ADJUNTO E ASSESOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/12/2018 | 7500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/12/2018 | 4500.00 | 09085605000105 | RGA LOCA??O E SERVI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 30 HORAS MAQUINA A R$ 150,00 A HORA DE SERVI?O PRESTADO PARA RETIRADA DE RESIDUO NO LIXAO DA CIDADE DE BAIA DA TRAI??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006720 | 12/12/2018 | 720.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?224 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006721 | 12/12/2018 | 480.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?225 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006722 | 12/12/2018 | 581.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?226 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006723 | 12/12/2018 | 1043.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICUO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006724 | 12/12/2018 | 722.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?223 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0006725 | 12/12/2018 | 460.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPULSOR M.P MB JF/MWM/ AGRALE,PORTA ESCOVA ALT,PALIO/BRAVA/STILO/MAREA/AUDIO A6,KIT BUCHA M.P WAPSA PERKINS D10-D20-D60MWM,PRODUTO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?326 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/12/2018 | 460.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPULSOR M.P MB JF/MWM/AGRALE,INDUZIDO M.PPERKINS 12V,PORTA ESCOVA ALT.PALIO/BRAVA/STILO/MAREA/AUD A6,MOTOR HORARIO,KIT BUCHA M.P.WAPSA PERKING D10-D20-D40-D60-MWM F1000-F4000-TRATOR 1017-1018 STD PARA O VEICULO ONIBUS NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?326 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/12/2018 | 236.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CORREIA DO ALT.2X131020 CONTINETAL DUPLA,SIST.BOSCH,BUCHA M.P MBB STD KIT,GARFO M.P PERKINS/MWM PARA O ONIBUS OFG-3053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?327 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0006731 | 12/12/2018 | 2999.60 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIMENTAO,LARANJA,BANANA PRATA, MELANCIA, INHAME,MACACHEIRA E TOMATE,DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1495 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0006732 | 12/12/2018 | 248.90 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE,PIMENTAO,LARANJA,BANANA PRATA,MELANCIA,MACACHEIRA E ALFACE,DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1497 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006733 | 12/12/2018 | 812.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?242 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006734 | 12/12/2018 | 583.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?240 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006735 | 12/12/2018 | 917.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?239 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006737 | 12/12/2018 | 636.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?238 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006738 | 12/12/2018 | 549.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNICIPSL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?237 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006739 | 12/12/2018 | 564.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KVI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?236 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006740 | 12/12/2018 | 549.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KKF-0212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?235 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006741 | 12/12/2018 | 549.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?234 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006743 | 12/12/2018 | 696.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006744 | 12/12/2018 | 782.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006745 | 12/12/2018 | 700.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006746 | 12/12/2018 | 402.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?230 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006747 | 12/12/2018 | 671.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006748 | 12/12/2018 | 722.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?228 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006749 | 12/12/2018 | 400.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE IN NATURA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?3.256 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/12/2018 | 16.20 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/12/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0006751 | 13/12/2018 | 500.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIX?O ADULTO SIMPLES E TRANSLADO PARA O CEMIT?RIO LOCAL DA BAIA DA TRAI??O ,CONFORME NOTA DE N?000157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006753 | 13/12/2018 | 1170.39 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE LIQUIDO,AGUA SANITARIA,DESIFETANTE E OUTRO)DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006754 | 13/12/2018 | 3722.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CLASSIFICADOR,PAPEL A4 CAIXA,COLA DE ISOPOR,LIVRO DE PONTO E OUTROS)DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/12/2018 | 50.00 | 00002103565452 | DILMA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/12/2018 | 713.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A OFERTA DE FEFEI?OES (INCLUINDO BEBIDAS NAO ALCOOLICAS),QUE SERA OFERTADO AS MULHERES USUARIAS DO CRAS/PAIF E EQUIPE TECNICA DE REFENCIA,NO DIA 13 DO ANO EM CURSO,EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DO REFERIDO SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/12/2018 | 900.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PERSONALIZADO E DIVERSOS SALGADOS PARA EVENTO,REFERENTE AO ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO CORRENTE,JUNTO AO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS/PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/12/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 14/34 PARCELA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/12/2018 | 1932.90 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A 15/34 PARCELA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/12/2018 | 365.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/12/2018 | 2149.66 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/12/2018 | 58.59 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/12/2018 | 9.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 17/12/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/12/2018 | 10.80 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/12/2018 | 164736.42 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS FUNDEB 60% VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/12/2018 | 191.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS- MONICA MARIA P. DE ALME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE AVIAMENTOS,DESTINADO A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?400 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/12/2018 | 522.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE TECIDOS,DESTINADO A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1.840 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/12/2018 | 50.70 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE PLASTICO LXR M,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1.318 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/12/2018 | 320.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O COM BUA,FRANJA AV92030 5 PC C/20M,PASSAMANARIA AV92001 PC C/20M,DESTINADO A CONFEC??O DO FARDAMENTO PARA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?488 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006773 | 17/12/2018 | 12281.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.592 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0006779 | 17/12/2018 | 2048.90 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE,PIMENTAO,LARANJA,BANANA PRATA,MELANCIA,MACACHEIRA E ALFACE,DESTINADO A ALIMENTA??O ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1497 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/12/2018 | 43695.