de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO-MATERNIDADE DOS SEGURADOS DO INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2017 | 236692.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2017 | 35681.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2017 | 7826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2017 | 23210.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2017 | 6974.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2017 | 4940.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 937.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO IMPRESB NO MES DE JANEIRO DE 2017NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 136.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVAOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA E SERVICO DE INTERNET PARA ESTE INSTITUTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 43.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ESSE INSTITUTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2017 | 15.98 | 10670811000668 | HIPER QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2017 | 37.98 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTE INSTITUTO QUANDO A SERVCICOS DE VIAGENS PARA ESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2017 | 181.80 | 08433548000137 | CANNELLE RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO QUANDO A SERVICOS DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2017 | 515.14 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2017 | 162.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO REFERENTE A JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/02/2017 | 1517.94 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/02/2017 | 18.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ESSE INSTITUTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2017 | 2500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2017 | 25707.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2017 | 4726.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2017 | 35681.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2017 | 236692.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2017 | 4940.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2017 | 500.00 | 11385898000180 | AOS SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2017 | 937.00 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO ARQUIVO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO IMPRESB NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2017 | 400.00 | 00070281170495 | HUGO EMANUEL CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTOS DOS SERVIDORES PARA CONFECCAO DE CALCULO ATUARIAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REAVALIACAO ATUARIAL 2017 PARCELA 01 12 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REAVALIACAO ATUARIAL 2017 PARCELA 02 12 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE INSTITUTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2017 | 37.86 | 10670811000668 | HIPER QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2017 | 1700.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS DE REALIZACAO DE PERICIA MEDICA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE INSTITUTO REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2017 | 1700.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS DE REALIZACAO DE PERICIA MEDICA DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE INSTITUTO REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REAVALIACAO ATUARIAL 2017 PARCELA 02 12 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA (OBS. FOI RESTITUIDO NA CONTA 14 CAIXA ECONOMICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2017 | 163.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2017 | 226239.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2017 | 32306.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2017 | 12387.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE DO INSTITUTO NO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/03/2017 | 375.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONERS EM MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2017 | 5.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2017 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE INSTITUTO REFERENTE A MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2017 | 3844.03 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO 0RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/03/2017 | 3801.00 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/03/2017 | 3758.39 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/03/2017 | 3712.49 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2017 | 3619.07 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/03/2017 | 2089.88 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE 13° DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2017 | 205.90 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO INSTITUTO EM MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2017 | 2739.03 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO 0RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/03/2017 | 34.50 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 500.00 | 11385898000180 | AOS SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE A MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REAVALIACAO ATUARIAL 2017 PARCELA 03 12 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2017 | 247546.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2017 | 37649.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2017 | 4757.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2017 | 5064.41 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2017 | 16269.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/03/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE INSTITUTO REFERENTE A MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO IMPRESB NO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2017 | 2500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2017 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/04/2017 | 164.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO REFERENTE A MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/04/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/04/2017 | 300.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPACAO DE CURSO CPA 10 REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/04/2017 | 7.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/04/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SEDE DO INSTITUTO NO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/04/2017 | 800.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS E PASSAGENS PARA TESOUREIRO DESTE INSTITUTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPACAO DE CURSO CPA10 REALIZADO PELA ASPREVPB NOS DIAS 10,11E 12 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/04/2017 | 800.00 | 00070281170495 | HUGO EMANUEL CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS E PASSAGENS PARA O SECRETARIO DESTE INSTITUTO PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPACAO DE CURSO CPA10 REALIZADO PELA ASPREVPB NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2017 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/04/2017 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/04/2017 | 230306.24 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/04/2017 | 34785.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/04/2017 | 20208.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/04/2017 | 4047.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/04/2017 | 9254.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2017 | 299.80 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2017 | 2833.41 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTE INSTITUTO RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2017 | 500.00 | 11385898000180 | AOS SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2017 | 2500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO IMPRESB NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/04/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA REFERENTE A ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE INSTITUTO REFERENTE A ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REAVALIACAO ATUARIAL 2017 PARCELA 04 12 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/04/2017 | 264968.