de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1400.00 | 04130531003507 | ROSA MASTER LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento pelo serviço funeral, para o Sr. Antônio Ferreira de Araújo, falecido em 01/01/2017, residente no município de Pilar-PB, custeado pela Prefeitura (FMAS) em virtude de situação de carência atestada pelo Serviço social conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Elaboração e revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2017 | 14.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OBSERVADA NA CONTA 026325-4 / AG 0733 / OP 013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2017 | 1400.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADELTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de serviço funeral para Sr.Geraldo Xavier Gonçalves, falecido em 12/01/2017, residente neste município, custeado pela Prefeitura (FMAS) em virtude de situação de carência atestada pelo serviço social, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE JANEIRO/2017. FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2017 | 11015.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PILAR/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/02/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/02/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/02/2017 | 20592.79 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE PILAR/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/02/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) NO MES DE FEVEREIRO/2017. FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PILAR/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/02/2017 | 44.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/02/2017 | 14.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFRENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 26325-4, REALIZADO NA COMPETENCIA ANTERIOR QUE POR UM LAPSO NÃO FORA LANCADA E QUE ORA SE CORRIGE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/03/2017 | 100.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORT. REFERENTE AO CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇO NAS CIDADES CIRCO VISINHAS NO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/03/2017 | 50.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/03/2017 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/03/2017 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ENCANADA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/03/2017 | 2200.00 | 24983212000102 | ELIEZER ELBER DA SILVA NASCIMENTO | IMPORT. EMPENHADA PARA DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PITURA E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/03/2017 | 2104.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTUTA (TINTAS, LIXA, MASSA CORRIDA ETC) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/03/2017 | 663.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOSERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/03/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/03/2017 | 355.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAÍBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIAÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/03/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/03/2017 | 1800.00 | 00002550772466 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA MUNIZ | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA A ACOMODAÇÃO DE UMA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A QUAL SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULMERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/03/2017 | 1500.00 | 00067677509487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE UM FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/03/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/03/2017 | 4997.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/03/2017 | 7893.36 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/03/2017 | 2830.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.701-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/04/2017 | 590.00 | 26785334000101 | ANGELICA DE FRANÇA DOS SANTOS 08452463480 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HOSTIFRUTIGRANGEIRO (ABACAXI, MELÃO, BANANA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/04/2017 | 4701.61 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO, BISCOITOS, LEITE, MARGARINA, ARROZ ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/04/2017 | 4335.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, CLASSIFICADOR, ARQUIVO MORTO, PAPEL ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS E ADMINISTRATIVAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/04/2017 | 4342.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/04/2017 | 43.50 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA - EPP | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFIT DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIAIS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15701-5, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/04/2017 | 10808.64 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL (MONITORES PROGRAMAS SOCIAIS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/04/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/04/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/04/2017 | 3767.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL TECNICOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000044 | 28/04/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/04/2017 | 3000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNÉRÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/05/2017 | 425.00 | 00009047138490 | DANILO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE UM CURSO DE CAPOEIRA OFERTADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/05/2017 | 100.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/05/2017 | 4430.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E CONFECÇÕES PARA AS QUADRILHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/05/2017 | 2100.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNÉRÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/05/2017 | 900.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/05/2017 | 780.00 | 00069049564453 | MONICA CRISTINA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, COM FINALIDADE DE ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/05/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/05/2017 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/05/2017 | 815.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOSERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/05/2017 | 1070.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ANTIGO PETI RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, 2015 E 2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/05/2017 | 1635.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA O CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/05/2017 | 450.00 | 00006788619433 | MARCIO DEYVSON DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA CAPACITAÇÃO DADA PELA ASSOCIAÇÃO PESTALOZE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/05/2017 | 315.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA ME - IVOPLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SACOLAS MIXADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/05/2017 | 70.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15701-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/05/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/05/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/05/2017 | 3767.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL TECNICOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/05/2017 | 9277.69 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/05/2017 | 1400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/05/2017 | 5660.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS-PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2017 | 600.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 (QUATRO) MESES DE ALUGUEL SOCIAL, PARA ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/05/2017 | 360.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/05/2017 | 446.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DE CRIAÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS ESPORTIVOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/05/2017 | 740.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (CARTOLINA, COLA, LAPIS, FITA ADESIVA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/05/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/05/2017 | 486.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORT. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/05/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PARA ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/06/2017 | 1057.00 | 00005806985482 | LEIDIANE LEANDRO DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA COMINUCAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/06/2017 | 216.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FORRO EM GESSO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO NO ATENDIMENTO DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/06/2017 | 150.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA CAPACITAÇÃO DADA PELA ESCOLA DE CONSELHEIROS DO ESTADO - ESPEP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/06/2017 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2017 | 3747.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2017 | 1850.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNÉRÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2017 | 50.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2017 | 1350.