de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de 02 consultas no municipio de Santa Cecília-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 915.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005.2012.001/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL - CARTORIO DE VITON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01(UM) REGISTRO DE ATA DA NOVA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 06/01/2017, UMA CERTIDÃO DO REGISTRO DA MESMA E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000004 | 11/01/2017 | 3229.10 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 11/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000005 | 12/01/2017 | 4481.20 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 12/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO EM SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2017 | 2750.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SENHORES PREFEITOS, ACESSORES E SECRETÁRIOS, APÓS REUNIÃO REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES - CASA CÍCERO SOARES SUMÈ/PB, PARA DELIBERAÇÃO CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ENVIADOANTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000007 | 12/01/2017 | 5931.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 12/01/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 480.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E MOTORISTA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 00303/2009, FUNASA/CISCO, NOS DIAS 09,10,11 E 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000009 | 12/01/2017 | 4613.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 12/01/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000010 | 12/01/2017 | 1054.40 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 12/01/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000011 | 13/01/2017 | 3888.10 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 13/01/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000012 | 14/01/2017 | 5272.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 14/01/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2017 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000014 | 16/01/2017 | 2767.80 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000015 | 16/01/2017 | 7970.90 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/01, TURNO DA TARDE, DIA 17/01, OS DOIS TURNOS E DIA 18/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DEATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000016 | 19/01/2017 | 1318.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 19/01/2017 TURNO, MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000017 | 19/01/2017 | 2899.60 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 19/01/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000018 | 19/01/2017 | 4613.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 19/01, TUNRO DA TARDE E DIA 20/01/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTOSUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000019 | 19/01/2017 | 3229.10 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 19/01/2017,TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000021 | 20/01/2017 | 4613.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 20/01/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000023 | 20/01/2017 | 5822.57 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20/01/2017, AMBOS TURNOS DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000024 | 21/01/2017 | 4613.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000026 | 24/01/2017 | 4980.71 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 24/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016.OBS.: DIA 24/01 - TURNO MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000027 | 24/01/2017 | 9560.57 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 10, 17 E 24/012017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016.OBS.: DIA 24/01 - TURNO TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2017 | 16897.02 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000030 | 26/01/2017 | 4837.06 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA , AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 26/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ. CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000031 | 26/01/2017 | 10027.18 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06,07,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,25 E 26/01/2017 POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000032 | 26/01/2017 | 6570.09 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 17,18,19,23,24,25 E 26/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000033 | 27/01/2017 | 5850.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 27/01/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000034 | 27/01/2017 | 2042.90 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 27/01/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2017 | 1163.87 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2017 | 129.20 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A LIMPÉZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2017 | 288.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000038 | 28/01/2017 | 9954.80 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 21,27 E 28/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000039 | 28/01/2017 | 31285.70 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALOMOLOGIA E CIRURGIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 13,14 21,27 E 28/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000040 | 28/01/2017 | 9015.12 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 14 E 28/01/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000041 | 28/01/2017 | 4319.55 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000042 | 30/01/2017 | 21119.56 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ECOCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO. CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000043 | 30/01/2017 | 10159.50 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 30/01/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 3047.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DESTE CONSÓRCIO, 03KG DE BOBINA PIC PLASTICO, 05BB LTS CLORO LÍQ., 150PC DE COPOS DESCARTÁVEIS, 02 BB DESINFETANTE, 81 UND SABÃO EM PÓ, 05 PARES DE LUVAS,10 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 50 FARDOS DE PAPEL TOALHA, 24UND PEDRA SANT., 12 PEDRA SANT.24 PEDRA SANT. 10 UND RODO, 05BB SABONETE LÍQ. , 10KG. SACO P/LIXO 100L, 10 CENTO SACO 60LTS E 05 UND VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000047 | 30/01/2017 | 2000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME PTA DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAM/MDS/CISCO, CONTRATO N° 049/2014, REFERENTE AO MÊS 01/2017 - INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 930.68 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 157.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 6535.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REALTIVO A COMPETÊNCIA 01/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 1052.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 01/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 03 TÉCNICOS DE CAMPOS DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 2162.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REALTIVO A COMPETÊNCIA 01/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011,CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2017 | 152.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2017 | 1265.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2017 | 246.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/02/2017 | 3157.86 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO, 02 CAIXAS DE AVASTIN 100MG/4ML, A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/02/2017 | 1470.32 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTD C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS MXS MAXIME KOMECO, A SER INSTALADO EM UM CONSULTÓRIO MÉDICO, NA SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012016 | 0000060 | 09/02/2017 | 5996.90 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 09/02/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000061 | 09/02/2017 | 4942.50 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/02/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000062 | 09/02/2017 | 1318.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/02/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000063 | 09/02/2017 | 2767.80 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/02/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000064 | 09/02/2017 | 3163.20 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 09/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000065 | 10/02/2017 | 4744.80 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 10/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO EM SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012016 | 0000066 | 10/02/2017 | 6415.67 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10/02/2017, AMBOS TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/02/2017 | 600.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS DOS ESGOTOS E RALOS DE PIAS CONTRA PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/02/2017 | 9343.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO CONTÍNUO, UTILIZADOS PELAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DESTE CONSÓRCIO, DURANTE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/02/2017 | 4362.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTD C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS 42MACA18SC1 SPRING MIDEA, A SER INSTALADO NO AUDITÓRIO NA SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2017 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000071 | 15/02/2017 | 2800.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/02/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DEATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000072 | 15/02/2017 | 4550.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/02/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000073 | 16/02/2017 | 3360.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 16/02/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000074 | 17/02/2017 | 10430.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/02/2017, TURNO DA TARDE,(CIRURGIAS) E DIA 16 E 17/02/2017 OS DOIS TURNOS, POLO DEATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000075 | 17/02/2017 | 3220.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 17/02/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000076 | 17/02/2017 | 2660.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 17/02/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000077 | 17/02/2017 | 3220.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 17/02/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000078 | 18/02/2017 | 5460.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 18/02/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000079 | 18/02/2017 | 5040.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 17 E 18/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 18/02/2017 | 9400.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18/02/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2017 | 937.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/02/2017 | 197.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS SENHORES SECRETÁRIOS DE SAÚDE, DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE A REUNIÃO REALIZADA DIA 16/02/2017, NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO,CONFORME PAUTA ENVIADA ANTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2017 | 8430.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO; REQUISIÇÕES DE EXAMES, FOLHAS GERA, SADT, CAPAS E.C.G, ENVELOPES 36X26, ENVELOPES 42X31, PAPEL TIMBRADO, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, FOLHAS DE ANAMNESE, RECEITUÁRIOSIMPLES, CARTÃO DE OFTALMOLOGIA, REQUISIÇÃO DE LAUDO P/ SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO MÉDICO, FICHAS DE ATEND., FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CAPSA DE ENDOSCOPIA E CAPAS DE USG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000085 | 21/02/2017 | 10811.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 14, 18 E 21/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.OBS.: DIAS 14 E 21 - AMBOS TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000086 | 21/02/2017 | 6186.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 14 E 21/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIAS 14 E 21 - AMBOS TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2017 | 270.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 FLUORESCEINA 1% 5ML COLÍRIO, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2017 | 50.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEDEX, REFERENTE AO MATERIAL DE OFTALMOLOGIA, SAINDO DE RECIFE/PE COM DESTINO A SUMÉ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2017 | 216.60 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS REFERENTE AOS TERMOS DE VISITAS DO CONVÊNIO 008/2011, SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2017 | 254.55 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE RECEITÁRIOS SIMPLES, FICHAS DE ANAMNESE E FICHAS DE SOLICITAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2017 | 885.56 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO CONVÊNIO 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2017 | 2258.00 | 38880522000106 | INCOL IND E COM. DE INST. CIRURGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: 03 TESOURA CONJUNTIVA WESTOON CURVA, 03 PINÇA COLIBRI LONGA 0,12MM (CURVA), 03 PINÇAS DE PONTA RETA, 05 PINÇA DE CALÁZIO GRANDE E 05 PINÇAS DE CALÁZIO MÉDIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2017 | 770.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2017 | 210.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2017 | 477.23 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 CILODEX POMADA OFTÁLMICA 3,5G ALCON E 10 MYDRIACYL 1% COLÍRIO 5ML, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2017 | 16558.05 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000098 | 23/02/2017 | 7760.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 13,14,15,16,17,20,21,22 e 23/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000099 | 23/02/2017 | 5850.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 23/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/02/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/02/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/02/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2017 | 966.61 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, QUANDO NO PERÍODO DO GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSENILDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000105 | 23/02/2017 | 11025.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 13,14,15,16,17,18,20,21,22 E 23/02/2017 POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000106 | 23/02/2017 | 22435.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ECOCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO. CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. OBS.: A PARTIR DO DIA 13/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000107 | 23/02/2017 | 5360.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000108 | 23/02/2017 | 2000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME PTA DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAM/MDS/CISCO, CONTRATO N° 049/2014, REFERENTE AO MÊS 02/2017 - INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000109 | 23/02/2017 | 2100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 23/02/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCACONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNIÃO, DE UM PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRARCURSO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2017 | 483.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000113 | 24/02/2017 | 5040.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 24/02/2017, TURNOS, MANHÃ, E TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉCONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 001/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2017 | 29.25 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A LIMPÉZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2017 | 104.62 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPÍOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000117 | 24/02/2017 | 27030.