de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIEMENTO DE INTERNET VIA CABO, EQUIVALENTE A 10 MB, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEI??O- PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 132.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 01/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 310.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISI??O DE KITS DE ACESSORIOS PARA BANHEIROS PARA USO NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 150.00 | 19717426000199 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 02722562421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao inss parte patronal da camara municipal de vieiropolis, competencia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 224,274 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da camara municipal de vieir?polis, no m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 24/01/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2018 | 150.00 | 00037440667468 | BENEDITO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS DE MIDIA E PUBLICIDADE DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2018 | 259.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE REFRIGERANTES, SALGADOS E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESS?O DE ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2018 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 2544.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E TER?O DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 224,274 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/03/2018 | 96.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFEC??O DE CERTIFICADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/03/2018 | 499.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE 01(UMA) MESA KAPPESBERG VOLGA CMC428-METAL-PRETO FOSCA E 04 CADEIRAS KAPPESBERG NORUEGA - PRETO FOSCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/03/2018 | 599.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2018 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E TER?O DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2018 | 4293.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO E ADIANTAMENTO DO 13 DE UM ASSESSOR, COMPETENCIA 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000048 | 20/03/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 224,274 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2018 | 8245.71 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/03/2018 | 600.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE 02 TENDAS PARA SEREM USADAS DURANTE SESSAO COMEMORATIVA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/03/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 23/03/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/03/2018 | 515.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/04/2018 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E TER?O DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2018 | 4770.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO E ADIANTAMENTO DO 13? DE DOIS ASSESSORES, COMPETENCIA 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000065 | 20/04/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/04/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000070 | 20/04/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 195,4020 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/04/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2018 | 64.58 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/04/2018 | 1.39 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/04/2018 | 204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/04/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/04/2018 | 400.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/04/2018 | 51.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/05/2018 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/05/2018 | 999.38 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL E EXPEDIENTE PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E TER?O DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000087 | 21/05/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 05/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/05/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/05/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000091 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/05/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/05/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/05/2018 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/05/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 188,889 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/05/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/05/2018 | 296.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS, CADEADOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/05/2018 | 492.67 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/05/2018 | 722.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/05/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 07/06/2018 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E TER?O DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000107 | 20/06/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000108 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2018 | 66.32 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/06/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000111 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2018 | 146.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000115 | 20/06/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000116 | 21/06/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de 188,889 lts. de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/06/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/07/2018 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/07/2018 | 831.38 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/07/2018 | 126.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000121 | 19/07/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/07/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/07/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000124 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/07/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/07/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/07/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000128 | 19/07/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2018 | 2862.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2018 E 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2018 | 4134.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 07/2018 e 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000132 | 20/07/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/07/2018 | 1.37 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/07/2018 | 805.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS GENEROS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/07/2018 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 26/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 26/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/08/2018 | 100.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM SESS?O ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 08/08/2018 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/08/2018 | 740.00 | 18766273000107 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA 09067412465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTEN??O DE CONDICIONADORES DE AR E INSTALA??O DE LUMINARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/08/2018 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000143 | 20/08/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 08/2018,CONFORME PROCESSO INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/08/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/08/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000146 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/08/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/08/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/08/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/08/2018 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/08/2018 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/09/2018 | 100.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/09/2018 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/09/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/09/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000163 | 20/09/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 09/2018,CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/09/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/09/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/09/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000167 | 20/09/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 09/2018, conforme processo de inexgibilidade 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/09/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/09/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000174 | 20/09/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo, conforme pregao presencial 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/09/2018 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/09/2018 | 794.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISI??O DE PAINEIS DE LED, CABOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/09/2018 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/09/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/10/2018 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/10/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/10/2018 | 955.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS GENEROS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/10/2018 | 1500.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/10/2018 | 452.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM SESS?O ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/10/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/10/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 10/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/10/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/10/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000188 | 19/10/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/10/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/10/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000192 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/10/2018 | 8145.54 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/10/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000195 | 22/10/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/10/2018 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/10/2018 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/11/2018 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/11/2018 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/11/2018 | 192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/11/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/11/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/11/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 11/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/11/2018 | 2098.80 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000205 | 23/11/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/11/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/11/2018 | 1000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/11/2018 | 578.41 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/11/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/11/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/11/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000212 | 23/11/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 11/2018, conforme proceso de inexgebilidade 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000213 | 23/11/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo, conforme pregao presencial 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/11/2018 | 8185.61 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/11/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/11/2018 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/11/2018 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/11/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/12/2018 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/12/2018 | 75.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/12/2018 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/12/2018 | 400.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 17/12/2018 | 192.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTE PODER, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 17/12/2018 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca??o de veiculo para essa edilidade durante o mes 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/12/2018 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM ACENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/12/2018 | 2003.40 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2018 | 3816.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 12/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000228 | 19/12/2018 | 3000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 19/12/2018 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento referente a manuten??o e alimenta??o do site institucional da camara municipal de vieiropolis, referente ao mes de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/12/2018 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o de 01(um) pr?dio para funcionamento das instala??es da C?mara Municipal de Vieir?polis, no m?s de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/12/2018 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | Valor que se empenha para fazer face a desespa com servi?o de filmagem e fotografia para cobertura das sess?es da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da loca??o e manuten??o mensal de softwares de contabilidade e folha de pagamento para esta edilidade, referente ao mes de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000233 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/12/2018 | 8185.61 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/12/2018 | 1908.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA 13/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/12/2018 | 1049.40 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13/2018 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/12/2018 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o do fornecimento de internet no predio deste poder legislativo, referente ao mes de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/12/2018 | 1188.68 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/12/2018 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 21/12/2018 | 7.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000241 | 21/12/2018 | 850.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento por aquisi??o de gasolina, destinado ao ve?culo locado a este poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/12/2018 | 7.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/12/2018 | 700.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS GENEROS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000244 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da presta??o de servi?o tecnico especializado como assessor juridico deste poder legislativo, relativo ao mes de 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/12/2018 | 600.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/12/2018 | 480.00 | 29979036016659 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao complemento de INSS parte patronal da C?mara Municipal de Vieiropolis, competencia 12/2018, PRESTADORES DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/12/2018 | 400.00 | 19717426000199 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 02722562421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/12/2018 | 840.37 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/12/2018 | 2500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI?OS DE MANUTEN??O ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/12/2018 | 7.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1085-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 251
Última atualização: 11/06/2024