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUCIONARIOS EFETIVOS,VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006790 | 17/12/2018 | 6000.93 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ( CIMENTO,AREIA GROSA,BRITA,CADEADO,CAIXA AGUA,CAIXA DESCARGA COMPLETA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006757 | 17/12/2018 | 2043.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOPTA FISCAL DE N?227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/12/2018 | 13182.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006761 | 17/12/2018 | 7001.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL (ASSENTO SANITARIO,VASO ACOPLADO,TIJOLO E OUTROS),DESTINADO A MANUTEN??O DE PSFS E UBS NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/12/2018 | 7200.00 | 00028221249491 | EMMANUEL CARLOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL DA AV.DOM PEDRO II,512-CENTRO-BAIA DA TRAI??O-PB,OBJETIVANDO AS INTALA?OES E FUCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/12/2018 | 20153.25 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUCIONARIOS EFETIVOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006760 | 17/12/2018 | 4002.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CIMENTO,BRITA,AREIA GROSSA,BOTA COURO,CAIXA AGUA 1000 LT,REBOCAL,TIJOLO E OUTROS),DESTINADO PARA MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/12/2018 | 12085.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUCIONARIOS EFETIVOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006789 | 17/12/2018 | 17007.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (CIMENTO,CARRO DE MAO REFORCADO,CASCALINHO,ENXADA E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5099091 ENVIADO EM 13/12/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??O DO OFICIO 5099102 ENVIADO EM 13/12/2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/12/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/12/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PAGAMENTO DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/12/2018 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/12/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS,PORTADOR DO REGISTRO UNICO SOB O N?2500367,NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAUDE,NA CONDI??O DE MEDICO INTERCAMBISTA,PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA PARAO BRASIL NA BAIA DA TRAI??O DE ACORDO COM A PORTARIA DE N?175/SGTES/MS DE 07 DE MAIO DE 2018,REFERENTE A 07/11 A 07/12/ DE 2018,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006822 | 18/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB.2O18 ANO MOD.2019,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?158165 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0006829 | 18/12/2018 | 519.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/ULTRASOM DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANTONIO PALITOT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM NA PRA?A JOSE BARBOSA PARA O EVENTO DO I FESTIVAL GINASTICA ARTISTICA,QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/12/2018 | 734.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/12/2018 | 615.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/12/2018 | 678.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/12/2018 | 762.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO F PAULO E RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/12/2018 | 533.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/12/2018 | 563.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ENEF DR ANTONIO ESTIGARIBA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/12/2018 | 569.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/12/2018 | 701.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/12/2018 | 461.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ANTONIO ESTIGABIA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/12/2018 | 297.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/12/2018 | 274.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/12/2018 | 511.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/12/2018 | 580.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/12/2018 | 666.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA CRECHE CURUMIN,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/12/2018 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENGHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/12/2018 | 385.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/12/2018 | 297.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/12/2018 | 751.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ADESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/12/2018 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/12/2018 | 12.60 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/12/2018 | 1.29 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/12/2018 | 150.00 | 00067500471734 | VERA LUCIA REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0006823 | 18/12/2018 | 1170.39 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE LIQUIDO,AGUA SANITARIA,DESIFETANTE E OUTRO)DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0006828 | 18/12/2018 | 3722.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CLASSIFICADOR,PAPEL A4 CAIXA,COLA DE ISOPOR,LIVRO DE PONTO E OUTROS)DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/12/2018 | 250.00 | 00003065377454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A SERVI?O EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE APRESENTA??O MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS/PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/12/2018 | 2.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/12/2018 | 270.00 | 00003240810492 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A COLOCA??O DE VIDROS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/12/2018 | 895.00 | 00004702427440 | ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONFEC?AO DE UNIFORMES E APLICA??O DE PASSAMANARIA PARA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2018 | 770.00 | 28590129000116 | JUNIOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS,SERVI?OS DE SOLDA,CONCERTO DE PNEUS,COLOCA??O DE MACARR?O E OUTROS REPAROS,PARA OS VEICULOS DE PLACA OGF-4230,OFG-3053,OGE-5250,NPX-4901,NPR-6453,NQF-8684,VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006843 | 19/12/2018 | 4760.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULIANO DA SILVA SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face a despesa,referente a loca??o de veiculos diversos sem condutor,destinados a esta prefeitura de placas lnx 14 37-pb-combustivel oleo disel e placa moi 2849-pb combustivel oleo disel,destinado ao tranporte de estudantes deste municipio em tempo integral,no periodo de 01 a 17 de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006844 | 19/12/2018 | 2380.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL;DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL.NO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006847 | 19/12/2018 | 3750.00 | 00070868966401 | KAIRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO;ONIBUS,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS;CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS,177 CAVALOS DE POTEN?IA,COMBUSTIVEL;DISEL COM AR CONDICIONADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 20/11 A 17/12/2018 NO TOTAL DE 20 DIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006865 | 19/12/2018 | 4145.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE LONA 440 EM IMPRESS?O DIGITAL COM VERNIZ COM ACABAMENTO MADEIRA,BANNER 1,20X0,80 EM LONA COLORIDA COM VERNIZ,FOLDERS DIVERSOS 31X21CM PAPEL 150G,PLANFLETOS DIVERSOS PAPEL,FAIXAS COLORIDAS EM LONA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001211 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006866 | 19/12/2018 | 5741.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE ADESIVO TAM 40X60CM,ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ ENVELOPAMENTO NO LOCAL E REMO??O,CRACHAS 10X6CM EM PVC COM CORD?O E PORTA CRACHA COLORIDO,COPIAS DE M,ATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITA??O E EVENTOS,FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM VERNIZ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006872 | 19/12/2018 | 3031.