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA E CIRURGIA DE CALÁZIO, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 13,14, 16, 17 E 24/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000118 | 24/02/2017 | 11360.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIA ALTA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 24/02/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2017 | 3000.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADOS NAS CONTAS DO CISCO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2017 | 2162.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REALTIVO A COMPETÊNCIA 02/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011,CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2017 | 5792.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, REALTIVO A COMPETÊNCIA 02/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2017 | 1025.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/03/2017 | 1262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/03/2017 | 183.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/03/2017 | 261.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 09/03/2017 | 4760.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/03/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000131 | 09/03/2017 | 980.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/03/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000132 | 09/03/2017 | 3640.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO DIA 09/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/03/2017 | 2557.00 | 25112606000140 | LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS DE URETES LIQUIDO 0,5ML C/50 E 10 BOMBONA DE GLUTARON PRONTO USO 5LTS RIOQUÍMICA, MATERIAL A SER UTILIZADO NOS EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/03/2017 | 188.00 | 25112606000140 | LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL DE ENDOSCOPIA SAINDO DA CIDADE DE BARBACENA/MG COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/03/2017 | 170.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E MOTORISTA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 00303/2009, FUNASA/CISCO, NO DIA 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000136 | 09/03/2017 | 5600.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 09/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2017 | 450.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, NO TOTAL DE 09 (NOVE) HOSPEDAGENS (PERNOITES) CONCEDIDAS AOS SENHORES VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, E O SENHOR JOSÉ BATISTA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000138 | 10/03/2017 | 7630.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.OBS.: AMBOS TURNOS DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000139 | 11/03/2017 | 4480.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000140 | 13/03/2017 | 5320.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 13/03/2017, TURNOS MANHÃ E TARDE POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000141 | 14/03/2017 | 2240.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 14/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/03/2017 | 319.50 | 07783875000156 | LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORMULA MAGISTRAL ESTÉRIL, PARA USO EXCLUSIVO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/03/2017 | 90.00 | 07783875000156 | LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL DE OFTALMOLOGIA, SAINDO DA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL - SC, COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000144 | 15/03/2017 | 10770.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000145 | 15/03/2017 | 6280.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/03/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000147 | 16/03/2017 | 3500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 116/03/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000148 | 17/03/2017 | 2940.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/03/2017, TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCACONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/03/2017 | 5500.00 | 08116472000116 | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ACRY-PHILIC-A (LENTE ASFÉRICA) 2000P, 14 ACRY-PHILIC-A (LENTE ASFÉRICA) 2100P, 15 ACRY-PHILIC-A (LENTE ASFERICA) 2200P, 15 ACRY-PHILIC-A (LENTE ASFERICA) 2300P, 15 ACRY-PHILIC-A (LENTEASFERICA) 2500P, 10 ACRY-PHILICA-A (LENTE ASFERICA) 2600P, 05 ACRY-PHILICA-A (LENTE ASFERICA) 2700P E 01 ACRY-PHILICA-A (LENTE ASFERICA) 3000P. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/03/2017 | 196.70 | 08116472000116 | LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL (LENTES ASFÉRICAS), SAINDO DA CIDADE DE MONTE APRAZÍVEL-SP, COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000151 | 18/03/2017 | 6550.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 10,17 E18/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. OBS. DIA 17 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2017 | 59.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS PARTE EMPRESA, REALTIVA A COMPETÊNCIA 01/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000155 | 21/03/2017 | 11763.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 07, 14 E 21/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 21 TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/03/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2017 | 3790.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE: 06 LIDOCAÍNA SPRAY, 250 AMPOLAS DE DOLOSAL, 450 AMPOLAS DE DIAZEPAM, 10 LIDOCAÍNA GEL BISNAGA, 50 LIDOCAÍNA 2% S/VASO E 200 SIMETICONA (FRASCO). UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA,QUANDO REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/03/2017 | 748.36 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000159 | 22/03/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁLIO PLACA QJD 3167, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATONº 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/03/2017 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 001/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000161 | 24/03/2017 | 3360.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 24/03/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000162 | 25/03/2017 | 8480.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 18 E 25/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000163 | 25/03/2017 | 21220.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIA ALTA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 11,24 e 25/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000164 | 25/03/2017 | 14980.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 11,24 e 25/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014.REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014.REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2017 | 16870.38 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/03/2017 | 3000.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000169 | 27/03/2017 | 2000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME PTA DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAM/MDS/CISCO, CONTRATO N° 049/2014, REFERENTE AO MÊS 03/2017 - INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/03/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 28/03/2017 | 6950.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27 E 28/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/03/2017 | 294.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2017 | 1139.86 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 28/03/2017 | 11041.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,27 E 28/03/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000175 | 28/03/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁLIO PLACA QJD 3167, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATONº 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000176 | 28/03/2017 | 6242.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 18 E 28/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: AMBOS, TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000177 | 28/03/2017 | 7537.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 21 E 28/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 21 TURNO DA MANHÃ E 28/03 TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000178 | 28/03/2017 | 1725.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/03/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/03/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/03/2017 | 120.75 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS; TERMOS DE DEMOLIÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 E FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, CONVÊNIO 008/20011, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/03/2017 | 77.40 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, FICHAS DE ANAMNESE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/03/2017 | 1220.02 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPÍOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/03/2017 | 170.93 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESSE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000185 | 29/03/2017 | 3430.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 29/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO EM SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2017 | 425.00 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FENILEFRINA 10% COLÍRIO E 01 UNIDADE DE MITOMICINA 0,02% (0,2MG/ML) COLÍRIO. UTILIZADOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2017 | 78.50 | 53078135000560 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONDUÇÃO DE FRETE DO MATERIAL DE OFTALMOLOGIA, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/03/2017 | 546.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/03/2017 | 193.50 | 24513707000160 | HELIOMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 COLÍRIOS MYDRIACYL 1% E 10 SIMETICONA GOTAS, UTILIZADOS QUANDO NOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000190 | 30/03/2017 | 8970.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 30/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000191 | 30/03/2017 | 27258.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA E USG DE MEMBROS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 25 E 30/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000192 | 30/03/2017 | 4550.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 30/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2017 | 360.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/03/2017 | 178.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000196 | 31/03/2017 | 3430.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 31/03/2017, NO TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000197 | 31/03/2017 | 16110.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 03,17 E 31/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000198 | 31/03/2017 | 3920.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 31/03/2017, NO TURNO TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000199 | 31/03/2017 | 27780.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA E CIRURGIAS DE CATARATA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 17, 18, 24, 25 E 31/03/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/03/2017 | 7719.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/03/2017 | 2162.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011,CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2017 | 1025.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/04/2017 | 1280.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/04/2017 | 1117.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/PB BRASÍLIA, JOÃO PESSOA/PB, CONCEDIDA AO SENHOR EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA - VICE-PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADOFEDERAL WELIGTON ROBERTO, ALOCADA NO VALOR DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NA REGIÃO DO CARIRI OCIDENTAL, VIA CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000206 | 06/04/2017 | 4550.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 06/04/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000207 | 06/04/2017 | 2100.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 06/04/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000208 | 06/04/2017 | 5950.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 06/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000209 | 07/04/2017 | 1960.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 07/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000210 | 07/04/2017 | 2800.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 07/04/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/04/2017 | 60.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL DE OFTALMOLOGIA,(FIOS POLIESTER 4.0) SAINDO DA CIDADE DO RECIFE/PE COM DESTINO A SUMÉ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/04/2017 | 727.50 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FIOS POLIESTER 4.0, UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/04/2017 | 155.60 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MYDRIACYL 1% COLÍRIO 5ML, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/04/2017 | 1099.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTD C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS 09FC 4LA, A SER INSTALADO NO CONSULTÓRIO MÉDICO AMBULATORIAL DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000215 | 17/04/2017 | 15573.47 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 25ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000216 | 17/04/2017 | 143038.42 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 25ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/04/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000218 | 18/04/2017 | 5180.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 18/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017.OBS.: TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000219 | 18/04/2017 | 10897.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 04,11 E 18/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 18 TURNO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000220 | 19/04/2017 | 4480.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 19/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/04/2017 | 522.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E MOTORISTA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 00303/2009, FUNASA/CISCO, NOS DIAS 05,06,07,10,11/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000222 | 19/04/2017 | 1540.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 19/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/04/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000224 | 19/04/2017 | 8820.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 18 TURNO DA TARDE E 19/04/2017, OS DOIS TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/04/2017 | 2255.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS JÁ EXISTENTES NOS CONSULTÓRIOS, REPOUSO MÉDICO E INSTALAÇÕES DE NOVOS AR CONDICIONADOS SPLIT EM CONSULTÓRIOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAE SUBSTITUÍÇÃO DE LUMINÁRIA NO PRÉDIO SEDE DESSE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/04/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/04/2017 | 400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, NO TOTAL DE 08 (OITO) HOSPEDAGENS (PERNOITES) CONCEDIDAS AOS SENHORES VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, E O SENHOR JOSÉ BATISTA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/04/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 20/04/2017 | 4760.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 20/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000230 | 20/04/2017 | 4000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 20/04/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000231 | 21/04/2017 | 11310.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000232 | 21/04/2017 | 4620.