de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 4603.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 3000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE N? 6.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2018 | 8295.64 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 25/01/2018 | 58.09 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLC QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2018 | 954.00 | 00008864791426 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CASA DE LEIS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PER?ODO DE SEUS 30 DIAS DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2018 | 7781.61 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2018 | 210.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Janeiro/2018, Empenho Complementar ao Empenho 0000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/02/2018 | 2397.00 | 21128452000123 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (04 MESA GRANITO BRANCO CRISTAL), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/02/2018 | 407.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFT-5123, CHASSI:9C2JC69C0JR301016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2018 | 160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 4603.08 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 5.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2018 | 25.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 22/02/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/02/2018 | 880.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (01 FONTE ATX, 01 CADEIRA GIR OPER EXEC C/LAM E 01 HD DESTOP 500GB TOSHIBA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 26/02/2018 | 459.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ELETRICISTA NA REDE DE ENERGIA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2018 | 8330.44 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 27/02/2018 | 100.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS SERVI?OS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/03/2018 | 400.00 | 00005532401454 | THAISE MARQUES TEODORO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO INTERESSE DA CAMARA DE S?O BENTINHO-PB, NO DIA 14 DE MAR?O/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/03/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/03/2018 | 1800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/03/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/03/2018 | 233.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/03/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/03/2018 | 17.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/03/2018 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2018 | 122.00 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PLUG P10 METAL C/MOLA, CANALETA 20X20 VENT E CABO P/ MICROFONE 2X22), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/03/2018 | 478.40 | 19502091000191 | J J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE MEL POLPA GRAVIOLA, MANGA, ABACAXI, ACEROLA E CAJA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2018 | 8241.64 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 16/04/2018 | 402.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 16/04/2018 | 951.58 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA ISOLANTE, EXTENS?O, PLAFON LED SOBREP E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/04/2018 | 200.00 | 11933415000134 | MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O COMPLETA E INSTALA??O DE SISTEMA PARA GRAVA??O DE ?UDIO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/04/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/04/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2018 | 199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 23/04/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 23/04/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 23/04/2018 | 7800.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (13 PERSIANA VERTICAL COLUMBIA PADR?O CLS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2018 | 8241.64 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/04/2018 | 806.68 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COCA COLA 2L, GUARANA ANTARCTICA 2L, PRESUNTO DE PERU, QUEIJO, COPO DESC E AZEITONA VERDE), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/05/2018 | 88.03 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLC QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/05/2018 | 270.00 | 00007844895489 | JOABY GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM GRAVA??O E EDI??O DE VIDEOS DA SESS?O SOLENE DOS VINTE E QUATRO ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE S?O BENTINHO-PB E DA MANUTEN??O NO EQUIPAMENTO SONORO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/05/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/05/2018 | 237.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/05/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/05/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/05/2018 | 350.02 | 08761140000194 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFT-5123, CHASSI:9C2JC69C0JR301016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/05/2018 | 420.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAD GIR OPER EXEC PLUS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/05/2018 | 770.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TITULO DE CIDAD?O, FOTOGRAFIAS, CONVITE E MOUDURAS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/05/2018 | 1720.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (02 CAD. GIR. DIRETOR ERGOPLAX E 01 CONJ. ESTOF. VILLAGE), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/05/2018 | 1430.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS SERVIDOS NA SESS?O SOLENE ALUSIVA AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTINHO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/05/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/05/2018 | 8527.56 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/06/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/06/2018 | 189.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/06/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/06/2018 | 358.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURAS DE R?DIO PARA A SESS?O SOLENE, ALUSIVAS AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE S?O BENTINHO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/06/2018 | 373.25 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/06/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/06/2018 | 1771.91 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (KIT CARTEIRA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/06/2018 | 326.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/06/2018 | 8313.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/07/2018 | 85.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLC QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/07/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/07/2018 | 168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/07/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/07/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/07/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 24/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/07/2018 | 8241.64 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/07/2018 | 280.50 | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAF?, A?UCAR, ?GUA SANITARIA, DAFRUTA SUCO CAJU/MARACUJA, MARG PURO SABOR E ?GUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/07/2018 | 456.10 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BISCOITO FORTALEZA, DET. LIQ. LIMPOL NEUTRO, PAPEL HIG, DESINFETANTE PINHO SOL, CANETA COMPACTOR, COPOS PLASTICOS 250ML, PILHA RAYOVAC E GUARDANAPO), DESTINADO A MANUTEN??ODESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 27/07/2018 | 1730.00 | 05621649000143 | RECICLAGEM INFORMATICA-PAULINO A.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECO TANK), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/08/2018 | 715.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/08/2018 | 298.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ELETRICISTA NA REDE DE ENERGIA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/08/2018 | 1009.76 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA ISOLANTE, PLAFON LED SOBREP, CONJ. 1 TOMADA, THINNER E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/08/2018 | 145.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA DE SOM 7W PRETA, MOUSE USB E PEN DRIVE 08GB), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000115 | 20/08/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME PROCESO INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000116 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/08/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/08/2018 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/08/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/08/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA C?MARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/08/2018 | 5670.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES (09 CADEIRA GIR OPER PRESIDENTE PRETO BRANCO REGULAR), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/08/2018 | 8444.08 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/09/2018 | 57.99 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (01 RELOGIO CLASSICO 40X40), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 13/09/2018 | 140.00 | 04645732000190 | VIDRO&CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FECHADURA PORTA DE ABRIR CROMADO), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022016 | 0000129 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000130 | 20/09/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/09/2018 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/09/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/09/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/09/2018 | 238.10 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE CADEIRAS DA C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 24/09/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/09/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/09/2018 | 8289.26 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 08/10/2018 | 220.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA VRLA 12V NOBREAK E FONTE ATX 500W), DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/10/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/10/2018 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/10/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/10/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/10/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 19/10/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/10/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/10/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 24/10/2018 | 486.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 24/10/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/10/2018 | 8241.64 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/10/2018 | 45.01 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/11/2018 | 489.54 | 19502091000191 | J J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE MEL POLPA GRAVIOLA, ACEROLA, CAJA, CAJU E MARACUJA), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/11/2018 | 300.00 | 11933415000134 | MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA HP 8610, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/11/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 26/11/2018 | 426.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/11/2018 | 19.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/11/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/11/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/11/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/11/2018 | 954.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 04, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/11/2018 | 9.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000166 | 28/11/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/11/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/11/2018 | 8441.86 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/11/2018 | 46.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, COR PRETA, PLACA QFY-6157, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/12/2018 | 4617.36 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/12/2018 | 6000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/12/2018 | 153.87 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 04, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/12/2018 | 3250.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERA??O DA GFIP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/12/2018 | 100.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/12/2018 | 162.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/12/2018 | 6156.48 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 01, EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/12/2018 | 8000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 02, COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/12/2018 | 28000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 03, ELETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2018 | 923.23 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTA??O 04, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/12/2018 | 2261.95 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao 13? salario/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2018 | 8435.52 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribui??es previd?nciarias, parte patronal, em favor dos Funcin?rios Efetivos, Comissionados, Prestador de Servi?o e Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativo ao m?s de dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/12/2018 | 660.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAGINA DE INTERNET, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/12/2018 | 9.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/12/2018 | 551.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/12/2018 | 444.20 | 17778540000101 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COCA COLA 2L, GUARANA ANTARCTICA 2L, COPO DESC, FANTA LARANJA 2L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/12/2018 | 2088.75 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADO A C?MARA MUNICIPAL DE S?O BENTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | MANUTEN??O DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/12/2018 | 18.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 115-4, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 189
Última atualização: 11/06/2024