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM A CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTENCIA APARTI DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL DISEL,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,NO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006833 | 19/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA, MODELO CG 160 START, ANO 2018 ANO MOD.2019, DESTINADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000158772 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006834 | 19/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA, MODELO CG 160 START, ANO 2018 ANO MOD.2019, DESTINADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000158770 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006835 | 19/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA, MODELO CG 160 START, ANO 2018 ANO MOD.2019, DESTINADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000158774 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | AQUISI??O DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SA?DE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006836 | 19/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA, MODELO CG 160 START, ANO 2018 ANO MOD.2019, DESTINADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N?.000158775 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/12/2018 | 2400.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED E OXIGENIO PPU,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006845 | 19/12/2018 | 5350.00 | 00011050070496 | JOALISON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO;ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,PARA TRANPORTAR PACIENTES DE BAIA DA TRAI??O A JO?O PESSOA,NO PRERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006852 | 19/12/2018 | 5140.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA,FORMULARIO FICHA SOLICITA??O CONSULTAS,FICHA PARA MARC??O DE CONSULTAS FMC,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001214 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006853 | 19/12/2018 | 5450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE FORMULARIOS DIVERSOS E ATESTADO MEDICO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001215 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/12/2018 | 47.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006856 | 19/12/2018 | 6150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE FORMULARIO REQUISI?AO DE EXAMES DIVERSOS,COPIAS DE MATERIAS DIVERSAS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001216 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/12/2018 | 28.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/12/2018 | 19.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/12/2018 | 204.32 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO EM REVISAO E QUILOMETRAGEM NO VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?117408 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/12/2018 | 391.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO EM MANUTEN?AO E REPARA??O MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/12/2018 | 452.25 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM LANTERNA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA OGA 8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?117410 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006873 | 19/12/2018 | 4780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE FORMULARIO E RECETUARIO MEDICO,LONA 440 DIGITAL COM VERNIZ COM ACABAMENTO EM ILHO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001217 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006874 | 19/12/2018 | 4020.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE PRONTUARIO DIVERSOS PAPEL 180G,FICHAS DIVERSAS,ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR E CARTAO DIVERSOS,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1001218 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2018 | 660.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A DIVULGA??O DE A?OES E ATOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI??O,NA EDI??O DE DEZEMBRO DE 2018,DO VALE NOTICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/12/2018 | 560.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | MPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL R.SS 9 (COLETA EMERGENCIAL) DE RESIDUOS SOLIDO SAUDE-CLASSE I-INFECTANTE-BB 200 LTS,CONFORME NOTA FISCAL N?.1882 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/12/2018 | 759.36 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUNTE?AO B?SICA, SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8482 CONFORME NOTA DE N?.1042702 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/12/2018 | 542.64 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PATRA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO,FLUIDO DOT,VELA IGNI??O E FILTRO POLEN,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?117435 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/12/2018 | 32230.14 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/12/2018 | 4362.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AUXILIAR DE FARMACIA,FARMACEUTICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/12/2018 | 21790.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO(MOTORISTA,AGENTE ADMINISTRATIVO,TECNICO DE LABORATORIO,TELEFONISTA,VIGILANTE E AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006884 | 20/12/2018 | 1649.20 | 00040863131468 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTES ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/11/2018 A 17/12/2018,REFERENTE A 20 DIAS,COM DIARIA NO VALOR DE 86,80 R$ (EXCETO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/12/2018 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA REUNI?O DE ATENDIMENTO A GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCA??O NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CONSULTORIA FOCO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2018 | 5000.00 | 00009377316413 | JEANE FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENRE A FABRICA??O DE 2 (DUAS) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 MT DE FERRO GALVANIZADO EM LONA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/12/2018 | 4006.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/12/2018 | 1130.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/12/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/12/2018 | 1.89 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2018 | 0.64 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/12/2018 | 70.00 | 00010760516421 | CELIANA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/12/2018 | 70.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/12/2018 | 70.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/12/2018 | 70.00 | 00010351210423 | ANA FLAVIA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/12/2018 | 70.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/12/2018 | 70.00 | 00007682986794 | DAMIANA JURACI ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/12/2018 | 70.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/12/2018 | 70.00 | 00006994211444 | CRISTILA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/12/2018 | 70.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/12/2018 | 70.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/12/2018 | 70.00 | 00010017722454 | ANDREIA ARAGAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/12/2018 | 70.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/12/2018 | 70.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2018 | 70.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/12/2018 | 70.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/12/2018 | 70.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/12/2018 | 70.00 | 00005477813423 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/12/2018 | 70.