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CONTRATO (09 MESES DE 2017) DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2017 | 425.00 | 00009047138490 | DANILO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE UM CURSO DE CAPOEIRA OFERTADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000088 | 20/06/2017 | 4501.04 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA (DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO PLASTICO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES CO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2017 | 1229.49 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS QUADRILHAS DO CRAS/FMS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000090 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2017 | 412.70 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE REUPAS PARA AS QUANDRILHAS JUNINAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000092 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE abril/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2017 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2017 | 608.70 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (CARTOLINA, EMBORRACHADO, PAPEL ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2017 | 442.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2017 | 1174.30 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE junho/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.697-3, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.701-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/06/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/06/2017 | 7396.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (MONITORES E COORDENADORES SOCIAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2017 | 3280.89 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPLEMENTAR A FOLHA DE MONITORES SOCIAIS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/06/2017 | 5404.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15701-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2017 | 300.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/06/2017 | 186.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/07/2017 | 3091.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORT. EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (BOLAS, REDES, DOMINÓ ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/07/2017 | 294.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/07/2017 | 1470.00 | 00040335208487 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/07/2017 | 2856.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA ME - IVOPLAST | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/07/2017 | 3657.21 | 00431274000488 | CASATUDO (DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE P. ROD GERAL LTDA) | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E COPA E COZINHA (BONECAS, JOGOS, BANDEJAS, CAIXAS ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/07/2017 | 4212.33 | 00431274000488 | CASATUDO (DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE P. ROD GERAL LTDA) | IMPORT. EMPENHA DA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TERMICA, POTES PLASTICOS, TOALHA ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/07/2017 | 509.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOSERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/07/2017 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/07/2017 | 154.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/07/2017 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/07/2017 | 150.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/07/2017 | 2456.65 | 02674088000152 | QUALITEC | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/07/2017 | 22.35 | 02674088000152 | QUALITEC | Ref. ao fornecimento de um filtro de linha de energia para as atividades do bolsa família, conf. comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/07/2017 | 2159.10 | 02674088000152 | QUALITEC | IMPORT. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON CORE I3/4GB/1TB/W10, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/07/2017 | 103.50 | 02674088000152 | QUALITEC | Ref. ao fornecimento de um cabo conversor HDMI MACHO as atividades do bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/07/2017 | 300.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONA DIGITAL 300X70 PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/07/2017 | 3250.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SALA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/07/2017 | 1750.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 7000MIL CÓPIAS, DURANTE 05(CINCO) MESES DE UM CONTRATO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/07/2017 | 150.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/07/2017 | 240.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/07/2017 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/07/2017 | 425.00 | 00009047138490 | DANILO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE UM CURSO DE CAPOEIRA OFERTADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/07/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/07/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2017 | 8568.05 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/07/2017 | 2109.64 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MONIRORES DE PROGRAMAS SOCIAIS PARTE DE RECUROS PRÓPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/07/2017 | 5844.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/07/2017 | 650.00 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PRO 8610 DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2017 | 1322.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/07/2017 | 860.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/07/2017 | 527.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | IMPORT. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCISTA PARA A "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2017 | 237.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE TALHERES E UTENCILIOS DE COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/07/2017 | 630.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS (JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA NETO - ME) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS PADRONIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/08/2017 | 607.00 | 26785334000101 | ANGELICA DE FRANÇA DOS SANTOS 08452463480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/08/2017 | 232.00 | 00003240414465 | RICAROD NASCIMENTO DE PAIVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2017 | 1579.00 | 00012241403466 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS RESIDENTES NO DISTRITO CURIMATAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.701-5, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/08/2017 | 330.00 | 24544987000173 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355 DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/08/2017 | 302.40 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM CORRIMÃO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO NA ENTRADO DO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15.690-6, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/08/2017 | 150.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000153 | 15/08/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/08/2017 | 509.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOSERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/08/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/08/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/08/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/08/2017 | 8568.05 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/08/2017 | 2109.64 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/08/2017 | 5844.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE TECNICOS DA CASA DA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/08/2017 | 611.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DOSERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/08/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2017 | 240.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/08/2017 | 270.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 15701-5, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2017 | 200.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000170 | 05/09/2017 | 4749.73 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE, VASSOURAS, SABONETE ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/09/2017 | 302.55 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/09/2017 | 545.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Import. empenhada para pagamento de despesas com a auisição de materiais diversos: barbante, pistola de cola quente, passam etc, destinados a confecção de uniformes para as crianças do serviço de convivencia deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/09/2017 | 109.65 | 06927068000105 | MARIA HELENA QUIRINO BRAGA | Import. empenhada para pagamento de despesas com a auisição de aviamentos, destinados a confecção de uniformes para as crianças do serviço de convivencia deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/09/2017 | 300.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL SOCIAL JULHO E AGOSTO/2017, PARA ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/09/2017 | 1750.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 7000MIL CÓPIAS, DURANTE 05(CINCO) MESES DE UM CONTRATO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/09/2017 | 780.00 | 00069049564453 | MONICA CRISTINA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PELO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, COM FINALIDADE DE ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/09/2017 | 2753.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO ADULTO EM SUBLIMAÇÃO PARA O PUBLICO ATENDIDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/09/2017 | 75.