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2017 | 37649.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/04/2017 | 2633.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/04/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2017 | 35337.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIOS E AUXILIOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/05/2017 | 204.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2017 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto de Previdência, referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/05/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção e limpeza do prédio onde funciona este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locomoção , alimentação e transporte para participar do evento promovido pelo TCEPB - SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA : O RPPS E SUA SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE. PARTICIPANTES : EDGLEY LIVIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/05/2017 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a inscrição de Prova da APIMEC, para certificação de CPA 10, do servidor Edgley Livio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/05/2017 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a inscrição de Prova da APIMEC, para certificação de CPA 10, do servidor Hugo Emanuel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/05/2017 | 500.00 | 11385898000180 | AOS SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2017 | 500.00 | 11385898000180 | AOS SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/05/2017 | 2102.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/05/2017 | 38115.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em AUXILIO DOENÇA , referente ao mês de MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/05/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/05/2017 | 36665.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS, referente ao MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/05/2017 | 267123.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente ao MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2017 | 4598.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/05/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de folha de pagamento referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/05/2017 | 176.85 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/05/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria atuarial a este Instituto de Previdência, referente a parcela 05/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em investimentos a este Instituto de Previdência, referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/05/2017 | 2500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos prestados a este Instituto de Previdência, referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/05/2017 | 30.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 1-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/05/2017 | 8.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/06/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços de limpeza do prédio deste Instituto, no mês de maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/06/2017 | 435.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer facea manutencao, reparo e formatacao de computadores pertencentes a este RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 08/06/2017 | 1300.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pericia medica em servidores efetivos deste Muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/06/2017 | 1300.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pericia medica em servidores efetivos deste Muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/06/2017 | 178.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/06/2017 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de folha de pagamento referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/06/2017 | 3870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de folha de pagamento referente ao periodo de JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria atuarial a este Instituto de Previdência, referente a parcela 06/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2017 | 3960.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na assessoria atuarial a este Instituto de Previdência, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/06/2017 | 170.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer fac e aos servicos prestados na manutencao e reparo da impressora multifuncional HP, pertencente a este RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2017 | 37779.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2017 | 36665.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS, referente ao MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2017 | 259362.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente ao MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2017 | 18043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2017 | 2102.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2017 | 4691.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE JUNHO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/06/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços de limpeza do prédio deste Instituto, no mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/06/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos prestados a este Instituto de Previdência, referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em investimentos a este Instituto de Previdência, referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em investimentos a este Instituto de Previdência, referente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/06/2017 | 161.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/06/2017 | 350.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de gastos com despesas para fazer a prova do CPA 10 no municipio de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/06/2017 | 350.00 | 00070281170495 | HUGO EMANUEL CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de gastos com despesas para fazer a prova do CPA 10 no municipio de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/06/2017 | 798.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto de Previdência, referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/06/2017 | 210.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4 deste instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/06/2017 | 125.00 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/07/2017 | 136.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/07/2017 | 4788.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto de Previdência, referente ao período de JULHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/07/2017 | 85.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos prestados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/07/2017 | 124719.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente a PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/07/2017 | 538.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA, relativo a PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/07/2017 | 18332.79 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS, referente a PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/07/2017 | 100.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | Valor que se empenha para fazer face a inscrição para participar de um treinamento no municipio de Patos - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/07/2017 | 3448.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/07/2017 | 42235.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/07/2017 | 263547.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente ao MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/07/2017 | 36665.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS, referente ao MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/07/2017 | 16731.