de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE PUBLICA??O DO EDITAL DE LICITA??O DO PREGAO N. 001 E 002/2017, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2018 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 1124.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente ao vencimento do servidor efetivo Jos? Valdemar Neto correspondente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 937.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente ao vencimento da servidora comissionada Elizeane Keyla de Ara?jo correspondente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissiondados da C?mara correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2018 | 192.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2018 | 235.00 | 00707249000131 | JO?O EVANGELISTA DE MORAIS NETO | Pagamento referente ao fornecimento de material para realiza??o dos servi?os de manuten??o no sistema de som da C?mara Municipal de Olho D'Agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados com elabora??o da PCA de 2017 da C?mara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2018 | 135.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal correpsondete aoa m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2018 | 158.71 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores correspondente ao m?s de fevereiro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2018 | 670.00 | 00002895719446 | PEDRO PEREIRA LEITE | Pagamento referente aos servi?os de manuten??o no sistema de som da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2018 | 973.00 | 00010172839408 | ANTONIO FERREIRA RODRIGUES | Pagamento referente aos servi?os de manten??o da bancada do plen?rio e conserto do piso do banheiro da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2018 | 282.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA - ME | Pagamento referente ao fornecimento de equipamentos diversos para plen?rio da C?mara Municipal de Olho D'Agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2018 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/03/2018 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de mar?o de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara, correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/03/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/03/2018 | 141.83 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2018 | 138.21 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2018 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/03/2018 | 668.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante os meses de fevereiro e mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2018 | 159.10 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/04/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/04/2018 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/04/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/04/2018 | 3370.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos como tamb?m o ter?o de f?rias da servidora da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/04/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/04/2018 | 8172.49 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara Municipal correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2018 | 222.75 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de g?nero aliment?cio e de limpeza destinados a cantina da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2018 | 153.20 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de g?nero aliment?cio e de limpeza destinados a cantina da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2018 | 116.85 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de g?nero aliment?cio e de limpeza destinados a cantina da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2018 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal de Olho d'agua/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal no m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/05/2018 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/05/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000069 | 21/05/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/05/2018 | 8372.83 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara Municipal no m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/05/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2018 | 2862.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2018 | 3370.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2018 | 90.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CON INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??O DOS APARELHOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/05/2018 | 707.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante o m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/06/2018 | 405.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/06/2018 | 79.18 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/06/2018 | 119.29 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/06/2018 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2018 | 8306.05 | 08560781000180 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000087 | 20/06/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2018 | 2862.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/06/2018 | 580.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante o m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/06/2018 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/07/2018 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2018 | 3434.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2018 | 2862.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000099 | 20/07/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/07/2018 | 498.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante o m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/08/2018 | 994.50 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - RODAUTO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO QUE PRESTA SERVI?O JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/08/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME COMPENSA??O DA RETEN??O FEITA JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000108 | 20/08/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | EMPENHO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/08/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/08/2018 | 118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal no m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/08/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000114 | 29/08/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/08/2018 | 349.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante o m?s agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/09/2018 | 1526.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da C?mara Municipal, correspondente aos 50% do decimo terceiro salario dos servidores efetivos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/09/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de agosto de 2018 pago em duplicidade descontada na cota do FPM da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/09/2018 | 111.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/09/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000125 | 20/09/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2018 | 3052.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimento dos seridores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimento dos seridores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/09/2018 | 6.96 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/09/2018 | 58.67 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/09/2018 | 74.64 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000134 | 27/09/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/10/2018 | 8545.71 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara Municipal correspondente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/10/2018 | 250.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Pagamento referente aos servi?os prestados com confec??o de fardamento para servidores da C?mara Muniipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/10/2018 | 49.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/10/2018 | 262.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | Pagamento referente aos servi?os prestados com impress?es, c?pias xerogr?ficas e encaderna??es de documentos da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/10/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/10/2018 | 3370.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de outubro de 2018, como tamb?m 1/3 de f?rias de servidora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/10/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/10/2018 | 80.00 | 00089304063434 | JOSE VALDEMAR NETO | Pagamento referente a di?ria destinada ao servidor da C?mara Municipal quando em viagem a cidade de Patos-PB para resolver assuntos desse poder legislativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/10/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/10/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000149 | 25/10/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/10/2018 | 8172.49 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/10/2018 | 1196.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal, correspondente aos meses de setembro e outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/10/2018 | 105.36 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/10/2018 | 1.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/11/2018 | 265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/11/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2018 | 3370.80 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/11/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/11/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/11/2018 | 8612.49 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/11/2018 | 599.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | Pagamento referente aos servi?os prestados com c?pias xerogr?ficas, impress?es e encaderna??es de documentos da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000165 | 28/11/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/11/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de ?gua do pr?dio da C?mara Municipal correspondente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2018 | 85.98 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telef?nicas do pr?dio da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2018 | 498.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal durante o m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/12/2018 | 138.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do pr?dio da C?mara Municipal correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/12/2018 | 524.20 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de g?nero aliment?cio e de limpeza destinados a cantina da C?mara Municipal, correspondente aos meses de julho ? setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/12/2018 | 803.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de g?nero aliment?cio e de limpeza destinados a cantina da C?mara Municipal, correspondente aos meses de outubro ? dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a loca??o do software cont?bil para C?mara Municipal correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2018 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subs?dios dos vereadores da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2018 | 3434.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da C?mara Municipal correspondente ao m?s de dezembro de 2018, juntamente com 1/3 de f?rias do servidor Jos? Valdemar Neto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/12/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/12/2018 | 1526.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 50% do 13? sal?rio de 2018 dos servidores efetivos da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/12/2018 | 1908.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente ao 13? sal?rio de 2018 dos servidores comissionados da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, como tamb?m os servi?os de manuten??o e atualiza??o do portal legislativo durante o m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/12/2018 | 8185.85 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/12/2018 | 592.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combust?vel destinado ao ve?culo que presta servi?o junto a C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2018 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos servi?os de consultoria e assessoria cont?bil prestados a C?mara, com organiza??o, elabora??o e execu??o da Presta??o de Contas Anual da C?mara Municipal de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | A??O LEGISLATIVA | CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/12/2018 | 1041.76 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da C?mara correspondente ao 13? sal?rio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos servi?os de loca??o do ve?culo agile para prestar servi?o junto ao gabinete da presid?ncia da C?mara Municipal, correspondente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000188 | 27/12/2018 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos servi?os de assessoria jur?dica prestados junto a C?mara Municipal durante o m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
C?MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A??O LEGISLATIVA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA C?MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa banc?ria d?bitada na conta da C?mara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 187
Última atualização: 11/06/2024