de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA N? 97/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000001 | 15/01/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000002 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 1526.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 4516.53 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000013 | 22/01/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2018 | 60.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2018 | 500.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2018 | 200.00 | 00075365278453 | LÚCIO CARLOS GOMES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO ASSESSOR CONT?BIL DESTA C?MARA MUNICIPAL NESTA DATA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2018 | 886.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2018 | 268.25 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCION?RIOS E VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2018 | 431.15 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPESA E MANUTEN??O DO PR?DIO DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2018 | 200.00 | 00075365278453 | LÚCIO CARLOS GOMES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO ASSESSOR CONT?BIL DESTA C?MARA MUNICIPAL NESTA DATA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000024 | 15/02/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2018 | 239.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M REPRODU??O DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2018 | 3587.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000033 | 21/02/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2018 | 49.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/02/2018 | 55.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000037 | 22/02/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 27/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 27/02/2018 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007906173406 | LEONARDO ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCION?RIO DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2018 | 809.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/02/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/03/2018 | 310.00 | 08013661000163 | GLOBO ATR S SERIGRAFICA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS E IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2018 | 200.00 | 00075365278453 | LÚCIO CARLOS GOMES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 02 DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000048 | 12/03/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2018 | 200.00 | 00075365278453 | LÚCIO CARLOS GOMES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO ASSESSOR CONT?BIL DESTA C?MARA MUNICIPAL NESTA DATA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 16/03/2018 | 186.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPESA E MANUTEN??O DO PR?DIO DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/03/2018 | 263.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITATES, FUNCION?RIOS E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/03/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000053 | 19/03/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000054 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2018 | 3587.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000059 | 21/03/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/03/2018 | 59.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/03/2018 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 23/03/2018 | 750.00 | 00003444478712 | ANDR?A LOUSADA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO POR ESTA C?MARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 27/03/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000066 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/04/2018 | 700.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/04/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000071 | 11/04/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000072 | 17/04/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/04/2018 | 245.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO PR?DIO DA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESSE PODER LEGISLATIVO NO DIA QUINZE DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2018 | 3587.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/04/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/04/2018 | 500.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000080 | 20/04/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/04/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/04/2018 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000084 | 23/04/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/04/2018 | 59.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/04/2018 | 650.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/04/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRILO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000093 | 14/05/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/05/2018 | 395.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M REPRODU??O DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/05/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/05/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/05/2018 | 3587.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/05/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000099 | 18/05/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/05/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000101 | 21/05/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/05/2018 | 59.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000103 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000104 | 22/05/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/05/2018 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/05/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 23/05/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/05/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/05/2018 | 602.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/05/2018 | 200.00 | 00075365278453 | LÚCIO CARLOS GOMES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DO ASSESSOR CONT?BIL DESTA C?MARA MUNICIPAL NESTA DATA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/06/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS DE N? 0002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/06/2018 | 200.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DESTE PODER LEGISLATIVO, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000117 | 18/06/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOs SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERC?CIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000119 | 19/06/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000120 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2018 | 3587.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/06/2018 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/06/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/06/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/06/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/06/2018 | 600.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/06/2018 | 59.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/06/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 26/06/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/06/2018 | 70.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/06/2018 | 8147.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/07/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000137 | 16/07/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000138 | 17/07/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/07/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2018 | 2787.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/07/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/07/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/07/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/07/2018 | 58.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 24/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PR?DIO SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/07/2018 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/07/2018 | 504.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/07/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 26/07/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/07/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/08/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000157 | 16/08/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/08/2018 | 13.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2018 | 2787.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SEDE DESTA C?MARA MUNICIPAL, POR OCASI?O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/08/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/08/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/08/2018 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/08/2018 | 48.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/08/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/08/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000170 | 23/08/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/08/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/08/2018 | 573.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/09/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000176 | 17/09/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE SATEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2018 | 2787.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/09/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/09/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/09/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/09/2018 | 43.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000186 | 26/09/2018 | 2100.00 | 00000793301424 | GILDEVAN BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 002/2018 E CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/09/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/09/2018 | 698.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 27/09/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/09/2018 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/09/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 05/10/2018 | 190.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA / ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/10/2018 | 286.00 | 21145864000171 | LAERCIO GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 11/10/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000197 | 16/10/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/10/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/10/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/10/2018 | 2787.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/10/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/10/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/10/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/10/2018 | 48.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/10/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/10/2018 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/10/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/10/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/10/2018 | 703.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 31/10/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/11/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/11/2018 | 100.00 | 00007906173406 | LEONARDO ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCION?RIO DESTA C?MARA MUNICIPAL POR OCASI?O DE VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000219 | 19/11/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2018 | 2787.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2018 | 49.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/11/2018 | 55.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/11/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/11/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE?O DE N? 001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/11/2018 | 360.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE ATOS, NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICIT?RIOS DE INTERESSE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/11/2018 | 650.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/11/2018 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/11/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/11/2018 | 703.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/12/2018 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE P?BLICA DESTA C?MARA MUNICIPAL, COMO TAMB?M, SISTEMA DE GERA??O DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000238 | 10/12/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000239 | 14/12/2018 | 3100.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CONTABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 0001/2018 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/12/2018 | 49.90 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/12/2018 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC ESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13. SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2018 | 2784.40 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13. SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/12/2018 | 32300.00 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/12/2018 | 1144.80 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/12/2018 | 3220.73 | 01629698000171 | Casa Arto - Só Consertos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00003470204454 | DIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO MARCA/MODELO VW/GOL TL 1.0, ANO/MODELO 2017/2017, DE PLACA OFE 7671, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/12/2018 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA C?MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/12/2018 | 1000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA - CPF: 021.030.264-03 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMB?M PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMA??O DA GFIP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/12/2018 | 865.32 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/12/2018 | 73.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/12/2018 | 7971.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA C?MARA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/12/2018 | 512.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA C?MARA MUNICIPAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL DE PEDRO R?GIS | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS POR OCASI?O DE SERVI?OS EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024