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005462896492 | MANOEL MESSIAS FERREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO GRANDE DO NORTE(IDA E VOLTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/12/2018 | 70.00 | 00003464213498 | DORALICE MARIA DA SILVA BECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/12/2018 | 70.00 | 00003441672755 | ANA LUZIA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/12/2018 | 70.00 | 00002197300407 | ANTONIA DELFINO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008798355406 | ANAILDE CICERO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/12/2018 | 70.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/12/2018 | 70.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/12/2018 | 70.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/12/2018 | 70.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/12/2018 | 70.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/12/2018 | 70.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/12/2018 | 70.00 | 00004425726464 | EDILZA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2018 | 600.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPARO NAS TRAVES DE FUTEBOL DO CAMPO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA ALDEIA S?O FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/12/2018 | 70.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/12/2018 | 70.00 | 00006093007413 | CRICILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/12/2018 | 70.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/12/2018 | 70.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/12/2018 | 70.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/12/2018 | 70.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/12/2018 | 70.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/12/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/12/2018 | 8.10 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006975 | 24/12/2018 | 1054.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-1067 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006978 | 24/12/2018 | 648.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?244 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006979 | 24/12/2018 | 1958.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?243 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006980 | 24/12/2018 | 1070.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULAN?IA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?250 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006981 | 24/12/2018 | 637.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-5892 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?247 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006982 | 24/12/2018 | 623.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACAOGA-8542 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/12/2018 | 14872.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006988 | 24/12/2018 | 7682.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS(ACIDO TRANEXAMICO 50MG,ADRENALINA INJ.1MG,AMPICILINA 500 MG,FUROSEMIDA E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.687 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/12/2018 | 9780.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-NASF (FISIOTERAPEUTA,NUTRICIONISTA,ASSISTENTE SOCIAL,PSICOLOGO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0006992 | 24/12/2018 | 10154.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL (CATETER,GAZE ROLO,LEN?OL HOSP,SCALP E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.688 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN?AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/12/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPDEMIOLOGICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/12/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILAN?IA SANITARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE NA FAM?LIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/12/2018 | 31413.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF (ENFERMEIROS,TECNICO DE ENFERMAGEM,MEDICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 24/12/2018 | 954.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILAN?IA SANITARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 24/12/2018 | 7098.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS (AGENTE COMUNITARIO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007034 | 24/12/2018 | 18386.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TIPO (AMPICILINA,AMBROXOL,ATENOLOL, DEXAMETASONA,DIMETICONA E OUTROS)DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?18455 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007035 | 24/12/2018 | 20944.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI?AO DE (ABAIXADOR DE LINGUA,ESPARADAPO,ALGOD?O HIDROFILO,ATADURA CREPOM E OUTRTOS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?74.577 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007036 | 24/12/2018 | 28758.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (ACETOZONA,AERODINI SPRAY,BUSCOPLEX,CETOCONAZOL CREME,CEFALEXINA E OUTROS),DESTINADO AO FINDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?74.576 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 24/12/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAM?LIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 24/12/2018 | 12862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/12/2018 | 2000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 24/12/2018 | 11.70 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 24/12/2018 | 2.43 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006965 | 24/12/2018 | 499.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA CCOM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?262 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006966 | 24/12/2018 | 806.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?261 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006967 | 24/12/2018 | 445.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFOPRME NOTA FISCAL DE N?260 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006968 | 24/12/2018 | 382.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LNX-1437 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?259 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006969 | 24/12/2018 | 462.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA-KUI-4671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?258 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006970 | 24/12/2018 | 530.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?257 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006971 | 24/12/2018 | 633.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?256 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006972 | 24/12/2018 | 945.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXO-2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?255 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006973 | 24/12/2018 | 1324.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?254 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006974 | 24/12/2018 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?253 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006976 | 24/12/2018 | 895.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?252 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0006977 | 24/12/2018 | 900.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/12/2018 | 5000.00 | 00009377316413 | JEANE FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENRE A FABRICA??O DE 2 (DUAS) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 MT DE FERRO GALVANIZADO EM LONA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/12/2018 | 70.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/12/2018 | 70.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 24/12/2018 | 70.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/12/2018 | 70.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/12/2018 | 70.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/12/2018 | 70.00 | 00009846111428 | CRISTINA CONCEIÇÃO NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005464112405 | CORITINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/12/2018 | 70.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/12/2018 | 5724.