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 21/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/04/2017 | 2240.60 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TISSEEL KIT 2FA VD INC PÓ LIOF MAIS 2FA DIL X 2ML MAIS SIST REC E APLIC, MATERIAL UTILIZADO NAS CIRURIGIAS DE PTERÍGEO, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/04/2017 | 226.00 | 08973672000195 | EDGRAF E ARTES GRAFICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA E 04 CARIMBOS AUTOMÁTICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTE CONSÓRCIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/04/2017 | 937.97 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000236 | 25/04/2017 | 5260.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 22 E 25/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: AMBOS TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/04/2017 | 3000.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000238 | 26/04/2017 | 3360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS. TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/04/2017 | 16701.09 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/04/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000241 | 27/04/2017 | 5140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS. DIA 26 - TURNO TARDE E 27/04 OS DOIS TURNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000242 | 27/04/2017 | 5960.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/04/2017 | 1650.76 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A USO DESSE CONSÓRCIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/04/2017 | 276.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/04/2017 | 979.28 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/04/2017 | 282.60 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESSE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/04/2017 | 1542.95 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTE CONSÓRCIO E EQUIPE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000248 | 27/04/2017 | 10586.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,07,08,11,12,13,18,19,20,22,25,26 E 27/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/04/2017 | 151.53 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS SENHORES PREFEITOS EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, JEFFERSON ROBERTO P. DO NASCIMENTO (PRESIDENTE DO CISCO), E REPRESENTANTES DA FUNASA TEREZA CRISTINA PEREIRA CHEFE DOSETOR DE COMUN. SOCIAL DA PARAÍBA E O SR. VANILDO CARDOSO SILVA TÉC. EM SAN. BÁSICO, A SRTA PATÍRCIA ARAUJO GUSMÃO JORNALISTA FUNASA BRASÍLIA, E A SEC. DE SAÚDE DE SUMÉ ALESSANDRA REGINA DE MELO, QUANDO EM UM ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000250 | 27/04/2017 | 3131.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 18 E 27/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: AMBOS TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000251 | 27/04/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁLIO PLACA QJD 3167, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATONº 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000252 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 28/04/2017, NO TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000253 | 28/04/2017 | 3710.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 28/04/2017, NO TURNO TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000254 | 28/04/2017 | 6220.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 10,11,12,17,18,19,20,24,25,26,27 E 28/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000255 | 28/04/2017 | 12220.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 28/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/04/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/04/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/04/2017 | 966.91 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, QUANDO NO PERÍODO DO GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MAURITA FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000259 | 28/04/2017 | 27251.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA E USG DE MEMBROS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE MONTEIRO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000260 | 28/04/2017 | 4980.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/04/2017 | 517.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000262 | 28/04/2017 | 1087.35 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000263 | 28/04/2017 | 2000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONFORME PTA DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAM/MDS/CISCO, CONTRATO N° 049/2014, REFERENTE AO MÊS 04/2017 - INEXIGIBILIDADE 002/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000266 | 29/04/2017 | 9850.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 29/04/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000267 | 29/04/2017 | 9380.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07,08,28 E 29/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000268 | 29/04/2017 | 11240.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 08,28 E 29/04/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000269 | 29/04/2017 | 35960.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE CATARATA, PTERÍGEO, VITRECTOMIA E CALÁZIO, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07,08,21,22,28 E 29/04/2017, NOPOLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/04/2017 | 2162.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOIS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011,CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/04/2017 | 7098.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/04/2017 | 969.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/05/2017 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)) CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 10M3, DESTINADO AO CISCO, A SER UTILIZADO QUANDO NAS CIRURGIAS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/05/2017 | 1008.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000275 | 04/05/2017 | 5600.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 04/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000276 | 04/05/2017 | 3640.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, REALIZADOS NO DIA 04/05/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. OBS.: FEIRA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000277 | 04/05/2017 | 2240.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 04/05/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. OBS. FEIRA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/05/2017 | 152.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000279 | 09/05/2017 | 41004.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE SICONV, CONFORME CONV. Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº PP. 6.1.01/2017/CPL, PARA PARTICIPANTES DOSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000280 | 10/05/2017 | 5040.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 10/05/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000281 | 10/05/2017 | 3570.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 10/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000282 | 11/05/2017 | 5050.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000283 | 11/05/2017 | 8995.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 10/05 TURNO DA TARDE, E 11/05/2017, OS DOIS TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000284 | 11/05/2017 | 4340.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/05/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000285 | 11/05/2017 | 2170.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/05/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/05/2017 | 1054.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/05/2017 | 280.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/05/2017 | 174.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 12(DOZE) PERNOITES CONCEDIDAS AOS SENHORES; VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, A SRA TEREZA CRISTINA COORD. DE COM. SOCIAL DAFUNASA/PB E A SRA. PATRÍCIA GUSMÃO - COORD. DE COM. DA PRESIDÊNCIA DA FUNASA DE BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 26,27 E 28/04. 12(DOZE) HOSP. AOS TÉCNICOS; VANILDO E JOSÉ NASCIMENTO, NOS DIAS 05,10,11 E 16/05/17, QUANDO EM VISITAS AOS BENEF. DO CONV. 303/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/05/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000291 | 17/05/2017 | 2590.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/05/2017- TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000292 | 18/05/2017 | 9712.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/05- TURNO DA TARDE, E 18/05/2017, OS DOIS TURNOS, PÓLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/05/2017 | 3360.90 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TISSEEL KIT 2FA VD INC PÓ LIOF MAIS 2FA DIL X 2ML MAIS SIST REC E APLIC, MATERIAL UTILIZADO NAS CIRURIGIAS DE PTERÍGEO, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/05/2017 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)) CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 07M3, DESTINADO AO CISCO, A SER UTILIZADO QUANDO NAS CIRURGIAS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000295 | 20/05/2017 | 2800.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 20/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/05/2017 | 3641.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 TOALHAS DE BANHO, 06 JOGOS DE LENÇOIS SOLTEIRO, 02 CORTINAS, 06 TRAVESSEIROS SUPORTE FIRME, 03 COLCHAS DE SOLTEIRO CATARINA/MARLIN, 04 COLCHAS SOLTEIRO BOGOTA/LIMA E 02 COLCHAS SOLTEIRO/GENOVA, TODOS UTILIZADOS NO REPOUSO MÉDICO, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/05/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/05/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/05/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000300 | 22/05/2017 | 4900.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 22/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/05/2017 | 2792.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA RAM DE 4GB, 01 KIT COMPLETO, MONITOR, TECLADO E MOUSE, MONITOR LED AOC 18' , FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W PFC ATIVO S/CABO C/CAIXA-BLUECASE.UTILIZADO PARA LAUDAR OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/05/2017 | 2578.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 395 WI-FI, UMA SERÁ UTILIZADA PARA EMISSÃO DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA E OUTRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DOS CONVÊNIOS CELEBRADO ENTRE FUNASA/CISCO E MDS/SESAN/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/05/2017 | 152.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR ELÉTRICO 500VA, P/IMPRESSORA UTILIZADA NAS EMISÕES DOS LAUDOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/05/2017 | 600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTÓRIO, PERTENCENTES A ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/05/2017 | 588.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB 3.5, UTILIZADO PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/05/2017 | 390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: 02 MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC, 02 TINTA EPSON COR BLACK, 02 TINTA EPSON CYAN 100ML, 02 TINTA EPSON MAGENTA 100ML, 02 TINTA EPSON YELLOW 100ML,02 TONER MULTILASER COMPATIVELUNIVERSAL 285/435/436 PR, 02 BATERIA VRLA 12V 74H XB1270 NOBREAK E 01 CABO P/MONITOR PRETO 5 METROS COD 9149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000307 | 23/05/2017 | 13056.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 09,16 E 23/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 23 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/05/2017 | 1413.67 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000309 | 24/05/2017 | 10710.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000310 | 25/05/2017 | 7910.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 18 E 25/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000311 | 25/05/2017 | 3770.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 25/05/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000312 | 26/05/2017 | 1710.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000313 | 26/05/2017 | 3150.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/05/2017, NO TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000314 | 26/05/2017 | 4830.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/05/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/05/2017 | 4100.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/05/2017 | 487.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000317 | 26/05/2017 | 3850.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 26/05/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000318 | 27/05/2017 | 8220.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 06 E 27/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000319 | 27/05/2017 | 5600.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000320 | 27/05/2017 | 34300.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,11,12,13,19,20 E 27/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000321 | 27/05/2017 | 9450.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 12,13,26 E 27/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000322 | 27/05/2017 | 11740.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 20,26 E 27/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/05/2017 | 16277.73 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/05/2017 | 1018.22 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/05/2017 | 438.68 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTE CONSÓRCIO E EQUIPE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/05/2017 | 21.85 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS, A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E POLO DE ATENDIMENTO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000327 | 30/05/2017 | 28316.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ULTRASSONOGRAFIAS DE MEMBROS, DOPPLER DE CARÓTIDAS, MAMOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAMAS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/05/2017 | 306.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/05/2017 | 408.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS DE ZABELÊ, SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, SÃO JOÃO DO TIGRE E CAMALAÚ, QUANDO NO ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA, QUE POR MOTIVO SUPERIOR, A PROFISSIONAL DRA.LUCIANA, CARDIOLOGISTA, NÃO COMPARECEU NO TURNO DA MANHÃ CONFORME PREVISTO, EVITANDO TRANSTORNOS AOS MUNICÍPIOS DE RETORNO DESSES PACIENTES SEM ATENDIMENTO, O CISCO SE COMPROMETEU EM OFERECER ALMOÇO, GARANTINDO O ATEND. NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/05/2017 | 689.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA E MOTORISTA, O SR. JOÃO BATISTA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 00303/2009 - CELEBRADO ENTRE AFUNASA/CISCO, NOS DIAS 05,10,11 E 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/05/2017 | 165.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/05/2017 | 271.80 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE; TERMOS DE RECEBIMENTOS, FICHA DE AVALIAÇÃO DE CISTERNAS E CASAS CONCLUÍDAS E FICHAS TÉCNICAS, DOS CONVÊNIOS 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO E 303/2009 - FUNASA/CISCO, DURANTEO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/05/2017 | 103.25 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE; FICHAS DE ANAMNESE E ENCADERNAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000334 | 30/05/2017 | 5582.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 27 E 30/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: AMBOS TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000335 | 30/05/2017 | 7278.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 23 E 30/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 30 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000336 | 30/05/2017 | 12220.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 30/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000337 | 30/05/2017 | 7704.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,23,24,25,29 E 30/05/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/05/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/05/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/05/2017 | 13106.64 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/05/2017 | 4095.82 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13ª SALÁRIO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADONº 01/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/05/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/05/2017 | 1057.80 | 00004745472480 | IVANILDO RIBEIRO NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NOTURNA, DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ IVAN BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/05/2017 | 2200.