de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO E MANUT CTA), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DOS DIAS 22 E 25/01/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 11/01/2018 | 150.02 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2018 | 3938.90 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, EM FAVOR DA CAGEPA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2018 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2018 | 11756.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL) APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 23/01/2018 | 325.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EMISS?O DE "CERTIFICADO DIGITAL TIPO "A3 EM TOKEN", DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, EM FAVOR DO SR. "PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA", CONFORME DICRIMINA NF-E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 25/01/2018 | 140.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 25/01/2018 | 67.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO E MANUT CTA), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DOS DIAS 22 E 25/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2018 | 0.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), "CONFORME EMPENHO N? 000012, EMPENHADO A MENOR" APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2018 | 191.01 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/02/2018 | 500.00 | 00007180245402 | FABIO ABEL MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROCESSOS LICITATORIOS COMO TAMBEM SUAS INFORMA??ES SUAS INFORMA??ES AO TCE-PB, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA 005196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2018 | 165.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MUDAN?A DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO 3.00, ALIMENTA??O DO PORTAL COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2018 | 49725.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2018 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE " TARIFA BANCARIA" (DOC/TED ELETRONICO), EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", CONFORME EXTRATO BANCARIO DOS DIAS 20 E 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE "MANUT CTA" EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", NO DIA 26/02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO DOS DIAS 20 E 21/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 27/02/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE "DOC/TED/ELETRONICO" EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", NO DIA 27/02/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 27/02/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/02/2018 | 503.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "002.165", DESTINADOS A REPOSI??O E PARA USO NOS TRABALHOS DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/03/2018 | 76.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2018 | 174.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRETADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2018 | 11558.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOGPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/03/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COBRAN?A DE "DOC/TED/ELETRONICO" EM FAVOR DO BANCO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", NO DIA 01/03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/03/2018 | 21.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A ENCARGOS APLICADO SOBRE OS EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/03/2018 | 200.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/03/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/03/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/03/2018 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 21/03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 22/03/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/03/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 22/03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 23/03/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE MAR?O DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 26/03/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/04/2018 | 200.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 017.963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/04/2018 | 194.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 05/04/2018 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARA??O DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS (DCTF/NOV/2017), CONFORME DARF. (COD.1345). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/04/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/04/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONAADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/04/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/04/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2018 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 20/04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/04/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 23/04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/04/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 25/04/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/05/2018 | 100.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 018.354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/05/2018 | 314.20 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A REPOSI??O NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA DANFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/05/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/05/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/05/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/05/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/05/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 18/05/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/05/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/05/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 18/05/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2018 | 200.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 018.548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/05/2018 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 21/05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/05/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 22/05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/05/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/05/2018 | 174.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/05/2018 | 166.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/05/2018 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A" MANUT CTA", NO DIA 25/05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 25/05/2018 | 1520.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CONFEC??O DE EDITAL E APOIO A COMISS?O, NA REALIZA??O DO CERTAME REFERENTE AO "PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018", REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 30/05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/06/2018 | 240.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/2017, JAN, FEV E MAR?O DE 2018, CONFORME BOLETOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/06/2018 | 233.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL E DIGITALIZA??ES DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 06/06/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 06/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/06/2018 | 158.02 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO DO TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMENOTA FISCAL N? 018.820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/06/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/06/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/06/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/06/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 21/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/06/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 22/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 25/06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/06/2018 | 161.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 019.026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/06/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNH0 DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/06/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNH0 DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/07/2018 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CAD", NO DIA 02/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/07/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUN/2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/07/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/07/2018 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/07/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOSE PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/07/2018 | 134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/07/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/07/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000131 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000132 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000133 | 20/07/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2018 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC TED ELETRONICO", NO DIA 20/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/07/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/07/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/07/2018 | 450.00 | 21382960000133 | MARISA HELENA SANCHES | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DE 01 (UM) TAPETE, DESTINADOS A REPOSI??O NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME DISCRIMINA DANFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/07/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC TED ELETRONICO", NO DIA 23/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 25/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/07/2018 | 400.00 | 00002035441455 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO "JO?O PESSOA-PB", NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE "ESPORTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA" DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRAZER BENEFICIO RELACIONADO AO ESPORTE E AGRICULTURA DO NOSSO MUNICIPO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME DCTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/07/2018 | 79.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/07/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 26/07/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/07/2018 | 200.06 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 019.395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/07/2018 | 180.00 | 02428413000105 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO "E_SOCIAL", RELIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NAS DEPENDENCIAS DO "SEBRAE", NO DIA 28 DE JULHO 2018, CONFORME DUCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/08/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/08/2018 | 220.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSAS REFERENTE A AQUISI??O DE: 06 (SEIS) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADOS E 150 (CENTO E CINQUENTA) ENVELOPES MEDIO IMPRESSO, TODOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOERI DOS INDIOS CONFORME DANFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/08/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/08/2018 | 425.