de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA PUBLICADOS NO SITE E REVISTA EXPRESSO/PB. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 19/01/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 19/01/2018 | 9572.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 19/01/2018 | 6462.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2018 | 8367.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2018 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2018 | 500.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VARETAS EM MADEIRA PARA RECUPERACAO DA MOLDURA DA GALERIA DE VEREADORES DESTA CASA VLEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2018 | 300.00 | 11071462000116 | ART VIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VARETAS EM MADEIRA PARA RECUPERACAO DA MOLDURA DA GALERIA DE VEREADORES E VIDRO DE 2MM DESTINADOS A ESTA CASA VLEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 22/01/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 22/01/2018 | 300.00 | 00008838862435 | FABIOLA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SALGADOS PARA SOLENE EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SERRANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 22/01/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 22/01/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 29/01/2018 | 600.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRTITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 02/02/2018 | 5.74 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 02/02/2018 | 738.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 19/02/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/02/2018 | 500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NA COBERTURA DA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/02/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/02/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/02/2018 | 10208.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 20/02/2018 | 6462.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 12/03/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 13/03/2018 | 738.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 L.B. BEBEDOURO EGC35 220V. COLUNA BRANCO ESMALTEC E 01 L.P. VENTILADOR 60CM. COLUNA MAX PRETO ARGE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 20/03/2018 | 793.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 20/03/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/03/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/03/2018 | 10208.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/03/2018 | 6462.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/03/2018 | 600.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRTITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 21/03/2018 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, E SAGRES DIARIO E MENSAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 26/03/2018 | 39.40 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 03/04/2018 | 265.80 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 03/04/2018 | 213.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 03/04/2018 | 105.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM ROTEADOR WR849ND TP-LINK, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 05/04/2018 | 76.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 05/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE FEVERERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 05/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 05/04/2018 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 05/04/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 05/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 05/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 05/04/2018 | 350.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 05/04/2018 | 100.00 | 00079902642420 | AENALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 05/04/2018 | 80.00 | 08298374000147 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??O DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 11/04/2018 | 100.00 | 27717689000126 | JOSE AGNALDO V.DE ALMEIDA-MEI(VIDEO SOM ELETRONICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE UMA MESA DE SOM LL MODELO NANOMIX PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 11/04/2018 | 220.00 | 27717689000126 | JOSE AGNALDO V.DE ALMEIDA-MEI(VIDEO SOM ELETRONICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIAFICADA CSR, MODELO CSR4000A, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00005968208449 | ALUISIO AFONSO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS NPX 0585/PB, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 19/04/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 20/04/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/04/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBS?DIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/04/2018 | 10208.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/04/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 26/04/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 27/04/2018 | 400.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRITORIO DO CONTADOR E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 10/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DE MAT?RIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 18/05/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBS?DIOS DOS SR.VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 18/05/2018 | 10608.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 18/05/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 18/05/2018 | 6000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, E SAGRES DIARIO E MENSAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 18/05/2018 | 4500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 18/05/2018 | 700.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 18/05/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 18/05/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 18/05/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 04/06/2018 | 1500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL - PCA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 07/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO DE PREG?O PRESENCIAL, MAT?RIA DE INTERESSE DESTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 07/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO DE PREG?O PRESENCIAL, MAT?RIA DE INTERESSE DESTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 14/06/2018 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 14/06/2018 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 14/06/2018 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 14/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 14/06/2018 | 82.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00009198233432 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAR SERVIDOS AOS SRS. VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 18/06/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/06/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/06/2018 | 9972.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/06/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/06/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/06/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 22/06/2018 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERA??O DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 27/06/2018 | 922.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 28/06/2018 | 500.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 28/06/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 09/07/2018 | 800.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRITORIO DO CONTADOR, EM MARI E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 11/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE COBRAN?A NA EMISS?O DARF DE TAXAS ACESSORIAS, PER?DO DE APURA??O 22/03/2018, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 11/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE COBRAN?A NA EMISS?O DARF DE TAXAS ACESSORIAS, PER?DO DE APURA??O 22/07/2018, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 11/07/2018 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE COBRAN?A NA EMISS?O DARF DE TAXAS ACESSORIAS, PER?DO DE APURA??O 24/07/2018, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 19/07/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 20/07/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/07/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 20/07/2018 | 9972.