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA E 01 CÔMODA A SEREM UTILIZADOS NO REPOUSO MÉDICO, 01 MESA/BIRÊ E 01 MESA PEQUENA DE RODÍZIOS PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000345 | 31/05/2017 | 11213.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 03,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24 E 31/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000346 | 31/05/2017 | 2025.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000347 | 31/05/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁLIO PLACA QJD 3167, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATONº 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/05/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000349 | 31/05/2017 | 2000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE SICONV, CONFORME CONV. Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº PP. 6.1.01/2017/CPL, PARA PARTICIPANTES DOSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/05/2017 | 2060.00 | 05215948000188 | WORKMED DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 ROLOS DE FILME UPP-110HG PAPEL SONY, UTILIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NESTE CONSÓRCIO AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/05/2017 | 5000.00 | 21998885000130 | MEDIPHACOS INDUSTRIAIS MEDICAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL: 06 ANEIS CORNEANO INTRAESTOMAL KERARING S15-A160 300MM E 04 ANEIS CORNEANO INTRAESTOMAL KERARING S15-A160 250MM, MATERIAL UTILIZADO NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA, QUANDO EM CIRURGIASDE ANEL DE FERRARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000352 | 31/05/2017 | 6200.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 31/05/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/05/2017 | 6884.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/05/2017 | 2883.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 -SESAN/MDS/CISCO - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/05/2017 | 952.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000356 | 02/06/2017 | 6090.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000357 | 05/06/2017 | 4410.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 05/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/06/2017 | 1483.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/06/2017 | 411.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/06/2017 | 680.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/06/2017, 3ª TERMO ADITIVO DAS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DOCONVÊNIO 008/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000361 | 07/06/2017 | 9040.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000362 | 07/06/2017 | 2590.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 07/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/06/2017 | 311.20 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (DEZ) MYDRIACYL 1% COLÍRIO 5ML, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000364 | 08/06/2017 | 4900.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 08/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000365 | 08/06/2017 | 4900.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 08/06/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000366 | 08/06/2017 | 2240.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 08/06/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000367 | 08/06/2017 | 3080.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 08/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, TURNO DA MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000368 | 09/06/2017 | 5250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 08/06 TURNO DA TARDE E 09/06/2017, TURNO DA MANHÃ. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000369 | 14/06/2017 | 473.89 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 26ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000370 | 14/06/2017 | 44833.80 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 26ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000371 | 14/06/2017 | 8350.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 14/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/06/2017 | 3149.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 07 BB CLORO LÍQ. , 200 PACOTES COPOS DESCARTÁVEIS P/ AGUA 150ML, 05 PACOTES COPOS DESCARTÁVESI P/ CAFÉ, 05 BB DESINFETANTE 5 LTS, 48 DETERGENTE EM PÓ, 20 FARDOS DE PAPEL HIG30 FARDOS PAPEL TOALHA, 05 BB SABONETE LÍQUIDO, 05 CENTO DE SACO P/ LIXO 100L E 05 CENTO SACO P/ LIXO 60LTS, DESTINADOS AO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000374 | 16/06/2017 | 5810.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/06/2017, TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000375 | 16/06/2017 | 3360.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 16/06/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000376 | 17/06/2017 | 4900.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000377 | 17/06/2017 | 9660.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02,03,16 E 17/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000378 | 17/06/2017 | 10560.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02,03, 16 E 17/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000379 | 17/06/2017 | 7960.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 17/06/2017,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/06/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000381 | 20/06/2017 | 8065.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA E PAAF (PUNÇÃO DA TIREOIDE) AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16 TURNO DA TARDE, 17 E 20/06/2017, NOS DOIS TURNOS, POLO DEATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000382 | 20/06/2017 | 12463.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 06, 13 E 20/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 20 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/06/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/06/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/06/2017 | 850.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO; 30 BLOCOS DE ANAMNESE, 40 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUL TIPO B E 10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO PARA ACNE, A SER UTILIZADOS QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTESDOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000386 | 22/06/2017 | 3710.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 22/06/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/06/2017 | 2792.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSAMENTO INTEL CORE I3, MEMÓRIA RAM DE 4GB, 01 KIT COMPLETO, MONITOR, TECLADO E MOUSE, MONITOR LED AOC 18", FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W PFC ATIVO S/CABO C/CAIXA-BLUECASE.UTILIZADO NO CONSULTÓRIO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/06/2017 | 2578.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 395 WI-FI, UMA SERÁ UTILIZADA PARA EMISSÃO DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E OUTRA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DOS CONVÊNIOS CELEBRADO ENTRE FUNASA/CISCO E MDS/SESAN/CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/06/2017 | 152.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR ELÉTRICO 500VA, P/IMPRESSORA UTILIZADA NAS EMISSÕES DOS LAUDOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/06/2017 | 588.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB 3.5, UTILIZADO PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/06/2017 | 600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTÓRIO, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000392 | 23/06/2017 | 3710.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 23/06/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000393 | 23/06/2017 | 3220.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 23/06/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000394 | 23/06/2017 | 12280.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 09 E 23/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/06/2017 | 642.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/06/2017 | 490.00 | 15470058000176 | MARIA SONIA DA SIVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA COPA COZINHA DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O EXPEDIENTE DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/06/2017 | 1033.76 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000398 | 27/06/2017 | 4389.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 17 E 27/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: AMBOS TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000399 | 27/06/2017 | 8312.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 20 E 27/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 27/06 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/06/2017 | 16343.63 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.Nº 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/06/2017 | 9830.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014.Nº 01/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/06/2017 | 216.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000403 | 28/06/2017 | 6846.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 E 28/06/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/06/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000405 | 28/06/2017 | 3360.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 28/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000406 | 28/06/2017 | 11981.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 01,03,06,07,08,10,13,14,17,21,22 E 28/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/06/2017 | 793.40 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000408 | 28/06/2017 | 6020.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/06/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000409 | 28/06/2017 | 33092.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA, RAIOS X E ECOCARDIOGRAMAS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/06/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/06/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/06/2017 | 1045.00 | 00008330764427 | ALAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXILIAR DE ENFERMAGEM, QUANDO NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JUVANIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/06/2017 | 600.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 12(DOZE) PERNOITES CONCEDIDAS AOS SENHORES; VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO303/2009 - FUANASA/CISCO, NOS DIAS 01,19,20,21,26,27 E 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/06/2017 | 302.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA E MOTORISTA, O SR. JOÃO BATISTA, QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASA/CISCO,NOS DIAS: 01,19,20,21,26,27 E 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/06/2017 | 80.00 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REFERENTE AOS CONVÊNIOS 008/2011 - MDS/SESAN/CISCO E 303/2009 - FUNASA/CISCCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/06/2017 | 56.50 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANAMNESE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/06/2017 | 243.96 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS, A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E POLO DE ATENDIMENTO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/06/2017 | 637.10 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/06/2017 | 809.32 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/06/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000421 | 30/06/2017 | 50060.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE PTERÍGEOS, DE CATARATAS E FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02,03,08,09,10,16,17,22 E23 E 30/06/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/06/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/06/2017 | 6989.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/06/2017 | 2162.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E 02 TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO 008/2011 -SESAN/MDS/CISCO - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/06/2017 | 957.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/07/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/07/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA EDITAL Nº 01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/07/2017 | 3760.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BASE KIT85 CAD. LONGA. FIX O C/ARO AP PES PLX, 30 ASS/ENC.ERGOPLAX 13 PRETO PLAX METAL E 02 CAD. BRIZZA EXEC. FX MEC/RELAX BS/DR/AL PLAX, DESTINADOS PARA ACOMODAR OS BENEFICIÁRIOS DOSMUNICÍPIOS CONSORCIADOS, QUANDO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS OFERTADOS À POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/07/2017 | 265.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/07/2017 | 182.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000432 | 06/07/2017 | 4970.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 06/07/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000433 | 06/07/2017 | 2100.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 06/07/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/07/2017 | 741.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000435 | 06/07/2017 | 6440.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 06/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000436 | 06/07/2017 | 4760.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 06/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/07/2017 | 7995.00 | 10216450000170 | SERVIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTE DE CENTROCOM TRINCO, 03 FECHADURA PORTA DE GIRO CROMADO, 03 CONTRA FECHADURA DE PORTA DE ABRIR1520, 06 PIVÔ PARA DOBRADIÇA INFERIOR, 06 DOBRADIÇA SSUPERIOR, 03 CONTRA FECHADURA 504,05 MOLA HIDRAULICA GDS 8300 E 10 BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA, UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/07/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL UNIÃO, DE UM PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS – CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA/CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000439 | 12/07/2017 | 4760.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 12/072017 TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/07/2017 | 384.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICA EM MATERIAL DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000441 | 14/07/2017 | 3150.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 07 E 14/07/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000442 | 17/07/2017 | 5180.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000443 | 18/07/2017 | 11060.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 12/07 TURNO DA TARDE E 17 E 18/072017 TURNOS MANHÃ E TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000444 | 19/07/2017 | 11228.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 04,11 e 19/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 19/07 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000445 | 19/07/2017 | 11630.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/07/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/07/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000448 | 20/07/2017 | 4400.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 20/07/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000449 | 20/07/2017 | 2520.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 20/07/2017 TURNO DA MANHÃ. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | AMPLIACAO DO AMBULATORIO E AQ. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/07/2017 | 1300.02 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE GRANITO ANDORINHA COM UM PÉ CROMADO E 01 BALCÃO MEDINDO 1, 20CM, UTILIZADOS NA COZINHA DO REFEITÓRIO DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000452 | 21/07/2017 | 6230.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 20/07 TURNO DA TARDE, E 21/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000453 | 21/07/2017 | 12510.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 21/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000454 | 22/07/2017 | 3080.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 22/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000455 | 22/07/2017 | 5600.