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO CONCELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/12/2018 | 3000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/12/2018 | 2200.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/12/2018 | 3400.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/12/2018 | 3914.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL-SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004489613423 | JOSILENE BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 24/12/2018 | 70.00 | 00010758350465 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 24/12/2018 | 70.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 24/12/2018 | 70.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005895576451 | JOSEFA CILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 24/12/2018 | 70.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 24/12/2018 | 70.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 24/12/2018 | 70.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 24/12/2018 | 70.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 24/12/2018 | 70.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007465942403 | JO0SEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 24/12/2018 | 70.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 24/12/2018 | 120.00 | 00003142239405 | MANOEL BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NO CONSERTO DE SUA MOTO POR SER SEU ?NICO MEIO DE DESLOCAMENTO DE CASA PARA O RO?ADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 24/12/2018 | 70.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/12/2018 | 70.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 24/12/2018 | 70.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 24/12/2018 | 70.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 24/12/2018 | 70.00 | 00006613042480 | FRANCISCA JUSTINO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 24/12/2018 | 70.00 | 00011413783457 | GILMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 24/12/2018 | 70.00 | 00008285568490 | GABRIELE PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 24/12/2018 | 70.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEICAO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004896486498 | ITAPUANA ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 24/12/2018 | 70.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005060202585 | JAQUELINE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 24/12/2018 | 70.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 24/12/2018 | 70.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 24/12/2018 | 70.00 | 00010981634435 | EMANOELA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/12/2018 | 70.00 | 00004986448471 | IRACI AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/12/2018 | 70.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/12/2018 | 70.00 | 00009558558451 | RAYLLA JOANA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/12/2018 | 70.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/12/2018 | 70.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/12/2018 | 70.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 26/12/2018 | 70.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/12/2018 | 70.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/12/2018 | 70.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/12/2018 | 70.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/12/2018 | 70.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006284092490 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004289856454 | MARIA DA PENHA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/12/2018 | 70.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/12/2018 | 70.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/12/2018 | 70.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEÓFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/12/2018 | 70.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/12/2018 | 70.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/12/2018 | 70.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/12/2018 | 70.00 | 00008297186482 | LINDALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/12/2018 | 70.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/12/2018 | 70.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/12/2018 | 70.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/12/2018 | 70.00 | 00010879084421 | FERNANDA BRAZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009116593405 | ERIVANIA MARINHEIRO LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/12/2018 | 70.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/12/2018 | 70.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 26/12/2018 | 70.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 26/12/2018 | 70.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/12/2018 | 70.00 | 00012276953497 | MARIA ELISANDREZ CORREIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/12/2018 | 70.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/12/2018 | 70.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/12/2018 | 70.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/12/2018 | 70.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/12/2018 | 70.00 | 00007746174701 | MARIA LUCIA NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/12/2018 | 70.00 | 00004760850473 | MARIA ELISIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/12/2018 | 70.00 | 00000170705463 | LUZIMAR MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/12/2018 | 70.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM PARCERIA | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/12/2018 | 16218.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO-EDUCA??O JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007074 | 26/12/2018 | 3400.00 | 00007489526400 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/12/2018 | 163598.33 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/12/2018 | 154154.29 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60 %. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/12/2018 | 136584.55 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13? D?CIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2018 DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/12/2018 | 32850.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (DIRETOR,VICE DIRETOR,COORDENADOR) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/12/2018 | 2208.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/12/2018 | 11598.55 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/12/2018 | 203.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/12/2018 | 9.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O DO SEGUINTE SOFWARE;SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/12/2018 | 14750.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESSOREIRA,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO E COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007057 | 26/12/2018 | 4941.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (AGULHA HIPODERMICA,ALCOOL GEL,APARELHO P/MONITORIZA??O E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?18.456 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0007058 | 26/12/2018 | 3339.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?74.575 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0007075 | 26/12/2018 | 13867.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL (CATETER,GAZE ROLO,LEN?OL HOSPITALAR E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.699. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007095 | 26/12/2018 | 12500.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA,AZITROMICINA,BUSCOPAN,CEFALEXINA E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?074629 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0007096 | 26/12/2018 | 4128.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (ABAIXADOR DE LINGUA,AGULHAS,ATADURA,LAMINA FOSCA E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?074628 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0007100 | 26/12/2018 | 5435.22 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (LEN?OL HOSP,MASCARA DESCARTAVEL,SCALP,GAZER ROLO E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?.000.698 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007110 | 26/12/2018 | 12688.