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 15701-5 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/09/2017 | 957.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. EMPENHDA REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA AÇÃO SOCIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/09/2017 | 1181.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A ONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA SE APRESENTAREM NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/09/2017 | 1400.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2017 | 2.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT. REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM CONTA VINCULADA NA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2017 | 116.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2017 | 486.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FARUTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/09/2017 | 4593.89 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/09/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/09/2017 | 5477.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/09/2017 | 2206.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/09/2017 | 17022.95 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000193 | 29/09/2017 | 4749.73 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORT. EMPENHADA REFERNTE A CORREÇÃO DA NE 0170, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DETERGENTE, VASSOURAS, SABONETE ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/09/2017 | 937.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/09/2017 | 498.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/10/2017 | 1500.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM UMA ÁREA DE LAZER, INCLUINDO UMA REFEIÇÃO, PARA OS IDOSO DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/10/2017 | 1669.00 | 27403368000157 | MARIA HELENA NEVES CORREIA (DELÍCIAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/10/2017 | 800.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIÁRIO PARA UMA VIAGEM DE LAZER COM O GRUPO ALEGRIA DE VIVER COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/10/2017 | 33059.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. EMPENHADA REF. AO INSS PATRONAL DAS FOLHA DESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL APROPRIADO NA CONTA DO FPM COTA 10.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/10/2017 | 300.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS DE DE DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EM DILIGENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000206 | 19/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000207 | 19/10/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/10/2017 | 615.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PORTAL ALVORADA, SECRETARIA E ESPAÇO SOCIAL) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/10/2017 | 500.00 | 00008633188430 | ADELSON PEREIRA DE FRANÇA | IMPORT. EMPENHADA REF. A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EMERGENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2017 | 937.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/10/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/10/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/10/2017 | 4607.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS (TECNICAS) DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/10/2017 | 2337.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/10/2017 | 9577.69 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/11/2017 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/11/2017 | 246.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/11/2017 | 3407.85 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES | Import. empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de produtos alimentícios (biscoitos, café, leite, achocolatado etc) destinados ao preparo de merenda para os jovens e crianças atendidas pelo Serviços de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/11/2017 | 316.00 | 00008188709409 | TÉRSSIO VICTOR SILVA DA FONSECA | REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/11/2017 | 692.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PORTAL ALVORADA, SECRETARIA E ESPAÇO SOCIAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/11/2017 | 418.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 38 UND. DE CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000228 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000229 | 20/11/2017 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2017 | 400.00 | 00002179631456 | JOSE HUMBERTO ALVES FRANCO | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER COM PISINA PARA UM DIA DE DIVERSÃO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/11/2017 | 252.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORT. REF. AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-7364, DESTE FUNDO DE ASSISTENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2017 | 937.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2017 | 4685.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2017 | 11186.57 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2017 | 5844.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL (TECNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/12/2017 | 3047.49 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (BOLA DECORATIVA, FITA DE NATAL, PISCA MANGUEIRA ETC) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/12/2017 | 490.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (TNT, TINTAS FOLHA GLITER ETC) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/12/2017 | 743.36 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA. | IMPORT. EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/12/2017 | 11950.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA DEBITADO NA CONTA DO FPM E APROPRIADO NESTE FUNDO DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/12/2017 | 762.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT. REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PORTAL ALVORADA, SECRETARIA E ESPAÇO SOCIAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/12/2017 | 2238.95 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACUCAR, CAFÉ, FEIJÃO, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/12/2017 | 157.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UMA TOALHA EM POLIESTER PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/12/2017 | 409.95 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/12/2017 | 11342.24 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/12/2017 | 430.00 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUÁRIOS DO SERVÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/12/2017 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2017 | 2342.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/12/2017 | 2172.75 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000256 | 22/12/2017 | 3181.62 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/12/2017 | 474.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15701-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/12/2017 | 700.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000260 | 27/12/2017 | 41490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE UM VEÍCULO 0KM TIPO PASSEIO, HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 04/2017, CONTRATO Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/12/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/12/2017 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/12/2017 | 937.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/12/2017 | 294.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/12/2017 | 5934.53 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/12/2017 | 5844.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL (TECNICOS DA CASA DA FAMÍLIA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/12/2017 | 2206.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/12/2017 | 9180.53 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL MONITORES DE PROGRAMAS SOCIAIS ESTATUTÁRIOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15690-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/12/2017 | 9737.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PATRONAL DAS FOLHA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/12/2017 | 12158.12 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/12/2017 | 21524.77 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/12/2017 | 14782.61 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000275 | 28/12/2017 | 13845.61 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000276 | 28/12/2017 | 9127.51 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/12/2017 | 31.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26.325-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000279 | 28/12/2017 | 41200.54 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000280 | 28/12/2017 | 24045.98 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/12/2017 | 36.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 26.325-4 CONF. EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA SEGURA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tomada de Preços | 000022016 | 0000282 | 28/12/2017 | 15032.65 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA Nº 0387136-09 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/12/2017 | 522.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FONECIMENTO DE GALOES DE ÁGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000284 | 29/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis, referente ao mês de dezembro de 2017 e prestação de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 283
Última atualização: 11/06/2024