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 22/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000456 | 22/07/2017 | 7960.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 22/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000457 | 24/07/2017 | 4060.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 24/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/07/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000459 | 25/07/2017 | 5997.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 15 E 25/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: AMBOS TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000460 | 25/07/2017 | 8802.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 19 E 25/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 19/07 TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/07/2017 | 162.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/07/2017 | 1562.82 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. E MATERIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELÉTRICO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS, PIAS, CONSULTÓRIOS, REFEITÓRIO, COZINHA E ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/07/2017 | 1716.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO CONTÍNUO; 03 PCT TOUCA C/100UND., 12 LT AGUA DESTILADA, 06 CX LUVA PROCED. 01 CX SERINGA 05ML C/500UNDS, 06 LT ALCOOL, 02 CX SERINGA 10ML, 600 PARES LUVASCIRURGICA, 03 CX SERINGA 05ML, C/400 UNDS, E 12 ROLOS DE GAZE HIDR. UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/07/2017 | 629.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/07/2017 | 550.13 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/07/2017 | 15563.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/07/2017 | 7767.91 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, E UM TÉCNICO DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011- SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/07/2017 | 1057.80 | 00009511861409 | VALTIERI AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNICA NOTURNA, DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MADSON MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊ DE JULHO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/07/2017 | 1190.89 | 00076453855453 | SORAIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VIVIANE DA SILVA BRITO, REFERENTE AO MÊ DE JULHO/2017, NA SEDE DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000470 | 27/07/2017 | 5950.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/07/2017 | 2240.60 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TISSEEL KIT 2FA VD INC PÓ LIOF MAIS 2FA DIL X 2ML MAIS SIST REC E APLIC, MATERIAL UTILIZADO NAS CIRURIGIAS DE PTERÍGEO, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000472 | 28/07/2017 | 6952.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,06,10,11,12,17,18,19,24,25,26 E 28/07/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000473 | 28/07/2017 | 3290.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/07/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000474 | 28/07/2017 | 3850.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/07/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/07/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/07/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/07/2017 | 674.07 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/07/2017 | 947.41 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/07/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000481 | 28/07/2017 | 12059.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,11,12,13,15,18,19,22 E 28/07/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/07/2017 | 90.00 | 07783875000156 | LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL DE OFTALMOLOGIA, SAINDO DA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL - SC, COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/07/2017 | 255.60 | 07783875000156 | LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) FORMULA MAGISTRAL ESTERIL, CONFORME RECEITA, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000484 | 28/07/2017 | 1800.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000485 | 29/07/2017 | 40040.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE CALÁZIO, DE CATARATA, IMPLANTE DE PRÓTESE ANTI-GLAUCOMA, CIRURGIA FISTULIZANTE E FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOSCONSORCIADOS, NOS DIAS 07,08,14,15,21,22,28 E 29/07/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000486 | 29/07/2017 | 10500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 14,15,28 E 29/07, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000487 | 29/07/2017 | 11680.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS NOS DIAS 14,15,28 E 29/07, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000488 | 29/07/2017 | 29606.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA, RAIOS X E ECOCARDIOGRAMAS,DOPLLER DE CARÓTIDA E ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBRO, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000489 | 29/07/2017 | 8140.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 29/07/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/07/2017 | 250.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 05 (CINCO)) PERNOITES CONCEDIDAS AOS SENHORES; VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO303/2009 - FUANASA/CISCO, NOS DIAS 11,12,24,25 E 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/07/2017 | 172.14 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA E MOTORISTA, O SR. JOÃO BATISTA, QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASA/CISCO,NOS DIAS: 11,12,24,25 E 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/07/2017 | 7344.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO INSS DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/07/2017 | 1708.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO INSS DA GPS PARTE EMPRESA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CONVÊNIO 008/2011 MDS/CISCO - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/07/2017 | 925.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000495 | 04/08/2017 | 5950.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 04/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000496 | 04/08/2017 | 4550.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 04/08/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000497 | 04/08/2017 | 2240.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 04/08/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/08/2017 | 199.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/08/2017 | 254.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/08/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2017 | 153.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/08/2017 | 387.79 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 ANSTÉSICO COL.. 10 ML, 03 ATROPINA 1% COL. 5 ML, 03 CILODEX POM. OFT. 3,5 MG, 05 MYDRIACIL 1% COL. E 03 PILOCARPINA 2% COL. UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/08/2017 | 707.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000504 | 09/08/2017 | 5110.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/08/2017 TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000505 | 09/08/2017 | 2450.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/08/2017 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL 1/2017 DE 29/06/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000507 | 12/08/2017 | 9800.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,11 E 12/08, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000508 | 12/08/2017 | 3640.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 12/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000509 | 12/08/2017 | 4550.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 12/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/08/2017 | 1040.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PP 002.001/2017, 002.02/2017, EXTRATOS DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000511 | 14/08/2017 | 5250.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 14/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000512 | 16/08/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHGAS -CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000513 | 17/08/2017 | 12090.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 15,16 E 17/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000514 | 17/08/2017 | 4200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 17/08/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/08/2017 | 300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 06 (SEIS) PERNOITES CONCEDIDAS AOS SENHORES; VANILDO CARDOSO DA SILVA E JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO303/2009 - FUANASA/CISCO, NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/08/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000517 | 18/08/2017 | 8660.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,17 E 18/08/2017,POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIAS 04 E 18/08 - OS DOIS TURNOS E DIA 17/08 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000518 | 18/08/2017 | 13470.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 18/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/08/2017 | 92.00 | 18202207000104 | CILEIDE ALVES ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOLOS, PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA NO DIA 19/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO DE SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/08/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/08/2017 | 5.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO DA MULTA POR ATRASO DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CONVÊNIO 008/2011 MDS/CISCO - CONSTRUÇÃODE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/08/2017 | 33.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO DA MULTA POR ATRASO DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017, REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000523 | 22/08/2017 | 5100.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 22/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/08/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000525 | 22/08/2017 | 14715.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 08,15 E 22/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 22 TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000526 | 22/08/2017 | 8960.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/08 - TURNO DA TARDE E 10 E 22/08/2017, OS DOIS TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000527 | 25/08/2017 | 2870.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 25/08/2017, NO TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000528 | 25/08/2017 | 3640.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 25/08/2017, NO TURNO TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/08/2017 | 2000.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125 AMPOLAS 2ML DE DOLOSAL 50MG/ML. - CRISTÁLIA, 10 BISNAGA GEL LIDOCAÍNA 2% C/30G PHARLAB E 10 FRASCO LIDOCAÍNA SPRAY 50ML - HIPOLABOR UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA, QUANDOREALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000530 | 25/08/2017 | 3500.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 11 E 25/08/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000531 | 25/08/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000532 | 26/08/2017 | 7600.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000533 | 26/08/2017 | 8060.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 19 E 26/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000534 | 26/08/2017 | 54800.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIA DE PTERÍGEO, DE CATARATA, FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER E CIRURGIA FISTULIZANTE, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,11,12,17,18,1925 E 26/08/2017,PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000535 | 26/08/2017 | 14040.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS NOS DIAS 19,25 E 26/08/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032015 | 0000536 | 28/08/2017 | 8720.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA E CIRURGIAS DE SETORECTOMIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 26 E 28/08/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME,CHAMAMENTO PÚBLICO N º 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/08/2017 | 246.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/08/2017 | 293.55 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANAMNESE, SADT, APAC, RECEITUÁRIOS SIMPLES E RECEITUÁRIOS CARBONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/08/2017 | 111.10 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONVÊNIO 00303/2009 E 008/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/08/2017 | 15990.35 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/08/2017 | 1150.60 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS 00303/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/ CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA/CISCO, E008/2011 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - MDS/SESAN/CISCO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/08/2017 | 936.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/08/2017 | 1242.25 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS CONTRATADOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/08/2017 | 217.83 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/08/2017 | 150.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DO REPOUSO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000547 | 29/08/2017 | 8620.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07,08,09,10,14,15,16,21,22,23,28 E 29/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/08/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/08/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/08/2017 | 247.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/08/2017 | 153.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/08/2017 | 7767.91 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO E TÉCNICO DE CAMPO, DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/08/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000554 | 29/08/2017 | 11706.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,08,09,10,12,16,19,23,28 E 29/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/08/2017 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DAS NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000556 | 29/08/2017 | 7106.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 19 E 29/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: AMBOS TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000557 | 29/08/2017 | 7701.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 22 E 29/08/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 29/08 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/08/2017 | 470.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO CISCO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000560 | 30/08/2017 | 825.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/08/2017 | 1504.16 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO TÉCNICO DE CAMPO, DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000562 | 31/08/2017 | 8340.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 31/08/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000563 | 31/08/2017 | 30673.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RAIOS X, ECOCARDIOGRAMAS, MAMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS DE MEMBROS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, POLO DE ATENDIMENTOMONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000564 | 31/08/2017 | 1482.75 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/08/2017 | 7450.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO E SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/08/2017 | 2039.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CONVENIO CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/08/2017 | 959.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/08/2017 | 165.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA E MOTORISTA, O SR. JOÃO BATISTA, QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASA/CISCO,NOS DIAS: 15,17 e 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/09/2017 | 5.