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS(FUROSEMIDA,METILDOPA,HIDROXIDO E OUTROS)DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA DE N?.000.697 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007118 | 26/12/2018 | 9550.00 | 08839644000180 | NOVO MUNDO HONDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA,MODELO CG 160 START,ANO FAB.2O18 ANO MOD.2019,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?158165 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE VIGIADA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGIL?NCIA DA SA?DE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/12/2018 | 1908.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILAN?IA AMBIENTAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/12/2018 | 30227.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/12/2018 | 3862.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/12/2018 | 15351.08 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO ( SECRETARIO ADJUNTO,CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007056 | 26/12/2018 | 1144.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QFS-9958 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.915 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/12/2018 | 22500.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE (PREFEITO E VICE PREFEITO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/12/2018 | 20383.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE (CHEFE DE GABINETE,ASSESSOR GERAL,CHEFE DE SEGURAN?A,CHEFE DE GABINETE PROCURADORIA,PROCURADOR GERAL E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/12/2018 | 7000.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL (CONTROLADOR GERAL E ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007067 | 26/12/2018 | 939.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA NQI-0746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?AO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.917 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/12/2018 | 3816.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN?IA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de A??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/12/2018 | 11024.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTEN?IA SOCIAL ( CHEFE DE DEPARTAMENTO,SECRETARIO,COORDENADOR E ASSESSOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/12/2018 | 1540.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007060 | 26/12/2018 | 1899.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA-OFE-2673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007062 | 26/12/2018 | 1142.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007064 | 26/12/2018 | 1141.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.914 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007065 | 26/12/2018 | 1647.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO OGC-4237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.916 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/12/2018 | 12148.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/12/2018 | 21534.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/12/2018 | 24312.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/12/2018 | 500.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA 5? CAVALGADA DE S?O MIGUEL,REALIZADA NO DIA 02/12/2018 E NA PRA?A CENTRAL NO DIA 03/12/2018 -MUSICA NA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/12/2018 | 9241.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO ( SECRETARIO,SECRRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ADMINISTRATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/12/2018 | 6250.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (SECRETARIO,COORDENADOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Industria e Com?rcio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/12/2018 | 5833.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/12/2018 | 6096.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (ASSESSOR ADMINISTRATIVO,SECRETARIO ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/12/2018 | 3785.67 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSOR ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/12/2018 | 6045.01 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECREATARIA DE PESCA (ASSESSOR,SECRETARIO E COORDENADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assuntos Ind?genas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTEN??O DAS ATIV DA SECRET?RIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/12/2018 | 5833.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS IDIGENAS (SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007229 | 27/12/2018 | 1153.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MAMINHAO-CACAMBA DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007230 | 27/12/2018 | 1102.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA AZI-9990 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007232 | 27/12/2018 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007233 | 27/12/2018 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO-COLETOR DE PLACA NQK-4427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007234 | 27/12/2018 | 694.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA OFH-8099 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007262 | 27/12/2018 | 898.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGE-4237 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/12/2018 | 15167.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N?.99990000155056, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM A DESPESA,REFERENTE A PUBLICA??ES,AVISO EDITAL,EDITAL,LICITA??O, TOMADA DE PRE?OS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/12/2018 | 11448.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007199 | 27/12/2018 | 1893.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYE-0512 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007218 | 27/12/2018 | 12500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA,AZITROMICINA,BUSCOPAN,CEFALEXINA E OUTROS),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?074629 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/12/2018 | 224.50 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?4239 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/12/2018 | 1130.44 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/12/2018 | 4.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/12/2018 | 6.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/12/2018 | 4545.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO COM A ENERGISA DA EMEFM ANTONIO AZEVEDO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/12/2018 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/12/2018 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/12/2018 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/12/2018 | 185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/12/2018 | 605.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/12/2018 | 786.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 27/12/2018 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/12/2018 | 213.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2018 | 113.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/12/2018 | 236.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/12/2018 | 666.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/12/2018 | 187.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/12/2018 | 221.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/12/2018 | 603.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/12/2018 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007201 | 27/12/2018 | 634.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-9652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?264 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007203 | 27/12/2018 | 627.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQH-6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N?265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/12/2018 | 251.