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 20/07/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 20/07/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 20/07/2018 | 8845.99 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 23/07/2018 | 8447.84 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 27/07/2018 | 8526.13 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 27/07/2018 | 913.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 31/07/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 01/08/2018 | 4.55 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 03/08/2018 | 268.77 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 03/08/2018 | 171.50 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DO ARQUIVO DE EXTRATO.RET DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 20/08/2018 | 300.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DA ABERTURA DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 20/08/2018 | 400.00 | 00001845760409 | JOSÉ ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES SERVIDAS AO ASSESSOR JURIDICO E DEMAIS EM ATIVIDADES NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 20/08/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 20/08/2018 | 9972.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 20/08/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 20/08/2018 | 8257.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 20/08/2018 | 700.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 20/08/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000118 | 20/08/2018 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES, GERA??O DO SAGRES DI?RIOS E MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 1000119 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/08/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/08/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/08/2018 | 801.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/08/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DO ARQUIVO DE EXTRATO.RET DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 05/09/2018 | 600.00 | 00002520594411 | MANOEL GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 18/09/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 18/09/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 20/09/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 20/09/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SR.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 20/09/2018 | 9972.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 20/09/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/09/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DO ARQUIVO DE EXTRATO.RET DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 05/10/2018 | 785.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 18/10/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 18/10/2018 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 18/10/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 18/10/2018 | 81.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 18/10/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 18/10/2018 | 81.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 19/10/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 19/10/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 19/10/2018 | 9972.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 19/10/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 19/10/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 19/10/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 01/11/2018 | 428.97 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 01/11/2018 | 236.50 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DO ARQUIVO DE EXTRATO.RET DESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 14/11/2018 | 600.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AO ESCRITORIO DO CONTADOR, EM MARI E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE SET.E OUT.DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 14/11/2018 | 700.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 19/11/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 19/11/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/11/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/11/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/11/2018 | 9672.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/11/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/11/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/11/2018 | 360.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DE EVENTO SOLENE REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 21/11/2018 | 901.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 10/12/2018 | 9186.26 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13o (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA VINCULADA AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13o (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 11/12/2018 | 1300.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 11/12/2018 | 8367.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 11/12/2018 | 8367.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 12/12/2018 | 350.00 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 12/12/2018 | 210.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DA REALIZADO DE SESS?O DE ENCERRAMENTO DO 2o.PER?ODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 12/12/2018 | 950.00 | 00001845760409 | JOSÉ ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR SERVIDO AOS SENHORES VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES POR OCASI?O DA CONFRATERNIZA??O E ENCERRAMENTO DO 2o.PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 14/12/2018 | 150.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET DE 5MB INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 18/12/2018 | 400.00 | 00005255094455 | PAULO CESAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 19/12/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA ELETRONICO DE SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (e-SIC) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/12/2018 | 22000.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBS?DIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/12/2018 | 9672.46 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/12/2018 | 5562.00 | 08582355000148 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/12/2018 | 2700.00 | 00006342169454 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFA-4305/PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/12/2018 | 10481.00 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERA??O DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/12/2018 | 700.00 | 00008686056466 | Gerson Felix de Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DE RADIO DIFUSORA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000182 | 20/12/2018 | 12000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES, GERA??O DO SAGRES DI?RIOS E MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 1000183 | 20/12/2018 | 9000.00 | 00025053930449 | José Rodrigues Da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 21/12/2018 | 303.57 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 21/12/2018 | 259.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 27/12/2018 | 629.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 27/12/2018 | 8191.58 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 27/12/2018 | 2350.98 | 29979036000140 | Instituto Nacional do Suguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO 13o. SAL?RIO DO EXERCICIO DE 2018, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 28/12/2018 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 28/12/2018 | 89.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVI?OS DE AGUA E ESGOTOS, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 28/12/2018 | 101.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNIC.DE SERRA DA RAIZ | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 28/12/2018 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024