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRAZO NO PAGAMENTO DO BOLETO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 01/2017 DE 29/06/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000570 | 06/09/2017 | 5320.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 06/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/09/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EDTIAL DE 05/09/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000572 | 08/09/2017 | 6300.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 02 E 08/09 /2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/09/2017 | 811.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/09/2017 | 152.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000575 | 11/09/2017 | 4340.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000576 | 13/09/2017 | 11350.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000577 | 13/09/2017 | 3150.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 13/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000578 | 14/09/2017 | 4340.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 14/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/09/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000580 | 16/09/2017 | 3710.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 16/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/09/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000582 | 18/09/2017 | 6650.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 18/09/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000583 | 18/09/2017 | 6090.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 18/09/2017 - TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000584 | 18/09/2017 | 2240.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 18/09/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000585 | 19/09/2017 | 5380.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 19/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: AMBOS, TURNOS DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/09/2017 | 1030.00 | 05215948000188 | WORKMED DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE FILME UPP-110HG PAPEL SONY, UTILIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NESTE CONSÓRCIO AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/09/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/09/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000589 | 20/09/2017 | 7570.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 20/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/09/2017 | 1497.65 | 21318384000165 | JTA COM. ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 03 BB CLORO LÍQUIDO, 125 PC COPOS DESCARFTÁVEIS, 02 BB DESINFETANTE 5 LTS, 27 UNDS DET. EM PÓ, 18 CXS DETERGENTE 02 LTS, 03 PARES DE LUVAS, 10 FD PAPEL HIG., 05 FD PAPELTOALHA , 01 BB SPAR HT4 B05LTS, 01 UND VASSOURA PRESENÇA E 01 VASSOURA PUSH PO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000591 | 22/09/2017 | 12580.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 22/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000592 | 22/09/2017 | 3500.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 22/09/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/09/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/09/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/09/2017 | 3380.00 | 27437015000178 | SURGICALL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 OPHTHAL-FILL HPMC 2% LV, MATERIAL UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/09/2017 | 192.51 | 27437015000178 | SURGICALL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NA CONDUÇÃO DO MATERIAL OPHTHAL-FILL (UTILIZADO EM OFTALMOLOGIA), SAINDO DA CIDADE MONTE APRAZÍVEL/SP COM DESTINO A SUMÉ/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2017 | 1370.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000598 | 26/09/2017 | 7164.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,25 E 26/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000599 | 26/09/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000600 | 26/09/2017 | 7057.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 19 E 26/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: 26/09 - TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000601 | 26/09/2017 | 11200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 18, 19 E 26 /09/2017 - POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017OBS.: DIA 18/09 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000602 | 26/09/2017 | 13730.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05, 12 E 26/09/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: 26/09 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/09/2017 | 250.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 05 (CINCO) PERNOITES CONCEDIDAS AOS SENHORES; VANILDO CARDOSO DA SILVA, TÉCNICOS DA FUNASA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO303/2009 - FUANASA/CISCO, NOS DIAS 13,14,25,26 E 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/09/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/09/2017 | 88.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS SENHORES PREFEITOS, QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME PAUTA ENVIADA ANTERIORMENTE, PARA APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2018 ECONVÊNIO 00303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/09/2017 | 561.02 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 POMADAS CILODEX E 22 COLÍRIOS MYDRIACIL 1,0% . UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, QUANDO REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/09/2017 | 1282.07 | 00008330764427 | ALAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TÉCNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA IVANETE BARROS DE SOUSA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/09/2017 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DAS NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/09/2017 | 186.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/09/2017 | 152.50 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANAMNESE, SADT, APAC, RECEITUÁRIO CARBONADO E SIMPLES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000611 | 28/09/2017 | 3290.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/09/2017,POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA,TURNO DA MANHÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000612 | 28/09/2017 | 6650.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 28/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICOCONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/09/2017 | 152.85 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/09/2017 | 1153.04 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/09/2017 | 10776.23 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO E 01 TÉCNICO DE C, DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014, E 02 TÉCNICOS DE CAMPO,CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/09/2017 | 15563.00 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000617 | 29/09/2017 | 11918.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 E 29/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000618 | 29/09/2017 | 33000.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, USG DE MEMBROS E RAIOS X, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/09/2017 | 150.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DO REPOUSO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/09/2017 | 226.26 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS AOS BENFICIÁRIOS DO CONVÊNIO 008/2011 - CISTERNAS DE PLACAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/09/2017 | 474.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/09/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000623 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 29/09/2017, NO TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000624 | 29/09/2017 | 3780.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 29/09/2017, NO TURNO TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000625 | 29/09/2017 | 6440.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/09, TURNO TARDE E 29/09/2017, OS DOIS TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/09/2017 | 184.00 | 18202207000104 | CILEIDE ALVES ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR LANCHES AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, QUANDO NIOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/09/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000628 | 29/09/2017 | 5010.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA, PUNÇÕES DE MAMA E CORE BIOPSY PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 26 E 29/09/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME,CHAMAMENTO PÚBLICO N º 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000629 | 30/09/2017 | 48270.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE CATARATA, CIRURGIA FISTULIZANTE E CAMPIMETRIA, REALIZADOS NOS DIAS 02,08,09,15,16,21,22,23, 29 E 30/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000630 | 30/09/2017 | 9660.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA REALIZADAS NOS DIAS 08,09, 29 E 30/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000631 | 30/09/2017 | 10970.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS DIAS 09,29 E 30/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000632 | 30/09/2017 | 9220.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 09 E 30/09/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000633 | 30/09/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/10/2017 | 3574.20 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/10/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/10/2017 | 7195.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSORCIO BEM COMO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/10/2017 | 2370.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - CONVENIO CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/10/2017 | 925.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000640 | 04/10/2017 | 3010.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 04/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000641 | 05/10/2017 | 4600.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 05/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000642 | 05/10/2017 | 6580.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 05/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/10/2017 | 876.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/10/2017 | 187.38 | 00070079038433 | IZABELLE CRISTINE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) PRESTADOS NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DIAS DE ATESTADO DA FUNCIONÁRIA MAURITA FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/10/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, COM AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017, PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ENVOLVENDO PEQUENAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/10/2017 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000647 | 11/10/2017 | 6020.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/10/2017 - POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000648 | 11/10/2017 | 4900.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/10/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/10/2017 | 480.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E MAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, REATORES E LÂMPADAS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E POLO DEATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000650 | 11/10/2017 | 2450.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/10/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/10/2017 | 1012.25 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, CONCEDIDA AO SENHOR JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA, PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, COM A FINALIDADE DEPOTOCOLAR DOCUMENTOS NO MDS E LEGISLATIVO FEDERAL. NO PERÍODO DE 18 A 21/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000652 | 16/10/2017 | 5460.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/10/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/10/2017 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NOD IA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000655 | 18/10/2017 | 11020.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS 17 E 18/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/10/2017 | 3200.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO, 02 CAIXAS DE AVASTIN 100MG/4ML, A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00003436151424 | JEFFERSDON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA NO PERÍDO DE 18 A 21/10/2017, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NOMDS E LEGISLATIVO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000658 | 18/10/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA QFA 1984-PB, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº DL 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/10/2017 | 150.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 03 (TRÊS) PERNOITES CONCEDIDAS AO SENHOR; VANILDO CARDOSO DA SILVA, TÉCNICO DA FUNASA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASAS NOS DIAS16,17 E 18/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/10/2017 | 3200.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 02 CAIXAS DE AVASTIN 100MG/4ML, A SER UTILIZADO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, QUANDO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/10/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/10/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000663 | 20/10/2017 | 3920.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 20/10/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000664 | 21/10/2017 | 8700.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 14 E 21/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000665 | 21/10/2017 | 9450.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, REALIZADAS NOS DIAS 06,07,20 E 21/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000666 | 24/10/2017 | 7715.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 11/10 - TURNO DA TARDE- 13 E 24/10/2017, OS DOIS TURNOS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/10/2017 | 220.00 | 00000964619423 | JOSUELITON PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM E ANIMAÇÃO COM SERESTA, NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO CONSÓRCIO, REALIZADO NO DIA 25/10/2017, COM A PRESENÇA DOS SENHORES SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE, PALESTRA COM A MÉDICA DRA.CRISTIANE SANTOS ARAUJO E PARTICIPAÇÃO DAS PACIENTES DO ATENDIMENTO EM MASTOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000668 | 25/10/2017 | 6150.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 25/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000669 | 25/10/2017 | 3990.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA, E CORE BIOPSY PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 25/10/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/10/2017 | 266.65 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS TÉCNICAS AOS BENFICIÁRIOS DO CONVÊNIO 008/2011 - CISTERNAS DE PLACAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/10/2017 | 18246.59 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/10/2017 | 10776.23 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, E 03 TRÊS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 E PROCESSO Nº01/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE OUTURBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/10/2017 | 1050.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, EM FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, DIA 25/10/2017, ORGANIZADO PELO CONSÓRCIO, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO, TAIS COMO; SECRETÁRIOS DESAÚDE DOS MUNICÍPIOS, MÉDICA MASTOLOGISTA, EQUIPE DE APOIO, FUNCIONÁRIOS, PACIENTES E ACOMPANHATES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000675 | 26/10/2017 | 3360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 26/10/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000676 | 26/10/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000677 | 27/10/2017 | 8160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06, 26 E 27/10/2017, POLODE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICOPÚBLICO Nº 01/2017. OBS.: DIA 26/10 - TUTRNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/10/2017 | 258.