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/12/2018 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/12/2018 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERNTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2018 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL NAIDE SOARES SILVA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2018 | 218.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/12/2018 | 175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 27/12/2018 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/12/2018 | 168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/12/2018 | 189.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/12/2018 | 169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF ALDEIA SANTA RITA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/12/2018 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JO?O BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/12/2018 | 202.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DE EMEF FERREIRA PADILHA,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/12/2018 | 144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/12/2018 | 494.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF MARIA DAS DORES BORGES,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/12/2018 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGISA DA EMEF JOAO BEZERRA FALCAO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 27/12/2018 | 3209.52 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BALDE DE OLEO HIDRAULICO,MOLA DIANTEIRA 1?,MOLA DIANTEIRA 2?,MOLA MESTRE,MOLA TERCEIRA E OUTROS) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.585 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/12/2018 | 3530.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.586 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2018 | 2366.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (BALDE DE OLEO HIDRAULICO,MOLA QUINTA,MOLA TERCEIRA,MOLA REFOR?O E OUTROS) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.587 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/12/2018 | 2026.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PNEU DE FABRICA??O NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS -OGC-5639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.589 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007273 | 27/12/2018 | 3534.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA BOMBA HIDRAULICA,NA DIRE??O HIDRAULICA,NO ALTERNADOR E NO DIFERENCAIL,NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA NQF-8684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1495 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007274 | 27/12/2018 | 3255.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O E MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA,NA TRANSMISSAO,NA DIRE??O HIDRAULICA E NO BICO DE INJE??O,PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQA-2053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1494 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007275 | 27/12/2018 | 2697.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO SERVI?O E MAO DE OBRA NA INJE??O ELETRONICA E NA BOMBA INJETORA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1493 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/12/2018 | 70.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/12/2018 | 70.00 | 00089521226404 | ELIETE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/12/2018 | 70.00 | 00005913568486 | SONIA MARIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 27/12/2018 | 70.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004440353460 | ROZA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/12/2018 | 70.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004880844403 | MONICA DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2018 | 70.00 | 00001489709401 | KATIA FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2018 | 70.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/12/2018 | 70.00 | 00008797875465 | RAFAELA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/12/2018 | 70.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004489614403 | ROSICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/12/2018 | 70.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/12/2018 | 70.00 | 00001463701470 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/12/2018 | 70.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007816449410 | VIVIANE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010575172401 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/12/2018 | 70.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2018 | 70.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2018 | 70.00 | 00005200817498 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2018 | 70.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2018 | 70.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2018 | 70.00 | 00035004758840 | MONICS FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2018 | 70.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEI?AO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/12/2018 | 70.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/12/2018 | 70.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009849213469 | RIVANGELA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/12/2018 | 70.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010758354452 | LINDELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/12/2018 | 70.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/12/2018 | 70.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 27/12/2018 | 70.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA IZAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/12/2018 | 70.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/12/2018 | 70.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/12/2018 | 70.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 27/12/2018 | 70.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 27/12/2018 | 70.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/12/2018 | 70.00 | 00008878216429 | SEVERINA GABRIEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/12/2018 | 70.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/12/2018 | 70.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/12/2018 | 7691.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO INSS, DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | Manuten??o do Projeto Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2018 DOS FUNCIONARIOS ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2018 | 70.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSIST?NCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2018 | 70.00 | 00001155909437 | SANDRA BARBOSA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N?250 DE 27/04/2017),PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2018 | 2428.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (AMORTECEDOR DIANTEIRO,BETERIA 150 AMP,DISCO DE EMBREAGEM E FAROL DIANTEIRO,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS-NPX 4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.588 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007285 | 28/12/2018 | 688.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESACOM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA QFQ-5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?273 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/12/2018 | 8528.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/12/2018 | 5677.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/12/2018 | 3567.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/12/2018 | 77711.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2018 | 42056.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2018 | 106036.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DO (13?) D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/12/2018 | 40581.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-FUNDEB 40% (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,AGENTE ADMINISTRATIVO,VIGILANTE,MERENDEIRA,TELEFONISTA,MOTORISTA) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/12/2018 | 39167.05 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CHEFE DE DEPARTAMENTO,COORDENADOR,ASSESSOR E SECRETARIO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/12/2018 | 16689.50 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (SECRETARIO,MOTORISTA,VIGILANTE,AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007321 | 28/12/2018 | 930.