de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2017 | 1638.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 5088-1, NO DIA 03 /01/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2017 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 5088-1, NO DIA 17 /01/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/02/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/02/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/02/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/02/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/02/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/02/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/03/2017 | 255.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FORMULA MANIPULADA (LUGOL A 5% EM 500ml E ACIDO ACÉTICO A 5% EM UM LITRO), DESTINADO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/03/2017 | 1250.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO PANDIN DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/03/2017 | 75.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/03/2017 | 380.00 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRAS DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALEO DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/03/2017 | 710.67 | 02261838000164 | IRMAOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/03/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/03/2017 | 480.00 | 00070549233407 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDEIRA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/03/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/03/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/03/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/03/2017 | 960.00 | 15083997000168 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS ESPECIALIDADES GASTROENTEROLOGIA, ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA,PNEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/04/2017 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X RAICON, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO EM UMA PROCESSADORA MACROTEC, PERTENCENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/04/2017 | 1690.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CAQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 9000BTS, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/04/2017 | 910.70 | 35588417000100 | INOVAPEL - RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/04/2017 | 35.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/04/2017 | 269.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/04/2017 | 202.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/04/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/04/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/04/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/04/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 26/04/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/04/2017 | 384.00 | 15083997000168 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEDICOS E EQUIPES DE PLANTOES DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/04/2017 | 200.00 | 00004183506476 | ANA LUCIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS EPECIALIDADES MEDICAS DURANTE A SEMANA, INCLUINDO OS SÁBADOS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/04/2017 | 3504.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PORTA DE ALUMINIO, DESTINADOS A ESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/04/2017 | 2190.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CAQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONSUL SPLIT 18000BTS, DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Equipamentos |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/04/2017 | 2400.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOÉ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM REGIME DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES DE DIAGNOSE E TRATAMENTO, DE FORMA CONTÍNUA, ATENDENDO HORARIOS DE ALMOÇO E JANTAR DURANTE A SEMANA, INCLUINDO OS SABADOS, SENDO OS PACIENTES USUARIOS DO SUS, REFERENCIADOS ATRAVES DA PPI VIGENTE, DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DA SAUDE DO MS DE Nº 8080/90. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/04/2017 | 1135.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTE CONSORCIO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/04/2017 | 2724.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTE CONSORCIO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/04/2017 | 400.00 | 00070549233407 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDEIRA DE BATAS, LENÇÓIS E OUTROS, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS NESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/04/2017 | 4795.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/04/2017 | 2407.00 | 00072667338472 | AGACY GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTOS DE PORTÕES DESTINADOS A ESTE CONORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/05/2017 | 881.65 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTE CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/05/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/05/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/05/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/05/2017 | 3890.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA PROCESSADORA MACROTEC COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (ROLOS DE BORRACHA, ENGRENAGENS HELICOIDAL, MOLAS DE ENCOSTO, BUCHAS DE NYLON) E REVISÃO NO MOTOR DE TRAÇÃO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/05/2017 | 1950.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA RAIO X (FILMES, REVELADOR AUTOMATICO E FIXADOR AUTOMATICO), DESTINADOS A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/05/2017 | 1042.70 | 09310699000160 | JOSE GALDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/05/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/05/2017 | 204.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/05/2017 | 272.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/05/2017 | 36.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 05/06/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/06/2017 | 80.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESTE CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/06/2017 | 900.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA PORTA DE ALUMINIO PARA SER SUBSTITUIDA NA SEDE DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/06/2017 | 235.00 | 00004183506476 | ANA LUCIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS ATENDIMENTOS DAS EPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/06/2017 | 640.00 | 00070549233407 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDEIRA DE BATAS, LENÇÓIS E OUTROS, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS NESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA GFIP DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017 E DIRF 2016. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFJ 4480/PB, MODELO FIAT/SIENA 1.4, PARA SERVIR DE APOIO A ESTE CONSORCIO, PARA REALIZAR VISITAS FREQUENTES AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, BEM COMO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFJ 4480/PB, MODELO FIAT/SIENA 1.4, PARA SERVIR DE APOIO A ESTE CONSORCIO, PARA REALIZAR VISITAS FREQUENTES AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, BEM COMO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFJ 4480/PB, MODELO FIAT/SIENA 1.4, PARA SERVIR DE APOIO A ESTE CONSORCIO, PARA REALIZAR VISITAS FREQUENTES AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, BEM COMO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFJ 4480/PB, MODELO FIAT/SIENA 1.4, PARA SERVIR DE APOIO A ESTE CONSORCIO, PARA REALIZAR VISITAS FREQUENTES AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, BEM COMO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NESTE CONSORCIO, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/06/2017 | 1330.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT, BEM COMO MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/06/2017 | 35.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 07/06/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00009186017462 | FRANCISCO DE ASSIS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00000790780445 | JOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PARTE FISICA DESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/06/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/06/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/06/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/06/2017 | 450.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CADEIRAS TOPPLAST BEATRIZ EM BRAÇO BRANCA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES DUTANTE OS ATENDIMENTOS NESTE CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/06/2017 | 36.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/06/2017 | 274.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/06/2017 | 206.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/07/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/07/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/07/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/07/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/07/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/07/2017 | 36.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/07/2017 | 277.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/07/2017 | 207.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/08/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/08/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/08/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/08/2017 | 209.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/08/2017 | 36.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/08/2017 | 279.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/09/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/09/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/09/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/09/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/09/2017 | 281.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/09/2017 | 37.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/09/2017 | 210.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/10/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/10/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/10/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/10/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/10/2017 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/10/2017 | 37.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/10/2017 | 283.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/10/2017 | 212.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/11/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/11/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/11/2017 | 284.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/11/2017 | 213.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/11/2017 | 37.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 5088-1, NO DIA 01/12/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/12/2017 | 3950.00 | 00028961357824 | JOÃO FIGUEIREDO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/12/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/12/2017 | 4000.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/12/2017 | 3125.00 | 02716554000115 | CONS.INT.DE SAUDE DA R.DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/12/2017 | 1567.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Consórcio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA 12º MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº 0528/2008 FIRMADO ENTRE A FUNASA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/12/2017 | 37.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/12/2017 | 214.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/12/2017 | 286.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024