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/10/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000680 | 27/10/2017 | 3150.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/10/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000681 | 27/10/2017 | 4130.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/10/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000682 | 27/10/2017 | 13810.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/10/2017 | 300.00 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ANAMNESE, SADT, APAC, RECEITUÁRIO CARBONADO E SIMPLES E ENCADERNAÇÕES DOS BALANCETES E ORÇAMENTO. SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/10/2017 | 28.30 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000685 | 27/10/2017 | 7740.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA, CONSULTAS E LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 19 E 27/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000686 | 28/10/2017 | 6720.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 28/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000687 | 28/10/2017 | 5032.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 28/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: 24/10 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000688 | 28/10/2017 | 12301.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,07,10,11,14,17,18,19,21,24,25,26 E 28/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ,CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000689 | 28/10/2017 | 46340.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE CATARATAS, CIRURGIA FISTULIZANTE, CIRURGIA DE CALÁZIO, CAMPIMETRIA, E CIRURGIA DE VITRECTOMIA, REALIZADAS NOS DIAS 06,07,13,14,20,21 E 28/10/2017,POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000690 | 28/10/2017 | 13400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENETEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS DIAS 07,21 E 28/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000691 | 30/10/2017 | 2250.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/10/2017 | 360.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TINTAS OM FINE PRINT EP/CY, 03 TINTAS OM FINE PRINT EP/YL, 03 TINTAS OM FINE PRINT EP/BK E 03 TINTAS OM FINE PRINT EP/MG, UTILIZADOS NA IMPRESSORA EPSON PRETENCENTE A ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/10/2017 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DAS NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/10/2017 | 1057.71 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/10/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/10/2017 | 240.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO TÉCNICO; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA , QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASA/CISCO, NOS DIAS 16,17,18, 23 E 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/10/2017 | 585.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/10/2017 | 563.81 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/10/2017 | 37.57 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AMACIANTE DE ROUPAS E 06 CAIXAS DE COTONETES, PARA USO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000700 | 30/10/2017 | 2174.70 | 00005456901455 | SILENE ALISSUM RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000701 | 30/10/2017 | 28995.50 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, RAIOS X , MAMOGRAFIAS, USG DE MEMBROS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, POLO DE ATENDIMENTO,MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/10/2017 | 150.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DO REPOUSO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000703 | 31/10/2017 | 3500.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 31/10/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0000704 | 31/10/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000705 | 31/10/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/10/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/10/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000708 | 31/10/2017 | 7591.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 31/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 03 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/10/2017 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000710 | 31/10/2017 | 12983.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 03, 24 E 31/10/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 31- TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/10/2017 | 7876.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/10/2017 | 2370.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, CONVÊNIO 008/2011. CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000713 | 31/10/2017 | 7678.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 09,10,16,17,18,23,24,2530 E 31/10/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/10/2017 | 402.55 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO QUANDO NAS VISITAS DO CONVÊNIO 008/2011, CISTERNAS DE PLACAS, AOS BENEFICIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000715 | 31/10/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/10/2017 | 1160.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 10/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/11/2017 | 193.00 | 70105630000106 | T.M.A FARMÁCIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 004 ANESTÉSICOS COL 10 ML E 10 MYDRIACYL 1,0% COL 5ML. UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, QUANDO REALIZADOS NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/11/2017 | 1421.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000720 | 09/11/2017 | 4200.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/11/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000721 | 09/11/2017 | 2100.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 09/11/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/11/2017 | 2240.60 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TISSEEL VHSD LYO 4 ML, MATERIAL UTILIZADO NAS CIRURIGIAS DE PTERÍGEO, NOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/11/2017 | 153.42 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/11/2017 | 187.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000725 | 11/11/2017 | 4200.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000726 | 11/11/2017 | 3430.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 11/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000727 | 14/11/2017 | 6860.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 14/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000728 | 16/11/2017 | 5530.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/11/2017 - TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000729 | 16/11/2017 | 2800.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 16/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, TURNO DA MANHÃCONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/11/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000731 | 17/11/2017 | 7700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16, TURNO MANHÃ E 17/11/2017, TURNOS MANHÃ E TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/11/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/11/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/11/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000735 | 20/11/2017 | 5320.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 20/11/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000736 | 21/11/2017 | 14830.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 05,07,14 E 21/11/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 21- TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/11/2017 | 22.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, CONVÊNIO Nº 008/2011, CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/11/2017 | 70.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000739 | 22/11/2017 | 10800.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22/11/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/11/2017 | 600.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 12 (DOZE) PERNOITES CONCEDIDAS AO SENHOR; VANILDO CARDOSO DA SILVA, JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA,TÉCNICOS E O SENHOR JOÃO BATISTA DA SILVA - MOTORISTA, QUANDO EMFISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CONVÊNIO 0303/2009 - CELEBRADO ENTRE FUNASA/CISCO, NOS DIAS 06,07,21 E 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/11/2017 | 288.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS; VANILDO, CARDOSO DA SILVA, JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA E O MOTORISTA JOÃO BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VISITAS AS OBRAS DO CONVÊNIO 303/2009 - FUNASA/CISCO, NOS DIAS 0607,21 E 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000742 | 22/11/2017 | 3850.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 22/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/11/2017 | 790.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2017, FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, CONVÊNIO Nº 008/2011, CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000744 | 24/11/2017 | 3220.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 24/11/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000745 | 24/11/2017 | 3570.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 24/11/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000746 | 24/11/2017 | 3010.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 24/11/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000747 | 25/11/2017 | 12140.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25/11/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000748 | 27/11/2017 | 7100.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMA, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 27/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO,SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000749 | 27/11/2017 | 27340.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, CIRURGIAS DE PTERÍGEOS E CIRURGIA DE CALÁZIO, REALIZADAS NOS DIAS 03,04,10,11,18,24,25 E 27/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000750 | 27/11/2017 | 9100.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, REALIZADAS NOS DIAS 10,11, 24 E 27/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000751 | 27/11/2017 | 8970.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS DIAS 24,25 E 27/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/11/2017 | 150.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/11/2017 | 351.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/11/2017 | 238.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 74 PRETO CB335WB E 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 75 COLOR CB337WB, UTILIZADOS PARA EMISSÃO DOS LAUDOS DAS ULTRASSONOGRAFIAS NO POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/11/2017 | 584.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000756 | 27/11/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/11/2017 | 1060.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/11/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/11/2017 | 1619.15 | 21318384000165 | JTA COM. ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 04 UND AGUA SANITÁRIA 1LT, 03 UND CLORO 5LTS, 50 PC COPOS 150ML, 75 PC COPOS 180ML, 03 UND DESINFETANTE 5LTS, 27 UN DET. PO, 11 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO, 15 PACOTES PAPEL.TOALHA, 03 CENTOS SACOS PRETO COMUM 100 LTS, 03 CENTOS SACOS COMUM 60 LTS E 01 BOMBONA HT4 B5LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000760 | 28/11/2017 | 12223.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 04,07,08,09,11,14,16,21,23,25 E 28/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/11/2017 | 250.50 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECEITUÁRIOS SIMPLES E CARBONADO E FICHAS DE SADT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/11/2017 | 361.87 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADO NO USO DIÁRIO E CONTÍNUO DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/11/2017 | 10776.23 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO, E 03 TRÊS TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 E PROCESSO Nº01/2017, REFERENTE AO MÊS 11/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/11/2017 | 16558.05 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/11/2017 | 8278.99 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000766 | 28/11/2017 | 4950.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 16, 17 E 28/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.OBS.: DIA 16 - TURNO DA TARDE, 17 E 28/11, OS DOIS TURNOS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000767 | 28/11/2017 | 5434.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 21 E 28/11/2017. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 28 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000768 | 28/11/2017 | 5526.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 18 E 28/11/2017. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 28 - TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000769 | 28/11/2017 | 76441.31 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 27ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000770 | 28/11/2017 | 40681.61 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 27ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000771 | 28/11/2017 | 46282.33 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 27ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/11/2017 | 1169.67 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPEDESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/11/2017 | 200.93 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PESSOAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO, UTILIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000775 | 29/11/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA QFA 1984-PB, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº DL 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000776 | 29/11/2017 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0000777 | 29/11/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000778 | 29/11/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000779 | 29/11/2017 | 7692.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 07,13,14,17,20,21,22,23,27,28 e 29/11/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000780 | 29/11/2017 | 6020.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 29/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/11/2017 | 150.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DO REPOUSO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/11/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/11/2017 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DAS NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000784 | 29/11/2017 | 9740.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA E 01 ESTUDO URODINÂMIC PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 23/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/11/2017 | 2610.03 | 00076453855453 | SORAIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SEDE DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE A 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/11/2017 | 1057.80 | 00004745472480 | IVANILDO RIBEIRO NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NOTURNA, QUANDO DO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO MADSON MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA MÉDICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/11/2017 | 245.70 | 09225665000178 | POSTO JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NAS VISITAS E FISCALIZAÇÕES TÉCNICAS AOS BENFICIÁRIOS DO CONVÊNIO 303/2009, FUNASA/CISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000788 | 30/11/2017 | 28643.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS, USG DE MEMBROS, RAIOS X E DOPLLER DE CARÓTIDAS, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, POLO DEATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/11/2017 | 556.10 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO QUANDO NAS VISITAS DO CONVÊNIO 008/2011, CISTERNAS DE PLACAS, AOS BENEFICIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/11/2017 | 252.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000791 | 30/11/2017 | 4080.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA, E CORE BIOPSY PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 30/11/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/11/2017 | 16558.05 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/11/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000794 | 30/11/2017 | 7860.