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/07/2017 | 4474.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/07/2017 | 238.50 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | Valor que se empenha para fazer face aos serviços cartoriais prestados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/07/2017 | 1000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de implantação dos softwares de contabilidade e fly transparência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/07/2017 | 1000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade governamental referente ao mês de JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/07/2017 | 1000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade governamental referente ao mês de AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/07/2017 | 1000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade governamental referente ao mês de SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 11/07/2017 | 500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis na migração e reprocessamento dos empenhos em virtude de mudanças de software . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos prestados a este Instituto de Previdência, referente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/07/2017 | 527.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços de limpeza do prédio deste Instituto, no mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/08/2017 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a DCTF dos meses 01 e 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/08/2017 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a DCTF dos meses 01 e 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/08/2017 | 165.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/08/2017 | 850.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/08/2017 | 948.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/08/2017 | 136.35 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/08/2017 | 52.00 | 07669522000120 | THERESA CHRISTINA DIAS GARCIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos prestados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/08/2017 | 5900.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de notbook e scaner destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/08/2017 | 3158.58 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/08/2017 | 2807.06 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/08/2017 | 3992.56 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/08/2017 | 3794.45 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/08/2017 | 264765.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente ao MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/08/2017 | 36665.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS, referente ao MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/08/2017 | 16731.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/08/2017 | 4505.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/08/2017 | 43382.95 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/08/2017 | 3448.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/08/2017 | 2635.00 | 00013048245430 | NICOLE MAIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços de limpeza do prédio deste Instituto, no período de AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/08/2017 | 280.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer fac e aos servicos prestados na manutencao e reparo das impressoras pertencentes ao IMPRESB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/08/2017 | 8000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/08/2017 | 700.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no assessoramento in loco (com deslocamento), no Plano de Ação, Plano Plurianual 2018 a 2021 e LOA para o exercício financeiro de 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referent a elaboração da Prestação de Contas Anuais - PCA relativo ao exercício 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em investimentos a este Instituto de Previdência, referente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/08/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos na Justiça Comum prestados a este Instituto de Previdência, referente ao mês de AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/08/2017 | 190.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos condicionadores de ar, do prédio do IMPRESB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/09/2017 | 140.00 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/09/2017 | 3374.19 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/09/2017 | 274113.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES INATIVOS, referente ao MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/09/2017 | 38726.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/09/2017 | 2650.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/09/2017 | 45055.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/09/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/09/2017 | 590.00 | 00007871462423 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção do sistema de CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS do prédio onde funciona este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/09/2017 | 695.00 | 00008652902453 | Maria Lucia Alves de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em reforma de 18 cadeiras pertencentes a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/09/2017 | 63.20 | 00007851033411 | Joelma Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados referente a aplicação de duas impressões transparentes do lado interno da porta do prédio deste RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/09/2017 | 800.00 | 00002476081493 | JOAO H. SUASSUNA LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pericia médica em servidores efetivos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/09/2017 | 800.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pericia médica em servidores efetivos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos na Justiça Comum prestados a este Instituto de Previdência, referente ao mês de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/09/2017 | 7600.00 | 00077693329587 | Ênio Silva Nascimento | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos e previdenciários prestados junto ao TCEPB, no período de SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. ( EMPENHO GLOBAL ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/09/2017 | 4318.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00003361684463 | Maria Célia Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no planejamento para a realização do CENSO Previdenciário a ser realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/09/2017 | 310.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4 pertecente ao instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/10/2017 | 100.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do Curso de Gestão de RPPS, com suporte na contabilidade que acontecerá nos dias 16 e 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/10/2017 | 737.00 | 00089509250449 | Josivan Vieira de Sousa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de prateleiras em mármore , destinadas a sede deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/10/2017 | 474.00 | 00005436905471 | Gilclebio Dantas de Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de cantoneiras de ferro para montagem de prateleiras em mámore no prédio deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 09/10/2017 | 1122.25 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO REG.IMOV. E NOT | Valor que se empenha para fazer face a serviços notariais de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4, conforme verificado no extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/10/2017 | 2262.13 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/10/2017 | 18.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha pata fazer face a despesas com postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2017 | 277739.29 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES APOSENTADOS, referente ao MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/10/2017 | 38726.