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA SUSPENSAO,SERVI?OS ELETRICOS E NA EMBREAGEM,NO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1497 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/12/2018 | 2346.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (ESTATOR ALTERNADOR,FRANGE DO CARDAN TRASEIRO,LUVA TRANSMISSAO,JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-2053,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?2.584 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/12/2018 | 2259.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (ANEL SINCRONIZADOR DE 5 VELOCIDADES,BOMBINA M/P,CANO D?AGUA,CORREIA COMANDO,CUICA FREIO E OUTROS) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORMENOTA FISCAL DE N?2.583 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0007324 | 28/12/2018 | 3441.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS E MAO DE OBRA NA BOMBA HIDRAULICA,NA SUSPENSAO E TURBINA,PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-4901 DA SECRETRIA DE EDUCA??O,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1496 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2018 | 509.60 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO B?SICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/12/2018 | 511.93 | 05206385000404 | HUGHES TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA??O,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0007360 | 28/12/2018 | 12301.80 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS,CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS,POTEN?IA A PARTIR DE 170 CAVALOS,COMBUSTIVEL,DISEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO,22 DIAS NO MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007361 | 28/12/2018 | 3974.50 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?07360 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0007377 | 28/12/2018 | 9814.75 | 00011624799493 | DANILO JOSE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O DE UM (01) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA PASSAGEIROS, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIV?L E MANUTEN??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E M?DIO, NO TRAJETO: ALDEIA GALEGO, ALDEIA FORTE VIA S?O MIGUEL-VIA BENFICA E AKAJUTIBIR? PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE O | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2018 | 5084.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007379 | 28/12/2018 | 10769.15 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??O MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA PARA A ALDEIA SAO FRANCISCO E VICE E VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANMMDO 62 KM DIARIO.REFERENTE A 17 DIAS EM OUTUBRO,20 DIAS EM NOVEMBRO E 11 DIAS EM DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/12/2018 | 5403.30 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A CONTRATA??OMENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA TRANSPORTAR 42 9QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS,INCLUINDO SEU CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTEN??O,OBJETIVANDO OS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO;ALDEIA VILA SAO MIGUIEL,LARANJEIRAS,SANTA RITA,TRACOEIRA,PARA ALDEIA S?O FRANCISCO E VICE VERSA,NOS TURNOS TARDE E NOITE,TOTALIZANDO 62 KM DIARIO,REFERENTE DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2018 | 284.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/12/2018 | 1.17 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2018 | 0.81 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2018 | 3.78 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2018 | 14.40 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/12/2018 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2018 | 600.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2018 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2018 | 111.15 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA A FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2018 | 20.54 | 00394460008630 | PASEP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETEN??O DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0007373 | 28/12/2018 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0007374 | 28/12/2018 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOC. S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AOS SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS,REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALAN?O ANUAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N?5369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/12/2018 | 17475.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007279 | 28/12/2018 | 642.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?277 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007281 | 28/12/2018 | 379.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?276 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007283 | 28/12/2018 | 781.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8592 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?274 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007284 | 28/12/2018 | 494.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?278 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007295 | 28/12/2018 | 0.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?.7218 RELATIVO A NOTA DE N?.074629, CORRIGIDO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2018 | 21258.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/12/2018 | 19202.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2.018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O A SA?DE DO CIDAD?O | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2018 | 38.00 | 00360305000104 | MINISTERIO DA AGRIC./CAIXA ECON. FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS P?BLICOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007372 | 28/12/2018 | 379.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8542 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?276 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007397 | 28/12/2018 | 1581.65 | 00002224363443 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?7379,CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2018 | 5833.34 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL (CONTROLADOR GERAL E ADJUNTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007286 | 28/12/2018 | 13042.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?1207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007320 | 28/12/2018 | 9002.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AQUISI??O DE (CIMENTO,FERRO 3/8 10MM C/12MT,ARCO DE SERRA,AREIA MEDIA,ASSENTO SANITARIO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007335 | 28/12/2018 | 1705.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO COLETOR DE PLACA NQK-4427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.920 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007337 | 28/12/2018 | 1708.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMÉRCIO COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-8890 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N?6.921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2018 | 12116.20 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2018 | 21216.00 | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/12/2018 | 548.00 | 00073954594404 | LUIZ GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFIE BREAK NA ELABORA??O DO PLANO DE GESTAO E MARKETING TURISTICO DA BAIA DA TRAI??O REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 NO COLEGIO SAGRADO CORA??O DE JESUS;01 (HUM) COFFIE BREAK NA PALESTRA GESTAO FINANCEIRA EM PARCERIA COM O SEBRAE NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 01 (HUM) COFFIE BREAK NO I WORKSHOP NO CGPOPOBT REALIZADO NO COLEGIO ANTONIO AZEVEDO NO DIA 19/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7083
Última atualização: 11/06/2024