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18/11/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/11/2017 | 2370.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, CONVÊNIO 008/2011, CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/11/2017 | 7628.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/12/2017 | 1025.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 11/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000799 | 02/12/2017 | 12280.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02/12/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/12/2017 | 200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSP. TOTAL DE 04 (QUATRO) PERNOITES CONCEDIDAS AO SENHOR; VANILDO CARDOSO DA SILVA,TÉCNICO DA FUNASA E O SENHOR JOÃO BATISTA DA SILVA - MOTORISTA, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DASOBRAS DO CONVÊNIO 0303/2009 - CELEBRADO ENTRE FUNASA/CISCO, NOS DIAS 04 E 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/12/2017 | 1323.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO CONTÍNUO, 20CXS LUVAS DE PROCEDIMENTO, 01 CX AGULHA DESC. 40X1.2, 02 EMB GEL USG 05KG, 12 LT ALCOOL, 10 ROLOS GAZE, , 04 GL AGUA DESTILADA, 02 EMB GEL USG E 10ROLOS PAPEL ECG, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/12/2017 | 160.85 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ESPECÍFICA EM MATERIAL DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000803 | 07/12/2017 | 5530.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 07/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000804 | 07/12/2017 | 5040.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 07/12/2017, TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000805 | 07/12/2017 | 1470.00 | 17250998000185 | DESIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM REUMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 07/12/2017, TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000806 | 11/12/2017 | 3360.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 11/12/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000807 | 13/12/2017 | 8420.00 | 17340468000128 | DERMOESTÉTICA - EIRELI - CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM DERMATOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS12 E 13/12/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000808 | 13/12/2017 | 4830.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 13/12/2017, TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000809 | 13/12/2017 | 2730.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA E 01 ESTUDO URODINÂMIC PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 13/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000810 | 13/12/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA QFA 1984-PB, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº DL 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/12/2017 | 97.00 | 18202207000104 | CILEIDE ALVES ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIR LANCHES AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, QUANDO NIOS ATENDIMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/12/2017 | 1272.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, DO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/12/2017 | 425.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª PARCELA DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 0007/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA HOME-PAGE PARA O CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022017 | 0000814 | 14/12/2017 | 4830.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA E 01 ESTUDO URODINÂMIC PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 14/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000815 | 14/12/2017 | 7700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 13/12 TURNO TARDE E 14/12/2017 OS DOIS TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000816 | 14/12/2017 | 2800.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 14/12/2017, TURNO MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000817 | 15/12/2017 | 5950.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/12/2017, OS DOSI TURNOS, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/12/2017 | 285.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000819 | 15/12/2017 | 3150.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 15/12/2017 NO POLO DE SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000820 | 15/12/2017 | 3080.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 15/12/2017, NO TURNO DA MANHÃ, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000821 | 15/12/2017 | 3640.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 115/12/2017, NO TURNO DA TARDE, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000822 | 16/12/2017 | 10520.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS DIAS 09, 15 E 16/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000823 | 16/12/2017 | 3290.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NO DIA 16/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/12/2017 | 7769.61 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS FUCNIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000825 | 18/12/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 DO CISCO, ENCAMINHADA AO TCE-PB EM MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/12/2017 | 900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000827 | 19/12/2017 | 10832.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 05,12 E 19/12/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 28 - TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/12/2017 | 880.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1270 KHZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E INFORMES DESTE CONSÓRCIO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000829 | 20/12/2017 | 3600.00 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/12/2017 | 150.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO SEDE DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONVÊNIO 008/2011, CELEBRADO ENTRE SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/12/2017 | 420.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS COM REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DISJUNTOR, E FIXAÇÃO DE REFLETOR NO CENTROCIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000833 | 23/12/2017 | 9240.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, REALIZADAS NOS DIAS 15,22 E 23/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000834 | 23/12/2017 | 25900.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E C. DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADAS NOS DIAS 01,02,11,12,15,22 E 23/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000835 | 23/12/2017 | 7470.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000836 | 23/12/2017 | 5530.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA GINECOLÓGICA COM COLPOSCOPIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 23/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0000837 | 26/12/2017 | 2343.00 | 00099135019468 | STEFANO IZAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000838 | 26/12/2017 | 2343.00 | 00004907542445 | EDGAR JOSE PESSOA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/12/2017 | 1057.80 | 00004745472480 | IVANILDO RIBEIRO NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NOTURNA, QUANDO DO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO MADSON MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA MÉDICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/12/2017 | 150.00 | 00076453782472 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DO REPOUSO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/12/2017 | 15843.40 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/12/2017 | 14368.28 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO E 03 (TRÊS) TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017, REFERENTE AOMÊS 12/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/12/2017 | 5659.37 | 02471378000107 | CISCO - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO E 03 (TRÊS) TÉCNICOS DE CAMPO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000844 | 26/12/2017 | 6920.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E LAUDOS DE ECG, AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 06,07 E 26/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORMECHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000845 | 26/12/2017 | 2100.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA C. DR. IVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA), PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/12/2017 | 200.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇAO DAS NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000847 | 26/12/2017 | 1000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, POR EQUÍVOCO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, FOI LIQUIDADO E PAGO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000848 | 26/12/2017 | 1000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCONAS ÁREAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVÊNIOTC/PAC 00303/2009/FUNASA, RELATIVO A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, POR EQUÍVOCO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, FOI LIQUIDADO E PAGO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000012017 | 0000849 | 26/12/2017 | 5764.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 26/12/2017, NO POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000850 | 26/12/2017 | 6381.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 19 e 26/12/2017. POLO DE ATENDIMENTO SERRA BRANCA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 26 - TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000851 | 26/12/2017 | 8577.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS, 23 E 26/12/2017. POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICONº 01/2017. OBS.: DIA 26 - TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000852 | 27/12/2017 | 12058.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NOS DIAS 05,06,07,09,12,13,14,16,19 E 27/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTOPÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/12/2017 | 759.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES E CARNES (CAPRINO, BOVINO E FRANGO). DESTINADOS PARA REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE, QUANDO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/12/2017 | 723.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MEDICOS E EQUIPE DE APOIO, QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. NO POLO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000855 | 27/12/2017 | 2200.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA QFA 1984-PB, UTILIZADO NAS VISITAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CONTRATO Nº DL 50101/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000856 | 27/12/2017 | 24822.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMAS, DOPLLER DE CARÓTIDAS, MAMOGRAFIAS, USG DE MEMBROS E RAIOS X , AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017,POLO DE ATENDIMENTO MONTEIRO, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/12/2017 | 2037.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2017, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/12/2017 | 273.10 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECEITUÁRIOS SIMPLES, CARBONADO, SADT E FICHAS DE ANAMNESE, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/12/2017 | 95.90 | 11586105000190 | BÁRBARA DE F. R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICROLINE AVULSO PRETA, 04 UNDS PAPEL A4, 02 COLA BC GLINORTE E 02 UNDS GRAMPOS TRILHO 80MM, MATERIAL DESTINADO AO USO DIÁRIO E CONTÍNUO, DESTE CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/12/2017 | 177.80 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PESSOAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE CONSÓRCIO, UTILIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/12/2017 | 1049.60 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE REFIÇÕES AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E EQUIPE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000862 | 27/12/2017 | 5000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS,CONVÊNIO TC/PAC 00303/2009/FUNASA/CISCO, MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000863 | 27/12/2017 | 5600.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADOS NO DIA 27/12/2017, POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/12/2017 | 3272.39 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SUMÉ LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, UTILIZADO QUANDO NAS VISITAS DO CONVÊNIO 008/2011, CISTERNAS DE PLACAS, AOS BENEFICIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/12/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/12/2017 | 7678.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE CONSÓRCIO, BEM COMO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/12/2017 | 3161.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO COORDENADOR GERAL, COORDENADOR TÉCNICO E 03 TÉCNICOS DE CAMPO, DO CONVÊNIO 008/2011 - SESAN/MDS/CISCO,CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/12/2017 | 3380.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CISCO E PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO A COMPTÊNCIA 13/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/12/2017 | 2146.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GPS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (CONVÊNIO 008/2011) RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/12/2017 | 77.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (CONVÊNIO 008/2011), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/12/2017 | 124.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000872 | 27/12/2017 | 56201.16 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 28ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | IMP. DE MELHORIAS HABIT. P/ CONT. DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000873 | 27/12/2017 | 59772.12 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA 28ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, CONFORME CONTRATONº 005.2012001/2013 - CONVÊNIO Nº TC/PAC 000303/2009 - FUNASA/CISCO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/12/2017 | 1002.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SENHORES PREFEITOS, LOGO APÓS REUNIÃO REALIZADA DIA 27/12/2017.07,21 E 22/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/12/2017 | 174.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LTS, DESTINADO AO CONSUMO DESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Abastecimento | GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000876 | 28/12/2017 | 123534.64 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DA ENIV. COMPONESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL CISTERNA DE PLACA DE 16 MIL LITROS PARA CONSUMO HUMANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS MO PROJETO REFERÊNCIA INSTITUIDO POR MEIO DAINSTRUÇÃO OPERACIONAL MDS Nº 01/2013, CONFORME CONVENIO 008/2011 SESAN/MDS/CISCO, CONTRATO Nº 023/2014 E 4º TERMO ADITIVO. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012017 | 0000877 | 28/12/2017 | 3640.00 | 13806635000122 | SERVIÇO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS DE MASTOLOGIA, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO DIA 28/12/2017. POLO DE ATENDIMENTO SUMÉ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/12/2017 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/12/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/12/2017 | 286.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 83 - 9971-9835, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ATEND. A POPULACAO DOS CONSORCIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/12/2017 | 163.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO, 83 - 3353-2700, PERTENCENTE A ESTE CONSÓRCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/12/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
CISCO-CONSORCIO PÚB INTERM SAUDE CARIRI OCIDENTAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/12/2017 | 3000.00 | 19223647000100 | POLIANA BATISTA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 008/2011 E MANUTENÇÃO DO SICONV, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 5.201/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024