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/10/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/10/2017 | 38862.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/10/2017 | 2650.36 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/10/2017 | 227.10 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/10/2017 | 369.00 | 00010036411728 | ALDERIR DE ASSIS NOBRE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como pedreiro na montagem de mármores de grades de ferro, no prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 24/10/2017 | 106.00 | 00027644024816 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no conserto e pintura de uma mesa pertencente ao Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 24/10/2017 | 1850.00 | 00002477477420 | ROGERIO LUCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de grades e portões de ferro destinados ao prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00003361684463 | Maria Célia Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/10/2017 | 7500.00 | 00006358293478 | JOSE ADRIANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços jurídicos na Justiça Comum prestados a este Instituto de Previdência, referente ao PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/10/2017 | 4256.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/10/2017 | 3000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade governamental referente ao período de OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 ( EMPENHO GLOBAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/10/2017 | 1474.00 | 00012246073413 | IGOR LIANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na pintura interna e externa do prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/11/2017 | 970.00 | 10719048000108 | Rita de Andrade Vieira - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a sala de perícia deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/11/2017 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a inscrição de Prova da APIMEC, para certificação de CPA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/11/2017 | 1797.00 | 24118945000170 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para conservação do prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/11/2017 | 1050.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de impressora mult L395 tanque tinta wifi, destinado a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/11/2017 | 72.20 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 conforme verificado no extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/11/2017 | 378.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de estabilizador 1500VA bivolt destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/11/2017 | 2427.91 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/11/2017 | 38.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha pata fazer face a despesas com postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/11/2017 | 135.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção de impressoras e recarga de toner de propriedade deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/11/2017 | 688.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materriais de expediente destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/11/2017 | 282900.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES APOSENTADOS, referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/11/2017 | 38680.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2017 | 31912.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2017 | 2653.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00003361684463 | Maria Célia Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00011741858488 | Juliano Nóbrega Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/11/2017 | 5264.00 | 00006997836402 | Luana Batista de Carvalho Lima | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como COORDENADORA do Censo realizado neste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/11/2017 | 4287.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 05/12/2017 | 126.00 | 08321484000182 | Aldo Fabrizio Dutra Dantas - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de roteador TP link TR940N 03 antenas 450MBPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 06/12/2017 | 458.70 | 08844623000152 | GARCIA SANTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e descatáveis, destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00070281170495 | HUGO EMANUEL CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/12/2017 | 145665.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES APOSENTADOS, referente ao 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/12/2017 | 19012.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao 13 SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/12/2017 | 6308.35 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao 13 SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/12/2017 | 6043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao 13 SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/12/2017 | 1238.81 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/12/2017 | 3427.91 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/12/2017 | 53.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha pata fazer face a despesas com postagens de documentos de interesse deste Instituto de Previdência.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 239) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/12/2017 | 200.00 | 06212960000100 | M S FERREIRA ALVES ME | Valor que se empenha para fazer face a instalação de um ponto de fibra optica no prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00070281170495 | HUGO EMANUEL CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/12/2017 | 316.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a análise da documentação do primeiro quadrimestre/2017, bem como deslocamento para o municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/12/2017 | 316.00 | 00077693329587 | Ênio Silva Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao deslocamento para participação de audiência judicial, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/12/2017 | 282900.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES APOSENTADOS, referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2017 | 38680.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos PENSIONISTAS referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2017 | 12043.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2017 | 36459.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2017 | 2653.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores que se encontram em SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2017 | 4163.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EM SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMSB referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00011741858488 | Juliano Nóbrega Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003361684463 | Maria Célia Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00011073458474 | ERIVANILDO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recenseador no CENSO PREVIDENCIÁRIO realizado no municipio de São Bento/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/12/2017 | 2834.23 | 29979036138762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/12/2017 | 183.20 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4.( COMPLEMENTO DA NE 210) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/12/2017 | 42.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a TARIFA BANCÁRIA NA C/C 1-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na separação,preparação e digitalização de documentação para o cálculo atuarial . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
PREVIDENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/12/2017 | 1.75 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 conforme verificado no extrato bancário. ( COMPLEMENTO NE 236) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024