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DAS PAREDES INTERNA E EXTERNA, RETOQUE DO FORRO DE GESSO, ALEM DE PINTURAS DE FORROS E AS PARESDE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 13/08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/08/2018 | 97.75 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000152 | 20/08/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000156 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000157 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 20/08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2018 | 79.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2018 | 220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/08/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 21/08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2018 | 115.64 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL "002.275", DESTINADOS A REPOSI??O E PARA USO NOS TRABALHOS DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/08/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC/TED/ELETRONICO", NO DIA 22/08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 27/08/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/08/2018 | 130.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 019.776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/08/2018 | 79.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/08/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/08/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOGPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 11/09/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/09/2018 | 200.05 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 019.954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/09/2018 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000175 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000176 | 20/09/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/09/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/09/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/09/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000182 | 20/09/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 25/09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/09/2018 | 60.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/09/2018 | 79.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/09/2018 | 200.01 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 020.209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/09/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/09/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/09/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "DOC TED/ELETRONICO", NO DIA 28/09/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 03/10/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 03/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/10/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 04/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/10/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/10/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/10/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/10/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/10/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000197 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/10/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000199 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000200 | 19/10/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/10/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 19/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/10/2018 | 338.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/10/2018 | 47.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 22/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/10/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/10/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/10/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 23/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/10/2018 | 400.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA-PB, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A ?RG?O DO ESTADO, NO DIA 25/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 25/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 25/10/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 25/10/2018 | 255.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL, ALEM DE DIGITALIZA??ES DOS BALANCETES DA CAMARA, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE "JANEIRO A AGOSTO/2018", CONFORME DISCRIMINA NF-E (2986) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/10/2018 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/10/2018 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/11/2018 | 170.04 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 020.702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/11/2018 | 544.25 | 11150195000172 | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A REPOSI??O NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, PARA USO INTERNO DURANTE O EXERCICIO 2018, CONFORME DISCRIMINA DANFE (000.060). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/11/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000216 | 19/11/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000218 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/11/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/11/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 20/11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/11/2018 | 365.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/11/2018 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 21/11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/11/2018 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 22/11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/11/2018 | 200.00 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 020.993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "MANUT CTA", NO DIA 26/11/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/11/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/11/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E OS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/11/2018 | 400.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO "CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA COM TEMA: CONTRATOPOR INEXIGIBILIDADE; MUDAN?AS DO SAGRES CAPTURA E SAGRES DIARIO (EXERCICIO 2019), NA SEDE DO "CRCPB", ALEM DE PARTICIPAR DE OUTRA REUNI?O TECNICA COM A "ASTEC/TCE", PARA TRATAR DE MUDAN?AS DO SAGRES CAPTURA 2019, NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/12/2018 | 3982.50 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO EXERCICIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/12/2018 | 400.00 | 00029356571872 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO "SR RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL", PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRAZER UM VE?CULO "HONDA CIVIC LX" ANO E MODELO 2005/2006 DE PLACAS MOV/4559", NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/12/2018 | 876.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13? SALARIO EXERCICIO 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/12/2018 | 653.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA (SOFTWARE) COMPOSTO PELO O "PROGRAMA DE CONTABILIDADE P?BLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 11/12/2018 | 65.00 | 18115166000119 | CONECTA - PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/12/2018 | 300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O DE 01 (UM) QUADRO EM VIDRO COM MOLDURAS E PS DIGITAL "GALERIA DOS VEREADORES" MEDINDO 1,00X0,60 CM, CONFORME DISCRIMINA NF-E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/12/2018 | 2280.00 | 11271447000200 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO MODELO GOL BRANCO DE PLACAS QFA-6044/PB, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSI??O DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O NO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA MODELO "3.00", COM INFORMA??ES DE ACESSO, HISTORIA, FUN??O, DEFINI??O, ESTRUTURA, REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL,LEGISLA??O ESTADUAL, FEDERAL, ALEM DA IMPLANTA??O DO SISTEMA ELETRONICO DE ACESSO A INFORMA??O, DESPESAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/12/2018 | 600.00 | 00009015373493 | FELIPE JONAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSMISS?ES DE AUDIO E V?DEOS DAS "SESS?ES ORDINARIA E EXTRA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL", REALIZADAS NAS QUARTAS FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, ALEM DE ARQUIVOS DAS IMAGENS GRAVADAS EM PENDRIVE E NAS N?VENS, DESPESAS REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000243 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/12/2018 | 650.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERA??O E ENVIO DE INFORMA??ES "SEFIP/GFIP/RAIS" RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DO SISTEMA "CONECTIVIDADE SOCIAL", SENDO DOS FUNCIONARIO ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI?OS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME DISCRIMINA NFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0000245 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00034614400434 | Gilson Cândido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/12/2018 | 4062.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2018 | 49500.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS "SUBSIDIOS" DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2018 | 1200.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (20% - INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI??S DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2018 | 11783.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O DE (22%INSS-PATRONAL), APLICADO SOBRE OS SERVIDORES COMISSIONADOS E PESSOAL ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2018 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 20/12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/12/2018 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 21/12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 24/12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "MANUT CTA", NO DIA 26/12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A "TAR DOC ELETRONICO", NO DIA 27/12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 27/12/2018 | 327.04 | 08797573000108 | L ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO LOCADO A ESTA ENTIDADE, TIPO GOL ANO 2014, DE PLACAS QFA-6044, PARA SERVIR E FICAR A DISPOSI??O DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N? 021.484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 27/12/2018 | 419.00 | 17403518000179 | FRANCISCO DA SILVA AUTO PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO OFICIAL DE PLACAS MOV-4559/PB, O MESMO TENDO COMO T?TULO DE "CESS?O DE USO", PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO (TCE/PB), CONFORME "TERMO DE CESS?O DE USO N? 19/2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O DAS ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 27/12/2018 | 800.00 | 17403518000179 | FRANCISCO DA SILVA AUTO PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUANDO DA REPOSI??O DE PE?AS E ACESSORIOS NO VEICULO OFICIAL DE PLACAS MOV-4559/PB, O MESMO TENDO COMO T?TULO DE "CESS?O DE USO", PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DO (TCE/PB), CONFORME "TERMO DE CESS?O DE USO N? 19/2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN??O E CONSERVA??O DA CAMARA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS INSTALA??ES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/12/2018 | 140.00 | 00080526748400 | SILVANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE PAREDES INTERNA E EXTERNA, RETOQUE DO FORRO DE GESSO, ALEM DE PINTURAS DE FORROS E NAS PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 259
Última atualização: 11/06/2024